RSS - рассылка Приложение 1
ИНДИКАТОРЫ
программы социально-экономического развития Алтайского края на 2008- 2012 годы
№ п/п
|
Наименование индикатора
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2012 год к 2007 году |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Стратегическая цель: достижение высокого уровня благосостояния населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |
|||||||||
|
Индикаторы достижения цели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году |
124,5
|
111
|
109,5
|
110,6
|
113,2
|
112,5
|
112,4
|
173
|
|
доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % |
20,1
|
19,5
|
17,5
|
15,4
|
13,5
|
11,5
|
9,5
|
|
|
ожидаемая продолжительность жизни, лет
|
66,6
|
66,8
|
67
|
68
|
68,5
|
69,0
|
69,5
|
|
Цель1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости |
|||||||||
Задача 1.1. Проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию края |
|||||||||
1.1.1
|
Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 чел. населения) |
-5,1
|
-3,7
|
-3,5
|
-3,3
|
-3,1
|
-2,9
|
-1,6
|
|
1.1.2
|
Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения)
|
10,1
|
11
|
11,3
|
11,6
|
12
|
12,3
|
12,4
|
|
1.1.3
|
Коэффициент миграционного прироста (убыли) (на 1000 чел. населения)
|
-2,8
|
-2,9
|
-2,4
|
-2,1
|
-1,8
|
-1,6
|
-1,3
|
|
Задача 1.2. Обеспечение экономики кадрами необходимой квалификации на основе прогноза потребности и плана подготовки и переподготовки кадров |
|||||||||
1.2.1
|
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений, % |
60,0
|
60,5
|
62,5
|
63
|
66
|
70
|
75
|
|
Задача 1.3. Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и повышение занятости экономически активного населения края |
|||||||||
1.3.1
|
Темп роста численности занятых в экономике, % |
100
|
100,1
|
100,3
|
100,2
|
100,6
|
100
|
100,2
|
101,3
|
1.3.2
|
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % |
8,8
|
8,7
|
8,4
|
8,1
|
7,5
|
7,5
|
7,3
|
|
1.3.3
|
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, % |
4,7
|
4,5
|
4,2
|
4,0
|
3,9
|
3,8
|
3,6
|
|
Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата |
|||||||||
Задача 2.1. Обеспечение устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения |
|||||||||
2.1.1
|
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. |
6147
|
7649
|
9370
|
11038
|
12892
|
15330
|
18243
|
|
2.1.2
|
Реальная заработная плата, в % к предыдущему году |
115,4
|
114,6
|
114,0
|
111,4
|
111,1
|
112,8
|
112,7
|
179
|
2.1.3
|
Покупательная способность средней заработной платы, % |
207,5
|
218,5
|
243
|
266
|
289
|
312
|
335
|
|
2.1.4
|
Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб. |
6137
|
7456
|
8960
|
10731
|
12901
|
15300
|
18159
|
|
2.1.5
|
Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году |
124,5
|
111
|
109,5
|
110,6
|
113,2
|
112,5
|
112,4
|
173
|
2.1.6
|
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % |
20,1
|
19,5
|
17,5
|
15,4
|
13,5
|
11,5
|
9,5
|
|
Задача 2.2. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения |
|||||||||
2.2.1
|
Отношение численности получателей мер социальной поддержки через органы социальной защиты к общей численности населения Алтайского края, % |
39,6
|
39,6
|
39,7
|
39,8
|
39,9
|
40,0
|
40,1
|
|
Задача 2.3. Обеспечение доступности качественного общего образования |
|||||||||
2.3.1
|
Охват детей дошкольным образованием (число детей, посещающих дошкольные учреждения, к общему числу детей в возрасте до 7 лет), % |
57,2
|
58,2
|
65
|
67
|
68
|
70
|
72
|
|
2.3.2
|
Удельный вес учащихся, получающих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам ЕГЭ, % |
51,2
|
56,9
|
57,2
|
57,2
|
57,4
|
57,7
|
58,0
|
|
2.3.3
|
Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами, учеников на 1 компьютер |
36
|
35
|
34
|
33
|
32
|
31
|
30
|
|
Задача 2.4. Обеспечение улучшения здоровья населения |
|||||||||
2.4.1
|
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
|
66,6
|
66,8
|
67
|
68
|
68,5
|
69,0
|
69,5
|
|
2.4.2
|
Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. чел. населения
|
46,8
|
47,6
|
48,1
|
48,6
|
49,1
|
49,6
|
50,2
|
|
2.4.3
|
Уровень диспансеризации населения (на 1000 чел. населения), % |
73,7
|
75,9
|
78
|
78
|
79
|
79
|
80
|
|
Задача 2.5. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
|||||||||
2.5.1
|
Доля лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения края, % |
11,3
|
12,4
|
13,8
|
14,5
|
15,0
|
15,5
|
16,2
|
|
Задача 2.6. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края |
|||||||||
2.6.1
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % |
30,0
|
31,0
|
32,0
|
33
|
33,3
|
34
|
35
|
|
2.6.2
|
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз. |
5911
|
5918
|
5923
|
5925
|
5927
|
5928
|
5930
|
|
Задача 2.7. Развитие социальной инфраструктуры и повышение доступности учреждений и услуг социальной сферы |
|||||||||
2.7.1
|
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях, мест на 1000 детей |
477
|
550
|
565,5
|
665
|
765
|
850
|
900
|
|
2.7.2
|
Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. чел. населения |
116,7
|
111,7
|
107,1
|
102,6
|
98
|
96
|
95
|
|
2.7.3
|
Обеспеченность населения амбулаторно - поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. чел. населения |
285,8
|
290,9
|
295
|
297,3
|
299,5
|
301
|
303
|
|
2.7.4
|
Обеспеченность спортивными сооружениями, кв. м на 10 тыс.чел. населения |
1669
|
1682
|
1697
|
1710
|
1725
|
1740
|
1760
|
|
Стратегическая цель: рост качества среды жизнедеятельности |
|||||||||
|
Индикаторы достижения цели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность жильем, кв. м на душу населения |
20,0
|
20,3
|
20,6
|
21,0
|
21,4
|
21,8
|
22,2
|
|
|
индекс физического объема платных услуг населению, % |
110,9
|
112,5
|
112,4
|
112,8
|
113,9
|
114,5
|
115
|
190
|
Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры |
|||||||||
Задача 3.1. Повышение качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных дорог |
|||||||||
3.1.1
|
Доля региональных и муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % |
35,0
|
35,6
|
36,3
|
37
|
38
|
39
|
40
|
|
3.1.2
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км |
14523,5
|
14535
|
14700
|
14900
|
15160
|
15320
|
15480
|
106,5
|
Задача 3.2. Обеспечение высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного транспорта |
|||||||||
3.2.1
|
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн. пасс./км |
3553,1
|
3570
|
3606
|
3660
|
3730
|
3810
|
3885
|
109
|
3.2.2
|
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т/км |
504,6
|
530
|
560
|
590
|
620
|
650
|
700
|
132
|
Задача 3.3. Создание региональной инфраструктуры связи, обеспечивающей гарантированный доступ каждого жителя края к информации независимо от социального статуса и места проживания |
|||||||||
3.3.1
|
Обеспеченность стационарными телефонами (на 100 семей) |
84
|
86
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
|
Задача 3.4. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения края |
|||||||||
3.4.1
|
Обеспеченность жильем, кв. м на душу населения |
20,0
|
20,3
|
20,6
|
21,0
|
21,4
|
21,8
|
22,2
|
|
3.4.2
|
Уровень благоустройства жилищного фонда, в том числе оборудованного: канализацией, %
|
62,4
|
63,0
|
63,5
|
64,0
|
64,6
|
66,0
|
68,0
|
|
|
централизованным отоплением, %
|
49,0
|
49,5
|
50,0
|
50,5
|
51,0
|
52,0
|
53,0
|
|
|
горячим водоснабжением, %
|
40,6
|
41,0
|
41,5
|
42,0
|
42,5
|
43,0
|
44,0
|
|
3.4.3
|
Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв. м на 1000 человек населения |
173,9
|
198,8
|
226,8
|
268,6
|
311,2
|
342,2
|
393,6
|
198
|
3.4.4
|
Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, % |
2,1
|
2,0
|
1,8
|
1,7
|
1,6
|
1,5
|
1,4
|
|
Задача 3.5. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения |
|||||||||
3.5.1
|
Степень износа основных фондов коммунального хозяйства, % |
62
|
58
|
54
|
51
|
50
|
49
|
48
|
|
3.5.2
|
Доля убыточных организаций ЖКХ, %
|
72,0
|
61
|
55
|
50
|
45
|
40
|
35
|
|
3.5.3
|
Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, |
13,7
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
|
|
горячей воды, %
|
19
|
20
|
22
|
24
|
26
|
28
|
30
|
|
|
холодной воды, %
|
25
|
26
|
28
|
28,5
|
29,5
|
30
|
32
|
|
3.5.4
|
Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % |
82
|
82
|
83
|
85
|
87
|
90
|
92
|
|
Задача 3.6. Улучшение потребительского обслуживания населения качественными товарами и услугами |
|||||||||
3.6.1
|
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс.руб. |
41,7
|
52,0
|
62,6
|
73,4
|
84,4
|
97,5
|
111,3
|
|
3.6.2
|
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % |
119,6
|
114,7
|
112
|
111
|
109,5
|
110
|
109
|
163
|
3.6.3
|
Оборот общественного питания в расчете на душу населения, тыс.руб. |
1,3
|
1,7
|
2,1
|
2,5
|
2,8
|
3,2
|
3,7
|
|
3.6.4
|
Индекс физического объема оборота общественного питания, % |
118,6
|
112,2
|
111
|
108,5
|
107
|
107
|
106
|
146
|
3.6.5
|
Индекс физического объема платных услуг населению, % |
110,9
|
112,5
|
112,4
|
112,8
|
113,9
|
114,5
|
115
|
190
|
Задача 3.7. Повышение качества окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой территории |
|||||||||
3.7.1
|
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс.т |
218,6
|
219,7
|
216,8
|
214,6
|
212,4
|
210,2
|
218,1
|
|
3.7.2
|
Сброс загрязненных сточных вод, млн.куб.м |
26,6
|
26,6
|
26,3
|
26,0
|
25,7
|
25,5
|
25,2
|
|
3.7.3
|
Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ к общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, % |
76,6
|
77,0
|
77,2
|
77,4
|
77,6
|
77,8
|
78,0
|
|
Задача 3.8. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов |
|||||||||
3.8.1
|
Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей |
31,7
|
29,3
|
28,9
|
28,9
|
28,5
|
28
|
28
|
|
3.8.2
|
Уровень безопасности дорожного движения, количество ДТП в год на 10 тыс. автомобилей |
76,6
|
76,1
|
75,6
|
75,0
|
74,5
|
74,0
|
73,5
|
|
Стратегическая цель: рост экономического потенциала края |
|||||||||
|
Индикаторы достижения цели: |
||||||||
|
индекс физического объема валового регионального продукта, % |
112,1
|
110,5
|
108,5
|
108,8
|
109
|
109,7
|
108,9
|
154
|
|
доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП, % |
28,6
|
30,1
|
30,9
|
31,5
|
32
|
32,5
|
33
|
|
|
индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, %
|
118,8
|
122,1
|
113
|
119
|
120
|
114
|
112,5
|
207
|
|
внешнеторговый оборот на душу населения, тыс.долл.США |
0,35
|
0,50
|
0,53
|
0,56
|
0,60
|
0,66
|
0,72
|
|
|
удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % |
7,0
|
8,5
|
10,5
|
12
|
13,5
|
15
|
15,8
|
|
Цель 4. Формирование институциональных условий и предпосылок для устойчивого экономического роста |
|||||||||
Задача 4.1. Создание благоприятных условий для роста инвестиционной привлекательности |
|||||||||
4.1.1
|
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс.руб. |
11,0
|
15,3
|
19,5
|
25,3
|
32,9
|
40,6
|
49,2
|
|
4.1.2
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, %
|
118,8
|
122,1
|
113
|
119
|
120
|
114
|
112,5
|
207
|
4.1.3
|
Иностранные инвестиции, тыс.долл.США
|
2795,9
|
1900
|
2100
|
2350
|
2600
|
2900
|
3200
|
168
|
Задача 4.2. Развитие финансовых рынков
|
|||||||||
4.2.1
|
Рост объемов кредитных вложений в экономику, % |
139,8
|
130
|
125
|
120
|
120
|
120
|
120
|
259
|
Задача 4.3. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса |
|||||||||
4.3.1
|
Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике, % |
37
|
39
|
41
|
43
|
46
|
47
|
48
|
|
4.3.2
|
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП, % |
28,6
|
30,1
|
30,9
|
31,5
|
32
|
32,5
|
33
|
|
4.3.3
|
Темп роста кредитования субъектов малого предпринимательства, % |
110
|
115
|
120
|
118
|
115
|
110
|
110
|
|
Задача 4.4. Создание благоприятной инновационной среды для трансформации научно-технического потенциала в реальный фактор экономического роста |
|||||||||
4.4.1
|
Уровень инновационной активности, (отношение инновационно активных к общему числу обследованных предприятий), % |
9,1
|
10,5
|
11,0
|
12,5
|
13,0
|
13,7
|
15,1
|
|
4.4.2
|
Удельный вес затрат на технологические инновации к ВРП, % |
0,74
|
0,80
|
0,92
|
1,06
|
1,23
|
1,37
|
1,53
|
|
4.4.3
|
Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП, % |
0,38
|
0,39
|
0,42
|
0,46
|
0,51
|
0,58
|
0,67
|
|
4.4.4
|
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % |
7,0
|
8,5
|
10,5
|
12
|
13,5
|
15
|
15,8
|
|
Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства |
|||||||||
Задача 5.1. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном рынках на основе технологического обновления производства |
|||||||||
5.1.1
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и произведенных услуг на душу населения, тыс.руб. |
46,0
|
54,0
|
62,8
|
71,5
|
81,4
|
90,9
|
101,4
|
|
5.1.2
|
Индекс промышленного производства, %
|
110,3
|
106,2
|
105,2
|
105,4
|
106,0
|
104,7
|
104,6
|
129
|
|
в том числе в обрабатывающих производствах, % |
112,7
|
106,6
|
105,3
|
105,3
|
105,8
|
104,4
|
104,2
|
128
|
5.1.3
|
Доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства, % |
0,8
|
1,6
|
2,2
|
2,8
|
3,2
|
3,8
|
4,4
|
|
5.1.4
|
Индекс физического объема инвестиций в производство машин и оборудования, % |
126,8
|
153,3
|
129
|
120,4
|
119,8
|
120,0
|
119,5
|
267
|
Задача 5.2. Повышение эффективности функционирования аграрного комплекса |
|||||||||
5.2.1
|
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения, тыс.руб. |
19,3
|
21,8
|
23,4
|
26,0
|
28,8
|
32,0
|
34,9
|
|
5.2.2
|
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, % |
109,5
|
106,1
|
100,6
|
103,5
|
104,0
|
105,3
|
103,5
|
118
|
5.2.3
|
Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га |
10,3
|
12,6
|
11,6
|
12
|
12,6
|
13,2
|
13,6
|
|
5.2.4
|
Доля посевной площади, на которой внесены минеральные удобрения, в общей посевной площади по сельскохозяйственным организациям, % |
5,7
|
7
|
10
|
13
|
17
|
20
|
23
|
|
5.2.5
|
Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, кг на 1 корову |
3066
|
3200
|
3350
|
3400
|
3500
|
3600
|
3700
|
|
5.2.6
|
Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций, %
|
68,6
|
70
|
73
|
77
|
82
|
88
|
92
|
|
Задача 5.3. Устойчивое развитие сельских территорий, значительное сокращение отставания уровня жизни сельского населения от городского |
|||||||||
5.3.1
|
Соотношение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства и среднемесячной заработной платы в целом по Алтайскому краю, % |
44,6
|
47
|
48
|
51
|
54
|
57
|
60
|
|
Цель 6. Формирование организационной и экономической среды для развития в крае современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса |
|||||||||
Задача 6.1. Обеспечение условий для устойчивого развития туризма в крае, создание особой экономической зоны туристско–рекреационного типа |
|||||||||
6.1.1
|
Количество средств размещения (гостиниц, пансионатов, санаториев, баз отдыха и др.), ед. |
202
|
214
|
230
|
240
|
250
|
265
|
280
|
131
|
6.1.2
|
Количество мест, тыс.мест |
16,2
|
16,6
|
16,9
|
17,4
|
18,8
|
19,8
|
21,2
|
128
|
6.1.3
|
Количество занятых в сфере туризма с учётом смежных отраслей, тыс.чел. |
10,8
|
11,0
|
11,3
|
11,6
|
12,6
|
13,2
|
14,1
|
128
|
6.1.4
|
Доход от туризма, млн. руб. |
1432,4
|
1934
|
2514
|
3124
|
3928
|
4713
|
5656
|
293
|
Задача 6.2. Продвижение туристического продукта на российский и зарубежный рынок |
|||||||||
6.2.1
|
Туристcкий поток – всего, тыс.чел.
|
625
|
845
|
1055
|
1265
|
1520
|
1750
|
2010
|
238
|
|
въездной, тыс.чел. |
390
|
565
|
730
|
895
|
1110
|
1200
|
1520
|
269
|
|
выездной, тыс.чел. |
130
|
155
|
180
|
205
|
230
|
255
|
280
|
181
|
|
внутренний, тыс.чел. |
105
|
125
|
145
|
165
|
180
|
195
|
210
|
168
|
Цель 7. Развитие международного сотрудничества |
|||||||||
Задача 7.1. Активное продвижение товаров и услуг региональных предприятий на международные рынки |
|||||||||
7.1.1
|
Объем экспорта продукции, млн.долл.США |
595,1
|
939
|
979
|
1028
|
1090
|
1174
|
1268
|
135
|
7.1.2
|
Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс.долл.США |
0,35
|
0,50
|
0,53
|
0,56
|
0,60
|
0,66
|
0,72
|
|
Стратегическая цель: повышение эффективности системы управления регионом |
|||||||||
Цель 8. Развитие государственного управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления |
|||||||||
Задача 8.1. Повышение эффективности формирования и использования региональных финансов |
|||||||||
8.1.1
|
Доля расходов консолидированного бюджета края, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), % |
3,4
|
6,2
|
9,6
|
10,1
|
|
|
|
|
8.1.2
|
Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета, руб. на душу населения |
7229
|
9370
|
10770
|
11983
|
13264
|
14526
|
15745
|
|
8.1.3
|
Уровень дотационности регионального бюджета, % |
37
|
36
|
35
|
34
|
33
|
33
|
32
|
|