RSS - рассылка План
|
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования, всего млн. руб. |
в том числе по годам: |
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
|
||||
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Цель I. Рост экономического потенциала района |
|||||||||
1.1. Промышленность
|
|||||||||
1
|
Строительство сырохранилища
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Алтайская Буренка»
|
Увеличение производства продукции |
собственные средства
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Строительство цеха по производству творога
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Алтайская Буренка»
|
Расширение ассортимента цельномолочной продукции |
собственные средства
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Строительство трассы канализации (3,5 км)
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Алтайская Буренка»
|
Создание благоприятных условий для работы предприятия |
собственные средства
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Модернизация производства (приобретение оборудования)
|
|
|
|
|
|
15
|
ОАО «Иткульский спиртзавод»
|
Снижение % износа основных средств |
собственные средства
|
65
|
15
|
10
|
15
|
10
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
собственные средства
|
80
80
|
25
25
|
15
15
|
15
15
|
10
10
|
15
15
|
|
|
1.2. Сельское хозяйство
|
|||||||||
1
|
Реализация ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Рост благосостояния населения
|
краевой бюджет
|
101,56
|
12,24
|
13,22
|
14,41
|
15,04
|
46,65
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
4,9
|
0,9
|
0,92
|
1,0
|
1,0
|
1,1
|
|
|
|
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
2,51
|
0,44
|
0,47
|
0,51
|
0,54
|
0,55
|
|
|
|
3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
30,0
|
|
|
|
|
30,0
|
|
|
|
4. Развитие газификации в сельской местности
|
45,1
|
8,1
|
8,5
|
9,0
|
9,5
|
10,0
|
|
|
|
5. Развитие автомобильных дорог в сельской местности
|
19,0
|
2,8
|
3,3
|
3,9
|
4,0
|
5,0
|
|
|
|
2
|
Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Увеличение урожайности зерновых и технических культур |
1. Сохранение плодородия почв, всего
|
25,5
|
4,6
|
4,8
|
5,1
|
5,4
|
5,6
|
|
|
|
краевой бюджет
|
12,75
|
2,3
|
2,4
|
2,55
|
2,7
|
2,8
|
|
|
|
собственные средства
|
12,75
|
2,3
|
2,4
|
2,55
|
2,7
|
2,8
|
|
|
|
1.1. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
12,75
|
2,3
|
2,4
|
2,55
|
2,7
|
2,8
|
|
|
|
собственные средства
|
12,75
|
2,3
|
2,4
|
2,55
|
2,7
|
2,8
|
|
|
|
3
|
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Прирост объемов производства продукции растениеводства |
Субсидирование затрат на приобретение элитных семян, всего |
9,6
|
1,75
|
1,75
|
1,9
|
2,1
|
2,1
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1,92
|
0,35
|
0,35
|
0,38
|
0,42
|
0,42
|
|
|
|
собственные средства
|
7,68
|
1,4
|
1,4
|
1,52
|
1,68
|
1,68
|
|
|
|
4
|
Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Увеличение поголовья скота
|
1. Поддержка племенного животноводства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
6,0
|
-
|
-
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
5
|
Строительство шести площадок по откорму бройлеров
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Алтайский бройлер»
|
Производство мяса птицы 36 тыс т. в год. Ввод новых рабочих мест (300 чел.) |
|
собственные средства
|
490
|
330
|
160
|
|
|
|
|
|
6
|
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения
|
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Снижение % износа с/х техники
|
Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, краевой бюджет
|
11,5
|
2,0
|
2,1
|
2,3
|
2,5
|
2,6
|
|
|
|
7
|
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Улучшение финансового состояния с/х предприятий |
1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам краевой бюджет
|
164,2
|
26,9
|
31,1
|
35,1
|
35,5
|
35,6
|
|
|
|
2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,71
|
-
|
0,1
|
0,18
|
0,21
|
0,22
|
|
|
|
3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,48
|
0,57
|
0,66
|
0,7
|
0,77
|
0,78
|
|
|
|
4. Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на подготовку специалистов для с/х |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Повышение образовательного уровня специалистов АПК |
краевой бюджет
|
1,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
|
|
2. Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК |
3,72
|
1,1
|
0,63
|
0,65
|
0,67
|
0,67
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,52
|
0,28
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
собственные средства
|
1,15
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
|
|
|
9
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования
|
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Увеличение количества личных подсобных хозяйств и объемов производства в данной категории |
1. Субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,62
|
0,13
|
0,13
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
|
|
|
2. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет |
1,9
|
-
|
0,5
|
0,5
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
3. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов, краевой бюджет
|
1,0
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
10
|
ВЦП «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Сохранение лесного фонда района
|
краевой бюджет
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
819,29
|
379,25
|
214,9
|
62,85
|
65,08
|
97,21
|
|
|
|
краевой бюджет
|
307,71
|
45,32
|
50,87
|
58,55
|
60,47
|
92,5
|
|
|
|
собственные средства
|
511,58
|
333,93
|
164,03
|
4,3
|
4,61
|
4,71
|
|
|
1.3. Строительный комплекс
|
|||||||||
1
|
Реализация ФЦП и краевой целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» |
|
|
|
|
|
Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации района |
Привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов |
|
федеральный бюджет
|
2,4
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,0
|
0,9
|
1,0
|
1,1
|
|
|
|
|
|
2
|
Реализация краевой целевой программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации района |
Улучшение жилищных условий населения района |
краевой бюджет
|
8,9
|
1,87
|
1,99
|
2,19
|
2,85
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
4,0
|
1,23
|
0,98
|
0,78
|
1,01
|
|
|
|
|
3
|
Приобретение жилья на вторичном рынке
- внебюджетные источники
|
722,89
|
150,52
|
163,18
|
177,91
|
115,64
|
115,64
|
Отдел архитектуры, строительства и транспорта администрации района, собственники жилья |
Улучшение жилищных условий населения района |
|
Итого по разделу
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
|
741,19
2,4
11,9
4,0
722,89
|
155,22
0,7
2,77
1,23
150,52
|
167,95
0,8
2,99
0,98
163,18
|
182,88
0,9
3,29
0,78
177,91
|
119,5
2,85
1,01
115,64
|
115,64
115,64
|
|
|
1.4. Малое предпринимательство
|
|||||||||
1
|
Возмещение банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства |
|
|
управление по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации района |
Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. Повышение зарплаты наемных работников. |
||||
Федеральный бюджет
|
1,95
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
2
|
Разработка и реализация программы «О государственной поддержке и развитии малого предпринимательства в Зональном районе на 2008-2010 г. г.» -функционирование ИКЦ;
- проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Лучший предприниматель года»; |
|
|
|
|
|
|
Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации района |
Обеспечение условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе |
-муниципальный бюджет
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
федеральный бюджет
муниципальный бюджет
|
2,25
1,95
0,3
|
0,4
0,3
0,1
|
0,45
0,35
0,1
|
0,5
0,4
0,1
|
0,4
0,4
|
0,5
0,5
|
|
|
1.5. Муниципальные финансы, управление и использование муниципального имущества и земель |
|||||||||
1
|
Проведение заседаний постоянных комиссий по недоимке и комиссии по ликвидации задолженности по арендной плате за земли с/х назначения |
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района, Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям. |
Обеспечение роста собственных доходов бюджетов поселений и районного бюджета. Увеличение собственных доходов бюджетов поселений и районного бюджета |
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО ЦЕЛИ:
|
1642,73
|
559,87
|
398,3
|
261,23
|
194,98
|
228,35
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
4,35
|
1
|
1,15
|
1,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
краевой бюджет
|
319,61
|
48,09
|
53,86
|
61,84
|
63,32
|
92,5
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
4,3
|
1,33
|
1,08
|
0,88
|
1,01
|
-
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
722,89
|
150,52
|
163,18
|
177,91
|
115,64
|
115,64
|
|
|
|
собственные средства
|
591,58
|
358,93
|
179,03
|
19,3
|
14,61
|
19,71
|
|
|
Цель II. Рост качества сферы жизнедеятельности граждан |
|||||||||
2.1. Дорожное строительство и транспорт |
|||||||||
1
|
Ремонт, строительство и содержание дорог
|
|
|
|
|
|
|
КГУП «Зональное ДРСУ»
|
Обеспечение бесперебойного автомобильного сообщения между населенными пунктами |
собственные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
48,2
|
7,9
|
8,7
|
9,5
|
10,5
|
11,6
|
|
|
|
краевой бюджет
|
53,5
|
8,7
|
10,0
|
10,5
|
11,6
|
12,7
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
федеральный бюджет
краевой бюджет
|
101,7
48,2
53,5
|
16,6
7,9
8,7
|
18,7
8,7
10,0
|
20
9,5
10,5
|
22,1
10,5
11,6
|
24,3
11,6
12,7
|
|
|
|
2.2. ЖКХ, озеленение и благоустройство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Замена и модернизация водопроводных сетей
Всего
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
|
22,6
7,4
7,4
7,8
|
7,0
3,5
1,75
1,75
|
7,0
1,75
3,5
1,75
|
8,6
2,15
2,15
4,3
|
|
|
Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района |
Обеспечение населения качественной питьевой водой |
2
|
Обновление и модернизация оборудования
водоснабжения
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
|
0,88
0,25
0,18
0,32
0,13
|
0,25
0,13
0,06
0,06
|
0,25
0,06
0,06
0,13
|
0,38
0,06
0,06
0,13
0,13
|
|
|
Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района |
Обеспечение надежности водоснабжения населения района |
3
|
Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД не менее 80 %. Всего
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
|
4,5
1,5
2,3
0,7
|
1,5
0,8
0,7
|
1,5
0,8
0,7
|
1,5
0,7
0,8
|
|
|
Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района |
Обеспечение бесперебойного функционирования котельных на территории района |
4
|
Замена (модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
|
3,0
0,75
0,25
0,75
1,25
|
1,0
0,5
0,25
0,25
|
1,0
0,25
0,25
0,5
|
1,0
0,25
0,25
0,5
|
|
|
Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района |
Улучшение качества предоставления услуг, снижение аварийности в тепловых сетях |
5
|
Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи Всего
Краевой бюджет
Внебюджетные фонды
|
0,6
0,3
0,3
|
0,2
0,1
0,1
|
0,2
0,1
0,1
|
0,2
0,1
0,1
|
|
|
Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района |
Увеличение КПД котлов
|
6
|
Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств. Всего
Краевой бюджет
|
0,2
0,2
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
|
|
|
Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района |
Повышение надежности и эффективности функционирования оборудования |
7
|
Газификация.
Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Кредиты банков
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
|
189,8
8,0
63,4
65,5
26,5
26,4
|
63,3
2,2
18,4
20,5
11,1
11,1
|
56,6
2,8
20,0
20,0
6,3
7,5
|
69,9
3,0
25,0
25,0
9,1
7,8
|
|
|
Отдел по ЖК и газовому хозяйству администрации района |
Газификация населенных пунктов района |
|
Итого по разделу
|
221,58
|
73,35
|
66,65
|
81,58
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
17,9
|
6,33
|
5,66
|
5,91
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
64,33
|
18,66
|
20,26
|
25,41
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
37,27
|
13,96
|
10,88
|
12,43
|
|
|
|
|
|
другие источники (внебюджетные источники и кредиты банков) |
102,08
|
34,4
|
29,85
|
37,83
|
|
|
|
|
2.3. Безопасность населения
|
|||||||||
1
|
Реализация программы «Профилактика правонарушений в Зональном районе на 2007-2008 годы» |
|
|
|
|
|
|
ОВД Зонального района
|
Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов; |
|
муниципальный бюджет
|
0,13
|
0,13
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
муниципальный бюджет
|
0,13
0,13
|
0,13
0,13
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО ЦЕЛИ:
|
323,41
|
90,08
|
85,35
|
101,58
|
22,1
|
24,3
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
66,1
|
14,23
|
14,36
|
15,41
|
10,5
|
11,6
|
|
|
|
краевой бюджет
|
117,83
|
27,36
|
30,26
|
35,91
|
11,6
|
12,7
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
37,4
|
14,09
|
10,88
|
12,43
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
102,08
|
34,4
|
29,85
|
37,83
|
|
|
|
|
Цель III. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |
|||||||||
3.1. Труд и занятость
|
|||||||||
1
|
Реализация районной программы «Улучшение условий и охраны труда в Зональном районе на 2007-2009 годы» Муниципальный бюджет
|
1,6
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
отдел по труду администрации района
|
Создание условий для реализации трудовых прав граждан, развитие и эффективное использование трудового потенциала граждан |
2
|
Диспансеризация работников бюджетной сферы
Внебюджетные источники
|
1,4
|
0,5
|
0,6
|
0,3
|
|
|
МУЗ «Зональная ЦРБ»
|
Выявление заболеваний на ранних стадиях |
3
|
Организация временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
|
0,64
0,63
0,81
|
0,24
0,21
0,27
|
0,21
0,21
0,27
|
0,19
0,21
0,27
|
|
|
КГУ «Центр занятости Зонального района» |
Сокращения числа безработных, создание новых рабочих мест |
4
|
Профессиональное обучение
Краевой бюджет
|
0,33
|
0,1
|
0,11
|
0,12
|
|
|
КГУ «Центр занятости Зонального района» |
Повышение образовательного уровня населения |
|
Итого по разделу
краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
|
5,41
0,97
2,23
2,21
|
1,52
0,34
0,41
0,77
|
1,6
0,32
0,41
0,87
|
1,39
0,31
0,51
0,57
|
0,4
0,4
|
0,5
0,5
|
|
|
3.2. Социальная поддержка населения |
|||||||||
1
|
Исполнение краевой целевой программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения администрации района |
Повышение эффективности системы социальной защиты малоимущих семей и отдельных категорий граждан, обеспечение доступности и качества предоставляемых социальных услуг. |
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
-Предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
20,1
|
6,3
|
6,7
|
7,1
|
-
|
-
|
|
|
|
-Оказание помощи в денежной форме
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
-
|
-
|
|
|
|
-Выплата ежемесячного пособия на ребенка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
15,6
|
4,9
|
5,2
|
5,5
|
|
|
|
|
|
- Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
2
|
Реализация законов «О социальной защите инвалидов» «О ветеранах» и районной программы адресной социальной помощи |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения администрации района |
Повышение эффективности системы социальной защиты малоимущих семей и отдельных категорий граждан |
|
собственные средства
|
8,5
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
|
|
|
Итого по разделу
федеральный бюджет
краевой бюджет
собственные средства
|
45,4
0,6
36,3
8,5
|
13,1
0,2
11,4
1,5
|
13,9
0,2
12,1
1,6
|
14,7
0,2
12,8
1,7
|
1,8
1,8
|
1,9
1,9
|
|
|
3.3. Образование
|
|||||||||
1
|
Участие в национальном проекте «Образование»
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Обеспечение доступности образования
|
федеральный бюджет
|
15
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
2
|
Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в районе государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
- краевой бюджет
|
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»
|
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
|
|
3
|
Программы: «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы «Развитие системы образования Зонального района на 2006-2010 г.г.» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Поддержка учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы, повышение качества образовательных услуг и поощрение лучших учителей. |
- краевой бюджет
|
5,22
|
1,25
|
1,66
|
1,27
|
0,87
|
0,87
|
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
0,8
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Одаренные дети
- краевой бюджет
|
0,12
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
|
|
2. Организация летнего отдыха детей
- краевой бюджет
|
0,78
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
|
|
|
|
|
3. Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей - краевой бюджет
|
0,57
|
0,18
|
0,19
|
0,2
|
|
|
|
|
|
4. ЕГЭ
- краевой бюджет
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
5. Информатизация
|
|
|
|
|
|
|
|
Компьютеризация школ
|
|
муниципальный бюджет
|
0,8
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
|
|
|
6.Развитие материально-технической базы школ
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение учебным и учебно-наглядным, технологическим оборудованием, учебными пособиями. |
|
- краевой бюджет
|
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
|
7. Школьный автобус
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение школ автобусами для подвоза детей к месту учебы |
|
- краевой бюджет
|
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
8. Развитие сельского спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение школ спортивным инвентарем и оборудованием |
|
- краевой бюджет
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
4
|
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы», программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2012 годы в Зональном районе» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества |
- краевой бюджет
|
0,08
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
0,35
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
|
|
|
|
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
|
|
|
|
Организация антинаркотических профилактических акций
|
|
0,002
|
0,0015
|
0,0015
|
0,002
|
|
|
|
|
5
|
Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы 1.Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив 2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 3.Поддержка талантливой молодежи
4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи
5.Пропаганда здорового образа жизни
6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи 7.Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации |
- краевой бюджет
|
0,17
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
0,09
|
0,01
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
6
|
Реализация ФЦП «Жилище» на 2002-2010 г.г. (2 этап), КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы, «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Зональном районе Алтайского края» |
|
|
|
|
|
|
Специалист по делам молодежи и спорту администрации района |
Улучшение жилищных условий ≈10 молодых семей |
-федеральный бюджет
|
0,8
|
0,24
|
0,28
|
0,28
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
1,59
|
0,47
|
0,56
|
0,56
|
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
0,8
|
0,24
|
0,28
|
0,28
|
|
|
|
|
|
7
|
КЦП «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Алтайского края на 2007-2010 годы» (монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Обеспечение пожаробезопасности образовательных учреждений |
краевой бюджет
|
1,8
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
5,16
|
3
|
1
|
0,86
|
0,1
|
0,2
|
|
|
|
8
|
Программа «Реконструкции сети образовательных учреждений» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Улучшение технического состояния школ района |
муниципальный бюджет
|
0,75
|
0,2
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,1
|
|
|
|
|
Итого по разделу
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
|
34,61
15,8
10,76
8,05
|
9,41
3,24
2,47
3,7
|
8,15
3,28
3,17
1,7
|
7,72
3,28
2,88
1,56
|
4,65
3,0
1,13
0,52
|
4,68
3,0
1,11
0,57
|
|
|
3.4. Демографическая и миграционная политика
|
|||||||||
1
|
Исполнение ФЗ №256-ФЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей до 1,5 лет» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения администрации района |
Улучшение демографической обстановки в районе |
федеральный бюджет
|
33
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
7,1
|
7,9
|
|
|
|
2
|
Выдача сертификатов материнского капитала
|
|
|
|
|
|
|
ГУ – УПФР в Зональном районе
|
Увеличение рождаемости
|
федеральный бюджет
|
12,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
федеральный бюджет
|
45,5
45,5
|
8,0
8,0
|
8,5
8,5
|
9,0
9,0
|
9,6
9,6
|
10,4
10,4
|
|
|
3.5. Здравоохранение
|
|||||||||
1
|
Участие в национальном проекте «Здоровье»
|
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Зональная ЦРБ»
|
Улучшение материально технической базы ЦРБ |
федеральный бюджет
|
13,5
|
3,1
|
3,3
|
3,4
|
3,7
|
|
|
|
|
2
|
Участие в программах:
- ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2010 годы» - КЦП «Предупреждение и борьба заболеваниями социального характера на 2007 -2011 годы» - «О неотложных мерах борьбы с туберкулезом в Зональном районе на 2006-2008 годы» (выявление, диспансеризация, наблюдение по ВИЧ, гепатиту, туберкулезу; обследование, лабораторная диагностика, контроль за лечением) |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Зональная ЦРБ»
|
Стабилизация эпидемиологической ситуации; увеличение продолжительности жизни; снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения. |
федеральный бюджет
|
0,65
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,14
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1,31
|
0,24
|
0,25
|
0,26
|
0,28
|
0,28
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
1,94
|
0,31
|
0,34
|
0,38
|
0,42
|
0,49
|
|
|
|
3
|
Участие в краевой целевой программе «Организация сервисного обслуживания и приобретение дорогостоящей медицинской техники» на 2007-2011 годы (приобретение оборудования и автомобилей по нац. проекту) |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Зональная ЦРБ»
|
Улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи |
4
|
Участие в краевой целевой программе «Переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров на 2007-2011 годы» (ежегодное обучение мед. работников) |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Зональная ЦРБ»
|
Совершенствование мед. образования и кадровой политики, сертификация специалистов |
краевой бюджет
|
0,15
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
4,88
|
0,80
|
0,88
|
0,97
|
1,06
|
1,17
|
|
|
|
5
|
Участие в ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае годы» |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Зональная ЦРБ»
|
Сохранение репродуктивного здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение перинатальной смертности, заболеваемости и инвалидизации матерей, детей, подростков. |
краевой бюджет
|
0,019
|
0,003
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
|
|
|
Соцстрах (родовые сертификаты)
|
0,55
|
0,09
|
0,10
|
0,11
|
0,12
|
0,13
|
|
|
|
6
|
Строительство, капитальный ремонт отделений ЦРБ и ФАПов |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Зональная ЦРБ»
|
Улучшение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи |
муниципальный бюджет
|
7,1
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
1,7
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
|
30,099
14,15
1,479
13,92
0,55
|
5,893
3,22
0,273
2,31
0,09
|
6,324
3,42
0,284
2,52
0,10
|
6,684
3,53
0,294
2,75
0,11
|
7,254
3,84
0,314
2,98
0,12
|
3,944
0,14
0,314
3,36
0,13
|
|
|
|
3.6 Физическая культура и спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Строительство стадиона в п. Октябрьский на 500 мест
|
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
Специалист по делам молодежи и спорту администрации района, глава сельсовета |
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом |
краевой бюджет
|
3,2
|
|
|
3,2
|
|
![]() |
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,8
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
2
|
Строительство стадиона в с. Новая Чемровка
|
|
|
|
|
|
|
Специалист по делам молодежи и спорту администрации района, глава сельсовета |
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом |
краевой бюджет
|
3,2
|
|
|
|
|
3,2
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,8
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
Итого по разделу
краевой бюджет
муниципальный бюджет
|
8,0
6,4
1,6
|
|
|
4,0
3,2
0,8
|
|
4,0
3,2
0,8
|
|
|
3.7. Культура
|
|||||||||
1
|
Программа «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы, РЦП «Культура Зонального района на 2008-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
Отдел по культуре администрации района |
Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры; |
- краевой бюджет |
1,48
|
0,27
|
0,22
|
0,19
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,65
|
0,1
|
0,08
|
0,07
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение библиотечных фондов |
0,53
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,14
|
0,14
|
|
|
|
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
0,63
|
0,09
|
0,1
|
0,1
|
0,17
|
0,17
|
|
|
|
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
0,32
|
0,1
|
0,04
|
-
|
0,09
|
0,09
|
|
|
|
2
|
Реконструкция, капитальный ремонт, РДК с. Зональное. |
|
|
|
|
|
|
Отдел по культуре администрации района
|
Повышение уровня обслуживания населения в учреждениях культуры района за счет улучшения оснащенности материальной базы. |
муниципальный бюджет |
2,0
|
|
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
Краевой бюджет
муниципальный бюджет
|
4,13
1,48
2,65
|
0,37
0,27
0,1
|
0,3
0,22
0,08
|
0,26
0,19
0,07
|
1,6
0,4
1,2
|
1,6
0,4
1,2
|
|
|
3.8 Потребительский рынок
|
|||||||||
1
|
Открытие новых торговых точек |
|
|
|
|
|
|
Частные предприниматели
|
Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах |
собственные средства |
2,0
|
0,2
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
|
|
|
|
Итого по разделу
собственные средства
|
2,0
2,0
|
0,2
0,2
|
0,2
0,2
|
0,5
0,5
|
0,5
0,5
|
0,6
0,6
|
|
|
|
ИТОГО ПО ЦЕЛИ:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
собственные средства
|
175,149
76,05
57,389
28,45
10,5
2,76
|
38,493
14,66
14,753
6,52
1,7
0,86
|
38,974
15,4
16,094
4,71
1,8
0,97
|
44,254
16,01
19,674
5,69
2,2
0,68
|
25,804
16,44
1,844
5,1
2,3
0,12
|
27,624
13,54
5,024
6,43
2,5
0,13
|
|
|
|
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
собственные средства
|
2141,289
146,5
494,829
70,15
602,08
827,73
|
688,443
29,89
90,203
21,94
360,63
185,78
|
522,624
30,91
100,214
16,67
180,83
194,0
|
407,064
32,72
117,424
19,0
21,5
216,42
|
242,884
27,34
76,764
6,11
16,91
115,76
|
280,274
25,64
110,224
6,43
22,21
115,77
|
|
|