RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
I. Рост экономического потенциала района |
|||||||||
1.1. Промышленность
|
|||||||||
1.1.1. Восстановление «Зареченского рудника", строительство обогатительной фабрики (ГОК) ( Карамышевский с/с)
|
43,000
|
43,000
|
|
|
|
|
ОАО "Сибирь-Полиметаллы" |
Наполнение бюджета, создание 400 рабочих мест |
|
Собственные средства
|
43,000
|
43,000
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. Строительство Корбалихинского рудника и обогатительной фабрики (Черепановский сельсовет) |
3222,000
|
610,000
|
800,000
|
800,000
|
562,000
|
450,000
|
ОАО "Сибирь-Полиметаллы" |
Наполнение бюджета, создание 500 рабочих мест |
|
Собственные средства
|
3222,000
|
610,000
|
800,000
|
800,000
|
562,000
|
450,000
|
|
|
|
1.1.3.Освоение Таловского и Степного месторождений (Таловский сельсовет) |
652,000
|
212,000
|
110,000
|
110,000
|
110,000
|
110,000
|
ОАО "Сибирь-Полиметаллы" |
Наполнение бюджета, создание рабочих мест |
|
Собственные средства
|
652,000
|
212,000
|
110,000
|
110,000
|
110,000
|
110,000
|
|
|
|
1.1.4. Освоение Среднего, Лазурского, Майского месторождений полиметаллических руд (Барановский, Кузьминский сельсоветы) |
20,000
|
|
|
|
10,000
|
10,000
|
Победитель торгов
|
Рабочие места, до 100 раб м.,рост доходов населения,наполняемость бюджета |
|
Собственные средства
|
20,000
|
|
|
|
10,000
|
10,000
|
|
|
|
1.1.5. Восстановление Белорецкого рудника железнорудных ископаемых |
1000,300
|
|
|
|
500,000
|
500,000
|
Победитель торгов
|
Рост объема отгруж товаров, создание рабочих мест до 200 Рост доходов бюджета |
|
Собственные средства
|
1000,000
|
|
|
|
500,000
|
500,000
|
|
|
|
Другие источники
|
0,300
|
|
|
0,300
|
|
|
|
|
|
1.1.6. Строительство 2 –ой очереди «Оптико - лазерного центра» «Росавиакосмос» (Саввушинский сельский совет) |
250,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
ФГУПП
"НИИПП"
|
Создание раб. мест, обеспечение государственных интересов |
|
Федеральный бюджет
|
250,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
|
|
|
ИТОГО по разделу "Промышленность" |
5187,300
|
915,000
|
960,000
|
960,300
|
1232,000
|
1120,000
|
|
|
|
Собственные средства
|
4937,000
|
865,000
|
910,000
|
910,000
|
1182,000
|
1070,000
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
250,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
|
|
|
Другие источник
|
0,300
|
|
|
0,300
|
|
|
|
|
|
1.2. "Сельское хозяйство" |
|||||||||
1.2.1. Приобретение семян высших репродукций в объеме 1000 тонн |
2,750
|
0,550
|
0,550
|
0,550
|
0,550
|
0,550
|
Управление с\х, руководители хозяйств |
Повышение урожайности
|
|
в том числе: собственные средства |
2,750
|
0,550
|
0,550
|
0,550
|
0,550
|
0,550
|
|
|
|
1.2.2 Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки школьных садов, на раскорчёвку старовозрастных насаждений |
0,420
|
0,050
|
0,053
|
0,057
|
0,130
|
0,130
|
Управление с\х
|
Востановление производства плодово-ягодных культур |
|
Краевой бюджет
|
0,420
|
0,050
|
0,053
|
0,057
|
0,130
|
0,130
|
|
|
|
1.2.3. Приобретение сельхозпроизводителями посевной , почвообрабатывающей техники (Барановский с/с) |
6,800
|
1,200
|
2,000
|
1,200
|
1,200
|
1,200
|
СПК им. И.Я. Шумакова
|
Увеличение производства зерна |
|
Другие источники ( кредит банка) |
6,800
|
1,200
|
2,000
|
1,200
|
1,200
|
1,200
|
|
|
|
1.2.4.Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных: КРС, свиней, овец, маралов, лошадей, пушных зверей, птицы, яйца, пчелопакетов |
2,000
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
Управление с/х, хозяйства района |
Увеличение производства молока, мяса |
|
Краевой бюджет
|
2,000
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
|
|
|
1.2.5. Строительство убойных пунктов на центральных усадьбах |
1,800
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
|
|
Субъекты предпринимательства |
Рост объёмов производства, создание рабочих мест |
|
Собственные средства
|
1,800
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
|
|
|
|
|
1.2.6. Восстановление молочной фермы в п.Березовка (Карамышевский сельсовет) |
20,000
|
6,000
|
8,000
|
6,000
|
|
|
ООО «Восход»
|
Рабочие места, увеличение производства молока, мяса |
|
Собственные средства
|
20,000
|
6,000
|
8,000
|
6,000
|
|
|
|
|
|
1.2.7. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства |
5,752
|
1,000
|
1,070
|
1,145
|
|
1,269
|
Х-ва района, управление с/х |
Укрепление материально-технической базы АПК, минимизация затрат на их приобретение |
|
Краевой бюджет
|
5,752
|
1,000
|
1,070
|
1,145
|
1,269
|
1,269
|
|
|
|
Приобретение кормоуборочных комбайнов «Дон» (Октябрьский с/с) |
6,600
|
6,600
|
|
|
|
|
ООО "Октябрьское"
|
Увеличение производства кормов, улучшение их качества |
|
Другие источники (кредит банка ) |
6,600
|
6,600
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8. Повышение образовательного уровня кадров АПК, путём субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую котрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства |
1,354
|
0,271
|
0,271
|
0,269
|
0,271
|
0,271
|
Хозяйства района
|
Повышение уровня квалификации 15 специалистов |
|
Собственные средства
|
0,450
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
0,904
|
0,181
|
0,181
|
0,179
|
0,181
|
0,181
|
|
|
|
1.2.9. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
1,986
|
0,352
|
0,395
|
0,395
|
0,422
|
0,422
|
Управление с/х, хозяйства района |
Увеличение урожайности зерновых |
|
Краевой бюджет
|
1,986
|
0,352
|
0,395
|
0,395
|
0,422
|
0,422
|
|
|
|
1.2.10. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
2,653
|
0,468
|
0,491
|
0,519
|
0,588
|
0,588
|
Управление с/х, хозяйства района |
Улучшение финансовых результатов |
|
Краевой бюджет
|
2,653
|
0,468
|
0,491
|
0,519
|
0,588
|
0,588
|
|
|
|
1.2.11. Субсидирование части затрат на страхование рисков в сельском хозяйстве |
4,180
|
0,752
|
0,772
|
0,826
|
0,915
|
0,915
|
Управление с/х, хозяйства района |
Улучшение финансовых результатов |
|
Краевой бюджет
|
4,180
|
0,752
|
0,772
|
0,826
|
0,915
|
0,915
|
|
|
|
1.2.12 Субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
4,002
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
Управление с/х, хозяйства района |
Улучшение финансовых результатов |
|
Краевой бюджет
|
4,002
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
|
|
|
1.2.13. Обеспечение доступным жильём молодых специалистов на селе |
1,446
|
0,255
|
0,269
|
0,293
|
0,315
|
0,315
|
Управление с/х, хозяйства района |
Улучшение социально-бытовых условий кадров на селе |
|
Краевой бюджет
|
1,446
|
0,255
|
0,269
|
0,293
|
0,315
|
0,315
|
|
|
|
1.2.14. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
2,839
|
0,505
|
0,532
|
0,599
|
0,602
|
0,602
|
Управление с/х, хозяйства района |
Улучшение социально-бытовых условий кадров на селе |
|
Краевой бюджет
|
2,839
|
0,505
|
0,532
|
0,599
|
0,602
|
0,602
|
|
|
|
1.2.15. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве путём оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК на возвратной основе |
1,043
|
0,204
|
0,210
|
0,210
|
0,210
|
0,210
|
Управление с/х, хозяйства района |
Кадровое обеспечение производства |
|
Краевой бюджет
|
1,043
|
0,204
|
0,210
|
0,210
|
0,210
|
0,210
|
|
|
|
1.2.16. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |
1,437
|
0,201
|
0,304
|
0,306
|
0,313
|
0,313
|
Управление с/х, хозяйства района |
Улучшение финансовых результатов, восстановление плодородия почв |
|
Краевой бюджет
|
1,437
|
0,201
|
0,304
|
0,306
|
0,313
|
0,313
|
|
|
|
ВСЕГО по разделу "Сельское хозяйство" |
67,061
|
20,206
|
16,719
|
14,170
|
7,983
|
7,983
|
|
|
|
Собственные средства предприятий |
25,000
|
7,240
|
9,240
|
7,240
|
0,640
|
0,640
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
28,661
|
5,166
|
5,479
|
5,730
|
6,143
|
6,143
|
|
|
|
Другие источники
|
13,400
|
7,800
|
2,000
|
1,200
|
1,200
|
1,200
|
|
|
|
1.3. "Потребительский рынок" |
|||||||||
1.3.1. Открытие продовольственного магазина в п. Новокузнецовка |
0,100
|
0,100
|
|
|
|
|
Змеиногорское районное Потребительское общество |
Увеличение товарооборота до 360 тыс. руб. год., создание 2-3 раб. мест, удовлетворение потребности населения отдалённого населённого пункта в продуктах питания и товарах повседневного спроса |
|
в том числе: собственные средства предприятий |
0,100
|
0,100
|
|
|
|
|
|||
1.3.2. Открытие пункта бытовых услуг в п. Октябрьский |
0,030
|
|
0,030
|
|
|
|
Змеиногорское районное Потребительской общество, Администрация Октябрьского сельсовета |
Развитие инфраструктуры рынка, создание 3-4 раб. мест, увеличение доходов Райпо |
|
Собственные средства предприятий |
0,030
|
|
0,030
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3.Открытие кафе в с. Карамышево |
0,050
|
|
0,050
|
|
|
|
Администрация Карамышевского сельсовета |
Создание 4 раб. мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет |
|
Собственные средства
(средства предпринимателей) |
0,050
|
|
0,050
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Строительство АЗС в с. Барановка |
5,000
|
2,500
|
2,500
|
|
|
|
ЧП
|
Развитие инфраструктуры села, удовлетворение спроса населения в ГСМ, создание рабочих мест |
|
Собственные средства
|
5,000
|
2,500
|
2,500
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу «Потребительский рынок» |
5,180
|
2,600
|
2,580
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: собственные средства |
5,180
|
2,600
|
2,580
|
|
|
|
|
|
|
1.4. "Малый бизнес" |
|||||||||
1.4.1. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
2,709
|
|
0,500
|
0,500
|
0,854
|
0,854
|
Администрация района, комитет по труду и предпринимательству, управление с/х |
Поддержка предпринимательства
|
|
Краевой бюджет
|
2,709
|
|
0,500
|
0,500
|
0,854
|
0,854
|
|
|
|
1.4.2.Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
1,000
|
|
|
|
0,500
|
0,500
|
Администрация района, комитет по труду и предпринимательству, управление с/х |
Поддержка предпринимательства
|
|
Краевой бюджет
|
1,000
|
|
|
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
1.4.3. Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам (для малых форм хозяйствования) |
0,631
|
0,130
|
0,128
|
0,124
|
0,125
|
0,125
|
Администрация района, комитет по труду и предпринимательству, управление с/х |
Улучшение финансовых результатов |
|
Краевой бюджет
|
0,631
|
0,130
|
0,128
|
0,124
|
0,125
|
0,125
|
|
|
|
1.4.4. Создание информационно-консультационного центра по поддержке малого предпринимательства |
0,100
|
|
0,050
|
0,050
|
|
|
Администрация района, комитет по труду и предпринимательству |
Поддержка предпринимательства
|
|
Краевой бюджет
|
0,100
|
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по разделу "Развитие малого бизнеса" |
4,440
|
0,130
|
0,678
|
0,674
|
1,479
|
1,479
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
4,440
|
0,130
|
0,678
|
0,674
|
1,479
|
1,479
|
|
|
|
ИТОГО по направлению "Рост экономического потенциала района" |
5263,981
|
937,936
|
979,977
|
975,143
|
1241,462
|
1129,462
|
|
|
|
в т.ч.: собственные средства |
4967,180
|
874,840
|
921,820
|
917,240
|
1182,640
|
1070,640
|
|
|
|
в т.ч.: средства федерального бюджета |
250,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
|
|
|
в т.ч.: средства краевого бюджета |
33,101
|
5,296
|
6,157
|
6,403
|
7,622
|
7,622
|
|
|
|
в т.ч.: другие источники |
13,700
|
7,800
|
2,000
|
1,500
|
1,200
|
1,200
|
|
|
|
II. Развитие туризма, создание рекреационно-туристической зоны в районе |
|||||||||
2.1. Развитие туризма, создание рекреационно- туристической зоны Змеиногорского района |
|||||||||
2.1.1.Строительство туристической базы "Жемчужина" в п.Черепановск |
5,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
ООО «Жемчужина»
|
Организация дополнительных рабочих мест, пополнение бюджета |
|
в том числе: собственные средства |
5,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
2.1.2. Кадастровый учёт земельных участков и перевод территории из земель сельхозначения в рекреационную зону озера "Колыванское" |
0,300
|
0,150
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
|
Победитель торгов, администрация района |
Исполнение требований законодательства |
|
Муниципальный бюджет
|
0,100
|
0,050
|
0,020
|
0,020
|
0,010
|
|
|
|
|
Другие источник ( средства предпринимателей) |
0,200
|
0,100
|
0,030
|
0,030
|
0,040
|
|
|
|
|
2.1.3. Строительство коммуникационных сетей зоны отдыха на оз. "Колыванское" (Саввушинский сельский совет) |
5,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
инвесторы сферы туризма (ЛЭП, дорога) |
Повышение привлекательности территории |
|
Другие источник ( средства предпринимателей) |
5,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
2.1.4. Создание базы отдыха "Колывань-тур" |
0,200
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,000
|
ООО "Колывань-тур"
|
Увеличение числа отдыхающих, рост объема платных услуг |
|
Собственные средства
|
0,200
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,000
|
|
|
|
2.1.5. Информационно-рекламное обеспечение программы "Развитие туризма в Змеиногорском районе" |
0,200
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
Комитет по культуре и туризму района |
Повышение имиджа района, рост потока туристов |
|
Муниципальный бюджет
|
0,200
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
|
|
|
2.1.6. Оборудование стоянок по туристическим маршрутам |
0,060
|
0,020
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
Комитет по культуре и туризму |
Рост объёма платных услуг и числа отдыхающих |
|
Собственные средства
|
0,010
|
0,010
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,010
|
0,010
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие источник ( средства предпринимателей) |
0,040
|
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
|
|
|
2.1.7. Укрепление материально-технической базы зоны отдыха «Солнечный берег», создание этнографической деревни (Саввушинский сельсовет) |
1,650
|
1,130
|
0,230
|
0,130
|
0,080
|
0,080
|
Комитет по культуре и туризму |
Увеличение числа отдыхающих, рост объема платных услуг |
|
в том числе: собственные средства |
0,350
|
0,030
|
0,080
|
0,080
|
0,080
|
0,080
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие источник (указать какие) |
0,300
|
0,100
|
0,150
|
0,050
|
|
|
|
|
|
2.1.8. Модернизация и строительство объектов на базе ДОЛ «Лагерь Чайка» (Саввушинский сельсовет) |
2,100
|
0,300
|
0,900
|
0,900
|
|
|
Администрация района, администрация края |
Формирование оздоровительно-туристического комплекса "Чайка" |
|
Муниципальный бюджет
|
0,100
|
|
0,100
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Другие источник (средства предпринимателей) |
2,000
|
0,300
|
0,800
|
0,900
|
|
|
|
|
|
2.1.9. Модернизация и строительство объектов на базе отдыха «Санаторий Лазурный» (озеро «Колыванское» Саввушинский сельсовет) |
0,900
|
0,100
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
ЗАО «Алтайздравница»
|
Улучшение качества отдыха и числа отдыхающих, рост доходов бюджета |
|
в том числе: собственные средства |
0,900
|
0,100
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
2.1.10. Строительство туристической базы в окрестностях п. Новохарьковка |
50,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
ООО "РЭМ"
|
Улучшение качества отдыха и числа отдыхающих, рост доходов бюджета |
|
в том числе: собственные средства |
50,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
|
|
|
2.1.11. Восстановление природного ландшафта оз."Колыванское" |
2,500
|
1,000
|
1,500
|
|
|
|
ФГУП "НИИПП"
|
Сохранение памятника природы ,Улучшение экологии |
|
Другие источник (указать какие) |
2,500
|
1,000
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
2.1.12. Формирование и обустройство туристических маршрутов в районе |
0,100
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
Комитет по культуре и туризму, главы сельсоветов |
Расширение сферы туризма
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,100
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
|
|
|
2.1.13. Развитие сельского туризма,создание микрогостиниц в форме "Зеленого дома" |
2,000
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
Органы МСУ , сельские жители |
Увеличение занятости и доходов местного населения |
|
Муниципальный бюджет
|
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
Другие источник ( средства предпринмателей) |
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
2.1.14. Создание координационного совета и нормативно-правовой базы регулирования туристической деятельности |
0,100
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
Комитет по туризму
|
Упорядочивание туристической деятельности в районе |
|
Муниципальный бюджет
|
0,100
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
|
|
|
2.1.15. Приобретение туристского оборудования и снаряжения, оргтехники, транспортных средств |
0,250
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
Комитет по туризму Алтайского края |
Повышение привлекательности района как туристической зоны, повышение качества и видов услуг |
|
Муниципальный бюджет
|
0,150
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
|
|
|
Другие источники
|
0,100
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
|
|
|
2.1.16. Подготовка кадров для организации туристической деятельности |
0,300
|
0,060
|
0,060
|
0,060
|
0,060
|
0,060
|
Комитет по туризму администрации Алтайского края |
Повышение привлекательности района как туристической зоны, повышение качества и видов услуг |
|
Краевой бюджет
|
0,240
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,060
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
|
|
|
Всего по разделу «Развитие туризма» |
70,360
|
15,280
|
15,470
|
13,870
|
12,920
|
12,820
|
|
|
|
в т.ч.: собственные средства |
56,460
|
11,190
|
11,330
|
11,330
|
11,330
|
11,280
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
2,760
|
1,370
|
0,430
|
0,330
|
0,320
|
0,310
|
|
|
|
Другие источник
( средства предпринимателей)
|
11,140
|
2,720
|
3,710
|
2,210
|
1,270
|
1,230
|
|
|
|
ИТОГО по направлению "Развитие туризма, создание рекреационно-туристической зоны в районе" |
70,360
|
15,280
|
15,470
|
13,870
|
12,920
|
12,820
|
|
|
|
в т.ч.: собственные средства |
56,460
|
11,190
|
11,330
|
11,330
|
11,330
|
11,280
|
|
|
|
в т.ч.: средства муниципального бюджета |
2,760
|
1,370
|
0,430
|
0,330
|
0,320
|
0,310
|
|
|
|
в т.ч.: другие источники |
11,140
|
2,720
|
3,710
|
2,210
|
1,270
|
1,230
|
|
|
|
III. Рост качества сферы жизнедеятельности населения |
|||||||||
3.1. Жилищно-комунальное хозяйство |
|||||||||
3.1.1. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения сельских поселений |
9,290
|
1,570
|
2,120
|
2,510
|
1,570
|
1,520
|
МУП "ТС", отдел по строительству адм. Района |
Улучшение качества , и теплового режима |
|
Краевой бюджет
|
0,560
|
|
|
0,560
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
6,500
|
1,200
|
1,800
|
1,500
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
Собственные средства МУП ТС «Змеиногорское» |
2,230
|
0,370
|
0,320
|
0,450
|
0,570
|
0,520
|
|
|
|
3.1.2. Реконструкция, модернизация объектов водоснабжения, канализования:- реконструкция водовода и водозаборных сооружений п. Октябрьский |
6,200
|
2,060
|
2,060
|
2,080
|
|
|
Администрация Октябрьского сельсовета, Администрация района, МУП ТС |
Улучшение качества водоснабжения населения Октябрьского сельсовета |
|
Краевой бюджет
|
2,700
|
0,900
|
0,900
|
0,900
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
3,500
|
1,160
|
1,160
|
1,180
|
|
|
|
|
|
3.1.3. Приобретение спецтехники и оборудования |
2,600
|
1,000
|
1,600
|
|
|
|
Администрация района, МУП ТС |
Улучшение качества комунальных услуг |
|
Краевой бюджет
|
0,500
|
0,200
|
0,300
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
2,100
|
0,800
|
1,300
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4. Строительство новых водозаборных скважин в п. Никольск, Беспаловск, Черепановск |
1,200
|
|
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
Администрация района, сельских советов |
Улучшение качества питьевой воды |
|
в том числе: собственные средства МУП ТС «Змеиногорское» |
0,420
|
|
|
0,140
|
0,140
|
0,140
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
0,360
|
|
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,420
|
|
|
0,140
|
0,140
|
0,140
|
|
|
|
3.1.5. Строительство резервуаров запасов чистой воды, станции второго подъема в с. Барановка, с. Таловка |
2,500
|
|
0,500
|
0,500
|
0,800
|
0,700
|
Администрация района, Администрация с/с, МУП ТС |
Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|
Собственные средства предприятий |
0,875
|
|
0,175
|
0,175
|
0,280
|
0,245
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
0,750
|
|
0,150
|
0,150
|
0,240
|
0,210
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,875
|
|
0,175
|
0,175
|
0,280
|
0,245
|
|
|
|
3.1.6 Развитие водоснабжения в сельской местности |
4,500
|
4,500
|
|
|
|
|
Администрация района, МУП ТС, управление с/х |
Обеспечение питьевой водой |
|
Краевой бюджет
|
4,500
|
4,500
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по разделу "ЖКХ" |
26,290
|
9,130
|
6,280
|
5,490
|
2,770
|
2,620
|
|
|
|
Собственные средства предприятий (МУП ТС) |
3,525
|
0,370
|
0,495
|
0,765
|
0,990
|
0,905
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
9,370
|
5,600
|
1,350
|
1,730
|
0,360
|
0,330
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
13,395
|
3,160
|
4,435
|
2,995
|
1,420
|
1,385
|
|
|
|
3.2. Дорожное хозяйство |
|||||||||
3.2.1. Реконструкция бетонного покрытия асфальто- бетоном на трассе Поспелиха-Курья-Третьяково (граница с Курьинским районом) |
1,500
|
1,500
|
|
|
|
|
ГУП «Змеиногорское ДРСУ», ГУП «Алтайавтодор» |
Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение эконом.роста и привлекательности района |
|
В том числе федеральный бюджет |
1,500
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. Реконструкция асфальто-бетонного покрытия автодороги Рубцовск-Змеиногорск от п. Варшава |
230,000
|
|
50,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
ГУП "Алтайавтодор"
|
Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение эконом.роста и привлекательности района |
|
втом числе федеральный бюджет |
230,000
|
|
50,000
|
60,000
|
60,000
|
60,000
|
|
|
|
3.2.3. Реконструкция асфальто-бетонного покрытия автодороги Змеиногорск -Карамышево- Октябрьский |
10,000
|
|
|
|
5,000
|
5,000
|
"Змеиногорское ДРСУ" |
Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение эконом.роста и привлекательности района |
|
В том числе федеральный бюджет |
10,000
|
|
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
3.2.4. Реконструкция щебеночного покрытия на подъездах к населенным пунктам:Новохарьковка,Новокузнецовка,Березовка, Тушканиха,Отрада,Утка, Беспаловск |
4,000
|
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
"Змеиногорское ДРСУ" |
Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение эконом.роста и привлекательности района |
|
В том числе федеральный бюджет |
4,000
|
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
3.2.5. Реконструкция щебеночного покрытия автодороги Змеиногорск –Черепановск |
2,000
|
2,000
|
|
|
|
|
"Змеиногорское ДРСУ" |
Обеспечение транспортной доступности нас пунктов ,обеспечение эконом.роста и привлекательности района |
|
В том числе федеральный бюджет |
2,000
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. Реконструкция моста в с. Локоток |
1,000
|
1,000
|
|
|
|
|
"Змеиногорское ДРСУ" |
Обеспечение транспортной доступности нас пунктов |
|
В том числе федеральный бюджет |
1,000
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7. Реконструкция щебёночного покрытия дорог (Змеиногорск-Барановка) |
3,000
|
3,000
|
|
|
|
|
"Змеиногорское ДРСУ" |
Повышение качества жизни населения |
|
В том числе федеральный бюджет |
3,000
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8. Реконструкция внутрипоселковых дорог |
2,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
Сельские администрации
|
Повышение качества жизни населения |
|
муниципальный бюджет
|
2,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
Всего по разделу "Дорожное хозяйство" |
254,000
|
8,000
|
51,500
|
61,500
|
66,500
|
66,500
|
|
|
|
В том числе федеральный бюджет |
251,500
|
7,500
|
51,000
|
61,000
|
66,000
|
66,000
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
2,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
3.3. Социально - бытовая сфера |
|||||||||
3.3.1. Реализация основных положений Градостроительного кодекса РФ, оказывающих влияние на увличение объёмов жилищного строительства (схема территориального планирования, генеральные планы сельских поселений, правил землепользования и застройки сельских поселений) |
3,870
|
1,290
|
1,290
|
1,290
|
|
|
Администрация района
|
Исполнение законодательства РФ |
|
Краевой бюджет
|
3,096
|
1,032
|
1,032
|
1,032
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,774
|
0,258
|
0,258
|
0,258
|
|
|
|
|
|
3.3.2. Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" (субсидии молодым семьям) |
0,379
|
0,065
|
0,078
|
0,078
|
0,080
|
0,080
|
Администрация района
|
Закрепление молодёжи на селе |
|
Муниципальный бюджет
|
0,379
|
0,065
|
0,078
|
0,078
|
0,080
|
0,080
|
|
|
|
3.3.3. Реализация федеральной целевой программы "Улучшение жилищных условий жителям села до 2010 года |
9,828
|
1,873
|
1,956
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
Администрация района
|
недопущение негативных миграционных процессов на селе |
|
Федеральный бюджет
|
2,950
|
0,560
|
0,590
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
3,930
|
0,750
|
0,780
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
|
|
|
Другие источники ( личные сбережения граждан) |
2,948
|
0,563
|
0,586
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
|
|
|
3.3.4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности (согласно Посланию Президента к ФС от 26.04.2007 |
2,980
|
0,500
|
0,600
|
0,600
|
0,630
|
0,650
|
Администрация района
|
Улучшение качества жилищных условий |
|
Краевой бюджет
|
2,380
|
0,400
|
0,480
|
0,480
|
0,500
|
0,520
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,600
|
0,100
|
0,120
|
0,120
|
0,130
|
0,130
|
|
|
|
ВСЕГО по разделу "Социально - бытовая сфера" |
17,057
|
3,727
|
3,923
|
3,968
|
2,710
|
2,730
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
2,950
|
0,560
|
0,590
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
9,406
|
2,182
|
2,292
|
2,312
|
1,300
|
1,320
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,753
|
0,423
|
0,456
|
0,456
|
0,210
|
0,210
|
|
|
|
Другие источники
|
2,948
|
0,563
|
0,586
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
|
|
|
ИТОГО по направлению "Рост качества сферы жизнедеятельности населения" |
297,347
|
20,857
|
61,703
|
70,958
|
71,980
|
71,850
|
|
|
|
в т.ч.: собственные средства |
3,525
|
0,370
|
0,495
|
0,765
|
0,990
|
0,905
|
|
|
|
в т.ч.: средства федерального бюджета |
254,450
|
8,060
|
51,590
|
61,600
|
66,600
|
66,600
|
|
|
|
в т.ч.: средства краевого бюджета |
18,776
|
7,782
|
3,642
|
4,042
|
1,660
|
1,650
|
|
|
|
в т.ч.: средства муниципального бюджета |
17,648
|
4,083
|
5,391
|
3,951
|
2,130
|
2,095
|
|
|
|
в т.ч.: другие источники |
2,948
|
0,563
|
0,586
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
|
|
|
IV. Рост уровня и качества жизни граждан |
|||||||||
4.1.Образование и поддержка молодёжи |
|||||||||
4.1.1. Реконструкция средней общеобразовательной школы в с.Кузьминка |
12,800
|
|
0,800
|
6,000
|
6,000
|
|
Администрация района,комитет по образованию |
Создание условий для получения качественных знаний |
|
Федеральный бюджет
|
3,800
|
|
|
1,900
|
1,900
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
5,100
|
|
0,640
|
2,230
|
2,230
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
3,900
|
|
0,160
|
1,870
|
1,870
|
|
|
|
|
4.1.2. Укрепление материальной базы школьных учреждений( приобретение компьютеров) |
1,200
|
0,200
|
0,200
|
0,300
|
0,300
|
0,200
|
Комитет по образованию
|
Доступность к инновациям в системе образования. |
|
Краевой бюджет
|
1,200
|
0,200
|
0,200
|
0,300
|
0,300
|
0,200
|
|
|
|
4.1.3. Приобретение автобусов для доставки учащихся Кузьминского, Таловского, Никольского сельсоветов в рамках прграммы "Школьный автобус" |
2,700
|
0,700
|
0,300
|
0,700
|
0,500
|
0,500
|
Комитет по образованию
|
Экономия бюджетных средств |
|
Краевой бюджет
|
2,700
|
0,700
|
0,300
|
0,700
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
4.1.4. Реконструкция столовой детского оздоровительного лагеря «Чайка» |
1,800
|
0,000
|
0,900
|
0,900
|
|
|
Комитет по образованию
|
Улучшение условий для отдыха детей |
|
Краевой бюджет
|
0,900
|
0,000
|
0,450
|
0,450
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,900
|
0,000
|
0,450
|
0,450
|
|
|
|
|
|
4.1.5. Подпрограмма "Одарённые дети" |
0,173
|
0,050
|
0,053
|
0,056
|
0,007
|
0,007
|
Комитет по образование
|
Поддержка одарённых детей |
|
Краевой бюджет
|
0,138
|
0,044
|
0,046
|
0,049
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,035
|
0,007
|
0,007
|
0,007
|
0,007
|
0,007
|
|
|
|
4.1.6. Организация летнего отдыха детей |
1,952
|
0,464
|
0,474
|
0,514
|
0,250
|
0,250
|
Комитет по образованию
|
Укрепление здоровья учащихся, оказание помощи детям из малоимущих семей |
|
Краевой бюджет
|
0,792
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,160
|
0,200
|
0,210
|
0,250
|
0,250
|
0,250
|
|
|
|
4.1.7. Приобретение учебников для социально незащищёных детей |
0,665
|
0,247
|
0,268
|
0,285
|
|
|
Комитет по образованию
|
Поддержка малообеспеченных семей |
|
Краевой бюджет
|
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,200
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,100
|
0,070
|
0,080
|
0,085
|
|
|
|
|
|
4.1.8. Проведение ЕГЭ
|
0,301
|
0,104
|
0,110
|
0,007
|
0,014
|
|
Комитет по образованию
|
Создание условий для проведения экзаменов |
|
Краевой бюджет
|
0,201
|
0,097
|
0,103
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,100
|
0,007
|
0,007
|
0,007
|
0,014
|
|
|
|
|
4.1.9. Создание простейшего полигона на озере Колыванском для занятий самодеятельным и спортивно - оздоровительным туризмом |
0,200
|
0,080
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
Комитеты по образованию, культуре и спорту |
Патриотическое воспитание молодёжи |
|
Муниципальный бюджет
|
0,150
|
0,070
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
|
|
|
Другие источники ( средства предпринимателей) |
0,050
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
|
|
|
4.1.10.Проведение молодёжных туристических фестивалей и форумов района |
0,010
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
Комитет по культуре и спорту |
Патриотическое и нравственное воспитание молодёжи |
|
Собственные средства предприятий |
0,010
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
|
|
|
4.1.11. Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений: монтаж и сервисное обслуживание охранно - пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
3,273
|
1,001
|
1,084
|
1,173
|
0,014
|
|
Комитет по образованию
|
Обеспечение пожарной безопасности объектов образования |
|
Краевой бюджет
|
1,417
|
0,444
|
0,472
|
0,500
|
0,000
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,856
|
0,557
|
0,612
|
0,673
|
0,014
|
|
|
|
|
4.1.12. "Комплексные меры ппротиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы" в т.ч.:организация антинаркотических семинаров для молодёжи, реализацмия профилактических программ в образовательных учреждениях, организация антинаркотических акций |
0,179
|
0,061
|
0,062
|
0,063
|
0,067
|
0,045
|
Комитет по образованию
|
Профилактика наркозависимости
|
|
Краевой бюджет
|
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,020
|
0,022
|
0,000
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,100
|
0,043
|
0,043
|
0,043
|
0,045
|
0,045
|
|
|
|
4.1.13. Реализация программы "Молодёжь Алтая", в т.ч.: профессиональная социализация молодёжи, поддержка молодёжных инициатив, поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
0,153
|
0,024
|
0,025
|
0,031
|
0,000
|
0,024
|
Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи |
Социальная поддержка молодёжи на селе. |
|
Краевой бюджет
|
0,053
|
0,016
|
0,016
|
0,021
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,100
|
0,008
|
0,009
|
0,010
|
|
0,024
|
|
|
|
4.1.14. Реализация программы "Дети Алтая" (подпрограмма "Дети и семья: дети - сироты") |
1,827
|
0,458
|
0,539
|
0,631
|
|
0,100
|
Комитет по образованию
|
Поддержка детей - сирот
|
|
Краевой бюджет
|
1,327
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,500
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
|
|
|
Всего по разделу «Улучшение качества образования и поддержка молодёжи» |
27,370
|
3,390
|
4,847
|
10,691
|
7,284
|
1,158
|
|
|
|
в том числе: собственные средства |
0,010
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
3,800
|
0,000
|
0,000
|
1,900
|
1,900
|
0,000
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
14,471
|
2,318
|
3,137
|
5,264
|
3,052
|
0,700
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
9,040
|
1,061
|
1,698
|
3,515
|
2,320
|
0,446
|
|
|
|
Другие источники
|
0,050
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
|
|
|
4.2. Здравоохранение
|
|||||||||
4.2.1. Открытие отделения общей врачебной практики на базе Октябрьской, Саввушинской, Кузьминской амбулатории |
0,090
|
0,060
|
|
0,030
|
|
|
Администрация района, ЦРБ |
Доступность к мед.услугам |
|
Муниципальный бюджет
|
0,090
|
0,060
|
|
0,030
|
|
|
|
|
|
4.2.2. Открытие участковой больницы с койками сестринского ухода на базе Саввушинской амбулатории |
0,900
|
|
0,900
|
|
|
|
Администрация района, ЦРБ |
Приближение медицинских услуг к сельскому населению открытие доп раб. мест |
|
Муниципальный бюджет
|
0,900
|
|
0,900
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3. Укрепление и обновление материально – технической базы здравоохранения в том числе приобретение « скорой помощи» для Беспаловской амбулатории |
0,450
|
0,450
|
|
|
|
|
Администрация района, ЦРБ |
Улучшение доступности медицинского обслуживания |
|
Муниципальный бюджет
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие источники
|
0,250
|
0,250
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4. Обучение средних медицинских работников |
0,200
|
0,200
|
|
|
|
|
Администрация района, ЦРБ |
Улучшение качества мед.услуг |
|
Муниципальный бюджет
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5. Реализация ПНП "Здоровье" в области вакцинопрофилактики |
1,747
|
0,407
|
0,423
|
0,440
|
0,238
|
0,238
|
Администрация района, ЦРБ |
Профилактика иннфекционных заболеваний, укрепление здоровья граждан |
|
Федеральный бюджет
|
1,747
|
0,407
|
0,423
|
0,440
|
0,238
|
0,238
|
|
|
|
4.2.6. Реализация ФЦП "Вакцинопрофилактика" |
0,359
|
0,083
|
0,087
|
0,091
|
0,049
|
0,049
|
Администрация района, ЦРБ |
Профилактика иннфекционных заболеваний, укрепление здоровья граждан |
|
Федеральный бюджет
|
0,359
|
0,083
|
0,087
|
0,091
|
0,049
|
0,049
|
|
|
|
4.2.7.Реализация ФЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулёзом" |
0,019
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,003
|
0,003
|
Администрация района, ЦРБ |
Профилактика туберкулёза, борьба с распространением заболевания |
|
Федеральный бюджет
|
0,019
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,003
|
0,003
|
|
|
|
4.2.8. Реализация КЦП "Вакцинопрофилактика" |
0,359
|
0,084
|
0,087
|
0,090
|
0,049
|
0,049
|
Администрация района, ЦРБ |
Профилактика иннфекционных заболеваний, укрепление здоровья граждан |
|
Краевой бюджет
|
0,359
|
0,084
|
0,087
|
0,090
|
0,049
|
0,049
|
|
|
|
4.2.9. Реализация КЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в Алтайском крае" |
0,016
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,002
|
Администрация района, ЦРБ |
Профилактика туберкулёза, борьба с распространением заболевания |
|
Краевой бюджет
|
0,016
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,002
|
|
|
|
4.2.10. Реализация КЦП "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению" |
0,112
|
0,112
|
|
|
|
|
Администрация района, ЦРБ |
Развитие системы первичной медико - санитарной помощи на селе |
|
Краевой бюджет
|
0,112
|
0,112
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.11. Реализация КЦП "Сахарный диабет" |
0,038
|
0,009
|
0,009
|
0,010
|
0,005
|
0,005
|
Администрация района, ЦРБ |
Оказание помощи больным сахарным диабетом, в части экономии затрат на приобретение медикаментов |
|
Краевой бюджет
|
0,038
|
0,009
|
0,009
|
0,010
|
0,005
|
0,005
|
|
|
|
ВСЕГО по разделу "Здоровье" |
4,292
|
1,414
|
1,515
|
0,670
|
0,346
|
0,346
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
2,126
|
0,495
|
0,515
|
0,536
|
0,290
|
0,290
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
0,525
|
0,209
|
0,100
|
0,104
|
0,056
|
0,056
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,390
|
0,460
|
0,900
|
0,030
|
|
|
|
|
|
Другие источники
|
0,250
|
0,250
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Культура
|
|||||||||
4.3.1. Капитальный ремонт здания ДК в с.Таловка |
10,400
|
|
3,200
|
2,400
|
2,400
|
2,400
|
Программа: Социальное развитие села |
Проведение культурных мероприятий, расширение видов услуг |
|
Федеральный бюджет
|
3,120
|
|
0,960
|
0,720
|
0,720
|
0,720
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
4,160
|
|
1,280
|
0,960
|
0,960
|
0,960
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
3,120
|
|
0,960
|
0,720
|
0,720
|
0,720
|
|
|
|
4.3.2. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
0,471
|
0,108
|
0,035
|
0,060
|
0,134
|
0,134
|
Администрации р-на, комитет по культуре |
Повышение качества услуг дополнительного образования детей |
|
Краевой бюджет
|
0,327
|
0,080
|
0,020
|
0,040
|
0,093
|
0,093
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,144
|
0,028
|
0,015
|
0,020
|
0,041
|
0,041
|
|
|
|
4.3.3. Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования) |
1,015
|
0,136
|
0,156
|
0,177
|
0,273
|
0,273
|
Администрации р-на, комитет по культуре |
Проведение культурных мероприятий, расширение видов услуг |
|
Краевой бюджет
|
0,649
|
0,095
|
0,101
|
0,107
|
0,173
|
0,173
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,366
|
0,041
|
0,055
|
0,070
|
0,100
|
0,100
|
|
|
|
4.3.4. Сохранение культурного наследия – ремонт и реставрация памятников культуры |
0,150
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
Учреждения культуры
|
Патриотическое воспитание населения |
|
Муниципальный бюджет
|
0,150
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
|
|
|
4.3.5. Пополнение библиотечных фондов |
0,622
|
0,086
|
0,084
|
0,119
|
0,167
|
0,167
|
Учреждения культуры
|
Повышение культурного уровня населния |
|
Краевой бюджет
|
0,443
|
0,066
|
0,070
|
0,074
|
0,117
|
0,117
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,179
|
0,020
|
0,014
|
0,045
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
Итого по разделу "Культура" |
12,658
|
0,360
|
3,505
|
2,786
|
3,004
|
3,004
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
3,120
|
|
0,960
|
0,720
|
0,720
|
0,720
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
5,579
|
0,241
|
1,471
|
1,181
|
1,344
|
1,344
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
3,959
|
0,119
|
1,074
|
0,885
|
0,941
|
0,941
|
|
|
|
4.4. Спорт
|
|||||||||
4.4.1. Реконструкция спортивного зала в с.Саввушка |
1,200
|
0,240
|
0,960
|
|
|
|
Администрации р-на,поселения, ФГУП "НИИ ПП" |
Привлечение молодежи к занятию спортом укрепление физического здоровья населения |
|
Муниципальный бюджет
|
1,200
|
0,240
|
0,960
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2. Реконструкция стадиона и строиельство хоккейной коробки в с Барановка |
0,020
|
|
0,020
|
|
|
|
Администрация с/с, СПК им. И.Я. Шумакова |
Укрепление физического здоровья населения |
|
в том числе: собственные средства |
0,010
|
|
0,010
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,010
|
|
0,010
|
|
|
|
|
|
|
4.4.3. Реконструкция стадионов в сТаловка,п. Октябрьский |
0,020
|
|
0,010
|
0,010
|
|
|
Главы сельсоветов, базовые хозяйства |
Привлечение населения к здоровому образу жизни |
|
в том числе: собственные средства |
0,010
|
|
0,005
|
0,005
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,010
|
|
0,005
|
0,005
|
|
|
|
|
|
4.4.4.Укрепление спортивной базы, приобретение оборудования для тренажерных залов школьных и других образовательных учреждений |
0,184
|
0,006
|
0,007
|
0,007
|
0,082
|
0,082
|
Комитьет по культуре,туризму и спорту |
Привлечение молодежи к занятию спортом, укрепление физического здоровья населения |
|
Муниципальный бюджет
|
0,184
|
0,006
|
0,007
|
0,007
|
0,082
|
0,082
|
|
|
|
4.4.5. Создание районного спортивного клуба |
0,350
|
0,350
|
|
|
|
|
Администрация района , комитет по образованию |
Привлечение молодежи к занятию спортом, укрепление физического здоровья населения |
|
Муниципальный
|
0,350
|
0,350
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.6. Реконструкция стадиона в с.Карамышево |
0,180
|
0,090
|
0,090
|
|
|
|
Администрация района,Комитет по культуре и спорту, ООО "Восход" |
Укрепление физического здоровья населения, развитие спорта и физической культуры на селе |
|
Собственные средства
|
0,040
|
0,020
|
0,020
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный
|
0,140
|
0,070
|
0,070
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу "Спорт" |
1,954
|
0,686
|
1,087
|
0,017
|
0,082
|
0,082
|
|
|
|
Собственные средства
|
0,060
|
0,020
|
0,035
|
0,005
|
|
|
|
|
|
муниципальный |
1,894
|
0,666
|
1,052
|
0,012
|
0,082
|
0,082
|
|
|
|
4.5. Социальная защита населения |
|||||||||
4.5.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
20,009
|
6,277
|
6,673
|
7,060
|
|
|
Администрация района, комитет по социальной защите |
Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан |
|
Краевой бюджет
|
20,009
|
6,277
|
6,673
|
7,060
|
|
|
|
|
|
4.5.2. Оказание помощи в денежной форме |
0,519
|
0,163
|
0,173
|
0,183
|
|
|
Администрация района, комитет по социальной защите |
Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан |
|
Краевой бюджет
|
0,519
|
0,163
|
0,173
|
0,183
|
|
|
|
|
|
4.5.3. Выплата ежемесячного пособия на ребёнка |
10,687
|
3,353
|
3,564
|
3,771
|
|
|
Администрация района, комитет по социальной защите |
Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан |
|
Краевой бюджет
|
10,687
|
3,353
|
3,564
|
3,771
|
|
|
|
|
|
4.5.4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
0,777
|
0,259
|
0,259
|
0,259
|
|
|
Администрация района, комитет по социальной защите |
Поддержание жизненного уровня малообеспеченных граждан |
|
Краевой бюджет
|
0,288
|
0,096
|
0,096
|
0,096
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,489
|
0,163
|
0,163
|
0,163
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по разделу "Социальная поддержка малообеспеченных семей" |
31,993
|
10,052
|
10,669
|
11,272
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
31,504
|
9,889
|
10,506
|
11,109
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,489
|
0,163
|
0,163
|
0,163
|
|
|
|
|
|
4.6. Занятость
|
|||||||||
4.6.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
0,494
|
0,116
|
0,105
|
0,100
|
0,532
|
0,100
|
ЦСЗН
|
Сокращение уровня безработицы |
|
Краевой бюджет
|
0,255
|
0,058
|
0,053
|
0,048
|
0,480
|
0,048
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,148
|
0,030
|
0,034
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
|
|
|
Другие источники (средства работодателей) |
0,091
|
0,028
|
0,018
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
|
|
4.6.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |
0,075
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
ЦСЗН
|
Сокращение уровня безработицы |
|
Краевой бюджет
|
0,075
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
|
|
4.6.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда |
0,011
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
ЦСЗН
|
Сокращение уровня безработицы |
|
Краевой бюджет
|
0,011
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
|
|
|
4.6.4. Организация общественных работ |
0,424
|
0,089
|
0,087
|
0,083
|
0,083
|
0,083
|
ЦСЗН
|
Сокращение уровня безработицы |
|
Краевой бюджет
|
0,233
|
0,054
|
0,050
|
0,043
|
0,043
|
0,043
|
|
|
|
Другие источники (средства работодателей) |
0,191
|
0,035
|
0,037
|
0,040
|
0,040
|
0,040
|
|
|
|
4.6.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан |
0,473
|
0,097
|
0,091
|
0,095
|
0,095
|
0,095
|
ЦСЗН
|
Сокращение уровня безработицы |
|
Краевой бюджет
|
0,237
|
0,054
|
0,045
|
0,046
|
0,046
|
0,046
|
|
|
|
Другие источник ( средства работодателей) |
0,236
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
0,049
|
0,049
|
|
|
|
4.6.6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |
0,041
|
0,005
|
0,006
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
ЦСЗН
|
Сокращение уровня безработицы |
|
Краевой бюджет
|
0,041
|
0,005
|
0,006
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
|
|
|
4.6.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников учреждений начального и среднего образования ищущих работу в впервые |
0,220
|
0,029
|
0,026
|
0,113
|
0,026
|
0,026
|
ЦСЗН
|
Сокращение уровня безработицы |
|
Краевой бюджет
|
0,070
|
0,017
|
0,014
|
0,013
|
0,013
|
0,013
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,127
|
0,000
|
0,000
|
0,100
|
0,013
|
0,013
|
|
|
|
Другие источники ( личные сбережения граждан) |
0,024
|
0,012
|
0,012
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
ВСЕГО по разделу "Занятости населения" |
2,156
|
0,347
|
0,326
|
0,408
|
0,753
|
0,321
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1,312
|
0,200
|
0,179
|
0,167
|
0,599
|
0,167
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,302
|
0,030
|
0,034
|
0,137
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
Другие источники
|
0,542
|
0,118
|
0,113
|
0,104
|
0,104
|
0,104
|
|
|
|
4.7. Безопасность населения |
|||||||||
4.7.1. Обеспечения мероприятий согласно программы "Профилактика правонарушений в Змеиногорском районе Алтайском крае на 2007 - 2008 годы " |
0,226
|
0,226
|
|
|
|
|
Администрация района, ОВД |
Содействие органам внутренних дел в сфере обеспечения безопасности населения |
|
Муниципальный бюджет
|
0,226
|
0,226
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по разделу "Безопасность населения" |
0,226
|
0,226
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,226
|
0,226
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по направлению "Рост уровня и качества жизни граждан" |
82,543
|
17,141
|
23,001
|
25,856
|
11,552
|
4,994
|
|
|
|
в т.ч.: собственные средства |
1,964
|
0,688
|
1,089
|
0,019
|
0,084
|
0,084
|
|
|
|
в т.ч.: средства федерального бюджета |
9,046
|
0,495
|
1,475
|
3,156
|
2,910
|
1,010
|
|
|
|
в т.ч.: средства краевого бюджета |
53,391
|
12,855
|
15,392
|
17,825
|
5,051
|
2,267
|
|
|
|
в т.ч.: средства муниципального бюджета |
17,300
|
2,725
|
4,921
|
4,742
|
3,393
|
1,519
|
|
|
|
в т.ч.: другие источники |
0,842
|
0,378
|
0,123
|
0,114
|
0,114
|
0,114
|
|
|
|
Итого по программе:
|
5710,706
|
990,845
|
1079,656
|
1085,062
|
1336,923
|
1218,220
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятий |
5025,604
|
886,718
|
934,239
|
928,589
|
1194,054
|
1082,004
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
513,496
|
58,555
|
103,065
|
114,756
|
119,510
|
117,610
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
105,268
|
25,934
|
25,191
|
28,270
|
14,333
|
11,539
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
37,708
|
8,178
|
10,742
|
9,023
|
5,842
|
3,924
|
|
|
|
Другие источники
|
28,630
|
11,460
|
6,419
|
4,424
|
3,184
|
3,144
|
|
|