RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Исполнитель
|
Ожидаемый эффект
|
№ 1. Повышение уровня и качества жизни |
|
|
|
|
|
|
|
|
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Заключение соглашений между администрацией города, работодателями и Советом профсоюзов |
Без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Администрация города, работодатели, Совет профсоюзов
|
Ежегодный рост среднемесячной начисленной заработной платы на 20% |
2. Обучение и проверка соблюдения правил охраны труда, содействие в проведении аттестации рабочих мест |
Без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет по труду
|
Улучшение условий труда, снижение производственного травматизма
|
3. Контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства |
Без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет по труду
|
Обеспечение конституционных прав граждан
|
4. Активизация деятельности некоммерческого партнерства |
Без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике, предприятия, организации города
|
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в развитие экономики и социальной сферы |
5. Заключение соглашений о социальном партнерстве |
Без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Администрация города, предприятия, организации города
|
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в развитие экономики и социальной сферы |
6. Мероприятия по содействию трудоустройству населения: |
3,1889
|
0,7168
|
0,6472
|
0,6229
|
0,609
|
0,593
|
|
|
6.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
1,077
|
0,234
|
0,221
|
0,213
|
0,207
|
0,202
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 165 чел.
|
краевой бюджет |
0,56
|
0,127
|
0,116
|
0,11
|
0,106
|
0,101
|
|
|
местный бюджет |
0,289
|
0,053
|
0,055
|
0,058
|
0,06
|
0,063
|
|
|
внебюджетные источники(средства работодателей |
0,228
|
0,054
|
0,05
|
0,045
|
0,041
|
0,038
|
|
|
6.2.Организация ярмарок вакансий и рабочих мест
|
0,075
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Повышение эффективности использования трудовых ресурсов
|
краевой бюджет |
0,075
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
|
6.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда |
0,0229
|
0,0038
|
0,0042
|
0,0049
|
0,005
|
0,005
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Повышение мобильности трудовых ресурсов
|
краевой бюджет |
0,023
|
0,004
|
0,004
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
6.4. Организация общественных работ
|
1,471
|
0,309
|
0,304
|
0,291
|
0,286
|
0,281
|
Администрация города, КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 70 чел.
|
краевой бюджет |
0,775
|
0,171
|
0,166
|
0,151
|
0,146
|
0,141
|
|
|
местный бюджет |
0,118
|
0,023
|
0,023
|
0,024
|
0,024
|
0,024
|
|
|
другие источники(средства работодателей) |
0,578
|
0,115
|
0,115
|
0,116
|
0,116
|
0,116
|
|
|
6.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы: |
0,365
|
0,084
|
0,074
|
0,071
|
0,07
|
0,066
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 25 чел.
|
краевой бюджет |
0,217
|
0,055
|
0,045
|
0,041
|
0,04
|
0,036
|
|
|
местный бюджет |
0,075
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
|
другие источники(средства работодателей) |
0,073
|
0,014
|
0,014
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
|
6.6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |
0,023
|
0,004
|
0,004
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 50 чел.
|
краевой бюджет |
0,023
|
0,004
|
0,004
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
6.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые |
0,155
|
0,067
|
0,025
|
0,023
|
0,021
|
0,019
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Снижение уровня безработицы, трудоустройство 10 чел.
|
краевой бюджет |
0,118
|
0,03
|
0,025
|
0,023
|
0,021
|
0,019
|
|
|
местный бюджет |
0,048
|
0,009
|
0,009
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
другие источники(средства работодателей |
0,143
|
0,028
|
0,028
|
0,029
|
0,029
|
0,029
|
|
|
7. Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация |
1,215
|
0,22
|
0,25
|
0,26
|
0,245
|
0,24
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Повышение конкурентоспособности рабочей силы, стимулирование деловой активности граждан |
7.1. Профессиональное обучение безработных граждан
|
1,21
|
0,22
|
0,25
|
0,26
|
0,24
|
0,24
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов
|
краевой бюджет |
1,21
|
0,22
|
0,25
|
0,26
|
0,24
|
0,24
|
|
|
7.2. Организация содействия самозанятости
|
0,0025
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
КГУ ЦЗН
г. Змеиногорска
|
Снижение уровня безработицы, стимулирование деловой активности |
краевой бюджет |
0,0025
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
|
|
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья |
47,752
|
7,752
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, собственных средств граждан. Укрепление семейных отношений. Снижение социальной напряженности в обществе. Улучшение жилищных условий 50 молодых семей. |
собственные средства |
30
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
федеральный бюджет |
4,438
|
0,438
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
краевой бюджет |
8,876
|
0,876
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
местный бюджет |
4,438
|
0,438
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
9. Формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
- конкурс молодёжных авторских проектов |
0,051
|
0,008
|
0,009
|
0,011
|
0,011
|
0,012
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Повышение деловой активности, формирование активной жизненной позиции |
- обеспечение работы молодёжного информационного центра |
0,059
|
0,009
|
0,01
|
0,012
|
0,014
|
0,014
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Обеспечение доступа молодежи к различным информационным ресурсам |
- творческие молодёжные конкурсы и фестивали |
0,056
|
0,01
|
0,01
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Рост творческой инициативы молодежи
|
- спартакиада военно-патриотических объединений |
0,126
|
0,022
|
0,023
|
0,025
|
0,028
|
0,028
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Формирование положительного отношения к военной службе,
стимулирование повышения уровня физической подготовки
|
- городская акция «Я выбираю здоровье!» |
0,081
|
0,014
|
0,015
|
0,016
|
0,018
|
0,018
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Снижение уровня заболеваемости социально-значимыми заболеваниями |
- участие в краевых смотрах и конкурсах творческой и талантливой молодёжи |
0,067
|
0,009
|
0,012
|
0,013
|
0,016
|
0,017
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Стимулирование повышения образовательного уровня, возможность обучения в престижных высших учебных заведениях |
местный бюджет |
0,44
|
0,072
|
0,079
|
0,089
|
0,099
|
0,101
|
|
|
Итого по молодежной политике: |
47,853
|
7,752
|
10
|
10
|
10
|
10,101
|
|
|
федеральный бюджет |
4,438
|
0,438
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
краевой бюджет |
8,876
|
0,876
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
местный бюджет |
4,539
|
0,438
|
1
|
1
|
1
|
1,101
|
|
|
собственные средства |
30
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.Развитие системы образования в городе в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности как одного из факторов экономического и социального развития города, повышение качества образования |
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование; сохранение единого образовательного пространства |
10.1. Работа краевой экспериментальной площадки на базе детского сада «Березка» |
0,35
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
|
местный бюджет |
0,35
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
|
|
10.2.Сохранение и развитие дополнительного образования детей: -улучшение материально-технической базы Центра детского творчества |
2,4
|
0
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию, Центр детского творчества |
создание условий для
увеличения охвата детей дополнительным образованием не менее 60% на базе Центра детского творчества |
местный бюджет |
2,4
|
0
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
|
|
10.3. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в сфере воспитания: |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
100 % охват детей и подростков воспитательной работой;
|
местный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
11. Развитие детского спорта, туризма и создание условий для физического развития, организация летнего отдыха детей: - проведение городских смотров, праздников, конкурсов, выставок декоративно – прикладного творчества, конференций; - проведение мероприятий патриотической направленности («Зарница», «Военные сборы») - организация работы туристического лагеря «Беркут» |
0,404
|
0,152
|
0,06
|
0,063
|
0,063
|
0,066
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Оздоровление не менее 95 % детей в каникулярное время через систему отдыха, занятости детей и подростков; Обеспечение выполнения школьниками города государственных образовательных стандартов в предметной области «Физическая культура»; 50% охват учащихся в спортивных и туристических мероприятиях
|
местный бюджет |
0,404
|
0,152
|
0,06
|
0,063
|
0,063
|
0,066
|
|
|
12. Повышение уровня профессиональной квалификации преподавателей образовательных учреждений |
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Обеспечение методического сопровождения непрерывного образования педагогов |
местный бюджет |
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
13. Участие в краевой подпрограмме «Одарённые дети»: - проведение городских олимпиад по предметам учебного плана - участие в краевой олимпиаде школьников |
0,13
|
0,03
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Участие общеобразовательных учреждений в ПНПО
Участие педагогических работников в ПНПО
|
местный бюджет |
0,13
|
0,03
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
|
|
14. Проведение противопожарных мероприятий |
0,6
|
0,3
|
0,2
|
0,1
|
0
|
0
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Создание безопасных условий обучения и воспитания детей и подростков в образовательных учреждениях города |
местный бюджет |
0,6
|
0,3
|
0,2
|
0,1
|
0
|
0
|
|
|
15.Реализация президентского национального проекта «Образование»: - участие общеобразовательных учреждений и педагогических работников в конкурсах |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Государственная поддержка
общеобразовательных школ и учителей
|
федеральный бюджет |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
16. Ввод в действие детского сада №2 «Солнышко» |
2
|
|
2
|
|
|
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Повышение обеспеченности детскими дошкольными образовательными учреждениями в 1,4 раза, обеспечение 50% охвата детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных учреждениях |
местный бюджет |
2
|
|
2
|
|
|
|
|
|
17. Участие в краевой подпрограмме «Предшкольное образование» |
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Повышение психологического и образовательного уровня готовности детей к обучению в школе |
краевой бюджет |
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
18.Улучшение материально-технической базы: - ремонт д/с "Березка" |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Повышение качества предоставляемых образовательных услуг
|
местный бюджет |
18,853
|
3,053
|
4,2
|
3
|
4,3
|
4,3
|
|
|
- приобретение наглядных и учебных пособий |
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по образованию
|
Повышение оснащенности образовательного процесса
|
местный бюджет |
1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
итого по образованию: |
33,037
|
5,265
|
8,715
|
5,518
|
6,718
|
6,821
|
|
|
федеральный бюджет |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
краевой бюджет |
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
местный бюджет |
26,537
|
3,965
|
7,415
|
4,218
|
5,418
|
5,521
|
|
|
Здравоохранение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.Расширение использования возможностей для развития плановых медицинских услуг: |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска»
|
Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи,
поступление дополнительных финансовых средств
|
-проведение спирографии, реовазографии, велоэргометрии |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
||
-оказание платных услуг жителям прилегающих районов |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
||
-исследование на гормоны щитовидной железы |
0,25
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
||
-наркологическая помощь-лечение абстинентного синдрома, медицинское освидетельствование |
0,3
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
||
-палата повышенной комфортности в стационаре в терапевтическом отделении палата «Люкс» |
0,8
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,18
|
||
Итого:
|
1,65
|
0,27
|
0,3
|
0,33
|
0,36
|
0,39
|
|
|
в т. ч. собственные средства |
1,65
|
0,27
|
0,3
|
0,33
|
0,36
|
0,39
|
|
|
20.Укрепление и обновление материально-технической базы здравоохранения: |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «ЦРБ
г. Змеиногорска
|
Обеспечение лицензионных и противопожарных требований, повышение качества медицинских услуг |
-проведение ремонта зданий |
0,76
|
0,11
|
0,13
|
0,15
|
0,17
|
0,2
|
||
-приобретение дорогостоящей техники, оборудования |
2
|
0,35
|
0,38
|
0,4
|
0,42
|
0,45
|
||
-оснащение противопожарным оборудованием, инвентарем |
3,8
|
0,8
|
0,9
|
0,8
|
0,7
|
0,6
|
||
-переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров |
2
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
||
-проведение пред лицензионной подготовки |
2,3
|
0,2
|
0,3
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
||
-проведение капитального ремонта зданий |
7,40
|
1,7
|
1,5
|
1,5
|
1,4
|
1,3
|
||
Итого:
|
18,26
|
3,36
|
3,51
|
3,75
|
3,79
|
3,85
|
|
|
Собственные средства |
0,76
|
0,11
|
0,13
|
0,15
|
0,17
|
0,2
|
|
|
Краевой бюджет |
2
|
0,35
|
0,38
|
0,4
|
0,42
|
0,45
|
|
|
Местный бюджет |
14,43
|
2,9
|
3
|
3,2
|
3,2
|
2,13
|
|
|
21.Внедрение новых методов лечения и диагностики: |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
|
Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению.
|
- Приобретение дыхательного аппарата для новорожденных |
0,99
|
0,19
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
||
- Приобретение криодиструктора для гинекологического отделения |
1,4
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
||
- Приобретение пульсоксиметра для реанимационного отделения |
2,02
|
0,42
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
||
Итого:
|
4,41
|
0,81
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
|
Краевой бюджет |
4,41
|
0,81
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
|
22.Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «ЦРБ
г. Змеиногорска
|
Снижение заболеваемости населения.
|
22.1.Профилактика ВИЧ-инфекции СПИДа ( МЦП «Профилактика ВИЧ (СПИД) инфекции среди населения города Змеиногорска и Змеиногорского района на 2005-2008 годы») |
|
|
|
|
|
|
||
-приобретение инактиватора сыворотки АСИС, реактивы |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
||
-защитные очки, перчатки для медперсонала |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
||
Реализация МЦП «Вакцинопрофилактика» |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
||
ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы»: -вакцинопрофилактика
|
0,344
|
0,08
|
0,083
|
0,087
|
0,047
|
0,047
|
||
Реализация КЦП «Вакцинопрофилактика» на 2007-2011 г.г. |
0,343
|
0,08
|
0,083
|
0,087
|
0,046
|
0,047
|
||
Реализация ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы»: - неотложные меры борьбы с туберкулезом |
0,044
|
0,01
|
0,011
|
0,011
|
0,006
|
0,006
|
||
Реализация КЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае» на 2007-2011 годы |
0,0375
|
0,009
|
0,009
|
0,0095
|
0,005
|
0,005
|
||
Итого :
|
1,1685
|
0,259
|
0,266
|
0,2745
|
0,184
|
0,185
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,344
|
0,09
|
0,094
|
0,098
|
0,053
|
0,053
|
|
|
Краевой бюджет |
0,3805
|
0,089
|
0,092
|
0,0965
|
0,051
|
0,052
|
|
|
Местный бюджет |
0,4
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
|
|
23.Реализация приоритетного Национального проекта «Здоровье» |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
|
Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению
|
Техобслуживание реанимобилей |
2
|
0,1
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
||
-денежные выплаты медработникам первичного звена |
13,2
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
||
-денежные выплаты медработникам по родовым сертификатам |
1,8
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
||
вакцинопрофилактика
|
1,679
|
0,391
|
0,407
|
0,423
|
0,229
|
0,229
|
||
профилактика и лечение ВИЧ СПИД. |
2,163
|
0,504
|
0,524
|
0,545
|
0,295
|
0,295
|
||
Федеральный бюджет |
3,842
|
0,895
|
0,931
|
0,968
|
0,524
|
0,524
|
|
|
Местный бюджет |
2
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
|
|
Краевой бюджет: |
1,8
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
|
|
Другие источники (ТФОМС) |
13,2
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
|
|
Реализация КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы: -подпрограмма « Здоровое поколение» |
0,879
|
0,205
|
0,213
|
0,221
|
0,12
|
0,12
|
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
|
Снижение заболеваемости населения.
|
Реализация КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы: - подпрограмма «Сахарный диабет» |
0,057
|
0,013
|
0,014
|
0,014
|
0,008
|
0,008
|
||
Реализация КЦП «Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы: - подпрограмма «Пульмонология» |
0,225
|
0,015
|
0,016
|
0,016
|
0,089
|
0,089
|
||
Реализация КЦП «Витаминизация беременных и детей, находящихся в детских домах и домах-интернатах Алтайского края» на 2007-2011 годы |
0,015
|
0,003
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,002
|
||
Краевой бюджет
|
1,176
|
0,236
|
0,247
|
0,255
|
0,219
|
0,219
|
|
|
24. Строительство поликлиники на 660 посещений |
27
|
|
3,5
|
3,5
|
10
|
10
|
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
|
Повышение качества оказываемой медицинской помощи населению
|
Федеральный бюджет |
12,4
|
|
0
|
0
|
6,2
|
6,2
|
|
|
Краевой бюджет |
7,3
|
|
1,75
|
1,75
|
1,9
|
1,9
|
|
|
Местный бюджет |
7,3
|
|
1,75
|
1,75
|
1,9
|
1,9
|
|
|
Приобретение жилья для специалистов |
4,2
|
0,6
|
0,8
|
0,9
|
0,9
|
1
|
МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска
|
Укомплектованность врачами,снижение значения коэффициента совместительства врачей |
местный бюджет |
4,2
|
0,6
|
0,8
|
0,9
|
0,9
|
1
|
|
|
Итого по здравоохранению: |
77,6365
|
9,63
|
13,754
|
14,278
|
20,377
|
19,598
|
|
|
федеральный бюджет |
16,63
|
0,985
|
1,025
|
1,066
|
6,777
|
6,777
|
|
|
краевой бюджет |
17,0665
|
1,845
|
3,729
|
3,7615
|
3,85
|
3,881
|
|
|
местный бюджет |
28,33
|
3,78
|
5,93
|
6,33
|
6,58
|
5,71
|
|
|
Собственные средства |
2,41
|
0,38
|
0,43
|
0,48
|
0,53
|
0,59
|
|
|
ТФОМС
|
13,2
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
2,64
|
|
|
КУЛЬТУРА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. Пополнение библиотечных и музейных фондов |
|
|
|
|
|
|
Администрация края, комитет по культуре г. Змеиногорска
|
Обновление устаревшего библиотечного фонда
|
энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях для библиотек. |
0,9667
|
0,329
|
0,133
|
0,1455
|
0,18
|
0,1789
|
||
Краевой бюджет |
0,2437
|
0,036
|
0,038
|
0,0405
|
0,065
|
0,0639
|
|
|
Местный бюджет
|
0,648
|
0,278
|
0,08
|
0,09
|
0,1
|
0,1
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,075
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
|
- приобретение произведений искусства и других экспонатов для музея истории горного производства. |
0,17
|
0,01
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
комитет по культуре г. Змеиногорска
|
Приобретение не менее 20 экспонатов в фонды музея. Увеличение числа посетителей и дополнительных финансовых поступлений |
Местный бюджет |
0,12
|
0
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
26.Совершенствование системы художественного образования: -открытие новых специализаций, ориентированных на рынок труда и запросы потребителей (обработка камня) |
1,45
|
0,05
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по культуре, детская художественная школа
|
Стимулирование развития творческого потенциала, привлечение дополнительных финансовых ресурсов |
Местный бюджет |
1,2
|
0
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
Целевые пожертвования, взносы |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
-поддержка участия молодых дарований из числа учащихся и педагогов в краевых, российских, международных смотрах и конкурсах |
0,11
|
0,006
|
0,026
|
0,026
|
0,026
|
0,026
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по культуре
|
Повышение исполнительского мастерства учащихся и педагогов
|
Местный бюджет |
0,08
|
0
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,03
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
|
|
27. Создание условий для обеспечения жителей города в участие культурной жизни, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам.
-финансовая поддержка участия творческих коллективов в наиболее значимых межрегиональных, краевых конкурсах, фестивалях, других акциях. |
0,41
|
0,05
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по культуре
|
Популяризация самодеятельного
художественного
творчества.
|
Местный бюджет |
0,16
|
0
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
-возрождение праздников и обрядов, проведение ярмарок, выявление самобытных исполнителей на народных инструментах. |
0,63
|
0,07
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
Комитет администрации
г. Змеиногорска по культуре
|
Рост профессионального мастерства самодеятельных коллективов,
исполнителей
увеличение числа концертных мероприятий, увеличение числа любительских объединений и в них участников. |
Местный бюджет |
0,43
|
0,03
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
28.Расширение дополнительных платных услуг населению : |
|
|
|
|
|
|
|
|
-реализация новых творческих проектов, программ учреждениями культуры. |
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
МУК «Централизован-ная клубная система»
|
|
Внебюджетные средства |
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
-приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
1,0856
|
0,2521
|
0,148
|
0,1549
|
0,2206
|
0,31
|
МУК «Централизован-ная клубная система», МОУ «Детская музыкальная школа» |
Сохранение системы доступного кинопоказа для жителей города, формирование интереса к лучшим образцам российского кино, воспитание подрастающего поколения средствами кино, увеличение числа киносеансов и кинозрителей, доходов киноотрасли. |
Краевой бюджет |
0,6436
|
0,0951
|
0,101
|
0,1069
|
0,1406
|
0,2
|
|
|
Местный бюджет |
0,392
|
0,147
|
0,037
|
0,038
|
0,07
|
0,1
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
Капитальный ремонт зданий и оборудования муниципальных учреждений культуры и художественного образования (водопровод, канализация центр. библиотеки, музыкальной школы; ремонт зрительного зала городского дома культуры - 2009) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре администрации г. Змеиногорска
|
Приведение в соответствие с современными требованиями материально-технической базы объектов культуры и художественного образования. |
Местный бюджет |
4,5
|
0,7
|
1,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
|
-приобретение компьютерного оборудования и множительной техники для учреждений культуры и образования |
0,43
|
0,19
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
Комитет по культуре администрации г. Змеиногорска
|
Повышение доступности информационных ресурсов для населения и эффективности деятельности учреждений культуры |
Местный бюджет |
0,28
|
0,16
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,15
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры |
0,7237
|
0,127
|
0,2
|
0,1
|
0,15
|
0,1467
|
Администрация города,
Учреждения культуры
|
Приобретение не менее 10 музыкальных
инструментов:
синтезатор-2шт.,
ударная установка,
кабинетный рояль.
|
Краевой бюджет |
0,2237
|
0,027
|
0,1
|
0
|
0,05
|
0,0467
|
|
|
Местный бюджет |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
-установка охранно-пожарной сигнализации и систем безопасности учреждений культуры и образования |
1
|
0
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
Администрация города,
Учреждения культуры
|
Создание условий для обеспечения сохранности фондов, безопасности работников, посетителей |
Местный бюджет |
1
|
0
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
|
Итого по культуре: |
11,776
|
1,8441
|
3,1973
|
2,1164
|
2,2666
|
2,3516
|
|
|
Краевой бюджет |
1,111
|
0,1581
|
0,2393
|
0,1474
|
0,2556
|
0,3106
|
|
|
Местный бюджет |
9,06
|
1,365
|
2,637
|
1,648
|
1,69
|
1,72
|
|
|
Внебюджетные средства |
1,605
|
0,321
|
0,321
|
0,321
|
0,321
|
0,321
|
|
|
СОЦЗАЩИТА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов |
92,29
|
16,18
|
17,41
|
18,54
|
19,57
|
20,59
|
Комитет администрации города по
социальной
защите
населения
|
Повышение адресности и ритмичности выплат, снятие социальной напряженности |
федеральный бюджет |
36,4
|
6,4
|
6,9
|
7,3
|
7,7
|
8,1
|
|
|
краевой бюджет |
53,7
|
9,4
|
10,1
|
10,8
|
11,4
|
12
|
|
|
Фонд социального страхования |
2,19
|
0,38
|
0,41
|
0,44
|
0,47
|
0,49
|
|
|
30. Обеспечение органов социальной защиты населения необходимой оргтехникой |
0,36
|
0,04
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
Комитет администрации города по
социальной
защите
населения
|
Организация перехода на метод работы «одного окна»
|
краевой бюджет |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
местный бюджет |
0,16
|
0
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
31. Подготовка резерва, переподготовка и переквалификация специалистов комитета |
0,36
|
0,04
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
Комитет администрации города по
социальной
защите
населения
|
Повышение качества обслуживания населения
|
краевой бюджет |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
местный бюджет |
0,16
|
0
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
32. Реализация краевых и муниципальных программ «Адресная социальная помощь»
|
2,67
|
0,43
|
0,55
|
0,56
|
0,56
|
0,57
|
Комитет администрации города по
социальной
защите
населения
|
Снижение уровня бедности
|
краевой бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
местный бюджет |
1,88
|
0,28
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
Фонд социального страхования |
0,29
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
|
|
Итого по соцзащите: |
95,68
|
16,69
|
18,12
|
19,26
|
20,29
|
21,32
|
|
|
федеральный бюджет |
36,4
|
6,4
|
6,9
|
7,3
|
7,7
|
8,1
|
|
|
Краевой бюджет |
54,6
|
9,58
|
10,28
|
10,98
|
11,58
|
12,18
|
|
|
Местный бюджет |
2,2
|
0,28
|
0,48
|
0,48
|
0,48
|
0,48
|
|
|
Фонд социального страхования |
2,48
|
0,43
|
0,46
|
0,5
|
0,53
|
0,56
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
33. Капитальный ремонт здания ДЮСШ |
0,616
|
0,616
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Комитет администрации города по физической культуре и спорту |
Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений
|
местный бюджет
|
0,616
|
0,616
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
34. Ремонт здания лыжной базы |
0,62
|
0
|
0,62
|
0
|
0
|
0
|
Комитет администрации города по физической культуре и спорту |
Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений
|
местный бюджет
|
0,62
|
0
|
0,62
|
0
|
0
|
0
|
|
|
35. Ремонт беговых дорожек городского стадиона |
0,38
|
0
|
0,38
|
0
|
0
|
0
|
Комитет администрации города по физической культуре и спорту |
Повышение престижности физической культуры и спорта
|
местный бюджет
|
0,38
|
0
|
0,38
|
0
|
0
|
0
|
|
|
36. Строительство бытового здания для посетителей хоккейной коробки |
1,8
|
0
|
1,8
|
0
|
0
|
0
|
Комитет администрации города по физической культуре и спорту |
Рост общественной значимости занятий физической культурой и спортом |
местный бюджет
|
0,9
|
0
|
0,9
|
0
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
0,9
|
0
|
0,9
|
0
|
0
|
0
|
|
|
37. Строительство крыши над хоккейной коробкой |
2,1
|
0
|
2,1
|
0
|
0
|
0
|
Комитет администрации города по физической культуре и спорту |
Рост общественной значимости занятий физической культурой и спортом |
местный бюджет
|
1,05
|
0
|
1,05
|
0
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
1,05
|
0
|
1,05
|
0
|
0
|
0
|
|
|
38. Ремонт площадки мини-футбола в городском парке |
0,7
|
0
|
0
|
0,7
|
0
|
0
|
Комитет администрации города по физической культуре и спорту |
Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений
|
местный бюджет
|
0,7
|
0
|
0
|
0,7
|
0
|
0
|
|
|
39. Строительство детской спортивной площадки пл. Разведчиков |
0,11
|
0
|
0
|
0
|
0,11
|
0
|
Комитет администрации города по физической культуре и спорту |
Рост общественной значимости занятий физической культурой и спортом |
местный бюджет
|
0,11
|
0
|
0
|
0
|
0,11
|
0
|
|
|
40. Строительство детской спортивной площадки ул. Л. Толстого |
0,11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,11
|
Комитет администрации города по физической культуре и спорту |
Рост общественной значимости занятий физической культурой и спортом |
местный бюджет
|
0,11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,11
|
|
|
Итого по физической культуре и спорту
|
6,326
|
0,616
|
4,9
|
0,7
|
0,11
|
0
|
|
|
Краевой бюджет
|
1,95
|
0
|
1,95
|
0
|
0
|
0
|
|
|
местный бюджет
|
4,376
|
0,616
|
2,95
|
0,7
|
0,11
|
0
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
41. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения (объединение котельных №7 и №14) |
12
|
|
4
|
4
|
4
|
0
|
ООО "Теплоснабжение 2"
|
Снижение себестоимости тепловой энергии
|
краевой бюджет |
8,4
|
0
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
0
|
|
|
местный бюджет |
3,6
|
0
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
0
|
|
|
41.1. Замена существующих котлов на котлы нового поколения (безнакипные с КПД не менее 80%) |
8,627
|
2,1
|
1,6
|
3,12
|
0,933
|
0,874
|
ООО "Теплоснабжение 1", ООО «Теплоснабжение 2»
|
снизить затраты на уголь более чем на 2,5 млн. руб.
|
собственные средства |
0,29
|
0
|
0
|
0
|
0,145
|
0,145
|
||
краевой бюджет |
3,304
|
0
|
1,12
|
2,184
|
0
|
0
|
||
местный бюджет |
5,033
|
2,1
|
0,48
|
0,936
|
0,788
|
0,729
|
||
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
||
котельная № 11 |
1,15
|
0
|
1,15
|
|
|
|
||
котельная № 2 |
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
||
котельная № 7 |
0,9
|
0,9
|
|
|
|
|
||
котельная № 8 |
0,8
|
|
0,8
|
|
|
|
||
котельная № 1 |
0,6
|
0,6
|
0
|
|
|
|
||
котельная № 5 |
1,04
|
|
|
1,04
|
|
|
||
котельная № 12 |
1,04
|
|
|
1,04
|
|
|
||
котельная № 16 |
1,04
|
|
|
1,04
|
|
|
||
котельная № 17 |
0,933
|
|
|
|
0,933
|
|
||
котельная № 18 |
0,874
|
|
|
|
|
0,874
|
||
41.2. Замена (модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции |
8,906
|
0
|
1,9
|
2,938
|
3,219
|
0,849
|
ООО "Теплоснабжение1"
|
Снижение теплопотерь, соответственно снижение затрат на уголь, электроэнергию. Экономия составит более 350 тыс. руб. |
собственные средства |
1,273
|
0
|
0
|
0,2
|
0,773
|
0,3
|
|
|
краевой бюджет |
5,002
|
0
|
1,33
|
1,878
|
1,545
|
0,249
|
|
|
местный бюджет |
2,631
|
0
|
0,57
|
0,86
|
0,901
|
0,3
|
|
|
теплотрасса кот. № 3 |
0,695
|
|
|
0,222
|
0,247
|
0,226
|
ООО "Теплоснабжение1", ООО «Теплоснабжение2»
|
|
теплотрасса кот. № 4 |
3,4
|
0
|
0,7
|
1,1
|
1,6
|
|
||
теплотрасса кот. № 9 |
1,175
|
|
|
0,176
|
0,376
|
0,623
|
||
теплотрасса кот. № 7 и №14 |
3,636
|
0
|
1,2
|
1,44
|
0,996
|
|
||
41.3. Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения (установка противонакипных устройств) |
1,62
|
0
|
0,6
|
0,66
|
0,36
|
0
|
ООО "Теплоснабжение 1" ООО "Теплоснабжение 2" |
Увеличение срока службы котлов на несколько лет
|
краевой бюджет |
1,134
|
0
|
0,42
|
0,462
|
0,252
|
0
|
|
|
местный бюджет |
0,486
|
0
|
0,18
|
0,198
|
0,108
|
0
|
|
|
41.4. Техническое перевооружение (приобретение техники по лизингу) |
7,3
|
0
|
1,73
|
1,9
|
2,1
|
1,57
|
ООО "Теплоснабжение 1" ООО "Теплоснабжение 2" |
снижение затрат на доставку угля до склада, соответственно снижение себестоимости тепловой энергии. Экономия за отопительный сезон составит более 1 млн. руб. |
краевой бюджет |
5,14
|
0
|
1,211
|
1,33
|
1,5
|
1,099
|
|
|
местный бюджет |
2,16
|
0
|
0,519
|
0,57
|
0,6
|
0,471
|
|
|
40.5. Установка приборов учета энергоресурсов и воды |
0,018
|
0
|
0
|
0,004
|
0
|
0,014
|
ООО "Теплоснабжение 1" ООО "Теплоснабжение 2" |
точный учет воды и тепловой энергии
|
собственные средства |
0,013
|
0
|
0
|
0,004
|
0
|
0,009
|
|
|
местный бюджет |
0,005
|
0
|
|
|
|
0,005
|
|
|
42. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения |
28,672
|
13,94
|
11
|
0
|
2,239
|
1,493
|
МУП «ЖКХ г.Змеиногорска»
|
реконструкция центрального водопровода с использованием полиэтиленовых труб позволит сэкономить 21% потреблённой электроэнергии при сокращении на 12% потери воды в трубопроводе (187 тыс. кВт в год., что составляет 371,0 тыс. руб./год). |
федеральный бюджет |
12,44
|
9,44
|
3
|
0
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
1,483
|
0
|
0
|
0
|
0,89
|
0,593
|
|
|
местный бюджет |
13,167
|
4
|
7,5
|
0
|
1
|
0,667
|
|
|
внебюджетные средства |
1,582
|
0,5
|
0,5
|
0
|
0,349
|
0,233
|
|
|
42.1. Замена и модернизация сетей |
|
|
|
|
|
|
МУП «ЖКХ г.
Змеиногорска»
|
Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления услуг, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
- магистральные сети |
20,12
|
7,44
|
9
|
0
|
2,208
|
1,472
|
||
федеральный бюджет |
4,94
|
3,94
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
1,485
|
0
|
0
|
0
|
0,89
|
0,595
|
|
|
местный бюджет |
10,167
|
1
|
7,5
|
0
|
1
|
0,667
|
|
|
внебюджетные средства |
1,53
|
0,5
|
0,5
|
0
|
0,318
|
0,212
|
|
|
- установка водопроводной колонки по ул. Полковая |
0,052
|
|
|
|
0,031
|
0,021
|
|
Обеспечение централизованным водоснабжением
|
местный бюджет |
0,052
|
|
|
|
0,031
|
0,021
|
|
|
-бурение скважины и установка водонапорной башни с прокладкой водопровода на ул. Уральская |
7,5
|
5,5
|
2
|
|
|
|
ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция»
|
Обеспечение централизованным водоснабжением более 800человек населения |
федеральный бюджет |
7,5
|
5,5
|
2
|
|
|
|
|
|
42.2. Энергосберегающее оборудование , резервное электропитание - внедрение эл. привода с частотным регулированием |
1,3
|
0
|
1,3
|
|
|
|
|
Снижение энергозатрат, себестоимости жилищно-коммунальных услуг |
краевой бюджет
|
1,3
|
0
|
1,3
|
|
|
|
|
|
42.3. Водозаборные сооружения |
5,43
|
0
|
0
|
3,16
|
1,16
|
1,11
|
ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция»
|
Обеспечение централизованным водоснабжением
|
- бурение 1 скважины в пос. Геолог 2 (ул. Нахимова) |
0,29
|
0
|
0
|
0,29
|
0
|
0
|
||
Ремонт накопительных емкостей: |
|
|
|
|
|
|
МУП «ЖКХ г.
Змеино-
горска»
|
Обеспечение бесперебойного водоснабжения
|
1000 м3
|
0,37
|
0,37
|
|
|
|
|
||
500 м3
|
0,19
|
|
0,19
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
|
местный бюджет |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
|
внебюджетные средства |
3,43
|
0
|
0
|
1,16
|
1,16
|
1,11
|
|
|
Итого по ЖКХ: |
72,04
|
16,54
|
20,13
|
14,582
|
14,05
|
6,738
|
|
|
федеральный бюджет |
13,44
|
9,44
|
3
|
1
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
25,948
|
0
|
6,881
|
8,654
|
7,877
|
2,536
|
|
|
местный бюджет |
24,534
|
6,1
|
9,249
|
3,564
|
3,428
|
2,193
|
|
|
внебюджетные средства |
6,542
|
1
|
1
|
1,16
|
1,827
|
1,555
|
|
|
собственные средства |
1,576
|
0
|
0
|
0,204
|
0,918
|
0,454
|
|
|
Итого по цели 1: |
320,074
|
55,2516
|
72,5348
|
63,0574
|
68,5241
|
60,7061
|
|
|
федеральный бюджет: |
71,908
|
18,263
|
11,925
|
10,366
|
15,477
|
15,877
|
|
|
краевой бюджет |
115,355
|
13,3856
|
27,3048
|
26,4534
|
26,4411
|
21,7701
|
|
|
местный бюджет |
80,518
|
13,621
|
23,247
|
15,888
|
15,466
|
12,296
|
|
|
внебюджетные средства |
1,605
|
0,321
|
0,321
|
0,321
|
0,321
|
0,321
|
|
|
собственные средства |
5,008
|
0,591
|
0,637
|
0,889
|
1,649
|
1,242
|
|
|
средства населения |
30
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
ТФОМС,Фонд социального страхования |
15,68
|
3,07
|
3,1
|
3,14
|
3,17
|
3,2
|
|
|
№ 2.Рост экономического потенциала |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Организационное и кадровое обеспечение хозяйственного комплекса и социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий по 12-40-часовым программам по темам: «Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов»; «Гражданское право»; «Трудовое право»; «Бухгалтерский учет и налогообложение»; «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и основы финансового менеджмента»; «Практический маркетинг» |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
Администрация города, привлеченные образовательные учреждения |
Повышение эффективности управления
|
Собственные средства |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
1.2. Формирование муниципального заказа на подготовку кадров учреждениями профессионального образования всех уровней, основанного на среднесрочном прогнозе изменения ситуации в отраслях экономики и прогнозе потребности в специалистах определенной квалификации на среднесрочную перспективу; Целевая контрактная подготовка специалистов |
0,3
|
0
|
0
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Комитет по экономике, промышленности и торговле, комитет по образованию администрации города, управление по промышленности энергетике администрации края, предприятия города |
Повышение эффективности управления и деятельности предприятий, |
Собственные средства |
0,15
|
0
|
0
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Местный бюджет |
0,15
|
0
|
0
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
2. Развитие пищевой и обрабатывающей промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Строительство цеха по производству отделочного камня |
|
|
|
|
|
|
ИПБОЮЛ Быков С. И.
|
Создание 6 рабочих мест, увеличение объема отгруженной продукции на 2358 тыс. руб., налоговых поступлений на 150 тыс. руб. |
Собственные средства |
3,578
|
3,578
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Модернизация производства мясных полуфабрикатов |
|
|
|
|
|
|
ИПБОЮЛ Морозов С. Ю.
|
Обновление производственных фондов, повышение эффективности производства, улучшение условий труда |
Собственные средства |
0,87
|
0,15
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
|
|
2.3. Реконструкция здания и модернизация производства мебели |
|
|
|
|
|
|
ИПБОЮЛ Силифонова Ю. В.
|
Обновление производственных фондов, создание 4 рабочих мест |
Собственные средства |
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0
|
0
|
|
|
2.4. Маркетинговый анализ позиций действующих производств и рынков промышленной продукции |
без финансовых вложений
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Комитет по экономике, промышленности и торговле, управление по промышленности и энергетике администрации края, ГОУ ВПО АлтГТУ им. И. И. Ползунова (по согласованию) |
Обоснование расширения ассортимента производимой продукции на базе местного сырья |
2.5. Проведение выставок-продаж, дегустаций, презентаций новых видов продукции |
0,02
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
Комитет по экономике, промышленности и торговле,
местные товаропроизводители
|
Расширение рынков сбыта продукции и укрепление на внутреннем рынке местных товаропроизводителей |
Собственные средства |
0,015
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
||
Местный бюджет |
0,005
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
|
|
2.6. Содействие в размещении государственного и муниципального заказа |
без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике, промышленности и торговле
|
Расширение рынков сбыта продукции
|
3. Развитие потребительского рынка |
|
|
|
|
|
|
Победитель аукциона
|
|
3.1. Строительство универсального рынка |
|
|
|
|
|
|
|
Создание новых рабочих мест, повышение качества торгового обслуживания, улучшение условий труда и архитектурного облика города, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения |
собственные средства |
33,5
|
3,5
|
14
|
16
|
0
|
0
|
|
|
3.2.Строительство сельскохозяйственного рынка |
|
|
|
|
|
|
Победитель аукциона
|
Содействие развитию личных подсобных хозяйств, повышение качества торгового обслуживания, улучшение архитектурного облика города, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения |
Собственные средства |
31
|
3,5
|
5,5
|
6,3
|
7,3
|
8,4
|
|
|
4. Создание транспортно-перегрузочного комплекса (с возможным приданием таможенно-складских функций) |
|
|
|
|
|
|
Управление Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей администрации края, администрация города |
Привлечение инвестиций, развитие потребительского рынка, повышение уровня жизни населения |
Итого по промышленности: |
70,118
|
10,982
|
19,934
|
22,83
|
7,634
|
8,734
|
|
|
местный бюджет |
0,155
|
0,001
|
0,001
|
0,051
|
0,051
|
0,051
|
|
|
Собственные средства |
69,963
|
10,981
|
19,933
|
22,78
|
7,583
|
8,683
|
|
|
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Развитие жилищного строительства
|
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по строительству и архитектуре |
Обеспечение жильём 176 семей.
|
федеральный бюджет
|
35,8
|
34,3
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
||
краевой бюджет
|
3,5
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,4
|
0,4
|
|
|
местный бюджет
|
2,5
|
0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
|
|
другие источники (средства застройщиков)
|
2,6
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,8
|
|
|
6. Строительство муниципального жилья
|
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по строительству и архитектуре |
Улучшение жилищных условий населения
|
краевой бюджет
|
7,2
|
0
|
1,2
|
1,2
|
2,4
|
2,4
|
|
|
местный бюджет
|
7,46
|
0
|
1,46
|
1,2
|
2,4
|
2,4
|
|
|
7. Разработка генерального плана г. Змеиногорск
|
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по строительству и архитектуре |
Возможные направления развития города
|
местный бюджет
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
8. Развитие инженерной инфраструктуры для комплексной застройки территорий |
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по строительству и архитектуре |
Обеспечение участков под строительство инженерными сетями
|
собственные средства
|
1,9
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет
|
77,95
|
13,85
|
17,8
|
15,1
|
16,2
|
15
|
|
|
местный бюджет
|
27,3
|
0
|
10,7
|
5,8
|
5,6
|
5,2
|
|
|
9. Программно-техническое обеспечение ведения информационной системы градостроительной деятельности |
0,6
|
0
|
0,3
|
0,3
|
0
|
0
|
Комитет администрации города по строительству и архитектуре |
Создание общей информационной базы по категориям земель застройки |
краевой бюджет
|
0,4
|
0
|
0,2
|
0,2
|
0
|
0
|
|
|
местный бюджет
|
0,2
|
0
|
0,1
|
0,1
|
0
|
0
|
|
|
10. Ремонт автодорог города
|
|
|
|
|
|
|
МУП «ЖКХ г.Змеиногорска»
|
Снижение износа автомобильного транспорта, повышение имиджа города |
краевой бюджет
|
17,9
|
0
|
4,1
|
5,35
|
5,35
|
3,1
|
|
|
местный бюджет
|
17,9
|
0
|
4,1
|
5,35
|
5,35
|
3,1
|
|
|
11. Строительство и ремонт скверов и парков
|
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по строительству и архитектуре |
Создание дополнительных мест отдыха для населения
|
местный бюджет
|
2,27
|
0
|
0,82
|
0,65
|
0,5
|
0,3
|
|
|
12.Ремонт уличного освещения
|
|
|
|
|
|
|
МУП «ЖКХ г.Змеиногорска», филиал «Змеиногорские МЭС» КГУП «Алтайкрайэнерго» |
Снижение криминогенной обстановки, снижение уровня ДТП
|
местный бюджет
|
1,3
|
0
|
0,5
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
|
|
другие источники (филиал Зм. МЭС Алтайкрайэнерго )
|
3,9
|
0,9
|
0,6
|
0,6
|
0,9
|
0,9
|
|
|
13.Строительство мемориалов, памятников, малых архитектурных форм |
|
|
|
|
|
|
Администрация города, МУП «ЖКХ г.Змеиногорска», Сибирский казачий округ |
Воссоздание единого исторического облика города
|
местный бюджет |
1,3
|
0
|
0,6
|
0,4
|
0
|
0,3
|
|
|
другие источники (Сибирский казачий округ) |
3,4
|
0,4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,6
|
|
|
14. МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» на 2008-2011 годы |
24
|
3,7
|
6,8
|
6,8
|
6,7
|
0
|
Администрация города, подрядные организации
|
Улучшение жилищных условий населения, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг |
федеральный бюджет |
17,8
|
2,8
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
местный бюджет |
5
|
0,6
|
1,5
|
1,5
|
1,4
|
|
|
|
средства населения |
1,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
Итого по градостроительству: |
239,28
|
55,45
|
52,58
|
46,75
|
48,5
|
36
|
|
|
федеральный бюджет |
53,6
|
37,1
|
5,3
|
5,3
|
5,4
|
0,5
|
|
|
краевой бюджет |
106,95
|
14,75
|
24,2
|
22,75
|
24,35
|
20,9
|
|
|
местный бюджет |
65,73
|
1,1
|
20,38
|
15,8
|
16,15
|
12,3
|
|
|
собственные средства населения |
3,8
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
0,8
|
|
|
средства предприятий |
9,2
|
1,9
|
2
|
2,1
|
1,7
|
1,5
|
|
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Оценка эффективности использования муниципального имущества путем определения имущества, приносящего доход и недоходного имущества |
без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по управлению муниципальным имуществом |
снижение нагрузки на расходную часть бюджета и увеличению поступлений в бюджет |
15. Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности |
3
|
0,3
|
0,5
|
0,6
|
0,8
|
0,8
|
Комитет администрации города по управлению муниципальным имуществом |
Определение состава имущества
|
местный бюджет
|
3
|
0,3
|
0,5
|
0,6
|
0,8
|
0,8
|
|
|
16. Проведение межевания земельных участков при разграничении собственности на землю |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом
|
Регистрация права муниципальной собственности,
повышение эффективности использования муниципальных земель |
местный бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
17. Проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом
|
Повышение эффективности использования муниципальных земель |
местный бюджет
|
0,55
|
0,15
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
18. Активизация работы по оформлению земельных участков и сбору арендной платы |
без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по управлению муниципальным имуществом |
Пополнение городского и краевого бюджетов
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.Оптимизация использования бюджетных средств с учетом снижения рисков их нерационального использования |
без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике |
Повышение эффективности бюджетной политики, оптимизация использования бюджетных средств |
20.Совершенствование процедуры торгов на право заключения договоров аренды на земельные участки |
без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике |
|
Создание условий для развития предпринимательства и благоприятного инвестиционного климата |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Развитие личных подсобных хозяйств населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.Содействие получению льготных кредитов на развитие личных подсобных хозяйств |
без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике, промышленности и торговле, Змеиногорское ОСБ № 2313 |
Повышение доступности кредитных ресурсов для развития личных подсобных хозяйств |
21.2. Организация закупа сельскохозяйственной продукции с обязательным заключением договоров контрактации с владельцами личных подсобных хозяйств |
без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике, промышленности и торговле, местные товаропроизводители, владельцы личных подсобных хозяйств |
Обеспечение гарантированного сбыта продукции личных подсобных хозяйств |
21.3. Проведение ярмарок по реализации продукции личных подсобных хозяйств |
0,115
|
0
|
0,01
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
Администрации города и района (по согласованию), владельцы личных подсобных хозяйств |
Расширение рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств, увеличение предложения и удовлетворение спроса населения на животноводческую продукцию, снижение цен |
Другие источники (средства населения) |
0,115
|
0
|
0,01
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
|
|
21.4. Составление заявок и содействие в приобретении молодняка сельскохозяйственных животных |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Управление сельского хозяйства администрации Алтайского края, комитет по экономике, промышленности и торговле |
Повышение эффективности личных подсобных хозяйств
|
Другие источники (средства населения ) |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
21.5. Проведение семинаров по технологиям выращивания сельскохозяйственных культур и их хранению |
0,15
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
Управление сельского хозяйства администрации Алтайского края, комитет по экономике, промышленности и торговле, привлеченные образовательные учреждения |
Повышение эффективности личных подсобных хозяйств
|
Другие источники (средства населения) |
0,15
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
|
|
22. Развитие малого бизнеса. |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1. Разработка программы развития малого предпринимательства на 2008-2012 г.г. |
без финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике, промышленности и торговле
|
Создание нормативно-правовой базы развития предпринимательства
|
22.2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого бизнеса (содержание информационно-консультационного центра, поддержание информационно-правового обеспечения) |
|
|
|
|
|
|
Администрация края, администрация города
|
Повышение доступности информационных ресурсов
|
Местный бюджет |
0,175
|
0,025
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
0,045
|
|
|
22.3. Предоставление льготных кредитов из бизнес-инкубатора |
|
|
|
|
|
|
Администрация города
|
Повышение доступности и снижение платности кредитных ресурсов для субъектов малого бизнеса |
Местный бюджет |
3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
|
|
22.4. Компенсация части процентной банковской ставки по кредитам на развитие предпринимательской деятельности |
|
|
|
|
|
|
Администрация края, Администрация города
|
Повышение доступности и снижение платности кредитных ресурсов для субъектов малого бизнеса |
Краевой бюджет |
1,25
|
0,15
|
0,2
|
0,25
|
0,3
|
0,35
|
|
|
23. Стимулирование инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1. Разработка инвестиционного паспорта, создание инвестиционных площадок |
19
|
0
|
4
|
4
|
5
|
6
|
Главное управление экономики и инвестиций администрации края, Администрация города, привлеченные консалтинговые фирмы |
Создание условий для привлечения инвестиций
|
Краевой бюджет |
9,5
|
0
|
2
|
2
|
2,5
|
3
|
|
|
Местный бюджет |
9,5
|
0
|
2
|
2
|
2,5
|
3
|
|
|
23.2. Разработка инвестиционной программы |
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике, промышленности и торговле, комитет по финансам, кредитной и налоговой политике, комитет по строительству и архитектуре |
Создание условий для привлечения инвестиций
|
23.3.3. Создание бизнес-инкубатора промышленного типа (на базе неиспользуемых производственных мощностей) |
|
|
|
|
|
|
Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Главное управление экономики и инвестиций администрации края, Алтайская торгово-промышленная палата, администрация города, банковские учреждения (по согласованию) |
Создание условий для развития предпринимательства в сфере промышленного производства |
Краевой бюджет |
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по цели 2: |
353,753
|
68,557
|
78,954
|
79,249
|
64,159
|
53,919
|
|
|
федеральный бюджет: |
53,6
|
37,1
|
5,3
|
5,3
|
5,4
|
0,5
|
|
|
краевой бюджет |
120,7
|
14,9
|
26,4
|
28
|
27,15
|
24,25
|
|
|
местный бюджет |
82,61
|
2,076
|
23,611
|
19,286
|
20,441
|
17,196
|
|
|
собственные средства |
79,013
|
12,881
|
21,933
|
24,833
|
9,233
|
10,133
|
|
|
средства населения |
8,915
|
1,6
|
1,71
|
1,83
|
1,935
|
1,84
|
|
|
№ 3. Создание современного конкурентоспособного туристско-оздоровительного комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Восстановление дороги Змеиногорск – Колывань (через перевал Гляден), планировка покрытия. (38 км.) |
4,08
|
0
|
1,4
|
1,01
|
0,835
|
0,835
|
Комитеты администрации г.Змеиногорска по туризму, финансам, налоговой и кредитной политике, частные инвесторы
|
Формирование современного туристского комплекса, как нового сектора экономики Привлечение инвестиций; создание новых рабочих мест |
Федеральный бюджет |
1,77
|
0
|
0,18
|
0,6
|
0,495
|
0,495
|
|
|
Краевой бюджет |
1,13
|
0
|
0,6
|
0,2
|
0,165
|
0,165
|
|
|
Местный бюджет |
1,13
|
0
|
0,6
|
0,2
|
0,165
|
0,165
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,05
|
0
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
2.Отсыпка дороги п. Черепановск– р. Бороздовая. Планировка покрытия. |
0,438
|
0
|
0,158
|
0,11
|
0,11
|
0,06
|
Комитеты администрации г.Змеиногорска по туризму, финансам, налоговой и кредитной политике, частные инвесторы
|
Формирование современного туристского комплекса, как нового сектора экономики Привлечение инвестиций; создание новых рабочих мест |
Федеральный бюджет |
0,168
|
0
|
0,018
|
0,06
|
0,06
|
0,03
|
|
|
Краевой бюджет |
0,11
|
0
|
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,01
|
|
|
Местный бюджет |
0,11
|
0
|
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,01
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,05
|
0
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
3.Строительства моста через р. Бороздовая |
|
|
|
|
|
|
Комитеты администрации г.Змеиногорска по туризму, финансам, налоговой и кредитной политике, частные инвесторы
|
Формирование современного туристского комплекса, как нового сектора экономики |
Федеральный бюджет |
0,256
|
0
|
0,016
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
|
|
Краевой бюджет |
0,09
|
0
|
0,05
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
|
|
Местный бюджет |
0,09
|
0
|
0,05
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,05
|
0
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
4.Энергоснабжение и связь: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Расширение абонентской сети п. Черепановск до 50 номеров. |
0,4
|
|
0,4
|
0,4
|
|
|
Рубцовский ЦТ
|
Улучшение уровня обеспеченности телефонной связью
|
Федеральный бюджет |
0,21
|
|
0,21
|
0,21
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
0,07
|
|
0,07
|
0,07
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,07
|
|
0,07
|
0,07
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,05
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
4.2.Энергоснабжение горнолыжного комплекса и турбазы в п. Черепановск. |
|
|
|
|
|
|
Филиал «Змеиногорские МЭС», частные инвесторы |
Создание современного туристского комплекса
|
Федеральный бюджет |
0,21
|
|
0,21
|
0,21
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
0,07
|
|
0,07
|
0,07
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,07
|
|
0,07
|
0,07
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,05
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
6.Создание имиджа Змеиногорска, как одного из туристско-рекреационных центров Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Участие в выставках туристического продукта. (ежегодно) |
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
Комитет администрации г.Змеиногорска по туризму,
частные инвесторы
|
Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики |
Федеральный бюджет |
0,12
|
0,024
|
0,024
|
0,024
|
0,024
|
0,024
|
|
|
Краевой бюджет |
0,04
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
|
|
|
|
|||||||
Местный бюджет |
0,04
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
6.2. Издание путеводителя по туристско-экскурсионным объектам Змеиногорска и Колывани |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Комитет администрации г.Змеиногорска по туризму,
частные инвесторы
|
Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики |
Федеральный бюджет |
0,24
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|
|
Краевой бюджет |
0,08
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
|
|
Местный бюджет |
0,08
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
6.3.Издание буклетов, открыток |
0,5
|
0
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Комитет администрации г.Змеиногорска по туризму,
частные инвесторы
|
Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики |
Федеральный бюджет |
0,24
|
0
|
0,096
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|
|
Краевой бюджет |
0,08
|
0
|
0,032
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
|
|
Местный бюджет |
0,08
|
0
|
0,032
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,1
|
0
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
6.4.Создание действующего портала Комитета по туризму Змеиногорска в сети Интернет |
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации г.Змеиногорска по туризму
|
Повышение информирования о туристском комплексе
|
Федеральный бюджет |
0,09
|
0
|
0,036
|
0,018
|
0,018
|
0,018
|
|
|
Краевой бюджет |
0,03
|
0
|
0,012
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
|
|
Местный бюджет |
0,03
|
0
|
0,012
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,05
|
0
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
7.Обеспечение безопасности, экологической в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.Создание на базе МЧС поисково-спасательного отряда |
1,712
|
0
|
0,712
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
|
Обеспечение безопасности туристических услуг
|
Федеральный бюджет |
0,9
|
0
|
0,48
|
0,18
|
0,12
|
0,12
|
|
|
Краевой бюджет |
0,156
|
0
|
0,016
|
0,06
|
0,04
|
0,04
|
|
|
Местный бюджет |
0,156
|
0
|
0,016
|
0,06
|
0,04
|
0,04
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,5
|
0
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
7.2.Обустройство туристских троп, стоянок, мест массового отдыха. |
0,5
|
0
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Комитеты администрации г.Змеиногорска по туризму, по финансам, налоговой и кредитной политике, |
Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики |
Федеральный бюджет |
0,24
|
0
|
0,096
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|
|
Краевой бюджет |
0,08
|
0
|
0,032
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
|
|
Местный бюджет |
0,08
|
0
|
0,032
|
0,016
|
0,016
|
0,016
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,1
|
0
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
7.3.Создание минигостиниц в черте города |
2,704
|
0
|
0,304
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
Комитет по туризму, частные инвесторы |
Создание современного туристского комплекса, как нового сектора экономики |
Федеральный бюджет |
0,384
|
0
|
0,024
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
|
|
Краевой бюджет |
0,2
|
0
|
0,08
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
Местный бюджет |
0,2
|
0
|
0,08
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
Внебюджетные средства |
1,92
|
0
|
0,12
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
8.Развитие сети объектов массового отдыха гостей и жителей города |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.Городской пляж (Нагорный пруд) |
2
|
0
|
0,8
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
МУП «ЖКХ г. Змеиногорска»
|
Повышение уровня обслуживаниярасширение перечня услуг |
Федеральный бюджет |
0,576
|
0
|
0,288
|
0,144
|
0,144
|
0,144
|
|
|
Краевой бюджет |
0,24
|
0
|
0,096
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|
|
Местный бюджет |
0,24
|
0
|
0,096
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,8
|
0
|
0,32
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
|
|
8.2.Горнолыжный комплекс |
3
|
0
|
1,2
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
ЗАО «Геркулес»
|
Повышение уровня обслуживания расширение перечня услуг
|
Федеральный бюджет |
0,576
|
0
|
0,288
|
0,144
|
0,144
|
0,144
|
|
|
Краевой бюджет |
0,24
|
0
|
0,096
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|
|
Местный бюджет |
0,24
|
0
|
0,096
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|
|
Внебюджетные средства |
1,8
|
0
|
0,72
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
|
|
9.Популяризация туризма среди населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.Создание и пополнение пункта проката снаряжения для туризма и отдыха |
2
|
0
|
0,8
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
ЗАО «Геркулес»
|
Повышение уровня обслуживаниярасширение перечня услуг |
Федеральный бюджет |
0,78
|
0
|
0,312
|
0,156
|
0,156
|
0,156
|
|
|
Краевой бюджет |
0,26
|
0
|
0,104
|
0,052
|
0,052
|
0,052
|
|
|
Местный бюджет |
0,26
|
0
|
0,104
|
0,052
|
0,052
|
0,052
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,7
|
0
|
0,28
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
|
|
9.2.Создание в городе секций и клубов для детей и подростков (туризм, альпинизм, горнолыжный, СЮТур и др.) |
1
|
0,032
|
0,368
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Комитеты администрации г. Змеиногорска по туризму, ФиС, образованию |
Развитие детского туризма
|
Федеральный бюджет |
0,48
|
0
|
0,192
|
0,096
|
0,096
|
0,096
|
|
|
Краевой бюджет |
0,16
|
0,032
|
0,032
|
0,032
|
0,032
|
0,032
|
|
|
Местный бюджет |
0,16
|
0
|
0,064
|
0,032
|
0,032
|
0,032
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,2
|
0
|
0,08
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
9.3.Организация массовых туристских мероприятий местного, регионального, краевого значения. (фестивалей, слётов и т. п.) |
1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Комитет администрации г. Змеиногорска по туризму |
Повышение привлекательности туристских услуг и массовости мероприятий |
Федеральный бюджет |
0,54
|
0,108
|
0,108
|
0,108
|
0,108
|
0,108
|
|
|
Краевой бюджет |
0,18
|
0,036
|
0,036
|
0,036
|
0,036
|
0,036
|
|
|
Местный бюджет |
0,18
|
0,036
|
0,036
|
0,036
|
0,036
|
0,036
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
10.Кадровая политика. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.Подготовка и повышение квалификации кадров работающих в сфере туризма и смежных отраслях. |
1,0
|
0
|
0,4
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Комитет по туризму, привлеченные учебные заведения |
Создание 42 рабочих мест
|
Федеральный бюджет |
0,54
|
0
|
0,216
|
0,108
|
0,108
|
0,108
|
|
|
Краевой бюджет |
0,18
|
0
|
0,072
|
0,036
|
0,036
|
0,036
|
|
|
Местный бюджет |
0,18
|
0
|
0,072
|
0,036
|
0,036
|
0,036
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,1
|
0
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
Итого по цели 3: |
22,22
|
0,392
|
7,918
|
4,85
|
4,555
|
4,505
|
|
|
федеральный бюджет: |
8,608
|
0,18
|
2,842
|
1,982
|
1,817
|
1,787
|
|
|
краевой бюджет |
3,396
|
0,092
|
1,482
|
0,654
|
0,589
|
0,579
|
|
|
местный бюджет |
3,396
|
0,06
|
1,514
|
0,654
|
0,589
|
0,579
|
|
|
внебюджетные средства |
6,82
|
0,06
|
2,08
|
1,56
|
1,56
|
1,56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Сохранение уникальных природных ресурсов, восстановление и реконструкция памятников истории и архитектуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Создание и реставрация исторических комплексов, как экскурсионных объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Формирование проектно-сметной документации |
0,4
|
0
|
0,4
|
|
|
|
Комитеты администрации г. Змеиногорска по туризму, строительству и архитектуре, финансам, налоговой и кредитной политике, проектные организации, частные инвесторы |
Создание современного туристского комплекса
|
Федеральный бюджет |
0,24
|
0
|
0,24
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
0,08
|
0
|
0,08
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,08
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
1.2.Создание экскурсионных объектов на базе подземных выработок |
5
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
Комитеты администрации г. Змеиногорска по туризму, строительству и архитектуре, финансам, налоговой и кредитной политике, проектные организации, частные инвесторы |
Увеличение числа туристских объектов
|
Федеральный бюджет |
3
|
0
|
1,2
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Краевой бюджет |
1
|
0
|
0,4
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
Местный бюджет |
1
|
0
|
0,4
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
2.Сохранение культурного наследия |
|
|
|
|
|
|
|
|
-мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры города |
0,12
|
0
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
Комитеты администрации г. Змеиногорска по культуре
туризму,
строительству и
архитектуре, Музей
|
Создание исторического комплекса города.
Реставрация и сохранение памятников истории
Формирование базы данных о объектах культурного наследия
|
Местный бюджет |
0,04
|
0
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,08
|
0
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
- выполнение противоаварийных мероприятий на памятниках истории, реставрация.Дом Огурова-2008, Екатерининская шахта2009, плотина-2010,исторический центр-2011-2012 |
|
|
|
|
|
|
Комитеты администрации г. Змеиногорска по культуре
туризму,
строительству и
архитектуре, Музей
|
Создание исторического комплекса города.
Реставрация и сохранение памятников истории
|
Местный бюджет |
3,457
|
1,057
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
-создание электронных каталогов культурного наследия и музейных предметов |
0,215
|
0,015
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
Комитет администрации г. Змеиногорска по культуре, Музей
|
Включение
информации об
объектах
культурного
наследия и особо ценных музейных предметов
|
Местный бюджет |
0,14
|
0
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,075
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
|
-паспортизация объектов историко-культурного наследия |
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации г. Змеиногорска по культуре, Музей
|
|
Местный бюджет |
0,4
|
0
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
-проведение археологических экспедиций, обследований по выявлению и изучению объектов наследия. |
|
|
|
|
|
|
Центр
РАНИКЦ
|
Сохранение, изучение,
популяризация исторического
наследия , пополнение музейных фондов
|
Внебюджетные средства |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
Создание музейного комплекса |
6
|
6
|
|
|
|
|
Администрация Алтайского края, Администрация города |
Увеличение доходов от платных услуг
|
Краевой бюджет |
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
-приобретение оборудования для Музея |
0,25
|
0,01
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
Комитет администрации г. Змеиногорска по культуре, Музей
|
|
Местный бюджет |
0,2
|
0
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
внебюджетные средства |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Охрана воздушного бассейна |
|
|
|
|
|
|
|
|
- установка газопылеулавливающих устройств, предназначенных для улавливания и обезвреживания вредных веществ из газов, отходящих от технологических агрегатов перед выбросом в атмосферу |
0,748
|
0
|
0,187
|
0,187
|
0,187
|
0,187
|
ООО «Теплоснабжение-1», ООО «Теплоснабжение-2»
|
Снижение выбросов в атмосферу на 80%
|
краевой бюджет |
0,376
|
0
|
0,094
|
0,094
|
0,094
|
0,094
|
|
|
местный бюджет |
0,372
|
0
|
0,093
|
0,093
|
0,093
|
0,093
|
|
|
4.Использование отходов производства и потребления: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- строительство полигона для складирования бытовых и промышленных отходов |
1,2
|
0
|
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
администрация города, МУП «ЖКХ г. Змеиногорска» |
улучшение экологической и санитарной обстановки в городе
|
краевой бюджет |
0,75
|
0
|
0,3
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
местный бюджет |
0,45
|
0
|
0,3
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
- приобретение и установка контейнеров для сбора бытовых отходов |
0,54
|
0
|
0,12
|
0,12
|
0,15
|
0,15
|
администрация города, МУП «ЖКХ г. Змеиногорска» |
улучшение экологической и санитарной обстановки в городе
|
местный бюджет |
0,54
|
0
|
0,12
|
0,12
|
0,15
|
0,15
|
|
|
- организация сбора мусора в водоохранных зонах рек и водоемов |
0,3
|
0,05
|
0,055
|
0,06
|
0,065
|
0,07
|
МУП «ЖКХ г. Змеиногорска», экологические отряды |
воспитание бережного отношения к природе
|
местный бюджет |
0,3
|
0,05
|
0,055
|
0,06
|
0,065
|
0,07
|
|
|
5.Экологическое воспитание, пропаганда экологических знаний |
|
|
|
|
|
|
|
|
- проведение городских экологических мероприятий |
0,1
|
0,01
|
0,015
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
администрация города, комитеты администрации г. Змеиногорска по культуре, образованию |
формирование экологической культуры населения
|
местный бюджет |
0,1
|
0,01
|
0,015
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
|
|
- приобретение экологической литературы центральной библиотеке города |
0,15
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
МУК «Централизованная библиотечная система» |
формирование экологической культуры населения
|
местный бюджет |
0,15
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
|
|
Итого по цели 4: |
18,555
|
7,367
|
3,487
|
2,537
|
2,577
|
2,587
|
|
|
федеральный бюджет: |
2,4
|
0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
краевой бюджет |
5,206
|
3
|
0,874
|
0,444
|
0,444
|
0,444
|
|
|
местный бюджет |
10,129
|
4,127
|
1,868
|
1,348
|
1,388
|
1,398
|
|
|
внебюджетные средства |
0,82
|
0,24
|
0,145
|
0,145
|
0,145
|
0,145
|
|
|
Итого по плану: |
691,7678
|
131,5676
|
148,9746
|
149,6934
|
139,8151
|
121,7171
|
|
|
федеральный бюджет: |
136,516
|
55,543
|
20,667
|
18,248
|
23,294
|
18,764
|
|
|
краевой бюджет |
230,7378
|
31,3776
|
42,1416
|
55,5514
|
54,6241
|
47,0431
|
|
|
местный бюджет |
176,653
|
19,884
|
50,24
|
37,176
|
37,884
|
31,469
|
|
|
внебюджетные средства |
9,245
|
0,621
|
2,546
|
2,026
|
2,026
|
2,026
|
|
|
собственные средства |
84,021
|
13,472
|
22,57
|
25,722
|
10,882
|
11,375
|
|
|
средства населения |
38,915
|
7,6
|
7,71
|
7,83
|
7,935
|
7,84
|
|
|
ТФОМС,Фонд социального страхования |
15,68
|
3,07
|
3,1
|
3,14
|
3,17
|
3,2
|
|
|