RSS - рассылка План
План мероприятий программы социально-экономического развития Залесовского района 2008-2012 годы |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, млн. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Развитие промышленного потенциала |
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Залесовский маслосырзавод» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|
ООО «Залесовский маслосырзавод» |
Прирост объема производства – 20.0 млн. рублей в год. |
собственные средства |
2,5
|
1,5
|
1
|
|
|
|
|
|
Кредиты банков |
2
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
ООО «Факт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция производственных мощностей по переработке шерсти |
0,8
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
|
|
ООО «Факт» |
Прирост объема производства – 0,3 млн. рублей в год, создание 2 рабочих мест, увеличение поступлений налогов в местный бюджет 50 тыс. рублей. |
собственные
|
0,8
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
|
|
|
|
ИП «Кунц» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция цеха по производству корпусной мебели |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
ИП «Кунц» |
Прирост объема производства – 0,3 млн. рублей в год, создание 2 рабочих мест. |
собственные средства |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Залесовоагропродукт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка мельницы для производства ржаной муки, монтаж оборудования для производства масла из льносемени |
5
|
1,5
|
1,5
|
2
|
|
|
ООО «Залесовоагропродукт» |
Прирост объема производства – 1,5 млн. рублей в год, создание 10 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет -80 тыс. рублей. |
собственные средства |
2
|
0,5
|
0,5
|
1
|
|
|
|
|
Кредиты банков |
3
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
ООО «Правда» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка линии по переработке льна долгунца |
|
|
|
|
|
|
ООО «Правда» |
Прирост объема производства – 0,5 млн. рублей в год, создание 12 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет -50 тыс. рублей. |
собственные средства |
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Феникс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка линии по переработке и фасовке даров леса (папоротник-орляк, грибы). |
9
|
|
|
3
|
3
|
3
|
ЗАО «Феникс» |
Прирост объема производства – 5,0 млн. рублей в год, создание 30 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет -100 тыс. рублей. |
собственные средства |
4
|
|
|
1
|
1
|
2
|
|
|
Кредиты банков |
5
|
|
|
2
|
2
|
1
|
|
|
ИТОГО по разделу: |
22,3
|
7,1
|
3,8
|
5,4
|
3
|
3
|
|
|
собственные средства |
12,3
|
5,1
|
1,8
|
2,4
|
1
|
2
|
|
|
Кредиты банков |
10
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
|
|
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
Отдел архитектуры |
Улучшение жилищных условий населения 25 семей в год |
краевой бюджет |
4,188
|
0,756
|
0,796
|
0,836
|
0,88
|
0,92
|
|
|
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
|
|
|
|
|
|
комитет по делам молодежи |
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
краевой бюджет |
2,162
|
0,381
|
0,402
|
0,438
|
0,46
|
0,481
|
|
|
3. Развитие водоснабжения в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
краевой бюджет |
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
21,35
|
16,137
|
1,198
|
1,274
|
1,34
|
1,401
|
|
|
краевой бюджет |
21,35
|
16,137
|
1,198
|
1,274
|
1,34
|
1,401
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Сохранение плодородия почв, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
2,6
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,53
|
0,57
|
|
|
1.1. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Повышение урожайности зерновых культур на 1 ц\га |
2,6
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,53
|
0,57
|
|
|
|
Перевод земель с/с назначения, покрытых лесной растительностью, в земли лесного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1,809
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
4,409
|
2,309
|
0,5
|
0,5
|
0,53
|
0,57
|
|
|
Краевой бюджет |
4,409
|
2,309
|
0,5
|
0,5
|
0,53
|
0,57
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Повышение урожайности зерновых за счет посева семян элитных сортов |
краевой бюджет |
1,4
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
2.Субсидирование затрат на производство соломки и льнотресты льна-долгунца |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Расширение площади посева льна-долгуца |
краевой бюджет |
15,7
|
2,9
|
3,1
|
3,1
|
3,3
|
3,3
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
17,1
|
3,1
|
3,4
|
3,4
|
3,6
|
3,6
|
|
|
краевой бюджет |
17,1
|
3,1
|
3,4
|
3,4
|
3,6
|
3,6
|
|
|
Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Поддержка племенного животноводства, всего |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Повышение продуктивности коров за счет улучшения племенного жив-ва |
краевой бюджет |
0,228
|
0,04
|
0,043
|
0,045
|
0,05
|
0,05
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
0,228
|
0,04
|
0,043
|
0,045
|
0,05
|
0,05
|
|
|
краевой бюджет |
0,228
|
0,04
|
0,043
|
0,045
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Субсидирование части затрат на приобретение с\х техники и оборудования для жив-ва |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Расширение парка сельхозтехники |
краевой бюджет |
11,4
|
2
|
2,1
|
2,3
|
2,5
|
2,5
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
11,4
|
2
|
2,1
|
2,3
|
2,5
|
2,5
|
|
|
краевой бюджет |
11,4
|
2
|
2,1
|
2,3
|
2,5
|
2,5
|
|
|
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Повышение доступности кредитных ресурсов |
краевой бюджет |
2,12
|
0,361
|
0,408
|
0,453
|
0,449
|
0,449
|
|
|
Субсидии по инвестиционным кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,061
|
0,181
|
0,204
|
0,226
|
0,225
|
0,225
|
|
|
Субсидирование по краткосрочным кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,059
|
0,18
|
0,204
|
0,227
|
0,224
|
0,224
|
|
|
2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Развитие ипотеки земель с\х назначения |
краевой бюджет |
0,91
|
|
0,1
|
0,175
|
0,25
|
0,385
|
|
|
3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Врзмещение страховых средств в сельском хозяйстве |
краевой бюджет |
4,209
|
0,271
|
0,888
|
0,95
|
1,05
|
1,05
|
|
|
Развитие кадрового потенциала и ИКС |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Повышение образовательного уровня кадров АПК, всего |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Повышение образовательного уровня кадров на селе |
краевой бюджет |
0,599
|
0,12
|
0,12
|
0,119
|
0,12
|
0,12
|
|
|
2. Привлечение и закрепления специалистов в с\х производство путем оказания господдержки руководителям и специалистам ПАК |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Поддержка привлечения и закрепления специалистов в с\х производство |
краевой бюджет |
1,063
|
0,507
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
|
|
в т.ч. на возвратной основе, всего |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Улучшение оказания господдержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратной основе |
краевой бюджет |
0,547
|
0,11
|
0,109
|
0,11
|
0,109
|
0,109
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
8,901
|
1,259
|
1,655
|
1,836
|
2,008
|
2,143
|
|
|
краевой бюджет |
8,901
|
1,259
|
1,655
|
1,836
|
2,008
|
2,143
|
|
|
Развитие агропромышленного комплекса |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
|
ОАО «Залесовское» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция молочно-товарной фермы |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост объема производства – 1,0 млн. рублей в год. |
Кредиты банков |
2,3
|
2,3
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Думчево» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция молочно-товарной фермы |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост объема производства – 0,5 млн. рублей в год. |
собственные средства |
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Кредиты банков |
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
ООО «Борисовское» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция молочно-товарной фермы |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост объема производства – 0,8 млн. рублей в год. |
собственные средства |
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
Кредиты банков |
2,5
|
|
|
2,5
|
|
|
|
|
ООО «Залесовоагропродукт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство зерна |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема производства – 1000 тонн зерна в год. |
Кредиты банков |
8
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
ООО «Нива» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство зерна и сочных кормов |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема производства – 500 тонн зерна в год. |
Кредиты банков |
3,5
|
1,5
|
|
1
|
|
1
|
|
|
ООО «Думчево» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство зерна |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема производства – 700 тонн зерна в год. |
Кредиты банков |
5
|
1
|
|
|
2
|
2
|
|
|
ООО «Колос» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство молока |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема производства – 80 тонн молока в год. |
Кредиты банков |
4,5
|
|
2,5
|
2
|
|
|
|
|
КФХ «Пятаковой» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство молока |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема производства – 80 тонн молока в год. |
Кредиты банков |
3,5
|
|
|
|
1,5
|
2
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
31,8
|
4,8
|
6,5
|
8
|
5,5
|
7
|
|
|
собственные средства |
1,5
|
0
|
1
|
0,5
|
0
|
0
|
|
|
Кредиты банков |
30,3
|
4,8
|
5,5
|
7,5
|
5,5
|
7
|
|
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Развитие ЛПХ и КФХ
|
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Поддержка развития ЛПХ и КФХ |
2. Поддержка создания с\х потребительских кооперативов |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Поддержка 1 с\х потребительского кооператива и создание еще 1 с\х ПК |
Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Поддержка создания с\х потребительского кооператива |
краевой бюджет |
0,81
|
0,3
|
0,128
|
0,134
|
0,124
|
0,124
|
|
|
Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым с\х потребительскими кооперативами |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Поддержка создания с\х потребительского кооператива |
краевой бюджет |
4,708
|
0,9
|
1
|
1,1
|
0,854
|
0,854
|
|
|
Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Поддержка создания с\х потребительского кооператива |
краевой бюджет |
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
6,518
|
1,2
|
2,128
|
1,234
|
0,978
|
0,978
|
|
|
ИТОГО по разделу: |
101,706
|
30,845
|
17,524
|
18,589
|
16,506
|
18,242
|
|
|
краевой бюджет |
69,906
|
26,045
|
11,024
|
10,589
|
11,006
|
11,242
|
|
|
Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
На 2007-2010 годы |
0
|
|
|
|||||
собственные средства |
1,5
|
0
|
1
|
0,5
|
0
|
0
|
|
|
Кредиты банков |
30,3
|
4,8
|
5,5
|
7,5
|
5,5
|
7
|
|
|
Социальная защита |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми |
|
|
|
|
|
|
Комитет по соцзащите населения |
Улучшение социальной поддержки малоимущих семей с детьми |
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
Комитет по соцзащите населения |
Увеличение предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
краевой бюджет |
21,422
|
6,72
|
7,144
|
7,558
|
|
|
|
|
Оказание помощи в денежной форме |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по соцзащите населения |
Увеличение оказания помощи в денежной форме |
Краевой бюджет |
0,448
|
0,141
|
0,149
|
0,158
|
|
|
|
|
Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по соцзащите населения |
Повышение выплаты ежемесячного пособия на ребенка |
Краевой бюджет |
14,038
|
4,404
|
4,681
|
4,953
|
|
|
|
|
Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
|
|
|
|
|
|
Комитет по соцзащите населения |
Повышение выплаты ежемесячного пособия на ребенка |
федеральный бюджет |
0,456
|
0,152
|
0,152
|
0,152
|
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
36,364
|
11,417
|
12,126
|
12,821
|
0
|
0
|
|
|
федеральный бюджет |
0,456
|
0,152
|
0,152
|
0,152
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
35,908
|
11,265
|
11,974
|
12,669
|
0
|
0
|
|
|
Приоритетный национальный проект «Здоровье» |
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
Улучшение медицинского обслуживания населения. |
Вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3,003
|
0,55
|
0,572
|
0,595
|
0,643
|
0,643
|
|
|
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2,207
|
0,404
|
0,42
|
0,437
|
0,473
|
0,473
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
5,21
|
0,954
|
0,992
|
1,032
|
1,116
|
1,116
|
|
|
федеральный бюджет |
5,21
|
0,954
|
0,992
|
1,032
|
1,116
|
1,116
|
|
|
ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-20011 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,461
|
0,084
|
0,088
|
0,091
|
0,099
|
0,099
|
|
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,378
|
0,069
|
0,072
|
0,075
|
0,081
|
0,081
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
0,839
|
0,153
|
0,16
|
0,166
|
0,18
|
0,18
|
|
|
федеральный бюджет |
0,839
|
0,153
|
0,16
|
0,166
|
0,18
|
0,18
|
|
|
КЦП «Предупреждение заболеваний соц.характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
Улучшение медицинского обслуживания населения. |
Вакцинопрофилактика
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,109
|
0,114
|
0,118
|
0,128
|
0,128
|
|
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,236
|
0,043
|
0,045
|
0,046
|
0,051
|
0,051
|
|
|
Здоровое поколение |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,883
|
0,162
|
0,168
|
0,175
|
0,189
|
0,189
|
|
|
Сахарный диабет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,071
|
0,013
|
0,014
|
0,014
|
0,015
|
0,015
|
|
|
Пульмонология (бронхальная астма и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,081
|
0,015
|
0,016
|
0,016
|
0,017
|
0,017
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
1,868
|
0,342
|
0,357
|
0,369
|
0,4
|
0,4
|
|
|
краевой бюджет |
1,868
|
0,342
|
0,357
|
0,369
|
0,4
|
0,4
|
|
|
Ведомственная целевая программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
Улучшение медицинского обслуживания населения. |
краевой бюджет |
0,014
|
0,002
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
0,014
|
0,002
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
|
|
краевой бюджет |
0,014
|
0,002
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
|
|
Комитет по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные ремонты объектов здравоохранения. |
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
Улучшение медицинского обслуживания населения. |
муниципальный бюджет |
0,8
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,8
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0
|
|
|
ИТОГО по разделу: |
45,095
|
13,068
|
13,838
|
14,591
|
1,899
|
1,699
|
|
|
федеральный бюджет |
6,505
|
1,259
|
1,304
|
1,35
|
1,296
|
1,296
|
|
|
краевой бюджет |
37,79
|
11,609
|
12,334
|
13,041
|
0,403
|
0,403
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,8
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0
|
|
|
Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда Алтайского края на 2008-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищный фонд |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Улучшение жилищных условий населения |
муниципальный бюджет |
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
Внебюдж.источники
|
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
1,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0
|
0
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0
|
0
|
|
|
Внебюдж.источники
|
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0
|
0
|
|
|
Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010г Строительство и приобретение жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
7,643
|
1,607
|
1,71
|
1,881
|
1,9
|
0,545
|
|
|
муниципальный бюджет |
3,432
|
1,06
|
0,838
|
0,667
|
0,67
|
0,197
|
|
|
Внебюджетные источники |
621,174
|
129,344
|
140,22
|
152,874
|
99,368
|
99,368
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
632,249
|
132,011
|
142,768
|
155,422
|
101,938
|
100,11
|
|
|
краевой бюджет |
7,643
|
1,607
|
1,71
|
1,881
|
1,9
|
0,545
|
|
|
муниципальный бюджет |
3,432
|
1,06
|
0,838
|
0,667
|
0,67
|
0,197
|
|
|
Внебюдж.источники
|
621,174
|
129,344
|
140,22
|
152,874
|
99,368
|
99,368
|
|
|
Мероприятия по техническому перевооружению ЖКХ на условиях лизинга |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Улучшение жилищных условий населения |
Лизинг, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
Внебюдж.источники
|
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
1,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0
|
0
|
|
|
внебюдж.источники
|
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0
|
0
|
|
|
Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство 4.5 км водопровода и |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
-х скважин в с. Залесово по ФЦП «СРС» |
|
|
||||||
1.Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
- замена и модернизация сетей - всего |
5,2
|
1,6
|
1,6
|
2,0
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
собственные средства |
1,2
|
0,1
|
0,1
|
1,0
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
2
|
0,5
|
1,0
|
0,5
|
|
|
|
|
- обновление и модернизация оборудования - всего |
|
0,7
|
0,7
|
1,2
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
собственные средства |
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,7
|
0,5
|
0,2
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,2
|
|
|
0,2
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,2
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
ИТОГО по водоснабжению |
7,8
|
2,3
|
2,3
|
3,2
|
0
|
0
|
|
|
собственные средства |
1,7
|
0,1
|
0,1
|
1,5
|
0
|
0
|
|
|
федеральный бюджет |
2,7
|
1,5
|
0,7
|
0,5
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
0,2
|
0
|
0
|
0,2
|
0
|
0
|
|
|
муниципальный бюджет |
3,2
|
0,7
|
1,5
|
1
|
0
|
0
|
|
|
2.Теплоснабжение
|
9,55
|
3,15
|
3,25
|
3,15
|
0
|
0
|
|
|
2.1. Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД |
1,8
|
0,6
|
0,60
|
0,60
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения |
федеральный бюджет |
0,6
|
|
0,60
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,2
|
0,6
|
|
0,60
|
|
|
|
|
2.2. Замена (модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции |
6,4
|
2,1
|
2,20
|
2,10
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения |
федеральный бюджет |
0,7
|
0,50
|
0,20
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,5
|
|
|
1,5
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
3,1
|
1,5
|
1,50
|
0,10
|
|
|
|
|
Внебюджетные фонды |
1,1
|
0,10
|
0,50
|
0,50
|
|
|
|
|
2.3. Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных пааратов |
0,9
|
0,30
|
0,30
|
0,30
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения |
краевой бюджет |
0,9
|
0,30
|
0,30
|
0,30
|
|
|
|
|
2.4. Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения |
0,3
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения |
федеральный бюджет |
0,1
|
|
0,10
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,2
|
0,10
|
|
0,10
|
|
|
|
|
2.5. Перевод потребителей тепла (где экономически выгодно) на автономные |
0,15
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественными услугами теплоснабжения |
краевой бюджет |
0,15
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
ИТОГО по теплоснабжению |
9,55
|
3,15
|
3,25
|
3,15
|
0
|
0
|
|
|
федеральный бюджет |
1,4
|
0,5
|
0,9
|
0
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
2,55
|
0,35
|
0,35
|
1,85
|
0
|
0
|
|
|
муниципальный бюджет |
4,5
|
2,2
|
1,5
|
0,8
|
0
|
0
|
|
|
внебюджетные
|
1,1
|
0,10
|
0,50
|
0,50
|
0
|
0
|
|
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залесовский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопровода (1-я очередь) 2 скважины, 4,5 км |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
краевой бюджет |
15,5
|
4,0
|
5,7
|
5,8
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
3,9
|
1,0
|
1,4
|
1,5
|
|
|
|
|
Залесовский сельсовет |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водопровода (2-я очередь) 5,0 км |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
краевой бюджет |
11,6
|
|
|
|
6,0
|
5,6
|
|
|
муниципальный бюджет |
2,9
|
|
|
|
1,5
|
1,4
|
|
|
Тундрихинский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт водопроводных сетей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
муниципальный бюджет |
0,2
|
|
|
0,1
|
|
0,1
|
|
|
Кордонский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт водопроводных сетей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
муниципальный бюджет |
0,3
|
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
Пещерский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт водопроводных сетей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
муниципальный бюджет |
0,3
|
|
0,1
|
|
0,2
|
|
|
|
Черемушкинский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт водопроводных сетей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
|
|
|||
муниципальный бюджет |
0,4
|
0,1
|
|
|
0,1
|
0,2
|
|
|
МУП «Залесовское ЖКХ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация котельного оборудован |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Экономический эффект 450 тыс. рублей в год. Улучшение качества предоставляемых услуг. |
Кредиты банков |
4
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
Администрации сельсоветов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция и модернизация котельного оборудования |
|
|
|
|
|
|
Комитет по ЖКХ |
Экономический эффект 650 тыс. рублей в год. Улучшение качества предоставляемых услуг. |
муниципальный бюджет |
2,6
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям по ЖКХ |
41,7
|
6,6
|
8,7
|
9
|
9,4
|
8
|
|
|
краевой бюджет |
27,1
|
4
|
5,7
|
5,8
|
6
|
5,6
|
|
|
муниципальный бюджет |
10,6
|
1,6
|
2
|
2,2
|
2,4
|
2,4
|
|
|
Кредиты банков |
4
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
0
|
|
|
ИТОГО по разделу: |
694,299
|
145,061
|
158,018
|
171,772
|
111,338
|
108,11
|
|
|
собственные средства |
1,7
|
0,1
|
0,1
|
1,5
|
0
|
0
|
|
|
федеральный бюджет |
4,1
|
2
|
1,6
|
0,5
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
38,393
|
6,257
|
8,06
|
10,031
|
7,9
|
6,145
|
|
|
муниципальный бюджет |
22,632
|
5,86
|
6,138
|
4,967
|
3,07
|
2,597
|
|
|
Кредиты банков |
4
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
0
|
|
|
внебюджетные
|
623,474
|
129,844
|
141,12
|
153,774
|
99,368
|
99,368
|
|
|
Образование и молодежь
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Улучшение условий для получения основного образования. |
ФЦП «Жилище на 2002-2010 годы» |
0,436
|
0,128
|
0,154
|
0,154
|
0
|
0
|
|
|
федеральный бюджет |
0,436
|
0,128
|
0,154
|
0,154
|
|
|
|
|
КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,328
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
0
|
0
|
|
|
В т.ч. по мероприятиям программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Дети и семья: Дети сироты» |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,328
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
|
|
|
|
Одаренные дети |
0,138
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
|
|
|
|
Организация летнего отдыха детей |
0,792
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|
|
|
|
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
0,564
|
0,177
|
0,188
|
0,199
|
|
|
|
|
ЕГЭ
|
0,31
|
0,097
|
0,103
|
0,110
|
|
|
|
|
«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно- наглядного, технологического оборудования, учебных пособий |
1,1
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
|
|
«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
2,3
|
0,300
|
0,700
|
0,300
|
0,500
|
0,500
|
|
|
«Развитие сельского с порта»: приобретение спортинвентаря |
0,75
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
|
|
«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охрано-пожарной сигнализации, замена э/проводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
1,4
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Комитет по образованию |
Повышение уровня пожарной безопасности |
КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008гг» |
0
|
|
|
|
|
|
комитет по делам молодежи |
Организация антинаркотических профилактических акций |
краевой бюджет |
0,082
|
0,019
|
0,02
|
0,021
|
0,02
|
0,002
|
|
|
В т.ч. по мероприятиям программы: |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
0,008
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,001
|
|
|
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
0,066
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,018
|
|
|
|
Организация антинаркотических профилактических акций |
0,008
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,001
|
|
|
КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы |
0,554
|
0,036
|
0,044
|
0,046
|
0,046
|
0,382
|
|
|
краевой бюджет |
0,479
|
0,024
|
0,03
|
0,031
|
0,03
|
0,364
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,075
|
0,012
|
0,014
|
0,015
|
0,016
|
0,018
|
|
|
КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы |
1,309
|
0,385
|
0,462
|
0,462
|
0
|
0
|
комитет по делам молодежи |
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
краевой бюджет |
0,873
|
0,257
|
0,308
|
0,308
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,436
|
0,128
|
0,154
|
0,154
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
24,5
|
0
|
0
|
0
|
14,5
|
10
|
|
|
Завершение строительства детского сада на 120 мест, (начат в 1991 году, готовность 60%) |
24,5
|
0
|
0
|
0
|
14,5
|
10
|
Комитет по образованию |
Расширение сети дошкольных учреждений. |
краевой бюджет |
21,5
|
|
|
|
12,5
|
9,0
|
|
|
муниципальный бюджет |
3
|
|
|
|
2,0
|
1,0
|
|
|
Тундрихинский сельсовет |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Строительство основной школы на 80 учащихся |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
Улучшение условий для получения основного образования. |
краевой бюджет |
30
|
|
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
65,127
|
2,449
|
3,136
|
2,852
|
30,436
|
26,254
|
|
|
федеральный бюджет |
0,436
|
0,128
|
0,154
|
0,154
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
61,616
|
2,309
|
2,968
|
2,683
|
28,42
|
25,236
|
|
|
муниципальный бюджет |
3,511
|
0,14
|
0,168
|
0,169
|
2,016
|
1,018
|
|
|
КЦП «Культура Алтая (2007-2010 годы)" |
2,17
|
0,272
|
0,289
|
0,399
|
0,455
|
0,755
|
Комитет по культуре |
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений. |
краевой бюджет |
1,512
|
0,199
|
0,212
|
0,294
|
0,312
|
0,495
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,658
|
0,073
|
0,077
|
0,105
|
0,143
|
0,26
|
|
|
В т.ч. по мероприятиям программы |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение библиотечных фондов |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре |
Пополнение библиотечных фондов |
краевой бюджет |
0,705
|
0,104
|
0,111
|
0,117
|
0,124
|
0,249
|
|
|
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре |
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений. |
краевой бюджет |
0,644
|
0,095
|
0,101
|
0,107
|
0,113
|
0,228
|
|
|
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре |
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
краевой бюджет |
0,163
|
|
|
0,070
|
0,075
|
0,018
|
|
|
Комитет по культуре |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре |
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений. |
Капитальные ремонты объектов культуры (сельские дома культуры -4 объекта, районный дом культуры, детская музыкальная школа). |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
4,6
|
0,6
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре |
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений. |
|
краевой бюджет |
3,7
|
0,5
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,9
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
6,77
|
0,872
|
1,289
|
1,399
|
1,455
|
1,755
|
|
|
краевой бюджет |
5,212
|
0,699
|
1,012
|
1,094
|
1,112
|
1,295
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,558
|
0,173
|
0,277
|
0,305
|
0,343
|
0,46
|
|
|
Комитет по физкультуре и спорту |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция стадионов (Залесовский, Черемушкинский, Борисовский сельсоветы). |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по физкультуре и спорту |
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом. |
муниципальный бюджет |
0,6
|
|
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
Мероприятия по содействию трудоустройства населения |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по трудоустройству |
Сокращение числа безработных |
федеральный бюджет |
1,452
|
0,329
|
0,303
|
0,273
|
0,274
|
0,273
|
|
|
муниципальный |
1,35
|
0,405
|
0,456
|
0,489
|
|
|
|
|
внебюджетные |
0,479
|
0,141
|
0,163
|
0,175
|
|
|
|
|
Мероприятия по профессиональному обучению |
0
|
|
|
|
|
|
Комитет по трудоустройству |
Повышение профессионального уровня населения |
федеральный бюджет |
0,659
|
0,130
|
0,135
|
0,140
|
0,145
|
0,109
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям |
4,54
|
1,005
|
1,057
|
1,277
|
0,619
|
0,582
|
|
|
федеральный бюджет |
2,111
|
0,459
|
0,438
|
0,413
|
0,419
|
0,382
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,95
|
0,405
|
0,456
|
0,689
|
0,2
|
0,2
|
|
|
внебюджетные |
0,479
|
0,141
|
0,163
|
0,175
|
0
|
0
|
|
|
ИТОГО по разделу: |
73,847
|
3,726
|
4,881
|
4,94
|
32,091
|
28,209
|
|
|
федеральный бюджет |
0,436
|
0,128
|
0,154
|
0,154
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет |
66,828
|
3,008
|
3,98
|
3,777
|
29,532
|
26,531
|
|
|
муниципальный бюджет |
7,019
|
0,718
|
0,901
|
1,163
|
2,559
|
1,678
|
|
|
ИТОГО по программе |
937,247
|
199,8
|
198,061
|
215,292
|
164,834
|
159,26
|
|
|
федеральный бюджет |
10,605
|
3,259
|
2,904
|
1,85
|
1,296
|
1,296
|
|
|
краевой бюджет |
212,917
|
46,919
|
35,398
|
37,438
|
48,841
|
44,321
|
|
|
муниципальный бюджет |
30,451
|
6,778
|
7,239
|
6,33
|
5,829
|
4,275
|
|
|
собственные средства |
15,5
|
5,2
|
2,9
|
4,4
|
1
|
2
|
|
|
кредиты банков |
44,3
|
7,8
|
8,5
|
11,5
|
8,5
|
8
|
|
|
внебюджетные
|
623,474
|
129,844
|
141,12
|
153,774
|
99,368
|
99,368
|
|
|
итого заемные |
683,274
|
142,844
|
152,52
|
169,674
|
108,868
|
109,368
|
|
|