RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финанси
рования
всего,
млн.руб.
|
в том числе по годам:
|
Исполни
тель
|
Ожидаемый
результат
от
реализации
мероприятия
|
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Рост уровня и качества жизни населения |
||||||||
1. Труд и занятость |
||||||||
1. Профессиональное обучение безработных граждан, профессиональная ориентация Краевой бюджет |
2,047
2,047
|
0,341
0,341
|
0,394
0,394
|
0,415
0,415
|
0,437
0,437
|
0,460
0,460
|
КГУ ЦЗН
Волчихинского района
|
Повышение занятости экономически активного населения района |
2.Содействие занятости населения (информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, организация ярмарок- вакансий) Краевой бюджет |
0,087
0,087
|
0,014
0,014
|
0,016
0,016
|
0,017
0,017
|
0,019
0,019
|
0,021
0,021
|
КГУ ЦЗН
Волчихинского района
|
Повышение занятости экономически активного населения района |
3.Организация временных и общественных работ. Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства |
8,674
4,302
0,487
3,883
|
1,536
0,786
0,08
0,670
|
1,624
0,799
0,09
0,735
|
1,727
0,851
0,1
0,776
|
1,835
0,905
0,105
0,825
|
1,950
0,961
0,112
0,877
|
КГУ ЦЗН
Волчихинского района
|
Повышение занятости экономически активного населения района |
4. Социальная поддержка безработных граждан, включая пособие по безработице, материальную помощь, стипендии и пенсии , назначенные досрочно Краевой бюджет |
46,324
46,324
|
9,235
9,235
|
8,815
8,815
|
9,112
9,112
|
9,421
9,421
|
9,741
9,741
|
КГУ ЦЗН
Волчихинского района
|
Повышение занятости экономически активного населения района |
Итого по разделу Краевой бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
57,130
52,760
0,487
3,883
|
11,126
10,376
0,08
0,670
|
10,849
10,024
0,09
0,735
|
11,271
10,395
0,1
0,776
|
11,712
10,782
0,105
0,825
|
12,172
11,183
0,112
0,877
|
|
|
Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни территории района |
|
|
||||||
Образование
|
|
|
||||||
1.Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей краевой бюджет муниципальный бюджет |
2,07
1,02
1,05
|
0,3
0,2
0,1
|
0,4
0,2
0,2
|
0,4
0,2
0,2
|
0,45
0,2
0,25
|
0,52
0,22
0,3
|
Администрация Волчих. района, комитет по образованию |
Создание благоприятных условий для детей из малоимущих семей |
2.Развитие материально-технической базы школ : приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий Краевой бюджет Муниципальный бюджет |
6,45
1,1
5,35
|
1,72
0,22
1,5
|
1,52
0,22
1,3
|
1,07
0,22
0,85
|
1,07
0,22
0,85
|
1,07
0,22
0,85
|
Краевое управление по образованию, комитет по образованию района |
Улучшение образовательного процесса и развития кругозора детей |
3.Организация летнего отдыха детей
краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
6,78
1,38
2,2
3,2
|
1,06
0,26
0,3
0,5
|
1,26
0,26
0,4
0,6
|
1,46
0,26
0,5
0,7
|
1,5
0,3
0,5
0,7
|
1,5
0,3
0,5
0,7
|
Комитет по образованию района
|
Улучшение материально-технической базы оздоровительных учреждений, учше ние здоровья детей, занятость детей
|
4.Одаренные дети Краевой бюджет Муниципальный бюджет |
2,86
0,26
2,6
|
0,44
0,04
0,4
|
0,45
0,05
0,4
|
0,65
0,05
0,6
|
0,66
0,06
0,6
|
0,66
0,06
0,6
|
Краевое управление по образованию, комитет по образованию района |
Поддержка одаренных детей
|
5.Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации , замена электропроводки,приобретение первичных средств пожаротушения краевой бюджет муниципальный бюджет |
2,9
2,4
0,5
|
0,5
0,4
0,1
|
0,6
0,5
0,1
|
0,6
0,5
0,1
|
0,6
0,5
0,1
|
0,6
0,5
0,1
|
Комитет по образованию района
|
Обеспечение безопасности в школах района
|
6.ФЦП «Жилище» на 2002-2010 г Краевой бюджет |
1,8
1,8
|
0,3
0,3
|
0,3
0,3
|
0,3
0,3
|
0,4
0,4
|
0,5
0,5
|
Комитет по образованию района
|
Улучшение жилищных условий работников образования
|
7.КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010г подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» Краевой бюджет |
2,4
2,4
|
0,4
0,4
|
0,4
0,4
|
0,5
0,5
|
0,5
0,5
|
0,6
0,6
|
Комитет по образованию района
|
Улучшение качества жизни детей-сирот
|
8..«Школьный автобус». Приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы Краевой бюджет |
2,7
2,7
|
0,7
0,7
|
0,3
0,3
|
0,7
0,7
|
0,5
0,5
|
0,5
0,5
|
Комитет по образованию района
|
|
9.Развитие сельского спорта: Приобретение спортивного инвентаря и оборудования Краевой бюджет Муниципальный бюджет |
3,1
1,55
1,55
|
0,4
0,15
0,25
|
0,4
0,15
0,25
|
0,5
0,15
0,35
|
0,9
0,55
0,35
|
0,9
0,55
0,35
|
Комитет по образованию района
|
Повышение образовательного уровня учителей
|
10. Единый государственный экзамен краевой бюджет муниципальный бюджет |
1,32
0,7
0,62
|
0,12
0,1
0,02
|
0,2
0,1
0,1
|
0,2
0,1
0,1
|
0,4
0,2
0,2
|
0,4
0,2
0,2
|
Комитет по образованию района
|
Поощрение участников олимпиад, смотров
|
11. КЦП «Комплекс мер противодействия злоупотреблению аркотиков и их незаконному обороту на 2005 – 2008г» Краевой бюджет |
0,1
0,1
|
0,02
0,02
|
0,02
0,02
|
0,02
0,02
|
0,02
0,02
|
0,02
0,02
|
Комитет по образованию района
|
Материальное обеспечение проведения ЕГЭ
|
12. КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,26
0,17
0,09
|
0,05
0,03
0,02
|
0,06
0,04
0,02
|
0,06
0,04
0,02
|
0,04
0,03
0,01
|
0,05
0,03
0,02
|
Комитет по образованию администрации края
|
Обеспечение образовательного процесса школ
|
13. КЦП«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы краевой бюджет Федеральный бюджет |
4,6
3,1
1,5
|
0,8
0,5
0,3
|
0,9
0,6
0,3
|
0,9
0,6
0,3
|
1,0
0,7
0,3
|
1,0
0,7
0,3
|
Комитет по образованию администрации края
|
Улучшение материально-технической базы школ
|
Здравоохранение
|
|
|
||||||
1.Ввести ставку врача уролога, врача – эндокринолога Федеральный бюджет Местный бюджет Другие источники |
1,05
0,41
0,50
0,14
|
0,16
0,06
0,08
0,02
|
0,2
0,07
0,10
0,03
|
0,22
0,069
0,10
0,051
|
0,24
0,09
0,110
0,04
|
0,23
0,10
0,11
0,02
|
МУЗ «Волчихинская ЦРБ»
|
Предоставление мед.помощи высокого качества и доступности |
2. Приобретение современного диагностического оборудования Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Другие источники |
22,3
12,2
4,6
5,5
0,1
|
3,8
2,5
0,6
0,7
0,02
|
3,7
2,0
0,8
0,9
0,02
|
4,4
2,4
0,9
1,1
0,02
|
5,0
2,6
1,1
1,3
0,02
|
5,4
2,7
1,2
1,5
0,02
|
МУЗ «Волчихинская ЦРБ»
|
Улучшение материально-технической базы ЦРБ, уч. Больниц,ФАП |
3. Совершенствование медицинского образования и кадровой политики повышения профессионального статуса и ответственности врача Федеральный бюджет Местный бюджет Другие источники |
6,25
5,9
0,3
0,05
|
1,17
1,1
0,06
0,01
|
1,27
1,2
0,06
0,01
|
1,27
1,2
0,06
0,01
|
1,37
1,3
0,06
0,01
|
1,17
1,1
0,06
0,01
|
МУЗ Волчихинская ЦРБ»
|
Совершенствование кадровой политики
|
Культура
|
|
|
||||||
1. Субсидирование на развитие социальной инфраструктуры ( капитальный ремонт центральной отопительной системы, кровли, электрохозяйства учреждений культуры и досуга) Краевой бюджет Местный бюджет Федеральный бюджет Собственные средства |
2,12
0,452
1,03
0,43
0,154
|
0,397
0,09
0,21
0,07
0,027
|
0,395
0,08
0,21
0,08
0,025
|
0,419
0,1
0,2
0,09
0,029
|
0,353
0,062
0,21
0,06
0,021
|
0,556
0,14
0,23
0,13
0,056
|
Районный отдел культуры
|
Улучшение материально-технической базы
|
2.Мероприятия в рамках реализации краевой целевой программы «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы» Централизованное приобретение справочной, энциклопедической, художествен-ной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,8013
0,4443
0,283
0,074
|
0,1257
0,0657
0,050
0,010
|
0,1368
0,0698
0,055
0,012
|
0,1432
0,0732
0,058
0,012
|
0,1978
0,1178
0,060
0,020
|
0,1978
0,1178
0,060
0,020
|
ГУК «Алтайская краевая универсальная научная
библиотека»,
администрация Волчих.района, межпоселенческая районная библиотека |
Обновление 8 %
устаревшей части фонда
библиотек
|
3. Поддержка участия молодых дарований из числа студентов и учащихся, педагогических работников учреждений художественного образования в межрегиональ- ных, российских смотрах, конкурсах, фестивалях муниципальный бюджет |
0,05
0,05
|
0,01
0,01
|
0,01
0,01
|
0,01
0,01
|
0,01
0,01
|
0,01
0,01
|
ГУК «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию», администрация. района, детская школа искусств района |
Повышение исполнительского мастерства молодых дарований – Участников российских и региональных смотров, конкурсов, фестивалей. |
4.Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,3794
0,2434
0,066
0,07
|
0,07
0,040
0,015
0,015
|
0,086
0,060
0,011
0,015
|
0,1117
0,0717
0,020
0,020
|
0,1117
0,0717
0,020
0,020
|
ГУК «Алтайский
краевой центр народного творчества и досуга»,
администрация
Волч..района, РКДЦ, КДЦ сел района
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, расширение информационного пространства |
|
Социальна поддержка населения |
|
|
||||||
1.КЦП«Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы, в том числе по мероприятиям: |
|
|
||||||
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Краевой бюджет |
45,16
45,16
|
8,27
8,27
|
8,79
8,79
|
9,3
9,3
|
9,3
9,3
|
9,5
9,5
|
КГУСО
ТЦСПСиД
|
Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста |
2.Оказание помощи в денежной форме Краевой бюджет |
1,07
1,07
|
0,18
0,18
|
0,19
0,19
|
0,2
0,2
|
0,2
0,2
|
0,3
0,3
|
КГУСО
ТЦСПСиД
|
Улучшение качества жизни
|
3.Выплата ежемесячного пособия на ребенка Краевой бюджет |
33,1
33,1
|
5,8
5,8
|
6,2
6,2
|
6,6
6,6
|
7,0
7,0
|
7,5
7,5
|
КГУСО
ТЦСПСиД
|
Улучшение качества жизни детей
|
4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Федеральный бюджет |
0,97
0,97
|
0,19
0,19
|
0,19
0,19
|
0,19
0,19
|
0,2
0,2
|
0,2
0,2
|
КГУСО
ТЦСПСиД
|
Улучшение здоровья детей
|
Физическая культура и спорт |
|
|
||||||
1.Реконструкция спортивных сооружений (центрального стадиона в с. Волчиха и клуба в с. Усть-Волчиха под спортзал) муниципальный бюджет |
1,2
1,2
|
0,5
0,5
|
0,3
0,3
|
0,4
0,4
|
Администрация Волчих.. района, комитет по физической культуре, спорту |
Развитие здорового образа жизни населения района |
||
2.Проведение районных соревнований с приглашением сборных команд других районов муниципальный бюджет |
0,53
0,53
|
0,11
0,11
|
0,11
0,11
|
0,11
0,11
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
Комитет по физической культуре и спорту Адмнистр.
р-на
|
Развитие здорового образа жизни населения района |
3. Обеспечение учебно-тренировочного процесса сборных команд района, проведение физкультурно-массовых мероприятий местный бюджет |
2,22
2,22
|
0,35
0,35
|
0,4
0,4
|
0,37
0,37
|
0,5
0,5
|
0,6
0,6
|
Администрация . района, комитет по физической культуре, спорту и комитет по образованию |
Развитие здорового образа жизни населения района |
Итого по разделу Федеральный бюджет Краевой бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
154,1407
21,41
103,2697
25,669
3,792
|
27,9627
4,22
18,3657
4,775
0,602
|
28,7218
3,84
19,2698
4,915
0,697
|
31,0982
4,249
20,8732
5,139
0,837
|
32,6425
4,55
22,0315
5,23
0,831
|
33,7155
4,551
22,7295
5,61
0,825
|
|
|
Рост качества среды жизнедеятельности
|
|
|
||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
||||||
1. Замена водопроводных сетей в с. Волчиха. Внедрение электропривода с частотным регулированием в с. Волчиха. Замена 6 водопроводных башен в районе, кап.ремонт головных сооружений станции второгоподъема |
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг,
Снижение затрат
|
||||||
А) Водоснабжение
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|
4,6
1,3
0,5
1,5
1,3
|
1,7
1,0
0,1
0,3
0,3
|
1,8
0,3
0,1
1,0
0,4
|
0,1
0,1
|
0,5
0,1
0,1
0,3
|
0,5
0,1
0,1
0,3
|
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг,
Снижение затрат
|
Б) Замена и модернизация сетей
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|
3,9
1,3
0
1,5
1,1
|
1,6
1,0
0
0,3
0,3
|
1,7
0,3
1,0
0,4
|
0
|
0,3
0,1
0,2
|
0,3
0,1
0,2
|
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат
|
В)Внедрение электропровода с частотным регулированием Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|
0,3
0,3
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
0
|
0
|
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат
|
2. Модернизация объектов теплоснабжения
|
|
|
||||||
А) Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД не менее 80% Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|
138,5
48,5
0
7,9
82,1
|
43,5
40,0
0
2,0
1,5
|
44,5
3,0
0
1,5
40,0
|
46,5
1,5
0
4,0
40,0
|
2,0
1,5
0,2
0,3
|
2,0
1,5
0,2
0,3
|
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат
|
Б) Замена ( модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|
14,8
3,5
1,6
3,7
6
|
4,0
2,0
0
1,0
1,0
|
4,5
1,5
0
1,0
2,0
|
4,5
0
1,0
1,5
2,0
|
0,9
0
0,3
0,1
0,5
|
0,9
0
0,3
0,1
0,5
|
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат
|
В) Работы по очистки внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи. Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|
1,0
1,0
|
0,2
0
0
0
0,2
|
0,2
0
0
0
0,2
|
0,2
0
0
0
0,2
|
0,2
0,2
|
0,2
0,2
|
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат
|
Г) Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения , в том числе установка противонакипных устройств Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|
3,0
0,5
2,5
|
0,6
0
0,1
0
0,5
|
0,6
0
0,1
0
0,5
|
0,6
0
0,1
0
0,5
|
0,6
0,1
0,5
|
0,6
0,1
0,5
|
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат
|
Д) Мероприятия по техническому перевооружению ЖКХ на условиях лизинга Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|
3,9
2
1,9
|
0,8
0
0
0,5
0,3
|
0,8
0
0
0,5
0,3
|
1,3
0
0
1
0,3
|
0,5
0,5
|
0,5
0,5
|
Администрация р-на, МУП ЖКХ, сельсоветы
|
Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение затрат
|
Дорожное строительство, транспорт, связь |
|
|
||||||
1. Ремонт дорог
краевой бюджет
|
50,0
50,0
|
10,0
10,0
|
10,0
10,0
|
10,0
10,0
|
10,0
10,0
|
10,0
10,0
|
Главы поселений
|
|
Экология
|
|
|
||||||
1. Организация утилизации и переработки ТБО и промышленных отходов муниципальный бюджет
|
1,9
1,9
|
0,3
0,3
|
0,4
0,4
|
0,4
0,4
|
0,4
0,4
|
0,4
0,4
|
Администрация района
|
|
Безопасность населения
|
|
|
||||||
1. Профилактика правонарушений
муниципальный бюджет
|
0,5
0,5
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
Волчихинский РОВД
|
Повышение безопасности жизни населения
|
2. Создание отделений пожарной части в селах района краевой бюджет
|
4,0
4,0
|
0,8
0,8
|
0,8
0,8
|
0,8
0,8
|
0,8
0,8
|
0,8
0,8
|
Администрации сел, отряд ГПС , МЧС России
|
Повышение безопасности жизни населения
|
3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
|
24,0
6,0
12,0
6,0
|
4,8
1,2
2,4
1,2
|
4,8
1,2
2,4
1,2
|
4,8
1,2
2,4
1,2
|
4,8
1,2
2,4
1,2
|
4,8
1,2
2,4
1,2
|
Администрация района, комитет ГОиЧС
|
Повышение безопасности жизни населения
|
Итого
Федеральный бюджет Краевой бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
250,4
60,6
68,9
25
95,9
|
68,5
45,2
13,5
5,7
4,1
|
70,3
6,3
13,5
6,7
43,8
|
69,4
3,7
14,5
8,2
43
|
21,1
2,7
13,7
2,2
2,5
|
21,1
2,7
13,7
2,2
2,5
|
|
|
4. Рост экономического потенциала района |
|
|
||||||
Промышленность
|
|
|
||||||
1. Строительство цеха по производству кирпича собственные источники |
1,0
1,0
|
0,3
0,3
|
0,3
0,3
|
0,2
0,2
|
0,2
0,2
|
ЧП Петреннко
|
Новые рабочие места, 10 мест
|
|
2. Строительство цехов по переработке лесопродукции
собственные источники
|
12,0
12,0
|
7,0
7,0
|
5,0
5,0
|
ЧП Шуваев
ООО"Вострово лес"
|
Увеличение объемов производства, сохранение рабочих мест |
|||
Сельское хозяйство
|
|
|
||||||
1.ФЦП « Социальное развитие села до 2010 года», в том числе по мероприятиям: |
Хозяйства всех форм собственности
|
|
||||||
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности Краевой бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства |
13,270
5,308
5,308
2,654
|
2,395
0,958
0,958
0,479
|
2,523
1,009
1,009
0,505
|
2,650
1,060
1,060
0,53
|
2,850
1,140
1,140
0,570
|
2,852
1,141
1,141
0,570
|
Коллективные хозяйства,
КФХ
|
Улучшение жилищных условий работников сельского хозяйства |
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
|
6,85
2,74
2,74
1,37
|
1,206
0,483
0,483
0,24
|
1,268
0,509
0,509
0,25
|
1,39
0,555
0,555
0,28
|
1,492
0,596
0,596
0,30
|
1,494
0,597
0,597
0,30
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Улучшение жилищных условий работников сельского хозяйства |
3.Развитие водоснабжения в сельской местности
Краевой бюджет
Местный бюджет
|
27,8
23,3
4,5
|
27,8
23,3
4,5
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Обеспечение населения водой
|
||||
2. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов6 |
Хозяйства всех форм собственности
|
|
||||||
Краевой бюджет Собственные средства |
14
4
10,0
|
2,3
0,7
1,6
|
2,6
0,8
1,8
|
2,8
0,8
2,0
|
3,15
0,85
2,3
|
3,15
0,85
2,3
|
Хозяйства всех форм собственности
|
|
3. Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве а) элитное семеноводство краевой бюджет собственные средства |
12,58
2,58
10
|
2,5
0,5
2,0
|
2,5
0,5
2,0
|
2,5
0,5
2,0
|
2,5
0,5
2,0
|
2,58
0,58
2,0
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Качественное изменение положения дел в отрасли растениеводства |
Б) Развитие промышленного садоводства (валовое производство плодов и ягод Краевой бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет |
1,758
0,758
0,5
0,5
|
0,377
0,177
0,1
0,1
|
0,377
0,177
0,1
0,1
|
0,377
0,177
0,1
0,1
|
0,377
0,177
0,1
0,1
|
0,25
0,05
0,1
0,1
|
ЗАО «Волчихинское»
|
Обеспечение населения продукцией садоводства и ее переработки |
4. Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве А) Поддержка племенного животноводства Краевой бюджет Собственные средства |
13,1
7,1
6,0
|
2,5
1,3
1,2
|
2,5
1,3
1,2
|
2,5
1,3
1,2
|
2,8
1,6
1,2
|
2,8
1,6
1,2
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Повышение продуктивности и рентабельности в отрасли |
5. Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения А) Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники Краевой бюджет |
18,167
18,167
|
2,5
2,5
|
3,0
3,0
|
3,5
3,5
|
4,5
4,5
|
4,667
4,667
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей
|
6. Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства А) Повышение доступности кредитных ресурсов Краевой бюджет |
3,6274
3,6274
|
0,6461
0,6461
|
0,7472
0,7472
|
0,8483
0,8483
|
0,6929
0,6929
|
0,6929
0,6929
|
Банки, администрация р-на, края
|
Улучшение материально-технической базы
|
Б) Субсидии по инвестиционным кредитам Краевой бюджет |
1,952
1,952
|
0,311
0,311
|
0,412
0,412
|
0,513
0,513
|
0,358
0,358
|
0,358
0,358
|
Администрация края, краевой Совет депутатов
|
Рост инвестиций
|
В) Субсидии по краткосрочным кредитам Краевой бюджет |
1,675
1,675
|
0,335
0,335
|
0,335
0,335
|
0,335
0,335
|
0,335
0,335
|
0,335
0,335
|
-//-
|
|
Г) развитие ипотеки земель сельскохозяйственного назначения Краевой бюджет |
1,329
1,329
|
0,2
0,2
|
0,2
0,2
|
0,2
0,2
|
0,364
0,364
|
0,365
0,365
|
Администрация края, краевой Совет депутатов
|
|
Д) Страхование рисков в сельском хозяйстве Краевой бюджет |
14,773
14,773
|
2,518
2,518
|
2,714
2,714
|
2,937
2,937
|
3,302
3,302
|
3,302
3,302
|
Администрация края, краевой Совет депутатов
Краевое управление сельского х-ва
|
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей
|
Е) Повышение образовательного уровня кадров АПК Краевой бюджет |
1,354
1,354
|
0,236
0,236
|
0,253
0,253
|
0,275
0,275
|
0,295
0,295
|
0,295
0,295
|
Краевое управление сельского х-ва
|
Улучшение кадровой ситуации на селе
|
Ж) Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство Краевой бюджет |
3,466
3,466
|
0,655
0,655
|
0,673
0,673
|
0,692
0,962
|
0,723
0,723
|
0,723
0,723
|
Краевое управление сельского х-ва
|
Улучшение кадровой ситуации на селе
|
З) оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратной основе Краевой бюджет |
2,249
2,249
|
0,435
0,435
|
0,442
0,442
|
0,449
0,449
|
0,461
0,461
|
0,462
0,462
|
Краевое управление сельского х-ва
|
Улучшение кадровой ситуации на селе
|
И) Материальное стимулирование участников конкурсов профессионального мастерства Собственные средства |
0,335
0,335
|
0,06
0,06
|
0,065
0,065
|
0,07
0,07
|
0,07 0,07 |
0,07
0,07
|
Краевое управление сельского х-ва
|
Повышение производительности труда
|
7. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования А) субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам Краевой бюджет |
1,18
1,18
|
0,18
0,18
|
0,2
0,2
|
0,2
0,2
|
0,3
0,3
|
0,3
0,3
|
Администрация края, краевой Совет депутатов
Краевое управление сельского х-ва
|
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей
|
Б) предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Краевой бюджет |
5,1
5,1
|
0,9
0,9
|
1,0
1,0
|
1,1
1,1
|
1,1
1,1
|
1,0
1,0
|
Администрация края, краевой Совет депутатов
Краевое управление сельского х-ва
|
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей
|
В) Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов Краевой бюджет |
1,0
1,0
|
1,0
1,0
|
Администрация края, краевой Совет депутатов
Краевое управление сельского х-ва
|
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей
|
||||
Итого по мероприятиям Краевой бюджет Федеральный бюджет Муниципальный бюджет Собственные средства |
|
|
||||||
Лесное хозяйство
|
|
|
||||||
1. Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей ( посадка лесных культур, содействие естественному возобновлению) Федеральный бюджет Краевой бюджет Собственные средства |
2,24
0,5
0,9
0,84
|
0,37
0,1
0,15
0,12
|
0,37
0,1
0,15
0,12
|
0,5
0,1
0,2
0,2
|
0,5
0,1
0,2
0,2
|
0,5
0,1
0,2
0,2
|
Волчихинский лесхоз
|
Восстановление лесного массива
|
Строительство
|
1. Увеличение строительства и покупка доступного жилья для различных категорий населения федеральный бюджет
краевой бюджет муниципальный бюджет собственные источники |
81,2
7,0
9,7
1,1
63,4
|
14,7
1,1
1,3
0,2
12,1
|
15,7
1,3
1,7
0,2
12,5
|
16,4
1,4
2,1
0,2
12,7
|
16,8
1,5
2,2
0,2
12,9
|
17,6
1,7
2,4
0,3
13,2
|
|
Увеличение ввода жилья до 10 тыс.кв.м за 2008-2012гг. Улучшение жилищных условий
|
2. Совершенствование законодательной базы, усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства (разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального района и поселений) краевой бюджет муниципальный бюджет |
3,2
1,6
1,6
|
0,4
0,2
0,2
|
2,0
1,0
1,0
|
0,8
0,4
0,4
|
Отдел по градостроительству и ЖКХ
|
Усиление контроля над застройкой,
землепользованием строит.нормами.Упрощение процедуры получения разрешения на строит-во . |
||
3. Строительство школы в с.Малышев Лог Всего
В т.ч. краевой бюджет Местный бюджкет |
59,5
47,6
11,9
|
4,279
3,579
0,700
|
16,2
13,2
3,0
|
39,021
30,821
8,2
|
Отдел по градостроительству и ЖКХ
|
|
||
Малое предпринимательство
|
|
|
||||||
1. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам взятым субъектами малого предпринимательства краевой бюджет
|
2,9
2,9
|
0,8
0,8
|
0,6
0,6
|
0,5
0,5
|
0,5
0,5
|
0,5
0,5
|
Инвест. комиссия и Совет предпринимателей. района
|
Улучшение финансового состояния предпринимателей
|
2. Создание информационно-консультативного центра в районе краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,120
0,1
0,02
|
0,120
0,1
0,02
|
Совет предпринимателей
|
Консультационная помощь предпринимателям района
|
||||
Управление государственной собственностью |
|
|
||||||
1. Разграничение государственной собственности на землю (оформление технических паспортов и землеустроительные работы по участкам подлежащим отнесению к муниципальной собственности муниципальный бюджет
|
0,6
0,6
|
0,2
0,2
|
0,3
0,3
|
0,1
0,1
|
Комитет экономики и управления имуществом района |
|
||
2. Выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозных земельных паев муниципальный бюджет
|
0,4
0,4
|
0,2
0,2
|
0,1
0,1
|
0,1
0,1
|
Администрации сел и района
|
Дополнительные доходы в бюджет
|
||
Управление районом
|
|
|
||||||
1. Учеба муниципальных кадров
собственные источники краевой бюджет
|
1,6
0,6
1,0
|
0,3
0,1
0,2
|
0,3
0,1
0,2
|
0,3
0,1
0,2
|
0,3
0,1
0,2
|
0,4
0,2
0,2
|
Администрация района, сельсоветы
|
Повышение образовательного уровня муниципальных служащих |
2 .Модернизация системы информационного обеспечения собственные источники
|
0,93
0,93
|
0,15
0,15
|
0,15
0,15
|
0,2
0,2
|
0,21
0,21
|
0,22
0,22
|
Администрация района,
|
|
Итого по разделу 4
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Собственные средства
|
311,2554
16,048
165,7934
34,46
67,424
27,53
|
49,9531
2,741
20,3231
9,02
12,819
5,05
|
62,9492
3,018
31,2862
10,14
13,255
5,25
|
109,2573
3,215
73,0323
14,0
13,51
5,5
|
44,1799
3,436
20,4639
0,7
13,77
5,81
|
44,9159
3,638
20,6879
0,6
14,07
5,92
|
|
|
|
|
|
||||||
Всего на реализацию мероприятий Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Собственные средства |
772,9261
98,058 390,7231
85,616
170,999
27,53
|
157,5418
52,161 62,5648
19,575
18,191
5,05
|
172,82
13,158 74,08
21,845
57,687
6,05
|
221,0265
11,164 118,8005
27,439
58,123
5,5
|
109,6344
10,686 66,9774
8,235
18,726
5,01
|
111,9034
10,889 68,3004
8,522
18,272
5,92
|
|
|