RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам: |
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
Цель № 1 «Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района |
|||||||||
В области здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Строительство пристройки к стационару ЦРБ в с. Усть-Пристань, всего |
94,7
|
15,4
|
15,4
|
63,9
|
-
|
-
|
Админист-
рация района
|
Улучшение медицинского обслуживания населения района. Снижение объема затрат на содержание лечебных учреждений на 5-6 млн.руб. в год. Закрытие трех поликлиник |
|
в т.ч. федеральный бюджет
|
19,8
|
3,4
|
3,4
|
13,0
|
|
|
|
||
краевой бюджет |
59,1
|
10,0
|
10,0
|
39,1
|
|
|
|
||
местный бюджет |
15,8
|
2,0
|
2,0
|
11,8
|
|
|
|
||
2. Капитальный ремонт здания Коробейниковской участковой больницы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
|
|
|
|
3. Приобретение оборудования для ФАПов (12 сухожарочных шкафов и 16 кварцевых ламп) |
|
|
|
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы |
|
- местный бюджет
|
0,25
|
0,25
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Подготовка и переподготовка врачей и медицинского персонала , местный бюджет |
0,5
|
0,07
|
0,05
|
0,08
|
0,1
|
0,2
|
|
|
|
5. Укрепление кадрового потенциала ( до укомплектованность врачами: хирург, 2 терапевта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Стационарно-замещающие технологии: перепрофилирование 10 коек стационара в койки дневного пребывания |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия бюджетных средств
|
|
7.Приоритетный национальный проект «Здоровье», в том числе: |
2,06
|
0,48
|
0,5
|
0,52
|
0,28
|
0,28
|
ЦРБ
|
Улучшение здоровья населения
|
|
Вакцинопрофилактика
|
2,01
|
0,47
|
0,49
|
0,51
|
0,27
|
0,27
|
|
|
|
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
в том числе федеральный бюджет
|
|
0,48
|
0,5
|
0,52
|
0,28
|
0,28
|
|
|
|
8. ФЦП, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вакцинопрофилактика
|
0,45
|
0,1
|
0,11
|
0,12
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
0,24
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,03
|
0,03
|
|
|
|
в том числе федеральный бюджет
|
0,69
|
0,16
|
0,17
|
0,18
|
0,09
|
0,09
|
|
|
|
9. КЦП, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вакцинопрофилактика
|
0,016
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,002
|
|
|
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
0,153
|
0,036
|
0,038
|
0,039
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
Здоровое поколение
|
0,69
|
0,16
|
0,17
|
0,18
|
0,09
|
0,09
|
|
|
|
Сахарный диабет
|
0,061
|
0,014
|
0,015
|
0,016
|
0,008
|
0,008
|
|
|
|
Пульмонология
|
0,053
|
0,012
|
0,013
|
0,014
|
0,007
|
0,007
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет
|
0,98
|
0,23
|
0,24
|
0,25
|
0,13
|
0,13
|
|
|
|
10. Ведомственная целевая программа
« Витаминизация беременных в Алтайском крае»
|
|
0,003
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет
|
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,03
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
22,55
|
4,04
|
4,07
|
13,7
|
0,37
|
0,37
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
60,08
|
10,23
|
10,24
|
39,35
|
0,13
|
0,13
|
|
|
|
- местный бюджет
|
18,55
|
2,32
|
4,05
|
11,88
|
0,1
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» (опека)
|
1,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
Улучшение условий детей сирот
|
|
в т.ч. краевой бюджет
|
1,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
|
|
2. КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 года, в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, комитет по образованию |
Обеспечение равных возможностей и доступности образования |
|
- одаренные дети, в т.ч. краевой бюджет
|
0,13
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
|
|
|
|
|
- организация летнего отдыха детей, в т.ч. краев.
|
0,78
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
|
|
|
|
|
- приобретение учебников для категории социально-незащищенных детей, в т.ч. кр/б |
0,57
|
0,18
|
0,19
|
0,2
|
|
|
|
|
|
- единый государственный экзамен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,042
|
0,002
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
|
|
3. Развитие материально-технической базы школ
(приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий) – |
2,05
|
0,39
|
0,4
|
0,41
|
0,42
|
0,43
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
|
местный бюджет |
0,95
|
0,17
|
0,18
|
0,19
|
0,20
|
0,21
|
|
|
|
4. «Школьный автобус» : приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы - краевой бюджет |
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
5. «Развитие сельского спорта» - краевой бюджет
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
6. «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,41
|
0,44
|
0,47
|
0,5
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,78
|
0,14
|
0,15
|
0,15
|
0,16
|
0,18
|
|
|
|
7. КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,019
|
0,022
|
0,025
|
0,026
|
0,033
|
|
|
|
местный бюджет |
|
0,009
|
0,011
|
0,012
|
0,015
|
0,014
|
|
|
|
8. Лицензирование учреждений образования района – местный бюджет |
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
9. Организация питания учащихся в школах (завтраки. питание в ГПД и интернате) – м/бюд. |
|
0,43
|
0,46
|
0,48
|
0,52
|
0,55
|
|
|
|
10. Строительство средней школы в с. Краснодарское
|
35,7
|
|
|
|
|
35,7
|
Админист-
рация района,
админист-
рации сел
|
Создание благоприятных условий для обучения и воспитания учащихся. Улучшение условий для обучения и воспитания учащихся |
|
в т.ч. краевой бюджет
|
28,7
|
|
|
|
|
28,7
|
|||
местный бюджет |
7,0
|
|
|
|
|
7,0
|
|||
11. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных школ: |
|
|
|
|
|
|
|||
- с. Усть-Пристань
|
|
|
|
|
|
|
|||
в т.ч. краевой бюджет
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|||
- с. Коробейниково
|
|
|
|
|
|
|
|||
в т.ч. муницип.бюджет
|
0,5
|
|
0,2
|
0,3
|
|
|
|
|
|
- с. Елбанка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,5
|
|
|
|
0,2
|
0,3
|
|
|
|
- с. Брусенцево
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Совершенствование сети образовательных учреждений, оптимизация средств на их содержание |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию |
|
|
12.1. Реорганизация Беловской средней школы в основную
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию. Админист-
рации сел
|
Достаточность финансиров. на содержание школы. Экономия 300 т.руб
Улучшение условий для семейного воспитания детей. Экономия денежных средств 328,4 т.руб. |
|
12.2. Организация ежедневного подвоза учащихся из п. Отдаленный и п. Петлиха в Нижнегусихинскую среднюю школу. Закрытие интерната при Нижнегусихинской средней школе
|
|
|
|
|
|
|
|||
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|||
12.3. Организация ежедневного подвоза учащихся из с. Троицкое в У-Пристанскую среднюю школу |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Улучшение условий для семейного воспитания детей. Уменьшение контингента учащихся в интернате |
|
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,15
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|||
12.4. Открытие групп дошкольного образования при общеобразовательных школах (предшкольная подготовка детей) |
1,2
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
-//-
|
Снижение потребности населения в дошкольном образовании детей. Подготовка детей, не посещающих детские сады, к школе |
|
- Брусенцевская СОШ
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Нижнеозернинская СОШ
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Клепиковская СОШ
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Красноярская СОШ
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Коробейниковская СОШ
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Усть-Пристанская СОШ
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Троицкая СОШ
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в т.ч. муницип. бюджет
|
1,2
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
||
12.5. Создание сети базовых школ в селах
|
1,9
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
|
0,5
|
-//-
|
Обеспечение более качествен.образов. за счет концентр.
матер.-технических,
финансовых и кадровых ресурсов |
|
- Усть-Пристань
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
||
- Брусенцево
|
0,2
|
|
0,2
|
|
|
|
|
||
- Нижне-Озерное
|
0.2
|
|
|
0,2
|
|
|
|
||
- Елбанка
|
0,5
|
|
|
|
|
0,5
|
|
||
в т.ч. муницип. бюджет
|
1,9
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
|
0,5
|
|
||
12.6. Строительство гаража для школьной техники
|
|
|
|
|
|
|
Админист-
рация
села
|
Улучшение условий труда работающих |
|
- с. Брусенцево
|
|
|
|
|
|
|
|||
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,1
|
|
|
0,1
|
|
|
|||
12.7. Ремонт спортивного зала
|
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Увеличение позезного срока использ., улучшение внутреннего комфорта для спортсменов |
|
- с. Краснодарское
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|
||
12.8. Капитальный ремонт детского сада
|
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Улучшение условий содержания детей |
|
- с. Елбанка
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,25
|
0,1
|
0,15
|
|
|
|
|
||
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
38,37
|
2,509
|
3,052
|
2,305
|
0,896
|
29,603
|
|
|
|
- местный бюджет
|
17,17
|
3,22
|
2,24
|
1,72
|
1,17
|
8,82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области социальной защиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Создание комфортных условий малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке |
|
-в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг краевой бюджет
|
18,9
|
5,9
|
6,3
|
6,7
|
|
|
|
||
1.2 Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
|
0,42
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
|
|
|
||
1.3 Выплата ежемесячного пособия на ребенка
краевой бюджет
|
12,9
|
4,0
|
4,3
|
4,6
|
|
|
|
||
1.4 Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – федеральный бюджет
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
||
2. Целевая программа « Социальная помощь малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет
|
0,24
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
|
|
|
Итого :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1 |
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
32,2
|
10,0
|
10,7
|
11,5
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет
|
0,4
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
0,09 |
0,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области культуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Краевая целевая программа «Культура Алтая (2007-2010 годы)» |
2,2
|
0,3
|
0,3
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
К-т по культуре
|
Улучшение материальной базы и создание условий для культурно-массового отдыха |
|
- краевой бюджет
|
1,5
|
0,2
|
0,2 |
0,3
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
0,7 |
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Пополнение библиотечных фондов
|
0,6
|
0,1
|
0,1 |
0,1 |
0,1
|
0,2
|
|
|
|
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
0,6
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2 |
|
|
|
1.2 Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ
|
0,3
|
0,03
|
-
|
0,15
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
2. Капитальный ремонт сельских домов культуры:
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре, админист-
рации поселений
|
Создание условий для культурно-массового отдыха жителей поселений |
|
- с. Брусенцево
|
0,15
|
|
0,15
|
|
|
|
|||
- с. Елбанка
|
0,4
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
- с. Нижняя-Гусиха
|
0,6
|
|
0,6
|
|
|
|
|||
- с. Троицкое
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|||
- с. Красноярка
|
0,7
|
|
0,7
|
|
|
|
|||
- с. У-Журавлиха
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|||
- с. Краснодарское
|
0,7
|
|
|
0,7
|
|
|
|||
- с. Романово
|
0,2
|
|
0,2
|
|
|
|
|||
- с. Клепиково
|
0,2
|
|
|
0,2
|
|
|
|||
- с. Чеканиха
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
- с. Коробейниково
|
0,5
|
0,2
|
0,1
|
0,2
|
|
|
|
|
|
в т.ч. муницп. Бюджет поселений
|
4,2
|
0,9
|
1,9
|
1,2
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
3. Капитальный ремонт зданий культуры:
|
1,4
|
0,3
|
0,2
|
|
|
0,9
|
Комитет по
культуре
|
|
|
3.1. Капитальный ремонт крыши ЦРБ
|
0,9
|
|
|
|
|
0,9
|
|
||
В т.ч. муницип. бюджет
|
0,9
|
|
|
|
|
0,9
|
|
||
3.2. Ремонт электрооборудования РДК, ЦРБ, Нижнегусихинского СДК и др. |
0,5
|
0,3
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. муницип. бюджет
|
0,5
|
0,3
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
4. Развитие самодеятельного и художественного творчества |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
|
|
4.1. Организация и проведение районных, межрайонных, краевых, зональных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
|
|
В т.ч. муницип. бюджет
|
0,6
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0.1
|
0,2
|
|
|
|
4.2. Участие района в Днях культуры городов и районов края |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
|
|
В т.ч. муницип. бюджет
|
0,4
|
|
|
|
0,4
|
|
|
|
|
5. Кадровая политика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Организация подготовки и переподготовки кадров учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре |
Улучшение культурного обслуживания жителей района |
|
В т.ч. муницип. бюджет
|
0,3
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Комитет по культуре, админист.
поселений
|
Постановка на государственный учет учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
6. Создание нормативно-правовой базы учреждений культуры в рамках 131 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» (техническая инвентаризация, регистрация объектов культуры) |
0,4
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
-//-
|
Постановка на государственный учет учреждений культуры |
|
В т.ч. муницип. бюджет
|
0,4
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
7. Сохранение объектов культурного наследия, научные исследования по этим объектам |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре |
Сохранение памятников истории, культуры, архитектуры и археологии |
|
В т.ч. муницип. бюджет
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
||
8. Приобретение микроавтобуса для комитета по культуре
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение культурного обслуживания жителей района |
|
В т.ч. муницип. бюджет
|
0,7
|
|
|
0,7
|
|
|
|
||
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
1,5
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
- местный бюджет
|
5,7
|
0,4 |
0,6
|
2,0
|
1,1
|
1,6
|
|
|
|
- бюджет поселений
|
4,2
|
0,9
|
1,9
|
1,2
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Труд и занятость населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Заключение трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отношений , предусматривающих вопросы оплаты труда и ее рост. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Обеспечение роста реальных денежных доходов населения |
|
2. Работа комиссии по погашению задолженности по заработной плате. |
|
|
|
|
|
|
|
Своевременность выплаты заработной платы |
|
3. Осуществление постоянного мониторинга состояния рынка труда района, в т.ч. в разрезе поселений . |
|
|
|
|
|
|
|
Отслеживание ситуации на рынке труда для последующего принятия мер по улучшению положения в сфере занятости населения |
|
4. Реализация мероприятий в рамках краевой целевой программы «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007-2010 годы. |
|
|
|
|
|
|
Центр занятости населения |
Обеспечение материальной поддержки и обеспечение занятости населения |
|
4.1 Мероприятия по содействию трудоустройству населения, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
Организация временного трудоустройства |
|
- краевой бюджет
|
1,59
|
0,36
|
0,33
|
0,30
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
- местный бюджет
|
0,12
|
0,03
|
0,03
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
4.2. Мероприятия по профессиональному обучению, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение экономики района квалифицированными кадрами, оптимизация спроса и предложения рабочей силы |
|
- краевой бюджет
|
0,93
|
0,18
|
0,19
|
0,2
|
0,18
|
0,18
|
|
|
|
5. Реализация мероприятий в рамках Программы улучшения условий и охраны труда на предприятиях , организациях и учреждениях, расположенных на территории МО Усть-Пристанский район на 2007-2009 гг, в т. ч. - местный бюджет
|
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
Администрация района |
Создание условий труда, соответствующих нормативным требованиям |
|
Итого :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
2,52
|
0,54
|
0,52
|
0,5
|
0,48
|
0,48
|
|
|
|
- местный бюджет
|
0,22
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель № 2 «Рост качества среды жизнедеятельности» |
|||||||||
В области связи, дорожного строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капитальный ремонт дорог внутри с. Брусенцево
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Админист-
рация села,
главы КФХ
|
Улучшение благоустройства села |
|
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
внебюджетные средства |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
2. Капитальный ремонт дорог внутри села Краснодарское
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
Админист-
рация села,
главы КФХ,
СПК «Сибирь»
|
|
|
в т.ч. муницип. бюджет
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
||
3. Установка дополнительных телефонов для населения, подключение АТС к оптико-волоконному кабелю |
|
|
|
|
|
|
Алейский ЭТУС,
админист-
рации поселений
Администр.
села
|
Повышение качества связи, увеличение телефонизации населения |
|
в т.ч. собственные средства
|
|
|
|
|
|
|
|||
4. Реконструкция дорожного полотна улиц с. Усть-Пристань |
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества дорог |
||
в т.ч. местный бюджет
|
5
|
0,8
|
1,2
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|||
5. Ремонт автодороги Алейск- Петропавловское-Бийск – Нижняя Гусиха 50,7 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
37,2
|
10,9
|
10,0
|
16,3
|
|
|
|
|
|
6.Ремонт а/д Подъезд к Журавлихе 15 км
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
18,2
|
7
|
8,6
|
2,6
|
|
|
|
|
|
7. Организация транспортного сообщения внутри района и возмещение убытков от регулирования тарифов |
|
|
|
|
|
|
Адмимнистрация района |
Бесперебойное транспортное сообщение внутри района |
|
- местный бюджет
|
0,6
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
8. В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Развитие автомобильных дорог в сельской местности – кр/бюджет |
|
2,8
|
3.3
|
3,9
|
4,0
|
5,0
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
19,0
|
2,8
|
3.3
|
3,9
|
4,0
|
5,0
|
|
|
|
- местный бюджет
|
6,7
|
1,2
|
1,5
|
1,3
|
1,35
|
1,35
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
55,4
|
17,9
|
18,6
|
18,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области ЖКХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Строительство головных водопроводных сооружений в с. Усть-Пристань |
3,5
|
3,5
|
|
|
|
|
Админист-
рация
района
|
Бесперебойное водоснабжение населения с. Усть-Пристань |
|
в т.ч. федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет |
2,8
|
2,8
|
|
|
|
|
|||
муницип. бюджет |
0,7
|
0,7
|
|
|
|
|
|||
2. Реконструкция водоснабжения в с. Краснодарское
|
21,8
|
3,7
|
8,1
|
10,0
|
|
|
|
Обеспечение населения качественной питьевой |
|
в т.ч. федеральный бюджет
|
4,3
|
-
|
2,3
|
2,0
|
|
|
|
водой , повышение надежности функционирования ЖКХ |
|
краевой бюджет |
14,0
|
3,0
|
4.6
|
6,4
|
|
|
|
||
местный бюджет |
3,5
|
0,7
|
1.2
|
1,6
|
|
|
|
||
3. Реконструкция водоснабжения в с. Елбанка
(бурение скважины, замена водопроводных башен, водопроводных сетей) |
13,5
|
|
2,4
|
1,1
|
10,0
|
|
Администрация села
|
|
|
в т.ч. федеральный бюджет
|
2,2
|
|
|
0,2
|
2
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
8,7
|
|
2
|
0,7
|
6
|
|
|
|
|
местный бюджет |
2,6
|
|
0,4
|
0,2
|
2
|
|
|
|
|
4. Реконструкция водоснабжения в с. Брусенцево, с. Романово (замена водонапорной башни, водопроводных сетей |
12,0
|
|
|
1
|
2
|
9
|
-//-
|
|
|
в т.ч. федеральный бюджет
|
2,2
|
|
|
|
0,4
|
1,8
|
|
|
|
краевой бюджет |
7,4
|
|
|
0,8
|
1,2
|
5,4
|
|
|
|
местный бюджет |
2,4
|
|
|
0,2
|
0,4
|
1,8
|
|
|
|
5. Реконструкция водоснабжения в с. Красноярка
(бурение скважины, замена водопроводных башен, водопроводных сетей) |
18,0
|
|
|
2
|
6
|
10
|
|
|
|
в т.ч. федеральный бюджет
|
3,2
|
|
|
-
|
1,2
|
2
|
|
|
|
краевой бюджет |
11,2
|
|
|
1,6
|
3,6
|
6
|
|
|
|
местный бюджет |
3,6
|
|
|
0,4
|
1,2
|
2
|
|
|
|
6. Модернизация объектов теплоснабжения:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т. ч. С КПД не менее 80% |
3,4
|
1,1
|
1,2
|
1,1
|
|
|
МУП ТС и МУП «Теплосервис» |
Экономия угля и повышение теплоотдачи |
|
В т. ч федеральный бюджет
|
1,2
|
|
1,2
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
2,2
|
1,1
|
|
1,1
|
|
|
|
|
|
6.2. Замена тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции |
3,6
|
1,2 |
1,2
|
1,2
|
|
|
|
|
|
В т. ч федеральный бюджет
|
0,96
|
0,96
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,24
|
|
|
0,24
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,48
|
0,24
|
0,24
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные |
1,92
|
|
0,96
|
0,96
|
|
|
|
|
|
6.3. Работа по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи |
0,38
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
|
|
|
|
|
В т. ч федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,38
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Модернизация ремонт объектов жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт объектов жилищного фонда |
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
МУП ЖКХ , собственники жилья |
Улучшение качества жилого фонда |
|
В т. ч. Местный бюджет
|
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,84
|
0,280
|
0,280
|
0,28
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
14,06
|
0,96
|
3,5
|
2,2
|
3,6
|
3,8
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
44,72
|
5,92
|
6,73
|
9,87
|
10,8
|
11,4
|
|
|
|
- местный бюджет
|
15,54
|
2,76
|
1,86
|
3,52
|
3,6
|
3,8
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
2,76
|
0,28
|
1,24
|
1,24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области строительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. ФЦП «Жилище» на 2002-2010годы
КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 гг» |
5,6 |
1,6
|
2
|
2
|
|
|
Администрация района |
Обеспечение и улучшение жилищных условий молодых семей |
|
В т.ч. федеральный бюджет
|
0,56
|
0,16
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
1,12
|
0,32
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
0,56 |
0,16
|
0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
3,36
|
0,96
|
1,2 |
1,2 |
|
|
|
|
|
2. ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»
КЦП «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» |
14,73
|
2,63
|
2,77
|
2,96
|
3,0
|
3,36
|
Отдел по строительству и архитектуре |
|
|
В т. ч. Федеральный бюджет
|
4,42
|
0,79
|
0,83
|
0,89
|
0,9
|
1,01
|
|
|
|
Краевой бюджет |
5,89
|
1,05
|
1,11
|
1,18
|
1,2
|
1,34
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
4,42
|
0,79
|
0,83
|
0,89
|
0,9
|
1,01
|
|
|
|
2.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности – кр. бюджет |
3,89
|
0,7
|
0,74
|
0,78
|
0,8
|
0,87
|
|
|
|
2.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе – кр.бюд. |
1,99
|
0,35
|
0,37
|
0,40
|
0,40
|
0,47
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
4,98
|
0,95
|
1,03
|
1,09
|
0,9
|
1,01
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
7,01
|
1,37
|
1,51
|
1,58
|
1,2
|
1,34
|
|
|
|
- местный бюджет
|
0,56
|
0,16
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
7,78
|
1,75
|
2,03
|
2,09
|
0,9
|
1,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области экологической безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. В рамках КЦП «Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы по Алтайскому краю». в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Сохранение леса и улучшение экологической обстановки |
|
федеральный бюджет |
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
0,25
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
|
0,21
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
0,16
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
0,25
|
0,25
|
|
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет
|
0,21
|
0,21
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области безопасности населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Реализация мероприятий в рамках «Комплексной программы по профилактике правонарушений в Усть-Пристанском районе на 2007-2010гг», в т.ч. местный бюджет |
0,2
|
0,6
|
0,6
|
0,8
|
|
|
Администрация района и ОВД |
Снижение правонарушений и улучшение безопасности населения |
|
2. Реализация мероприятий в рамках программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Пристанском районе на 2007-2008гг» |
|
|
|
|
|
|
ЦРБ
|
|
|
- местный бюджет
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
0,08 |
0,018
|
0,019
|
0,020
|
0,011
|
0,011
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
0,08 |
0,018
|
0,019
|
0,020
|
0,011
|
0,011
|
|
|
|
- местный бюджет
|
0,02 |
0,02
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель № 3 «Рост экономического потенциала района» |
|||||||||
В области промышленности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Открытие колбасного цеха в с. Брусенцево
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
Частный предприниматель
|
Создание рабочих мест, увеличение скота в ЛПХ, рост доходной части бюджета |
|
в т.ч. собственные средства
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
|||
2. Открытие пекарни в с. Брусенцево
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
КФХ Греф А.А.
|
Обеспечение населения свежим хлебом, создание рабочих мест, рост доходной части бюджета |
|
в т.ч. собственные средства
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|||
3. Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом. ( райпотребсоюз, ООО «Топливоснабсбыт» Верх-Обской лесхоз и др.) , в т.ч. собственные средства |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Собственники предприятий |
|
|
4. Формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий ( заключение договор на поставку продукции) , закуп продукции в ЛПХ . ( ООО « Крупозавод Пристанский», ООО «Усть-Пристанская мельница», ООО «Обь плюс», ООО «Ларс») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Привлечение инвестиций и с использованием форм государственной поддержки. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Повышение уровня менеджмента во всех хозяйствующих субъектах. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- собственные средства
|
2,5
|
0,7
|
1,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребительский рынок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Брусенцевское сельпо
|
0,7
|
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Реконструкция 1 магазина под самообслуживание, с. Брусенцево |
0,7
|
|
0,7
|
|
|
|
Брусенцевское сельпо |
Рост товарооборота на 300 тыс. руб. |
|
2. Усть-Пристанское сельпо
|
2,3
|
0,8
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
Усть-Пристанское сельпо |
Рост товарооборота 200 тыс. руб. |
|
2.1. Строительство магазина в с. Усть-Пристань, 40 кв.м. |
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
|||
2.2. Обновление витрин, торгового оборудования
|
1,5
|
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|||
в т.ч. собственные средства
|
1,5
|
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|||
3. Центральное сельпо
|
2,5
|
0,9
|
0,2
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
3.1. Реконструкция 2-х магазинов под самообслуживание в с. Вяткино и в с. Краснодарское |
1,5
|
0,7
|
|
0,9
|
|
|
Центральное сельпо
|
Увеличение товарооборота на 400 тыс. руб. |
|
3.2. Обновление витрин, торгового оборудования
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|||
в т.ч. собственными средствами
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|||
4. Красноярское сельпо
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Красноярское сельпо |
Улучшение торгового обслуживания населения |
|
4.1. Обновление витрин, торгового оборудования
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
в т.ч. собственными средствами
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
5. ООО «БАЛДИС»
|
4,0
|
1,5
|
2,5
|
|
|
|
ООО «БАЛДИС»
|
Рост товарооборота собств. продукции 500 тыс. руб. |
|
5.1. Строительство 2-х магазинов в с. Усть-Пристань с торговой площадью более 100 кв. м. каждый |
3,0
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|||
в т.ч. собственными средствами
|
3,0
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|||
5.2. Реконструкция здания в с. Елбанка под кафе на 24 места |
1.0
|
|
1,0
|
|
|
|
|||
в т.ч. собственными средствами
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
6. ООО «ТопливоСнабСбыт»
|
5,0
|
|
1,5
|
1,5
|
2,0
|
|
ООО «ТопливоСнабСбыт»
|
Расширение ассортимента реализуемых товаров, рост товарооборота 7,0 тыс. руб. |
|
6.1. Строительство 2-х магазинов с торговой площадью более 100 кв.м. каждый в с.У-Пристань |
3,0
|
|
1.5
|
1,5
|
|
|
|||
в т.ч. собственными средствами
|
3,0
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|||
6.2. Строительство кафе в с. Усть-Пристань на 50 мест
|
2,0
|
|
|
|
2,0
|
|
|||
в т.ч. собственными средствами
|
2,0
|
|
|
|
2,0
|
|
|||
7. Развитие придорожной инфраструктуры вдоль федеральной трассы (кафе, АЗС и др. объекты) |
10
|
|
|
|
|
10
|
Торговые организации, ЧП |
Увеличение товарооборота, платных услуг, доходной части бюджетов поселений |
|
в т.ч. собственными средствами
|
10
|
|
|
|
|
10
|
|||
8. Строительство ремонтной мастерской со столярным цехом в с. Елбанка |
0,9
|
0,9
|
|
|
|
|
КФХ Черкашина В.Н.
|
Оказание услуг населению по ремонту жилья и автотранспорта |
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- собственные средства
|
25,9
|
4,2
|
5,3
|
3,0
|
2,7
|
10,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агропромышленный комплекс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса на 400 голов КРС, приобретение племенных телок, приобретение заготовительной техники СПК «Пристанский» |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост продукции с/х на 3,8 млн. руб. в год |
|
в т.ч. собственными средствами
|
6,0
|
6,0
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банка |
38,5
|
27,1
|
11,4
|
|
|
|
|
|
|
2. Реконструкция, модернизация молочно-товарного комплекса на 400 голов. Приобретение племенных телок 200 голов, приобретение кормоуборочной техники ООО «Вектор» |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост продукции с/х на 4,1 млн. руб. в год |
|
в т.ч. собственными средствами
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банка |
21,8
|
21,8
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Переоборудование животноводческого помещения в свиноферму. приобретение племенных телок 80 голов, свиней ООО «Алтай» |
|
|
|
|
|
|
|
Прирост продукции с 2008 года 760 тыс. руб. в год |
|
в т.ч. собственными средствами
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банка |
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Приобретение техники СПК «Аврора»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кредиты банка
|
3,0
|
|
|
3,0
|
|
|
|
|
|
5. Приобретение племенных телок 40 голов. Приобретение посевного комплекса СПК «Коробейниковский»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кредиты банка
|
3,0
|
|
3,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
6. Приобретение племенного скота 30 голов
СПК «Сибирь»
|
1,2
|
|
1,2
|
|
|
|
|
Прирост продукции 400 тыс. руб. в год |
|
7. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. Сохранение плодородия почв, внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений) – кр.бюджет |
4,9
|
0,8
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,1
|
Комитет по АПК, собственники предприятий и КФХ |
Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственного производства |
|
8. Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. Элитное семеноводство – кр. бюджет
|
2,46
|
0,42
|
0,48
|
0,51
|
0,50
|
0,55
|
|
|
|
9. Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. Поддержка племенного животноводства – к/б
|
2,3
|
1,3
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
10. Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1. Субсидирование части затрат на приобретение сельхозтехники – кр/б |
9,0
|
1,25
|
1,5
|
1,75
|
2,0
|
2,5
|
|
|
|
11. Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1. Повышение доступности кредитных ресурсов – кр/б
|
25,01
|
4,28
|
5,20
|
6,13
|
6,0
|
3,4
|
|
|
|
в т.ч. субсидии по инвестиционным кредитам – краевой бюджет |
11,3
|
2.84
|
3,77
|
4,69
|
|
|
|
|
|
субсидии по краткосрочным кредитам – краевой бюджет |
7,12
|
1.44
|
1,44
|
1,44
|
1,4
|
1,4
|
|
|
|
11.2. Развитие ипотеки земель сельхозназначения – краевой бюджет |
0,98
|
|
0,1
|
0.18
|
0,7
|
|
|
|
|
11.3. Страхование рисков в сельском хозяйстве – краевой бюджет |
8,8
|
1,5
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
2,0
|
|
|
|
11.4. Развитие кадрового потенциала и ИКС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. повышение образовательного уровня кадров АПК – кр.бюджет |
1,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|
|
|
поддержка привлечения и закрепления специалистов в с/х производство – кр. бюджет |
3,1
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
|
|
|
12. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования – кр. бюджет |
0,95
|
0,15
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
77,02
|
14,78
|
17,09
|
18,5
|
14,5
|
12,15
|
|
|
|
- местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- собственные и привлеченные
|
82
|
62,4
|
15,6
|
4,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Малое предпринимательство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Интенсивное развитие малого бизнеса, рост числа занятых |
|
- краевой бюджет
|
0,7
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|
|
|
|
|
2. Создание информационно- консультационных центров в администрации района |
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
Администрация и общественный совет |
|
|
- местный бюджет
|
0,03
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные
|
0,03 |
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
|
|
3. Разработка и принятие муниципальной программы поддержки и развития малого предпринимательства на 2008-2010гг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
0,7
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет
|
0,03
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
0,03
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель № 4 «Повышение эффективности системы управления районом» |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области управления и использования муниципального имущества и земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Ежегодная инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявление бесхозных объектов. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
Повышение эффективности использования имущества |
|
2. Проведение конкурсов, аукционов по продаже мун. имущества и по заключению договоров аренды земель. |
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительное поступление средств в бюджет района |
|
3. Контроль за поступлением арендной платы и ведение претензионно-исковой работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные участки., в т.ч. - местный бюджет
|
1,1
|
0,2
|
0,2 |
0,2
|
0,3
|
0,2 |
|
|
|
5. Введение рыночных механизмов установления арендной платы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет
|
1,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В области муниципальных финансов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Комплекс мероприятий, направленных на увеличение поступлений налогов: |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Обеспечение роста собственных доходов и повышение эффективности бюджетных расходов. |
|
1.1 Оптимизация перечня действующих льгот .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Сокращение недоимки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 Выявление собственников земельных участков, не оформивших свои права. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 Признание права собственности за муниципальным образованием по невостребованным земельным долям через суд. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Индексация стоимости объектов недвижимости для расчета налога на имущество. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 Выявление лиц, привлекающих наемных рабочих без трудовых договоров. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Комплекс мероприятий , направленных на сокращение расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Расширение использования муниципального заказа по всем отраслям при проведении закупок для муниципальных нужд. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Сокращение штатной численности.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Сдача в аренду неиспользуемых площадей.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по мероприятиям:
|
572,27
|
153,88
|
118,93
|
156,82
|
48,94
|
93,7
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
42,05
|
6,21
|
8,7
|
17,09
|
4,87
|
5,18
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
283,45
|
48,83
|
53,56
|
88,13
|
32,42
|
60,51
|
|
|
|
- местный бюджет
|
70,4
|
11,6
|
12,69
|
22,16
|
7,85
|
16,1
|
|
|
|
- внебюджетные средства
|
65,97
|
19,94
|
21,88
|
22,24
|
0,9
|
1,01
|
|
|
|
- собственные средства
|
110,4
|
67,3
|
22,1
|
7,2
|
2,9
|
10,9
|
|
|