RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
в том числе по годам |
Исполни-тель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
I. Рост экономического потенциала района |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Промышленность Формирование эффективного, динамично развивающего промышленного производства на базе имеющегося производственного ресурсного и трудового потенциала муниципального образования для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих мест. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Оборудование цеха по производству кормосмесей
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Усть-Калманский элеватор»
|
Увеличение производства кормосмесей
|
собственные средства |
1000
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
- Реконструкция элеватора: 1. Установка нового пробоотборника |
|
|
|
|
|
|
ООО «Усть-Калманский элеватор»
|
Повышение качества отбора проб
|
собственные средства |
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
2. Переход на компьютерный контроль по силосному учету |
|
|
|
|
|
|
ООО «Усть-Калманский элеватор»
|
Повышение качества и оперативности учета производимой продукции
|
собственные средства |
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
3. Реконструкция силосов (герметизация корпусов) |
|
|
|
|
|
|
ООО «Усть-Калманский элеватор»
|
Улучшение качества хранимого зерна
|
собственные средства |
1200
|
600
|
600
|
|
|
|
|
|
4. Реконструкция крупоцеха |
|
|
|
|
|
|
ООО «Усть-Калманский элеватор»
|
Увеличение объемов производства крупы до 1600 тн. В год
|
собственные средства |
2000
|
|
|
2000
|
|
|
|
|
- Реконструкция маслосырзавода: 1. Реконструкция и замена молокоперерабатывающего оборудования |
|
|
|
|
|
|
ООО «Усть-Калманский маслосыр-завод»
|
Расширение ассортимента вырабатываемой продукции
|
собственные средства |
1500
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
|
2. Приобретение новых автомобилей |
|
|
|
|
|
|
|
Расширение сети молокоприемных пунктов на 5 точек
|
собственные средства |
1000
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
кредиты банка |
2000
|
|
|
|
1000
|
1000
|
|
|
3. Ремонт котельного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества отопления и улучшение работы компрессоров
|
собственные средства |
1000
|
|
|
1000
|
|
|
|
|
Всего по промышленности:
собственные средства |
8700
|
1900
|
2900
|
3300
|
300
|
300
|
|
|
кредиты банка |
2000
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
1000
|
|
|
1.2. Сельское хозяйство
Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции. Финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособности сельскохозяйственных предприятий. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории района. Содействие развитию личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и обеспечения занятости на селе. Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве. Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства. Развитие и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры поселения. |
|
|
|
|
|
|
Начальник управления сельского хозяйства
|
|
- Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
32900
|
|
|
|
16400
|
16500
|
|
|
Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Повышение плодородия почвы позволит повысить урожайность
|
краевой бюджет |
2258,5
|
401,5
|
405,7
|
408,4
|
521,5
|
521,5
|
|
|
Субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение урожайности
на 36 %.
|
краевой бюджет |
810,2
|
140,6
|
150,6
|
150,1
|
179
|
179,9
|
|
|
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
4752,7
|
901,6
|
857,3
|
837,3
|
1078
|
1078,5
|
|
|
Субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
3286,765
|
657,353
|
657,353
|
657,353
|
657,353
|
657,353
|
|
|
Субсидирование затрат на уплату страховых взносов |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
6522,2
|
1172,7
|
1204,7
|
1289,2
|
1427,8
|
1427,8
|
|
|
Субсидирование части затрат на содержание табунных лошадей |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение табунного животноводства на 100 голов
|
краевой бюджет |
580
|
100
|
107
|
117
|
128
|
128
|
|
|
- Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства |
|
|
|
|
|
|
|
Модерниза-ция животновод-ческого оборудова-ния
|
краевой бюджет |
28758,8
|
5000
|
5350
|
5723,3
|
6342
|
6343,5
|
|
|
Субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовьч КРС, свиней, лошадей, племенных зверей, рыб, пчел, поголовья быков-производителей в ОАО ПСП «Барнаульское» и жеребцов-производителей в Алтайской государственной конюшне с ипподромом |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение содержание племенного скота ГПЗ «Чарышс-кий», увеличение надоя молока на одну корову до 4500 кг |
краевой бюджет |
247
|
43
|
46
|
49
|
54
|
55
|
|
|
Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1772,5
|
355,8
|
355,8
|
352
|
355,8
|
355,8
|
|
|
Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
2048,8
|
400,2
|
412,1
|
412,1
|
412,2
|
412,2
|
|
|
В том числе на возвратной основе |
1621,5
|
324,3
|
324,3
|
324,3
|
324,3
|
324,3
|
|
|
Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1236,3
|
233,7
|
256,9
|
247,8
|
248
|
249,9
|
|
|
Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
3567,9
|
400
|
500
|
1000
|
834
|
833,9
|
|
|
Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1000
|
-
|
-
|
1000
|
-
|
-
|
|
|
- Расширение молочного стада до 100 голов |
|
|
|
|
|
|
ООО «Янтарь»
|
Увеличение валового надоя молока до 290 тн.
|
собственные средства |
1000
|
333
|
333
|
334
|
-
|
-
|
|
|
- Увеличение посевных площадей до 1500-2000 га, приобретение техники для обработки пашни |
|
|
|
|
|
|
ООО «Янтарь»
|
Увеличение валового сбора зерновых культур на 120 тн.
|
собственные средства |
4500
|
500
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
||
- Ремонт животноводческих помещений |
|
|
|
|
|
|
СПК «Надежда»
|
Обеспечение сохранности поголовья
|
собственные средства |
1500
|
1500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
- Приобретение и установка новой доильной установки |
|
|
|
|
|
|
СПК «Надежда»
|
Повышение качества молока
|
другие источники (кредит) |
600
|
600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
- Приобретение нового танкера-охладителя |
|
|
|
|
|
|
СПК «Надежда»
|
Повышение качества молока
|
собственные средства |
600
|
-
|
600
|
-
|
-
|
-
|
||
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
СПК «Надежда»
|
Увеличение валового сбора зерна за счет качественной уборки зерновых культур. |
другие источники (лизинг) |
21800
|
-
|
-
|
4600
|
8400
|
8800
|
||
- Строительство и реконструкция животноводческих помещений |
|
|
|
|
|
|
СПК «Бурановский»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
собственные средства |
5000
|
-
|
1000
|
1000
|
1500
|
1500
|
||
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
СПК «Бурановский»
|
|
другие источники (кредит) |
26580
|
7700
|
4230
|
2000
|
7300
|
5350
|
||
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
ООО «Кабановское АГРО»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
другие источники (лизинг) |
38500
|
8900
|
6900
|
2000
|
14200
|
6500
|
||
- Строительство животноводческих помещений |
|
|
|
|
|
|
ООО «Кабановское АГРО»
|
|
собственные средства |
5000
|
-
|
1000
|
1000
|
1500
|
1500
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
СПК «Новый путь»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
другие источники (лизинг) |
25500
|
5500
|
6200
|
3600
|
5000
|
5200
|
||
- Приобретение племенного скота |
|
|
|
|
|
|
СПК «Новый путь»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
собственные средства |
3400
|
500
|
500
|
800
|
800
|
800
|
||
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
СПК «Пономаревский»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
другие источники (лизинг) |
18000
|
1700
|
4250
|
3600
|
4900
|
3550
|
||
- Строительство животноводческих помещений |
|
|
|
|
|
|
СПК «Пономаревский»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
собственные средства |
3500
|
500
|
500
|
500
|
1000
|
1000
|
||
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
СПК «Огневский»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
другие источники (лизинг) |
34500
|
9900
|
9050
|
2450
|
6600
|
6500
|
|
|
- Строительство животноводческих помещений |
|
|
|
|
|
|
СПК «Огневский»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
собственные средства |
7500
|
500
|
1500
|
1500
|
2000
|
2000
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
ООО «Прогресс»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
другие источники (лизинг) |
26150
|
3900
|
2400
|
5200
|
8650
|
6000
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
СПК «Приозер-ный»
|
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
другие источники (лизинг) |
800
|
800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
КХ Лобанова
|
Увеличение валового сбора зерновых культур на 25 %.
|
другие источники (лизинг) |
51150
|
25950
|
14600
|
10600
|
-
|
-
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
КХ Сидорова
|
-/-
|
другие источники (лизинг) |
9700
|
6700
|
3000
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
ООО «Сибирь-Агро»
|
За счет повышения агротехники на опытном семеноводческом участке увеличение урожайности на 30 %. |
другие источники (лизинг) |
15650
|
1100
|
3800
|
1100
|
3150
|
6500
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
ОАО ПЗ «Чарышский»
|
Увеличение производства кормовых культур с целью увеличения производ-ства кормов до 36 к.ед. |
другие источники (лизинг) |
28200
|
7300
|
8400
|
7300
|
1700
|
3500
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
ООО «Агро-Колос»
|
Увеличение объем производ-ства зерновыз и кормовых культур
|
другие источники (лизинг) |
10620
|
2220
|
2700
|
-
|
3500
|
2200
|
|
|
- Приобретение сельхозтехники |
|
|
|
|
|
|
СПК «Новая Заря»
|
-/-
|
другие источники (лизинг) |
20520
|
800
|
4200
|
4250
|
6300
|
4970
|
|
|
Итого по разделу сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
89744,365
|
9806,453
|
10303,453
|
12253,553
|
28637,653
|
28743,253
|
|
|
Собственные средства, кредиты банка, лизинг |
360270
|
86903
|
76163
|
52834
|
77500
|
66870
|
|
|
Программы по жилищному строительству |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года», подпрограмма «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» |
|
|
|
|
|
|
Зиновьев П.И. – главный архитектор района, руководители организаций
|
Обеспеченность населения жильем к 2012 г. составит 23,3 кв.м. на душу населения
|
федеральный бюджет |
1150
|
200
|
220
|
240
|
240
|
250
|
|
|
краевой бюджет |
2186
|
385
|
406
|
443
|
476
|
476
|
|
|
собственные средства |
1150
|
200
|
220
|
240
|
240
|
250
|
|
|
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в сельской местности» |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
4237
|
765
|
805
|
846
|
850
|
971
|
|
|
-КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района
Кузовкова Т.П.
|
Улучшение жилищных условий молодых семей
|
федеральный бюджет |
1983,9
|
394,6
|
394,6
|
394,6
|
400
|
400
|
|
|
краевой бюджет |
3796,7
|
758,9
|
758,9
|
758,9
|
760
|
760
|
|
|
муниципальный бюджет |
1983,9
|
394,6
|
394,6
|
394,6
|
400
|
400
|
|
|
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 г.(2 этап)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
380,8
|
112
|
134,4
|
134,4
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
313,8
|
594,6
|
614,6
|
634,6
|
640
|
650
|
|
|
Краевой бюджет
|
10600,5
|
1486
|
1614,2
|
1692,2
|
2086
|
2207
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1983,8
|
394,6
|
394,6
|
394,6
|
400
|
400
|
|
|
Собственные средства
|
1150
|
200
|
220
|
240
|
240
|
250
|
|
|
1.4. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличение на его основе налоговых доходов, повышения занятости. |
|
|
|
|
|
|
|
|
-Финансовая помощь субъектам малого предпринимательства по возмещению процентной ставки по кредитам на развитие производства. |
|
|
|
|
|
|
Поспелов В.А. - председатель комитета по имущест- венным и земельным отношениям |
Рост доходов бюджета, создание новых рабочих мест
|
краевой бюджет |
800
|
50
|
150
|
200
|
200
|
200
|
||
- Реализация районной программы «О поддержке и развитии малого предпринимательства в Усть-Калманском районе на 2007-2008 годы». |
|
|
|
|
|
|
||
- Расширение платных услуг.
1. Изготовление, ремонт мебели
|
20950
|
3200
|
3550
|
3900
|
4500
|
5800
|
ИП Меновщиков А.Н.
|
Увеличение объемов платных услуг ежегодно на 27 %
|
2. Производство полуфабрикатов
|
3000
|
500
|
550
|
600
|
650
|
700
|
|
|
3. Оцилиндровка бревен
|
3500
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
|
|
4. Помол зерна
|
39800
|
7000
|
7300
|
8000
|
8500
|
9000
|
ИП Ли А.С.
|
|
5. Производство растительного масла
|
1575
|
250
|
275
|
300
|
350
|
400
|
|
|
6. Изготовление газоблоков
|
7800
|
1200
|
1350
|
1500
|
1750
|
2000
|
|
|
7. Производство хлебобулочных изделий
|
24125
|
4725
|
4775
|
4825
|
4875
|
4925
|
ИП Жидких Г.А.
|
|
8. Производство кондитерских изделий
|
330
|
-
|
70
|
75
|
85
|
100
|
|
|
Итого: собственные средства
|
101080
|
17375
|
18470
|
19900
|
21510
|
23825
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
800
|
50
|
150
|
200
|
200
|
200
|
|
|
Собственные средства
|
101080
|
17375
|
18470
|
19900
|
21510
|
|
|
|
Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах. Развитие стационарной торговли, строительство магазинов, кафе. |
|
|
|
|
|
|
|
Ежегодно
увеличение объемов розничного оборота торговли и оборота обществен-ного питания на 25 %.
|
собственные средства |
7000
|
1000
|
1000
|
1200
|
1300
|
2500
|
|
|
- Внедрение новых видов услуг, расширение ассортимента услуг (пассажирские перевозки – такси, ремонт и изготовление мебели) |
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
2300
|
300
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
9300
|
1300
|
1500
|
1700
|
1800
|
3000
|
|
|
II. Рост качества среды жизнедеятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Дорожное хозяйство, транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие автомобильных дорог в
сельской местности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
19040
|
2820
|
3330
|
3890
|
4500
|
4500
|
|
|
Внебюджетные фонды
|
112100
|
16000
|
21000
|
30000
|
19000
|
26100
|
|
|
- Ремонт автодороги (Новокалманка – Огни – Михайловка) между с. Огни и с. Михайловка км. 17 – км. 33 (16 км.) |
|
|
|
|
|
|
ГУП «Усть-Калманское ДРСУ»
|
Обеспечение транспортной доступности, повышение качества дорог
|
внебюджетный фонд |
64000
|
12000
|
12000
|
13000
|
13500
|
13500
|
|
|
- Ремонт моста через р. Чарыш
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
8000
|
|
|
8000
|
|
|
|
|
- Ремонт моста на автодороге подъезд в п. Степной
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
1500
|
|
|
|
1500
|
|
|
|
- Ремонт автодороги Усть-Калманка – Восточный от с. Усть-Калманка до п. Восточный 18 км. |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
21600
|
4000
|
4000
|
4000
|
4000
|
5600
|
|
|
- Ремонт автодороги от с. Чарышское до с. Пономарево (13 км.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетный фонд |
17000
|
|
5000
|
5000
|
|
7000
|
|
|
Повышение доступности транспортных услуг. Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах связи. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
23900
|
22600
|
1200
|
100
|
|
|
|
|
- Открытие нового маршрута
|
|
|
|
|
|
|
Начальник автотранспортного предприятия
|
Повышение качества обслуживания населения
|
собственные средства |
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
- Приобретение автобуса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
1200
|
|
1200
|
|
|
|
|
|
- Открытие оценочной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
- Установка цифрового импульсного кодового манипулятора МС-240 |
|
|
|
|
|
|
Начальник АТС
|
Повышение качества обслуживания населения района
|
собственные средства |
22500
|
22500
|
|
|
|
|
||
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммуналь-ного комплекса. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммуналь-ных услуг при одновременной оптими-зации затрат на их предоставление. Повышение эффективности использо-вания топливно-энергетических ресурсов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
15716
|
2836
|
3316
|
2964
|
3636
|
2964
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
4014
|
714
|
864
|
746
|
944
|
746
|
|
|
Собственные средства
|
1375
|
300,3
|
300,3
|
270,3
|
270,3
|
234
|
|
|
Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80%-5 штук |
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
|
краевой бюджет |
2500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
||
муниципальный бюджет |
650
|
130
|
130
|
130
|
130
|
130
|
||
- Замена тепловых сетей – 5 км.
|
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения
|
краевой бюджет |
5600
|
1120
|
1120
|
1120
|
1120
|
1120
|
||
муниципальный бюджет |
1400
|
280
|
280
|
280
|
280
|
280
|
||
- Работа по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи – 13 штук |
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения
|
собственные средства |
975
|
195
|
195
|
195
|
195
|
195
|
||
- Работа по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в т.ч. противонакипных устройств – 4 шт. |
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения
|
собственные средства |
145,2
|
36,3
|
36,3
|
36,3
|
36,3
|
-
|
||
Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
МУП «Кабановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
256
|
|
|
128
|
|
128
|
|
|
муниципальный бюджет |
64
|
|
|
32
|
|
32
|
||
- Замена тепловых сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Кабановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
720
|
144
|
144
|
144
|
144
|
144
|
||
муниципальный бюджет |
180
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
||
- Работы по очистке внутренних теплообменных аппаратов от накипи |
|
|
|
|
|
|
МУП «Кабановское ЖКХ»
|
-/-
|
собственные средства |
75
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
||
- Работа по реконструкции и модерни-зации объектов противонакипных устройств |
|
|
|
|
|
|
МУП «Кабановское ЖКХ»
|
-/-
|
муниципальный бюджет |
60
|
|
30
|
|
30
|
|
||
- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 1 шт. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Усть-Камышенка
|
-/-
|
краевой бюджет |
160
|
160
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
40
|
40
|
|
|
|
|
||
- Работы по очистке внутренних теплообменных аппаратов от накипи |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Усть-Камышенка
|
-/-
|
собственные средства |
45
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
||
- Работа по приобретению противонакипных устройств |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Усть-Камышенка
|
-/-
|
собственные средства |
30
|
30
|
|
|
|
|
||
- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80 % – 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
МУП «Новокалманское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
320
|
160
|
|
160
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
80
|
40
|
|
40
|
|
|
||
- Замена тепловых сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Новокалманское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
1040
|
208
|
208
|
208
|
208
|
208
|
||
муниципальный бюджет |
260
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
||
- Работы по очистке внутренних теплообменных аппаратов от накипи |
|
|
|
|
|
|
МУП «Новокалманское ЖКХ»
|
|
собственные средства |
15
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
||
- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80 % – 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Огни
|
-/-
|
краевой бюджет |
320
|
|
160
|
|
160
|
|
||
муниципальный бюджет |
80
|
|
40
|
|
40
|
|
||
- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Михайловка
|
-/-
|
краевой бюджет |
320
|
|
|
160
|
|
160
|
||
муниципальный бюджет |
80
|
|
|
40
|
|
40
|
||
- Замена тепловых сетей
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Михайловка
|
-/-
|
краевой бюджет |
560
|
|
280
|
|
280
|
|
||
муниципальный бюджет |
140
|
|
70
|
|
70
|
|
||
- Работа по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в т.ч. противонакипных устройств – 4 шт. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Михайловка
|
-/-
|
собственные средства |
30
|
|
30
|
|
|
|
||
- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 1 шт. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Слюдянка
|
-/-
|
краевой бюджет |
160
|
|
160
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
40
|
|
40
|
|
|
|
||
- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 1 шт. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Чарышское
|
-/-
|
краевой бюджет |
160
|
|
|
|
160
|
|
||
муниципальный бюджет |
40
|
|
|
|
40
|
|
||
- Замена тепловых сетей
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Чарышское
|
-/-
|
краевой бюджет |
640
|
|
|
|
320
|
320
|
||
муниципальный бюджет |
160
|
|
|
|
80
|
80
|
||
- Работы по очистке внутренних теплообменных аппаратов от накипи |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию с. Чарышское
|
-/-
|
собственные средства |
30
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
||
- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
МУП «Новобурановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
720
|
|
360
|
|
360
|
|
||
муниципальный бюджет |
180
|
|
90
|
|
90
|
|
||
- Замена тепловых сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Новобурановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
960
|
192
|
192
|
192
|
192
|
192
|
||
муниципальный бюджет |
240
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
||
- Работа по приобретению противона-кипных устройств |
|
|
|
|
|
|
МУП «Новобурановское ЖКХ»
|
-/-
|
собственные средства |
30
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
||
- Замена существующих котлов на котлы с КПД не ниже 80% – 2 шт. |
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Пономаревское»
|
-/-
|
краевой бюджет |
320
|
160
|
|
160
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
80
|
40
|
|
40
|
|
|
||
- Замена тепловых сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Пономаревское»
|
-/-
|
краевой бюджет |
960
|
192
|
192
|
192
|
192
|
192
|
||
муниципальный бюджет |
240
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
Повышение качества водоснабжения потребителей
-/-
|
краевой бюджет |
2560
|
|
|
800
|
800
|
960
|
||
муниципальный бюджет |
640
|
|
|
200
|
200
|
240
|
||
- Бурение скважин – 3 шт.
|
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
|
краевой бюджет |
840
|
280
|
|
280
|
|
280
|
||
муниципальный бюджет |
210
|
70
|
|
70
|
|
70
|
||
- Строительство водопроводных сетей (летний водопровод 2 очереди)-2 км |
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
-/-
|
краевой бюджет |
1152
|
|
|
384
|
384
|
384
|
||
муниципальный бюджет |
288
|
|
|
96
|
96
|
96
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
-/-
|
краевой бюджет |
11920
|
4000
|
4000
|
3920
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
2980
|
1000
|
1000
|
980
|
|
|
||
- Разведка мест хранения артезианской воды
|
|
|
|
|
|
|
МУП ТС «Усть-Калманское»
|
-/-
|
краевой бюджет |
920
|
920
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
230
|
230
|
|
|
|
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Кабановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
960
|
|
240
|
240
|
240
|
240
|
||
муниципальный бюджет |
240
|
|
60
|
60
|
60
|
60
|
||
- Замена водопроводной башни
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Кабановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
240
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
60
|
|
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Кабановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
|
|
240
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
|
|
60
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Усть-Камышенские водопроводные сети»
|
-/-
|
краевой бюджет |
640
|
|
160
|
160
|
160
|
160
|
||
муниципальный бюджет |
160
|
|
40
|
40
|
40
|
40
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Усть-Камышенские водопроводные сети»
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
|
240
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
|
60
|
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Новокалмнаское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
240
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
60
|
|
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Новокалманское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
880
|
|
160
|
400
|
160
|
160
|
||
муниципальный бюджет |
220
|
|
40
|
100
|
40
|
40
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
Огневский сельсовет
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
240
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
60
|
|
|
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
-/-
|
-/-
|
краевой бюджет |
2400
|
480
|
480
|
480
|
480
|
480
|
||
муниципальный бюджет |
600
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
Слюдянский сельсовет
|
-/-
|
краевой бюджет |
400
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
||
муниципальный бюджет |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
-/-
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
|
|
240
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
|
|
60
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
Михайловский сельсовет
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
240
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
60
|
|
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
-/-
|
-/-
|
краевой бюджет |
1200
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
||
муниципальный бюджет |
300
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
||
- Строительство водопроводных сетей с. Васильевка
|
|
|
|
|
|
|
-/-
|
-/-
|
краевой бюджет |
1200
|
|
600
|
600
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
300
|
|
150
|
150
|
|
|
||
- Водонапорная башня 1/50 куб.м.
|
|
|
|
|
|
|
-/-
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
240
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
60
|
|
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Новобурановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
1200
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
||
муниципальный бюджет |
300
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Новобурановское ЖКХ»
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
|
240
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
|
60
|
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
Приозерный
сельсовет
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
240
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
60
|
|
|
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
-/-
|
-/-
|
краевой бюджет |
800
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
||
муниципальный бюджет |
200
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
Пономаревский сельсовет
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
|
|
|
240
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
|
|
|
60
|
||
- Замена водонапорной башни
|
|
|
|
|
|
|
-/-
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
240
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
60
|
|
|
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
-/-
|
-/-
|
краевой бюджет |
1200
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
||
муниципальный бюджет |
300
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
||
- Бурение скважин
|
|
|
|
|
|
|
. Чарышский сельсовет
|
-/-
|
краевой бюджет |
240
|
|
240
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
60
|
|
60
|
|
|
|
||
- Реконструкция водопроводных сетей
|
|
|
|
|
|
|
Чарышский сельсовет
|
-/-
|
краевой бюджет |
1200
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
||
муниципальный бюджет |
300
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
||
2.3. Экология
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экологическая безопасность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экологическая безопасность
КЦП «Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы по Алтайскому краю» |
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела охраны окружающей среды Головченко Л.А.
|
Улучшение экологической обстановки
|
Федеральный бюджет
|
|
160
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
|
250
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
|
250
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
160
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
|
250
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
|
250
|
|
|
|
|
|
|
III. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Труд и занятость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по содействию трудоустройству населения
|
|
|
|
|
|
|
Начальник центра занятости населения Найденов Н.Д.
|
Повышение уровня и качества жизни, содействие занятости населения
Уровень безработицы
2,5 %
|
краевой бюджет |
1781,9
|
652,4
|
591,1
|
538,4
|
-
|
-
|
||
муниципальный бюджет |
250
|
90
|
80
|
80
|
-
|
-
|
||
внебюджетные источники |
1165
|
365
|
390
|
410
|
-
|
-
|
||
Мероприятия по профессиональному обучению
|
|
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет |
630
|
200
|
210
|
220
|
-
|
-
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
2411,9
|
852,4
|
801,1
|
758,4
|
-
|
-
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
250
|
90
|
80
|
80
|
-
|
-
|
|
|
Внебюджетные источники
|
1165
|
365
|
390
|
410
|
-
|
-
|
|
|
3.2. Социальная поддержка населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Реализация районной программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
Комарова Н.И. председатель комитета по социальной защите населения
|
Степень охвата нуждающихся в социальном обслуживании составит 40% |
федеральный бюджет |
825
|
165
|
165
|
165
|
165
|
165
|
||
краевой бюджет |
50250,4
|
9238,9
|
9821
|
10390,5
|
10400
|
10400
|
||
муниципальный бюджет |
1155
|
85
|
200
|
220
|
300
|
350
|
||
собственные средства |
850
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
||
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
825
|
165
|
165
|
165
|
165
|
165
|
|
|
краевой бюджет |
50250,4
|
9238,9
|
9821
|
10390,5
|
10400
|
10400
|
|
|
муниципальный бюджет |
1155
|
85
|
200
|
220
|
300
|
350
|
|
|
собственные средства |
850
|
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
|
|
3.3. Образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступности получения качественного образования. |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества обучения
|
- Повышение квалификации педагогических работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
2000
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
|
- Подвоз детей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1650
|
300
|
300
|
350
|
350
|
350
|
|
|
- Питание детям: молоко, одежда |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
450
|
|
|
50
|
100
|
300
|
|
|
- Обязательное среднее образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1500
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
|
- Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
|
|
|
|
|
|
Перемышленникова Т.И. – председатель комитета по образованию
|
Повышение качества обучения
|
краевой бюджет |
565,1
|
177,17
|
188,33
|
199,6
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
100
|
10
|
15
|
25
|
25
|
25
|
||
- Организация летнего отдыха детей
|
|
|
|
|
|
|
|
Оздоровление детей в летний период
|
краевой бюджет |
791,7
|
263,8
|
263,9
|
264
|
-
|
-
|
||
муниципальный бюджет |
2808
|
386
|
436
|
486
|
750
|
750
|
||
- «Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий для обучения детей
|
краевой бюджет |
1100
|
220
|
220
|
220
|
220
|
220
|
|
|
муниципальный бюджет |
1700
|
250
|
250
|
300
|
450
|
450
|
|
|
- Одаренные дети
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества
обучения детей
|
краевой бюджет |
137,43
|
43,08
|
45,81
|
48,54
|
-
|
-
|
|
|
муниципальный бюджет |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
КЦП «Дети Алтая»
Реализация подпрограммы «Дети и семья: Дети-сироты» |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
-
|
-
|
|
|
муниципальный бюджет |
1300
|
200
|
400
|
400
|
150
|
150
|
|
|
КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1024,9
|
175
|
290
|
309,9
|
125
|
125
|
|
|
- Проведение единого государственного экзамена |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества обучения
|
краевой бюджет |
310,09
|
97,2
|
103,35
|
109,54
|
-
|
-
|
|
|
муниципальный бюджет |
410
|
75
|
80
|
85
|
85
|
85
|
|
|
- «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение благоприятных условий обучения
|
краевой бюджет |
1416,79
|
444,17
|
472,15
|
500,47
|
-
|
-
|
|
|
муниципальный бюджет |
3983,5
|
540
|
850
|
864,5
|
864,5
|
864,5
|
|
|
КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2005-2008 годы» |
|
|
|
|
|
|
ОВД Усть-Калманского
района
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
краевой бюджет |
79
|
18
|
19
|
20
|
11
|
11
|
|
|
муниципальный бюджет |
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы, в т.ч. по мероприятиям программы: патриотическое и гражданское воспитание молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
146
|
22,4
|
25,2
|
29
|
34,7
|
34,7
|
|
|
муниципальный бюджет |
73
|
11,2
|
12,6
|
14,5
|
17,3
|
17,4
|
|
|
- Развитие единой образовательной информационной среды |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества обучения
|
муниципальный бюджет |
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
- Развитие сельского спорта, приобретение спортивного инвентаря |
|
|
|
|
|
|
|
Пропаганда спортивного образа жизни
|
краевой бюджет |
750
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
муниципальный бюджет |
750
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
- Реализация профпрограмм подготовка и издание методических пособий |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
66
|
15
|
16
|
17
|
18
|
-
|
|
|
муниципальный бюджет |
66
|
15
|
16
|
17
|
18
|
-
|
|
|
КЦП «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества организации
процесса обучения
|
краевой бюджет |
2300
|
300
|
700
|
300
|
500
|
500
|
|
|
Строительство школы с.Огни |
|
|
|
|
|
|
|
Организация обучения детей в первую смену
|
краевой бюджет |
59700
|
|
|
19900
|
19900
|
19900
|
|
|
муниципальный бюджет |
15000
|
|
|
5000
|
5000
|
5000
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
68689,11
|
2108,52
|
2642,24
|
22288,95
|
20833,7
|
20815,7
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
30915,4
|
3032,2
|
3719,6
|
7971,9
|
8004,8
|
8186,9
|
|
|
3.4. Здравоохранение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту. Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной платы и снижению дифференциации внутри района. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот. Укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной смертности и инвалидности за счет повышения доступности и качества предоставляемых медицинских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»
|
|
|
|
|
|
|
Андреева М.В. гл. врач МУЗ «Усть-Калманская ЦРБ»
|
Коэффициент естественного прироста на 1000 чел. населения к 2012 году составит 0,5. |
- Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1733,75
|
404
|
420,16
|
436,97
|
236,31
|
236,31
|
||
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
2165,05
|
504,5
|
524,68
|
545,67
|
295,1
|
295,1
|
||
- Реализация федеральных целевых программ «Предупреждение заболеваний социального характера и борьбы с ними» на 2007-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма « Вакцинопрофилактика»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
373,18
|
86,96
|
90,44
|
94,06
|
50,86
|
50,86
|
|
|
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
145,05
|
33,8
|
35,15
|
36,56
|
19,77
|
19,77
|
|
|
- Реализация краевых целевых программ
«Предупреждение заболеваний социального характера и борьбы с ними» на 2007-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
224,65
|
52,35
|
54,44
|
56,62
|
30,62
|
30,62
|
|
|
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
85,83
|
20
|
20,8
|
21,63
|
11,7
|
11,7
|
|
|
КЦП «Дети Алтая»
Подпрограмма «Здоровое поколение»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
625,27
|
145,7
|
151,53
|
157,59
|
85,22
|
85,23
|
|
|
Краевая целевая программа
«Предупреждение заболеваний социального характера и борьбы с ними» на 2007-2011 годы Подпрограммы «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению» |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
350,9
|
112,4
|
116,9
|
121,6
|
-
|
-
|
|
|
Подпрограммы «Сахарный диабет»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
63
|
14,68
|
15,27
|
15,88
|
8,58
|
8,59
|
|
|
КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы Подпрограмма «Пульмонология» (бронхиальная астма и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
65,02
|
15,15
|
15,76
|
16,39
|
8,86
|
8,86
|
|
|
Реализация ведомственной целевой программы «Витаминизация беременных женщин» |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
10,31
|
2,4
|
2,5
|
2,6
|
1,41
|
1,40
|
|
|
- Обеспечение детей в возрасте до 3-х лет молоком
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1188
|
150
|
186
|
232
|
290
|
330
|
|
|
- Подготовка кадров (обеспечение первичными специалистами, повышение квалификации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
587
|
75
|
90
|
112
|
140
|
170
|
|
|
- Вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
Более широкое применение современных достижений медицинской науки и техники в практическом здравоохранении; Улучшение диагностики, лечения и реабилитации больных.
|
муниципальный бюджет |
131
|
15
|
20
|
25
|
31
|
40
|
|
|
- Неотложные меры борьбы с туберкулезом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
804
|
117
|
120
|
150
|
187
|
230
|
|
|
«Медицинская помощь, оказываемая женщинам в период беременности, период родов и послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни». - Доставка больных туберкулезом и беременных женщин к местам обследования и лечения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
324
|
24
|
40
|
40
|
100
|
120
|
|
|
Приобретение медицинского оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
10130
|
1640
|
1950
|
2180
|
2180
|
2180
|
|
|
Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений (терапевтическое отделение, административный корпус, здание поликлиники, хирургическое, инфекционное, родильное отделение, здание пищеблока) |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
4000
|
500
|
700
|
800
|
1000
|
1000
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
4417,03
|
1029,26
|
1070,43
|
1113,26
|
602,04
|
602,04
|
|
|
Краевой бюджет
|
3300,57
|
685,2
|
723,2
|
741,3
|
563,3
|
587,4
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
17164
|
2521
|
3106
|
3539
|
3928
|
4070
|
|
|
3.5. Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта. |
|
|
|
|
|
|
Стрельников А.Д. председатель комитета по спорту
|
Внедрение здорового образа жизни,увеличение охвата населением спортом
|
- Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта: функционирование ДЮСК, лыжной базы, клуба зимнего плавания, создание шахматного клуба «Чемпион». Участие в районных, соревнованиях.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
315
|
53
|
56,4
|
65
|
68,6
|
72
|
||
- Проведение летних и зимних олимпиад |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
357
|
60
|
68,5
|
72
|
76,5
|
80
|
||
- Участие в краевых соревнованиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
909
|
160
|
170
|
182
|
192
|
205
|
||
- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1090
|
180
|
200
|
220
|
240
|
250
|
||
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
2671
|
453
|
494,9
|
539
|
577,1
|
607
|
|
|
3.6. Культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры. Краевая целевая программы «Культура Алтайского края на 2007-2010 годы», в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Централизованное приобретение музыкальных инструментов для ДШИ |
|
|
|
|
|
|
Мыскин А.А. председатель комитета по культуре
|
Повышение качества обслуживания населения, организация досуга населения района |
краевой бюджет |
300
|
90
|
-
|
90
|
60
|
60
|
||
- Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры |
|
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет |
643,6
|
95,1
|
101
|
106,9
|
170,3
|
170,3
|
||
муниципальный бюджет |
643,6
|
97,7
|
67,8
|
102,6
|
187,7
|
187,8
|
||
- Пополнение библиотечного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
549,2
|
81,1
|
86,3
|
91,3
|
145,2
|
145,3
|
|
|
Итого по разделу культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1492,8
|
266,2
|
187,3
|
288,2
|
375,5
|
375,6
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
2671
|
453
|
494,9
|
539
|
577,1
|
607
|
|
|
Обеспечение роста собственных доходов бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. |
|
|
|
|
|
|
Найденова Г.В. – председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике. Крючков И.Г. –председатель комитета по труду. Налоговая инспекция
|
Увеличение сбора собственных доходов
|
- Проведение комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам. Выполнение трехстороннего соглашения о повышении заработной платы. Выявление незаконной предпринимательской деятельности. |
|
|
|
|
|
|
||
Повышение эффективности использования имущества, проведение мероприятий по определению и сохранению в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения. -инвентаризация объектов муниципального имущества. Сдача в аренду неиспользуемых площадей. Продажа неиспользуемого имущества. |
|
|
|
|
|
|
Поспелов В.А. - председатель комитета по имущественным и земельным отношениям |
Эффективное использование имущества, повышение доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества |
Достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии с установленными нормативами. Посадка зеленых насаждений, организация газонов и цветников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
1000
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
|