RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам: |
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
ДЕМОГРАФИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ |
||||||||
1 Стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту. |
||||||||
1.1. Профилактическая работа с молодежью и неблагополучными семьями. Составление ежемесячно детального плана работы на каждый месяц. |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
Отдел по культуре и делам молодежи
|
Выявление потенциальных преступников
пьяниц, наркоманов,
решение вопросов
занятости
|
Собственные средства
|
0,080
|
0,010
|
0,015
|
0,015
|
0,020
|
0,020
|
||
Районный бюджет
|
0,050
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
||
1.2. Снижение смертности людей в возрасте до 50 лет. 1.2.1 Взаимодействие с медицинскими учреждениями по проведению профилактики заболеваний, мед.осмотров по категориям населения. |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
МУЗ «Тогульская ЦРБ»
ОВД Тогульского района
|
Выявление общественно-опасных заболеваний у населения, |
1.2.2.Привлечь органы правопорядка для выявления наркоманов в селе и проведения разъяснительной работы среди населения о вреде наркомании. |
|
|
|
|
|
|
Рост процента
здоровых
|
|
Собственные средства
|
0,025
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
1.2.3. Создание центра психологической помощи. |
|
|
|
|
|
|
Центр занятости населения
|
Снижение стрессовых
ситуаций у детей и взрослых
|
1.2.4.Разработка перспективной программы создания новых рабочих мест для молодежи. |
|
|
|
|
|
|
Администрации
сельсоветов
ГУ по экономике администрации района
Центр занятости населения
|
Сокращение оттока молодежи из сел района
|
1.2.5 Изучить возможность привлечения инвесторов на территории района |
|
|
|
|
|
|
||
1.2.6 Изучить возможности села по обеспечению специалистов жильем, и использования безхозяйственного жилья. |
|
|
|
|
|
|
||
1.2.7 Включение в программу льготного кредитования на покупку и строительство жилья молодых семей. |
|
|
|
|
|
|
||
Собственные средства
|
2,5
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
||
1.2.8.Организовать с центром занятости населения по трудоустройству безработных граждан. |
|
|
|
|
|
|
||
2 Повышение уровня жизни населения.
|
||||||||
2.1.Организовать встречи с руководителями предприятий, обслуживающими население (торговля, здравоохранение, культура, бытовое обслуживание) по культуре обслуживания посетителей, Совместно с молодежной думой регулярно проводить работу по повышению культуры общения и поведения в школе. |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
Молодежная дума
|
Снижение стрессовых ситуаций у людей, повышение культурного уровня населения |
2.2.Взаимодействие с Советом Ветеранов и комитетом по соц.защите населения по оказанию помощи участникам войны, людям пожилого возраста, малообеспеченным семьям. Уделять как можно больше внимания этим категориям, привлекать к участию в мероприятиях села. |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
Комитет по социальной защите населения
|
Увеличение продолжительности жизни пожилых людей
|
2.3.Развитие личных подсобных хозяйств.
|
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов,
ГУ по экономике администрации района
|
Увеличение доходов населения
|
2.4Организация заготовительного пункта по приему от населения сельскохозяйственной продукции. |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
ГУ по экономики администрации Тогульского района |
Возрастет сбыт собственной продукции населения района, увеличение доходов населения |
2.5.Строительство (приобретение) жилья для молодых специалистов, проживающих и работающих на селе |
|
|
|
|
|
|
Отдел архитектуры и строительства Управление сельского хозяйства |
Сохранение кадров молодых специалистов в сельской местности |
Собственные средства
|
1,575
|
0,315
|
0,315
|
0,315
|
0,315
|
0,315
|
||
Краевой бюджет
|
3,005
|
0,601
|
0,601
|
0,601
|
0,601
|
0,601
|
||
Федеральный бюджет
|
2,255
|
0,451
|
0,451
|
0,451
|
0,451
|
0,451
|
||
3 Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. |
||||||||
3.1 Проведение «ярмарок вакансий» совместно с центром занятости по выявлению потребности в рабочих местах на территории района и имеющихся трудовых ресурсах. |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
КГУ ЦЗН Тогульского района
Отдел по труду
|
Расширение возможности трудоустройства граждан.
Ежегодно проводить 2-3 «Ярмарок вакансий»
|
Собственные средства
|
0,020
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
||
Краевой бюджет
|
0,022
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,005
|
0,005
|
||
3.2.Организация общественных работ, повышение их роли посредством улучшения информационного обеспечения незанятых граждан о возможностях и условиях участия в них, расширение их видов |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
КГУ ЦЗН Тогульского района
|
В общественных работах ежегодно будут принимать участие 100-115 человек |
Краевой бюджет
|
0,409
|
0,094
|
0,085
|
0,077
|
0,077
|
0,076
|
|
|
Районный бюджет
|
0,135
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,030
|
0,030
|
||
Собственный бюджет
|
0,222
|
0,044
|
0,044
|
0,44
|
0,045
|
0,045
|
||
3.3.Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
КГУ ЦЗН Тогульского района
Работодатели
|
На временные работы будет трудоустроено ежегодно 25-30 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
Районный бюджет
|
0,013
|
0,002
|
0,0025
|
0,0025
|
0,003
|
0,003
|
||
Краевой бюджет
|
0,252
|
0,060
|
0,0,54
|
0,048
|
0,045
|
0,045
|
||
Собственные средства
|
0,090
|
0,020
|
0,017
|
0,017
|
0,018
|
0,018
|
||
3.4.Проведение информационных и диагностических консультаций для безработных граждан |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Тогульского района
|
Численность безработных граждан, получивших услуги по профориентации составит ежегодно около 600 чел. |
Краевой бюджет
|
0,152
|
0,027
|
0,030
|
0,030
|
0,032
|
0,033
|
||
3.5.Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Тогульского района, органы местного самоуправления, работодатели |
В рамках программы ежегодно будет трудоустроено 2-3 выпускника |
Краевой бюджет
|
0,039
|
0,007
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
||
Другие источники (средства работодателей) |
0,013
|
0,002
|
0,002
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
||
3.6.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию, КГУ ЦЗН Тогульского района работодатели
|
Ежегодно временной занятостью будет охвачено 90-100 несовершеннолетних |
Краевой бюджет
|
0,286
|
0,068
|
0,059
|
0,053
|
0,053
|
0,053
|
||
Районный бюджет
|
0,036
|
0,006
|
0,007
|
0,007
|
0,008
|
0,008
|
||
3.7.Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан на основе взаимодействия с учреждениями профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Тогульского района
|
Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда путем направления 10-15 человек ежегодно на профессиональное обучение |
Краевой бюджет
|
0,275
|
0,050
|
0,055
|
0,060
|
0,055
|
0,055
|
||
3.8.Информирование населения и работодателей по вопросам занятости населения |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Тогульского района
|
Сокращение сроков поиска работы гражданами, оперативное комплектование рабочих мест |
Краевой бюджет
|
0,025
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|
||||||||
1.Формирование промышленного производства на базе имеющегося ресурсного потенциала района для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих мест. |
||||||||
1.1.Рациональное использование производственных мощностей в пищевой и перерабатывающей промышленности Предприятия района
Частные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
МУ «Главное управление экономики»
|
Расширение производства на 10%
Создание 20 новых рабочих мест
|
1.2.Создание на базе МУП «Коммунальщик» цеха по производству столярных изделий |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
МУ «Главное управление экономики»
|
Удовлетворение потребностей населения в столярных изделиях Создание 8 рабочих мест
|
Собственные средства
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
|
1.3.Реконструкция и обновление цеха по изготовлению валяной обуви. |
|
|
|
|
|
|
ООО «Источник»
Тогульский сельсовет
|
Сохранение рабочих мест 10 человек
Удовлетворение потребностей населения в валяной обуви |
Собственные средства
|
0,2
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
||
1.4.Создать маркетинговую группу по продвижению продукции Тогульского района на рынки сбыта, заключение долгосрочных договоров на поставку продукции. |
|
|
|
|
|
|
МУ «Главное управление экономики»
|
Увеличение доходов населения
Увеличение налоговых поступлений на 10%
|
Собственные средства
|
0,06
|
0,03
|
0,03
|
|
|
|
|
|
Районный бюджет
|
0,08
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
|
|
1.5.Обновление и модернизация оборудования ООО «Тогульский Льнозавод»
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Тогульский Льнозавод»
|
Расширение производства льноволокна до 300 тонн в год Восстановление кудельной линии
|
Собственные средства
|
2,0
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
1.6.Строительство цеха по производству тротуарной плитки
|
|
|
|
|
|
|
ЧП «Ральникова»
МУ «Главное управление экономики»
|
Прирост производства на 0,3 млн.руб в год
|
Собственные средства
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
1.7.Создать на базе ФГУ «Тогульский Лесхоз» частное предприятие: - по заготовке ликвидной древесины - производство товарного пиломатериала |
|
|
|
|
|
|
Частное предприятие ФГУ «Тогульский лесхоз»
|
Прирост производства на 10% Новые рабочие места 15 человек |
Собственные средства
|
1,5
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
1.7.Создать на базе муниципального имущества (деревообрабатывающие станки и оборудование) частное предприятие: - по заготовке ликвидной древесины - производство товарного пиломатериала и столярных изделий |
|
|
|
|
|
|
Федулов В.С.
|
Прирост производства на 8% Новые рабочие места 10 человек |
Собственные средства
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
||
Сельское хозяйство
|
||||||||
1.Увеличение производства растениеводческой и животноводческой продукции в хозяйствах всех форм собственности. Повышение экономической эффективности отрасли. |
||||||||
1.1.Строительство и реконструкция производственных зданий |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.Реконструкция кормоцеха АКГУП «Антипинское» с.Антипино |
|
|
|
|
|
|
АКГУП «Антипинское»
|
Прирост объема производства – 2,2 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
4,5
|
4,5
|
|
|
|
|
||
1.1.2.Строительство склада для хранения семян зерновых культур АКГУП «Антипинское» с.Антипино
|
|
|
|
|
|
|
АКГУП «Антипинское»
|
Прирост объема производства – 0,2 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
4,6
|
4,6
|
|
|
|
|
||
1.1.3.Реконструкция свинарников
АКГУП «Антипинское» с.Антипино
|
|
|
|
|
|
|
АКГУП «Антипинское»
|
Прирост объема производства – 0,33 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
3,45
|
0,25
|
0,6
|
0,6
|
1,0
|
1,0
|
||
1.1.4.Реконструкция отопления 3-4 линии
АКГУП «Антипинское» с.Антипино
|
|
|
|
|
|
|
АКГУП «Антипинское»
|
Прирост объема производства – 0,35 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
3,2
|
1,5
|
1,7
|
|
|
|
||
1.1.5.Реконструкция коровников
СПК «Заря» с.Колонково
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Заря»
|
Прирост объема производства – 0,26 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
3,5
|
0,8
|
1,2
|
|
1,5
|
|
||
Федеральный бюджет
|
0,41
|
0,1
|
0,14
|
|
0,17
|
|
||
1.1.6.Строительство животноводческих помещений для КРС старше 6 месяцев ОАО «Труд» с.Старый Тогул
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Труд»
|
Прирост объема производства – 0,2 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
4,9
|
0,5
|
1,5
|
2,3
|
0,6
|
|
||
Федеральный бюджет
|
0,3
|
|
0,1
|
0,2
|
|
|
||
1.1.7.Реконструкция коровника
ОАО «Труд» с.Старый Тогул
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Труд»
|
Прирост объема производства – 0,3 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
10,5
|
|
3,0
|
|
4,5
|
3,0
|
||
Федеральный бюджет
|
0,72
|
|
0,2
|
|
0,32
|
0,2
|
||
1.2.Создание необходимых условий для развития и совершенствования селекционно-племенной работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.Покупка племенных хряков
АКГУП «Антипинское» с.Антипино
|
|
|
|
|
|
|
АКГУП «Антипинское»
|
Прирост объема производства – 0,6 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
4,875
|
0,975
|
0,975
|
0,975
|
0,975
|
0,975
|
||
Краевой бюджет
|
0,750
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
||
1.2.2.Покупка племенного КРС
СПК «Заря» с.Колонково
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Заря»
|
Прирост объема производства – 0,2 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
5,100
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
||
Краевой бюджет
|
0,240
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
||
1.2.3.Покупка племенного КРС
ОАО «Труд» с.Старый Тогул
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Труд»
|
Прирост объема производства –0,2 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
5,100
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
||
Краевой бюджет
|
0,240
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
||
1.2.4.Закуп биопродукции, азота цитрата для бесперебойного осеменения коров ОАО «Труд» с.Старый Тогул
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Труд»
|
Прирост объема производства – 0,45 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
0,11
|
0,022
|
0,022
|
0,022
|
0,022
|
0,022
|
||
Краевой бюджет
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
||
1.2.5.Закуп биопродукции, азота цитрата для бесперебойного осеменения коров СПК «Заря» с.Колонково
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Заря»
|
Прирост объема производства – 0,3 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
||
Краевой бюджет
|
0,03
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
||
1.3.Создание необходимых условий для развития кормовой базы, улучшение качества кормов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.Расширение посевов, многокомпонентными зерносмесями, для заготовки сенажа, кукурузы на силос ОАО «Труд» с.Старый Тогул
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Труд»
|
Прирост объема производства – 0,3 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
1,7
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
||
1.3.2.Расширение посевов, многокомпонентными зерносмесями, для заготовки сенажа, кукурузы на силос СПК «Заря»» с.Колонково
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Заря»
|
Прирост объема производства – 0,2 млн.руб. в год
|
Собственные средства
|
1,3
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
||
1.4.Сортосмена и сортообновление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.Приобретение семян высших репродукций АКГУП «Антипинское» с.Антипино |
|
|
|
|
|
|
АКГУП «Антипинское»
|
Прибавка урожайности 1,1-1,5 ц/га, улучшение качества зерна, прирост объема производства – 0,4 млн.руб. в год
|
Собственные средства
|
1,20
|
0,08
|
0,25
|
0,28
|
0,29
|
0,3
|
||
Краевой бюджет
|
0,34
|
0,10
|
0,05
|
0,07
|
0,09
|
0,03
|
||
Федеральный бюджет
|
0,79
|
0,15
|
0,10
|
0,15
|
0,17
|
0,22
|
||
1.4.2.Приобретение семян высших репродукций СПК «Заря» с.Антипино |
|
|
|
|
|
|
СПК «Заря»
|
улучшение качества зерна,
прирост объема производства – 0,2 млн.руб. в год
|
Собственные средства
|
0,45
|
|
|
0,12
|
0,17
|
0,16
|
||
Краевой бюджет
|
0,1
|
|
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
||
Федеральный бюджет
|
0,15
|
|
|
0,05
|
|
0,1
|
||
1.4.3.Приобретение семян высших репродукций ОАО «Труд» с.Старый Тогул |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Труд»
|
прирост объема производства – 0,2 млн.руб. в год
|
Собственные средства
|
0,22
|
0,07
|
0,07
|
0,08
|
|
|
||
Краевой бюджет
|
0,1
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
|
|
||
Федеральный бюджет
|
0,05
|
0,01
|
0,02
|
0,02
|
|
|
||
1.4.4.Приобретение семян высших репродукций КФХ «Надежда» с.Бураново |
|
|
|
|
|
|
КФХ «Надежда»
|
прирост объема производства – 0,1 млн.руб. в год
|
Собственные средства
|
0,45
|
|
0,2
|
0,25
|
|
|
||
Краевой бюджет
|
0,2
|
|
0,1
|
0,10
|
|
|
||
Федеральный бюджет
|
0,05
|
|
|
0,05
|
|
|
||
1.4.5.Приобретение семян высших репродукций КФХ «Липов И.З.» с.Тогул |
|
|
|
|
|
|
КФХ «Липов И.З.»
|
прирост объема производства – 0,05 млн.руб. в год
|
Собственные средства
|
0,3
|
|
|
|
0,3
|
|
||
Краевой бюджет
|
0,07
|
|
|
|
0,07
|
|
||
1.5.Открытии новых производств, создание сельхозпредприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1.Создание в с.Уксунай предприятия по выращиванию и разведению лошадей |
|
|
|
|
|
|
ИПБЮЛ Зенков С.М.
|
Создание 15 новых рабочих мест, увеличение поголовья лошадей на 200 голов |
Собственные средства
|
3
|
3
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет
|
0,5
|
0,18
|
0,14
|
0,1
|
0,06
|
0,02
|
||
1.5.2.Создание в с. Шумиха предприятия по откорму и выращиванию молодняка КРС |
|
|
|
|
|
|
Федулов В.С.
|
Создание 20 новых рабочих мест, увеличение поголовья КРС на 150 голов |
Собственные средства
|
1
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
||
2.Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования |
||||||||
2.1.Приобретение новой современной сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники АКГУП «Антипинское» с.Антипино
|
|
|
|
|
|
|
АКГУП «Антипинское»
|
Прирост объема производства – 1,0 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
29,6
|
7,8
|
10,8
|
2
|
1,2
|
7,8
|
||
Краевой бюджет
|
4,5
|
1,2
|
1,6
|
0,3
|
0,2
|
1,2
|
||
2.1.2.Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники ОАО «Труд» с.Старый Тогул
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Труд»
|
Прирост объема производства – 0,4 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
23,5
|
5,0
|
4,0
|
4,5
|
5,0
|
5,0
|
||
Краевой бюджет
|
2,8
|
0,6
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
||
Федеральный бюджет
|
1,43
|
0,22
|
0,28
|
0,3
|
0,34
|
0,29
|
||
2.1.3.Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники СПК «Заря» с.Антипино
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Заря»
|
Прирост объема производства – 0,4 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
18,1
|
4,0
|
4,0
|
3,0
|
3,5
|
3,6
|
||
Краевой бюджет
|
2,2
|
0,5
|
0,5
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
||
Федеральный бюджет
|
1,16
|
0,28
|
0,28
|
0,18
|
0,20
|
0,22
|
||
2.1.4.Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники КФХ «Надежда» с.Бураново
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Надежда»
|
Прирост объема производства – 0,2 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
7,5
|
|
3,5
|
2,5
|
1,5
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1,11
|
|
0,52
|
0,37
|
0,22
|
|
|
|
2.1.5.Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники КФХ «Липов И.З.» с.Тогул
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Липов И.З.»
|
Прирост объема производства – 0,15 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
4,5
|
4,0
|
0,5
|
|
|
|
||
Краевой бюджет
|
0,79
|
0,7
|
0,09
|
|
|
|
||
2.1.6.Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники КФХ «Заречнев М.А.» с.Новоиушино
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Заречнев М.А.»
|
Прирост объема производства – 0,13 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
4,0
|
|
|
2,0
|
2,0
|
|
||
Краевой бюджет
|
0,6
|
|
|
0,3
|
0,3
|
|
||
Федеральный бюджет
|
0,28
|
|
|
0,14
|
0,14
|
|
||
3.Сохранение почвенного плодородия
|
||||||||
3.1.Приобретение и внесение минеральных удобрений |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.Внесение в почву минеральных и органических удобрений АКГУП «Антипинское» с.Антипино
|
|
|
|
|
|
|
АКГУП «Антипинское»
|
Прирост объема производства – 0,8 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
11,3
|
2,1
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
||
Краевой бюджет
|
2,4
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
||
3.1.2.Внесение в почву минеральных и органических удобрений СПК «Заря» с.Антипино
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Заря»
|
Прирост объема производства – 0,250 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
3,0
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
0,8
|
||
Краевой бюджет
|
0,6
|
0,1
|
0,1
|
0,12
|
0,12
|
0,16
|
||
3.1.3.Внесение в почву минеральных и органических удобрений ОАО «Труд» с.Старый Тогул
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Труд»
|
Прирост объема производства – 0,200 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
2,4
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
||
Краевой бюджет
|
0,48
|
0,08
|
0,08
|
0,1
|
0,1
|
0,12
|
||
3.1.4.Внесение в почву минеральных и органических удобрений КФХ «Надежда» с.Бураново
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Надежда»
|
Прирост объема производства – 0,200 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
1,5
|
0,25
|
0,25
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
||
Краевой бюджет
|
0,3
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,08
|
||
3.1.5.Внесение в почву минеральных и органических удобрений КФХ «Заречнев М.А.» с.Новоиушино
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Заречнев М.А.»
|
Прирост объема производства – 0,1 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
1,0
|
0,15
|
0,15
|
0,20
|
0,25
|
0,25
|
||
Краевой бюджет
|
0,13
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
||
3.1.6.Внесение в почву минеральных и органических удобрений КФХ «Липов И.З.» с.Тогул
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Липов И.З.»
|
Прирост объема производства – 0,1 млн.руб. в год |
Собственные средства
|
1,0
|
0,15
|
0,15
|
0,20
|
0,25
|
0,25
|
||
Краевой бюджет
|
0,13
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
||
4.Содействие развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств |
||||||||
4.1.Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» Приобретение за счет кредитов банка животных и кормов, ЛПХ |
|
|
|
|
|
|
ЛПХ района
|
Прирост объема производства сельхозпродукции – 25 тонн мяса и 225 тонн молока, создание 30 рабочих мест |
Собственные средства
|
55,5
|
10,0
|
10,0
|
11,5
|
11,5
|
12,5
|
||
Краевой бюджет
|
8,24
|
1,0
|
1,0
|
2,0
|
2,0
|
2,24
|
||
Федеральный бюджет
|
0,42
|
0,05
|
0,05
|
0,1
|
0,1
|
0,12
|
||
5.Улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса |
||||||||
5.1.Участие в краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Молодые специалисты
|
Ежегодно трудоустраивать 1-2 выпускника
|
Собственные средства |
0,696
|
0,216
|
0,240
|
0,240
|
|
|
||
Краевой бюджет |
1,74
|
0,54
|
0,6
|
0,6
|
|
|
||
5.2. Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» . Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе |
|
|
|
|
|
|
Молодые специалисты
|
Ежегодно обеспечивать жильем 2-3-х молодых специалистов |
Собственные средства |
0,6
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
||
Краевой бюджет |
0,6
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
||
Федеральный бюджет |
0,8
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
||
ЖКХ
|
||||||||
1.Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса района. |
||||||||
1.1.Ремонт резервной скважины 40 м3/час на водозаборе с Тогул |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
Стабильная подача воды в водовод центральной части с.Тогул |
Собственные средства
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
|
||
1.2. Установка предохранительных клапанов на водотрассе центральной части с.Тогул |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
Улучшение надежности водопроводной сети
|
Собственные средства
|
0,150
|
0,050
|
0,050
|
0,050
|
|
|
||
1.3. Замена водопроводных сетей заречной части с.Тогул |
|
|
|
|
|
|
МУП «Источник»
|
Улучшение надежности водопроводной сети
|
Собственные средства
|
0,2
|
0,02
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
||
1.4.Запуск резервной скважины.
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Источник»
|
Стабильная подача воды в водовод заречной части с.Тогул |
Собственные средства
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
||
1.5. Замена водопроводных сетей в с.Новоиушино
|
|
|
|
|
|
|
Администрация Новоиушинского с\совета
|
Улучшение надежности водопроводной сети
|
Собственные средства
|
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
||
1.6. Замена водопроводных сетей в с.Верх-Коптелка |
|
|
|
|
|
|
Администрация Верх-коптельского с\совета
|
Улучшение надежности водопроводной сети
|
Собственные средства
|
0,02
|
|
|
0,02
|
|
|
||
1.7. Замена водопроводных сетей в с.Топтушка
|
|
|
|
|
|
|
Администрация Топтушинского с\совета
|
Улучшение надежности водопроводной сети
|
Собственные средства
|
0,04
|
|
|
|
0,04
|
|
||
1.8.Получение лицензии на недропользование |
|
|
|
|
|
|
Отдел по ЖКХ,
Администрация Шумихинского с\совета
Администрация Верх-коптельского с\совета
|
Обеспечение жителей поселений Шумиха и
В-Коптелка питьевой водой
|
Собственные средства
|
0,08
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
||
2.Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг при одновременной оптимизации затрат на их предоставление. |
||||||||
2.1.Проектирование и строительство станции обезжелезивания питьевой воды в с.Тогул 720 куб.м/ сутки (30 м3/час) |
|
|
|
|
|
|
ГУ по экономике, отдел по ЖКХ
|
Обеспечение 3500 жителей центральной части с.Тогул качественной питьевой водой |
Районный бюджет
|
1,4
|
1,4
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет
|
1,68
|
1,68
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет
|
3,92
|
3,92
|
|
|
|
|
||
2.2.установка фильтров тонкой очистки воды во всех школах и детсадах района |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Обеспечение 1500 детей качественной питьевой водой |
Районный бюджет
|
0,85
|
0,2
|
0,21
|
0,16
|
0,14
|
0,14
|
||
2.3.Установка фильтра тонкой очистки воды в Тогульской ЦРБ, Антипинской участковой больнице |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Тогульская ЦРБ»
|
Обеспечение жителей района качественной питьевой водой |
Районный бюджет
|
0,16
|
|
0,06
|
0,1
|
|
|
||
3.Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
||||||||
3.1. Замена котлов – «самоваров» на более производительные котлы |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение теплоснабжения социальной сферы и населения |
3.1.1.С.Тогул – 15 котлов
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по ЖКХ МУП «Коммунальщик
|
- « -
|
Собственные средства
|
2,64
|
0,528
|
0,528
|
0,528
|
0,528
|
0,528
|
||
Районный бюджет
|
0,66
|
0,132
|
0,132
|
0,132
|
0,132
|
0,132
|
||
3.1.2.с.Топтушка – 2 котла |
|
|
|
|
|
|
Отдел по ЖКХ
Администрация Топтушинского с\совета
|
- « -
|
Собственные средства
|
0,08
|
|
0,04
|
|
0,04
|
|
||
Районный бюджет
|
0,32
|
|
0,16
|
|
0,16
|
|
||
3.1.3.с.Новоиушино – 2 котла |
|
|
|
|
|
|
Отдел по ЖКХ
Администрация Новоиушинского с\совета
|
- « -
|
Собственные средства
|
0,072
|
0,036
|
|
0,036
|
|
|
||
Районный бюджет
|
0,288
|
0,144
|
|
0,144
|
|
|
||
3.1.4.с.Антипино – 4 котла |
|
|
|
|
|
|
Отдел по ЖКХ
Администрация Антипинского с\совета
|
- « -
|
Собственные средства
|
0,12
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
||
Районный бюджет
|
0,48
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
|
||
3.1.5.с.Титово – 1 котел |
|
|
|
|
|
|
Отдел по ЖКХ
Администрация Тогульского с\совета
|
- « -
|
Собственные средства
|
0,02
|
|
|
0,02
|
|
|
||
Районный бюджет
|
0,08
|
|
|
0,08
|
|
|
||
3.2.Замена 3 км. теплотрассы в с.Тогул |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик
|
Улучшение теплоснабжения социальной сферы и населения |
Собственные средства
|
0,6
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
||
ТОРГОВЛЯ, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
|
||||||||
1.Удовлетворение покупательного спроса населения в качественных товарах |
||||||||
1.1.Реконструкция здания и приобретение оборудования для оказания услуг по ремонту и обслуживанию сложной бытовой техники |
|
|
|
|
|
|
ЧП «Ральникова»
МУ «Главное управление экономики»
|
Создание дополнительных рабочих мест – 6 человек, повышение качества предоставляемых услуг |
Собственные средства
|
0,6
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|
1.2.Открытие детского кафе с детской игровой площадкой с.Тогул |
|
|
|
|
|
|
ЧП «Мериуца»
МУ «Главное управление экономики»
|
Увеличение объемов общественного питания на 0,2 млн.руб, создание дополнительных рабочих мест |
Собственные средства
|
0,1
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
1.3.Реконструкция помещения парикмахерской и ввод в эксплуатацию массажного кабинета с. Тогул |
|
|
|
|
|
|
ЧП «Ральникова»
МУ «Главное управление экономики»
|
Увеличение объемов бытовых услуг на 0,1млн.руб, создание новых рабочих мест –4
|
Собственные средства
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1.4.Организация выставочного зала (мебель) с.Тогул |
|
|
|
|
|
|
ЧП «Кузнецова»
|
Внедрение прогрессивных форм торговли
|
Собственные средства
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1.5.Оказание дополнительных видов услуг в существующих торговых точках: продажа товаров в кредит, доставка товаров на дом, проведение рекламных акций. |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов,
МУ «Главное управление экономики»
Совет предпринимателей района
|
Удовлетворение потребности населения в платных услугах |
1.6.Организация выездного обслуживания предприятиями торговли и платных услуг по предварительным заказам потребителей |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов,
МУ «Главное управление экономики»
Совет предпринимателей района
|
Обеспечение населения товарами первой необходимости и социально-значимыми услугами |
1.7.Расширение системы общественного питания в селах района – открытие кафе с.Антипино - открытие бара, кафе в с.Тогул - открытие летних кафе в с. Тогул |
|
|
|
|
|
|
Администрации Антипинского и Тогульского сельсоветов, МУ «Главное управление экономики» Совет предпринимателей
|
Удовлетворение потребности населения,
создание новых рабочих мест – 4
|
Собственные средства
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
||
Районный бюджет
|
0,09
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
||
1.8.Продолжение работы районной межведомственной комиссии по устранению административных барьеров.
Взаимодействие с общественным советов предпринимателей
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Главное управление
экономики»
Совет предпринимателей района
|
Создание условий для развития малого бизнеса в районе |
Поддержка малого предпринимательства
|
||||||||
Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства |
||||||||
1.1.Финансовая поддержка предпринимательства путём субсидирования части банковской процентной ставки, выявление особо нуждающихся предпринимателей.
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение оказываемых услуг |
Федеральный бюджет
|
0,3
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,1
|
||
Краевой бюджет
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
||
1.2.Создание информационно-консультационного центра: |
|
|
|
|
|
|
МУ «Главное управление экономики»
Совет предпринимателей района
|
Скоростной доступ к информационной, учебно-методическим базам |
Собственные средства
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
||
1.3.Организация научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по вопросам развития МП, социального партнёрства |
|
|
|
|
|
|
Администрация района,
Совет предпринимателей
|
Содействие повышению уровня квалификации кадров для малого предпринимательства |
Собственные средства
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
1.4.Проведение ежегодных конкурсов «Лучший предприниматель года» |
|
|
|
|
|
|
МУ «Главное управление экономики»
Совет предпринимателей района
|
Повышение уровня обслуживания населения, развитие предпринимательства в районе |
Районный бюджет
|
0,005
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
|
|
1.5.Предоставление свободных помещений муниципальной собственности для организации деятельности индивидуальных предпринимателей
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Главное управление экономики»
|
Создание условий для развития малого бизнеса
|
1.6.Активизировать работу по выполнению целевой программы «Развитие личных подсобных хозяйств» Тогульского района . |
|
|
|
|
|
|
МУ «Главное управление экономики»
Совет предпринимателей района
|
Создание условий для развития малого бизнеса, дополнительные рабочие места |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
|
||||||||
1. Повышение качества дорог и улучшение предоставляемых услуг дорожного хозяйства. |
||||||||
1.1.Ремонт внутрирайонных дорог
|
|
|
|
|
|
|
Администрации поселений,
ГУ экономики района
ДРСУ
|
Улучшение транспортной доступности жителей поселений, увеличение пассажирооборота на 20%, открытии новых автобусных маршрутов |
Собственные средства
|
0,500
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
||
Районный бюджет
|
1,0
|
|
|
0,2
|
0,3
|
0,5
|
||
Краевой бюджет
|
6,0
|
0,4
|
0,4
|
1,2
|
1,6
|
2,4
|
||
1.2.Открыть автобусные маршруты от райцентра до сел: Топтушка, Антипино, В-Коптелка, Новоиушино |
|
|
|
|
|
|
Администрации сельсоветов
ГУ по экономике, Перевозчики: Ноговицин А.Н., Шмидт Г.Н. , Мешков С.В. |
Улучшение транспортной доступности жителей поселений
|
Собственные средства
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
||
2.Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах связи. |
||||||||
2.1.Продолжить работу продвижения проекта Кибер @ Денги и установку ЗПКТ в отделениях почтовой связи |
|
|
|
|
|
|
ФГУТ «Почта России» по Тогульскому району
|
Улучшение качества обслуживания клиентов
|
2.2.Установка таксофонов во всех населенных пунктах района |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Сибирьтелеком» по Тогульскому району
|
Удовлетворение потребности жителей района
|
КУЛЬТУРА
|
||||||||
1. Сохранение и развитие культурного потенциала поселения, создание оптимальных материальных и организационных условий для приобщения населения к ценностям культуры |
||||||||
1.1.Создание электронных каталогов памятников истории, культуры и музейных предметов |
|
|
|
|
|
|
ГУК НПЦ «Наследие», отдел по культуре, комитет по образованию |
Включение информации о 17 объектах культурного наследия и 100 особо ценных предметов в электронные каталоги |
Собственные средства
|
0,020
|
0,020
|
|
|
|
|
||
Районный бюджет
|
0,010
|
0,010
|
|
|
|
|
||
1.2.Издание сборников писателей и поэтов, проживающих в районе |
|
|
|
|
|
|
Объединение «Луч», редакция «Сельские огни», краевая писательская организация |
Обеспечение сохранности содержания любительского творчества для поколений |
Районный бюджет
|
0,020
|
0,010
|
|
0,010
|
|
|
||
другие источники (спонсорская помощь) |
0,005
|
|
0,005
|
|
|
|
||
1.3.Централизованное приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литера-туры, изданий на электронных носителях для библиотек района Собственные средства
|
0,250
|
0,030
|
0,040
|
0,050
|
0,060
|
0,070
|
ГУК АКУМБ имени В.Я. Шишкова, Администрации сельсоветов |
Обновление 7% устаревшей части фонда библиотек
|
Краевой бюджет
|
0,380
|
0,050
|
0,060
|
0,070
|
0,100
|
0,100
|
||
Районный бюджет
|
0,300
|
0,040
|
0,050
|
0,060
|
0,070
|
0,080
|
||
1.4.Централизованное приобретение компьютерной и множительной техники, звукоусилительной аппаратуры, музыкальных инструментов, видеоаппаратуры и другого технологического оборудования для учреждений культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, созданных на базе учреждений культурно-досугового типа. |
|
|
|
|
|
|
ГУК «НМЦ», Администрации сельсоветов
|
Приобретение не менее 10 комплектов оборудования, создание модельной библиотеки |
Собственные средства
|
0,300
|
0,040
|
0,070
|
0,080
|
0,050
|
0,060
|
||
Краевой бюджет
|
1,0
|
0,150
|
0,150
|
0,200
|
0,200
|
0,300
|
||
Районный бюджет
|
0,796
|
0,148
|
0,148
|
0,160
|
0,160
|
0,180
|
||
1.5.Поддержка участия молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников детской музыкальной школы в районных, краевых, межрегиональных смотрах, конкурсах и фестивалях |
|
|
|
|
|
|
Отдел по культуре и делам молодежи |
|
Собственные средства |
0,025
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
||
Краевой бюджет
|
0,020
|
0,004
|
0,005
|
0,005
|
0,006
|
|
||
Районный бюджет |
0,050
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
0,010
|
||
1.6.Выплата стипендий победителям краевого конкурса «Юные дарования Алтая», межрайонного конкурса пианистов и баянистов, педагогам и концертмейстерам Детской музыкальной школы |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, отдел по культуре и делам молодежи |
Муниципальная поддержка юных дарований, педагогов и концертмейстера в учебном заведении |
Районный бюджет
|
0,025
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
||
1.7. Ремонт здания ЦДК с.Тогул |
|
|
|
|
|
|
Отдел по культуре и делам молодежи |
|
Краевой бюджет
|
2,6
|
2,6
|
|
|
|
|
||
Районный бюджет |
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
||
1.8. «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы Краевой бюджет |
1,248
|
0,153
|
0,253
|
0,172
|
0,335
|
0,335
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
||||||||
1.Развитие системы ДОУ
|
||||||||
1.1Обновление материально-технической
базы ДОУ
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Создание условий для полноценного физического развития ребенка |
Районный бюджет
|
0,410
|
0,050
|
0,070
|
0,090
|
0,100
|
0,100
|
||
другие источники (родительская плата) |
0,840
|
0,100
|
0,150
|
0,190
|
0,200
|
0,200
|
||
1.2. Организация оздоровительной работы с детьми в летнее время |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию,
Администрация р-на
|
Полноценное питание, оздоровление детей
|
Районный бюджет
|
0,490
|
0,070
|
0,080
|
0,090
|
0,100
|
0,150
|
||
1.3. Создание групп кратковременного пребывания |
|
|
|
|
|
|
Комитет по
образованию
|
Выравнивание страховых возможостей детей при поступлении в школу |
Краевой бюджет
|
1,600
|
0,300
|
0,310
|
0,320
|
0,330
|
0,340
|
||
2. Обеспечение широкого доступа населения к качественному бесплатному образованию на уровне государственных образовательных стандартов |
||||||||
2.1.Развитие материально-технической базы школ
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по
образованию
|
Создание условий для повышения качества образования и воспитания в ОУ |
Краевой бюджет
|
5,600
|
0,800
|
1,000
|
1,200
|
1,300
|
1,300
|
||
Районный бюджет
|
1,500
|
0,100
|
0,200
|
0,300
|
0,400
|
0,500
|
||
другие источники (родит.плата) |
1,120
|
0,160
|
0,200
|
0,240
|
0,260
|
0,260
|
||
2.2Создание условий для одаренных и способных детей (организация фукальтативов, ИГЗ) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по
образованию
|
Участие учащихся в краевых конкурсах, олимпиадах, научно-социальных программах |
Краевой бюджет
|
2,000
|
0,200
|
0,300
|
0,400
|
0,500
|
0,600
|
||
2.3.Использование здоровьесберегающих технологий образовательного процесса |
|
|
|
|
|
|
Комитет по
образованию
|
Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни |
Краевой бюджет
|
0,350
|
0,050
|
0,060
|
0,070
|
0,080
|
0,090
|
||
2.4.Работа по организации и проведению ЕГЭ |
|
|
|
|
|
|
Комитет по
образованию
|
Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование |
Федеральный бюджет
|
0,429
|
0,097
|
0,103
|
0,109
|
0,060
|
0,060
|
||
Краевой бюджет
|
0,125
|
0,015
|
0,020
|
0,025
|
0,030
|
0,035
|
||
Районный бюджет
|
0,100
|
0,010
|
0,015
|
0,020
|
0,025
|
0,030
|
||
2.5.Постепенный переход ОУ на Базисный учебный план |
|
|
|
|
|
|
Комитет по
образованию
|
Личностная ориентация содержания, предпологающая развитие творческих способностей учебников |
Краевой бюджет
|
0,880
|
0,100
|
0,150
|
0,180
|
0,200
|
0,250
|
||
2.6. Организация работы по переходу школы района на предпрофильную и профильную подготовку (подготовка кадров, оснащение ОУ учебной и методической литературой) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по
образованию
|
Социальная адаптация обучающихся, их общественное и гражданское самоопределение |
Краевой бюджет
|
0,325
|
0,055
|
0,060
|
0,065
|
0,070
|
0,075
|
||
Районный бюджет
|
0,225
|
0,035
|
0,040
|
0,045
|
0,050
|
0,055
|
||
1.7. Принятие мер по усилению информатизации и компьютеризации учебного процесса (приобретение современной компьютерной техники, обучение кадров) |
|
|
|
|
|
|
|
Создание единого информацуионно-
Образовательного пространства ОУ,
повышение качества труда управленческих и педагогических кадров |
Федеральный бюджет
|
3,700
|
0,500
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
||
Краевой бюджет
|
0,447
|
0,057
|
0,062
|
0,068
|
0,100
|
0,160
|
||
Районный бюджет
|
0,740
|
0,100
|
0,160
|
0,160
|
0,160
|
0,160
|
||
3.Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования, развитие системы дополнительного образования Сохранение общедоступной системы дополнительного образования |
||||||||
3.1. Разработка и проведение районных конкурсов по воспитательной работе конкретных программ досуговой деятельности детей и молодежи |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Повышение социального статуса, воспитания нформзация индивидуальных возможностей детей |
Краевой бюджет
|
0,670
|
0,100
|
0,120
|
0,140
|
0,150
|
0,160
|
||
3.2. Организация оздоровительной работы с детьми в летнее время (лагерь Дружба, лагеря с дневным пребыванием в ОУ) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Полноценное питание, оздоровление детей
|
Федеральный бюджет
|
0,500
|
0,080
|
0,090
|
0,100
|
0,110
|
0,120
|
||
Краевой бюджет
|
0,390
|
0,050
|
0,070
|
0,080
|
0,090
|
0,100
|
||
Районный бюджет
|
1,0
|
0,180
|
0,190
|
0,200
|
0,210
|
0,220
|
||
3.3.Увеличение охвата учащихся внешкольной работой в Дом детского творчества (разнообразие кружков, клубов по интересам) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Развитие творческих художественно-эстетических способностей детей |
Районный бюджет
|
5,200
|
0,800
|
0,900
|
1,000
|
1,200
|
1,300
|
||
3.4. Развитие детского спорта (улучшение материально-технической базы) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Совершенствование системы физического воспитания
|
Краевой бюджет
|
3,100
|
0,500
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
0,800
|
||
Районный бюджет
|
1,400
|
0,100
|
0,200
|
0,300
|
0,400
|
0,400
|
||
3.5. Реализация правовых, организационных мер противодействие распространению детского и подросткового алкоголизма, наркомании безнадзорности |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Формирование у учащихся здорового образа жизни
|
Краевой бюджет
|
0,100
|
0,010
|
0,015
|
0,020
|
0,025
|
0,030
|
||
Районный бюджет
|
0,056
|
0,005
|
0,008
|
0,010
|
0,015
|
0,018
|
||
4.Охрана прав детства
|
||||||||
4.1. Организованное направление детей на обследование ПМПК |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Обучение детей по коррекционно-развивающим программам
|
Районный бюджет
|
0,047
|
0,005
|
0,008
|
0,010
|
0,012
|
0,012
|
||
другие источники (родительская плата) |
0,018
|
0,001
|
0,002
|
0,004
|
0,005
|
0,006
|
||
4.2. Выделение путевок в санатории, оздоровительные лагеря в период летних каникул, детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
|
Районный бюджет
|
0,180
|
0,020
|
0,030
|
0,040
|
0,040
|
0,050
|
||
другие источники (родительская плата) |
0,073
|
0,010
|
0,012
|
0,015
|
0,016
|
0,020
|
||
4.3. Создание приемных семей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Обеспечение оздоровления детей-сирот
|
Федеральный бюджет
|
10,000
|
1,000
|
1,500
|
2,000
|
2,500
|
3,000
|
||
Районный бюджет
|
0,294
|
0,024
|
0,030
|
0,060
|
0,080
|
0,100
|
||
4..4. Обеспечение сохранности жилья закрепленного за детьми-сиротами |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
|
Районный бюджет
|
0,115
|
0,010
|
0,015
|
0,020
|
0,030
|
0,040
|
||
5. Улучшение состояния здоровья и качества жизни детей района |
||||||||
5.1. Диагностика состояния здоровья детей, организация своевременного профилактического медицинского осмотра детей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Выявление «групп риска» по школьной и социальной дезадаптации |
Федеральный бюджет
|
0,590
|
0,080
|
0,090
|
0,100
|
0,150
|
0,170
|
||
5.2. Организация выполнения санитарных правил и норм (СанПиН) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Стабилизация показателей заболеваемости учащихся и воспитанников |
Федеральный бюджет
|
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
||
5.3. Выполнение законодательства по охране труда, жизни и здоровья обучающихся |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для жизни |
Краевой бюджет
|
2,500
|
0,300
|
0,400
|
0,500
|
0,600
|
0,700
|
||
Районный бюджет
|
1,250
|
0,150
|
0,200
|
0,250
|
0,300
|
0,350
|
||
5.4. Контроль за организацией горячего питания в ОУ |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Формирование здоровьесберегающей среды в ОУ
|
Краевой бюджет
|
4,400
|
0,700
|
0,800
|
0,900
|
1,000
|
1,000
|
||
Районный бюджет
|
0,250
|
0,030
|
0,040
|
0,050
|
0,060
|
0,070
|
||
5.5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
|
Краевой бюджет
|
0,015
|
0,001
|
0,002
|
0,003
|
0,004
|
0,005
|
||
5.6. Реализация комплекса мероприятий по установке противопожарной сигнализации, систем пожаротушения |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Создание системы нформвопожарной безопасности в ОУ |
Краевой бюджет
|
2,740
|
0,240
|
0,500
|
0,600
|
0,700
|
0,700
|
||
Районный бюджет
|
0,800
|
0,100
|
0,150
|
0,170
|
0,180
|
0,200
|
||
6. Повышение профессионального мастерства педагогов Обеспечение готовности педагогических кадров к решению задач развития образования района |
||||||||
6.1.Социальная защита молодых педагогов - повышение оплаты труда на 2 разряда при трудоустройстве (21%) - выплата подъемных в размере до 6 окладов |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Повышение престижа учительского труда
|
Краевой бюджет
|
0,700
|
0,100
|
0,130
|
0,140
|
0,160
|
0,170
|
||
Районный бюджет
|
0,565
|
0,075
|
0,100
|
0,120
|
0,130
|
0,140
|
||
6.2. Повышение квалификации педагогических работников (курсы при АКИПКРО и ФППК) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Роли профессионального мастерства педагогов
|
Краевой бюджет
|
1,500
|
0,200
|
0,300
|
0,300
|
0,300
|
0,400
|
||
Районный бюджет
|
0,300
|
0,040
|
0,050
|
0,060
|
0,070
|
0,080
|
||
6.3.Участие в национальном проекте «Образование» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Рост профессионального мастерства педагогов, повышение качества знаний учащихся |
Краевой бюджет
|
7,210
|
0,600
|
0,910
|
1,800
|
1,900
|
2,000
|
||
6.4.ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) Федеральный бюджет |
0,177
|
0,052
|
0,062
|
0,062
|
|
|
Комитет по образованию
|
Закрепление кадров на селе
|
6.5. Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 годы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
0,133
|
0,036
|
0,044
|
0,053
|
|
|
Комитет по образованию
|
|
6.6.Подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»
Краевой бюджет
|
0,133
|
0,036
|
0,044
|
0,053
|
|
|
Комитет по образованию
|
Улучшение жилищных условий детей-сирот
|
6.7. «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы Краевой бюджет
|
2,7
|
0,7
|
0,3
|
0,7
|
0,5
|
0,5
|
Комитет по образованию
|
Организация доставки детей к месту учебы
|
6.8. Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшене жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,350
|
0,100
|
0,125
|
0,125
|
|
|
Комитет по образованию
|
Улучшение жилищных условий молодых семей
|
муниципальный бюджет |
0,177
|
0,052
|
0,062
|
0,063
|
|
|
||
Здравоохранение
|
||||||||
1 Повышение доступности и качества медицинской помощи на основе эффективного использования ресурсов здравоохранения, структурных и технологических преобразований учреждений здравоохранения |
||||||||
1.1 Укомплектование (норматив) кадрами ЦРБ при условии обеспечения квартирами |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ
|
Коэфф. Результативности ЦРБ (КР ) – не менее 0,9 |
Районный бюджет
|
5,5
|
1,5
|
0,7
|
0,9
|
1,1
|
1,3
|
||
1.2. Улучшение ранней диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний посредством оснащения современной медицинской техникой ЛПУ. |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Досуточная госпитализация больных с ОИМ-70% Выявляем. АГ 1ст –30% Диспансеризация АГ –60% |
Краевой бюджет
|
8,9
|
2,8
|
1,3
|
1,4
|
1,6
|
1,8
|
||
Районный бюджет
|
1,9
|
0,5
|
0,3
|
0,4
|
0,3
|
0,4
|
||
1.3. Укомплектование службы скорой, реанимационной служб. Транспортом и мед оборудованием |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Выявляем. 1-П ст.онкологических заболеваний -50% Снижен. Летальн. У экстренных больных на 10% |
Федеральный бюджет
|
8,0
|
1,2
|
1,4
|
1,6
|
1,8
|
2,0
|
||
1.4. Техническое обеспечение ЦРБ в соответствии со стандартами лечения |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Обеспечение ЦРБ в соответствии с табелем оснащения. |
Районный бюджет
|
2,9
|
0,8
|
0,9
|
0,5
|
0,4
|
0,3
|
||
1.5. Проведение пред лицензионной подготовки (противопожарные меры, аварийное электроснабжение)
|
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Обеспечение технологической безопасности рабочих мест |
Краевой бюджет
|
1,8
|
0,5
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
||
Районный бюджет
|
3,8
|
1,5
|
1,3
|
0,3
|
0,4
|
0,3
|
||
1.6. Подготовка и переподготовка кадров |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Аттестование не менее 80% специалистов |
Краевой бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
||
Районный бюджет
|
1,6
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
||
1.7. Реализация целевых программ: «Вакцинопрофилактика», «Туберкулез», «ВИЧ-СПИД» |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Охват проф.привив.-96% Показатель эффект. Леч.туб.б-х впервые выявл.-68%. Охват «Д» наблюд. Скриниг. Обслед.на ВИЧ континг.- 100% |
Федеральный бюджет
|
1,4
|
0,15
|
0,2
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
||
Районный бюджет
|
0,67
|
0,1
|
0,12
|
0,13
|
0,15
|
0,17
|
||
1.8. Организация работы реабилитационного направления основных служб. |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Снижение выхода на инвалидность ежегодно в трудоспособном возрасте не менее 6-8 % |
Районный бюджет
|
1,9
|
0,5
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
||
1.9. Внедрение современных информационно-аналитических технологий (обеспечение компьютерами, программными продуктами) |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Обеспечение АРМ врачей – 100% |
Краевой бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
||
Районный бюджет
|
1,3
|
0,3
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
||
1.10.Совершенствование управления (организация работы проф.комитета, повышения мотиваций на конечный результат) |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ |
Отсутствие обоснованных жалоб от населения |
Районный бюджет
|
1,5
|
0,3
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
||
1.11. Установить обмен электронной информацией между МУП «Фармация» и Тогульской ЦРБ с помощью модемной связи |
|
|
|
|
|
|
Тогульская ЦРБ, МУП «Фармация» |
Своевременное и бесперебойное обеспечение населения района льготными лекарственными препаратами |
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
|
||||||||
1.Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта. |
||||||||
1.1.Внедрение современных оздоровительных мероприятий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи.
1.2.Проведение районного фестиваля «Президентские состязания» среди школьников.
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов |
1. Воспитание у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании. 2. Снижение криминальной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта. 3. Физическая реабилитация и адаптация инвалидов и людей с ослабленным здоровьем с помощью физической культуры и спорта. 4. Участие всех слоев насе ления в районных спортивных секциях. |
Районный бюджет
|
0,005
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
||
1.3.Проведение районного смотра-конкурса на физкультурную и массово-спортивную работу среди коллективов.
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов
|
|
Районный бюджет
|
0,005
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
||
1.4.Проведение районного смотра-конкурса «Лучший спортсмен года»
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов
|
|
Районный бюджет
|
0,005
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
||
1.5.Проведение районных Олимпиад
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов
|
|
Районный бюджет
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
||
2.Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 20 % населения района |
||||||||
1.6.Проведение районной спартакиады среди учащихся
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов
|
5. Сохранение, развитие и эффективное использование спортивных объектов района. 6 Объединение усилий подразделений администрации района, поселений, общественных организаций и иных структур в области физической культуры и спорта. |
Районный бюджет
|
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
||
1.7.Организация и проведение соревнований для лиц пожилого возраста и ветеранов спорта.
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов
|
|
Районный бюджет
|
0,005
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
|
|
1.8.Систематическое освещение в районной газете «Сельские огни» о спортивной жизни района, о здоровом образе жизни.
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов
|
|
2.Строительство и реконструкция объектов для развития массового спорта, улучшение материально-технической базы |
||||||||
2.1.Капитальный ремонт спортивных сооружений:
2.1.1. Ремонт центрального стадиона в с.Тогул: (асфальтирование беговых дорожек, строительство раздевалок, ремонт сидений для зрителей)
|
|
|
|
|
|
|
Отел по спорту
|
7. Улучшение физической подготовки всех слоев на селения района. 8. Сохранение кадрового потенциала учреждений физической культуры и спорта
9. Уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних.
10.Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации
|
Районный бюджет
|
0,120
|
|
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
||
Краевой бюджет
|
0,480
|
|
|
0,160
|
0,160
|
0,160
|
||
2.1.2. Ремонт пола в спортивном зале центрального дома культуры |
|
|
|
|
|
|
Отел по спорту |
|
Районный бюджет
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
||
2.2.Приобретение спортивного инвентаря
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов
|
|
Районный бюджет
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
||
3.Координация деятельности поселений района, районных учреждений и организаций по вопросам развития физической культуры и спорта |
||||||||
3.1.Привлекать людей к занятию спортом и участию в массовых мероприятиях физкультуры и спорта. |
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту
Администрации сельсоветов
|
|
средства поселений |
0,100
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
0,020
|
||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
|
||||||||
1.Обеспечение роста собственных доходов бюджета района. |
|
|||||||
1.1.Обеспечение темпов роста заработной платы, закрепление в трехстороннем соглашении основных показателей оплаты труда на предприятиях реального сектора экономики, контроль соблюдения законодательства при заключении трудовых договоров и выплаты заработной платы работодателями, являющимися индивидуальными предпринимателями |
|
|
|
|
|
|
Отдел по труду
|
Рост налога на доходы физических лиц, обеспечение темпов роста собственных доходов районного бюджета (среднегодовое-180т.руб.)и бюджетов поселений (среднегодовое-605 тыс.руб.) |
1.2.Ежеквартальная работа комиссии по сокращению недоимки по налогам и другим платежам в бюджет, контроль исполнения решений комиссии |
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансам , налоговой и кредитной политике, комиссия по работе с недоимщиками |
Сокращение недоимки, поступление налоговых доходов в бюджет (среднегодовое-260 тыс.руб.) и их направление на погашение кредиторской задолженности |
1.3.Контроль плательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сфере розничной торговли и обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, администрации поселений |
Обеспечение полноты и своевременности поступлений единого налога на вмененный доход |
1.4.Организация взаимодействия с ИФНС №5 по вопросам уточнения и согласования налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, содействие регистрации объектов недвижимости |
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, администрации сельсоветов |
Увеличение собственных доходов бюджетов поселений (Антипинский с/совет-11 тыс.руб.,Тогульский-180 тыс.руб.,Топтушинский-30тыс.руб., Старотогульский-100тыс.руб.) |
1.5. Внедрение новых информационных технологий |
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
Повышение эффективности взаимодействия с органами Федерального казначейства, ИФНС России №5. Объем финансирования на внедрение новых информационных технологих для информатизации бюджетных организаций на 5 лет составят 311 тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств |
||||||||
2.1.Сокращение расходов на содержание аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, администрации сельсоветов
|
Направление экономии бюджетных средств на развитие социальной сферы |
СОЦЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
|
||||||||
1. Сокращение документооборота и сроков назначения пособий. |
||||||||
1.1. Обеспечить компьютерной техникой и программным комплексом администрации сельсоветов, комитет по социальной защите населения и все муниципальные учреждения. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Оперативное решение в вопросах назначения всех выплат(пособий, компенсаций, субсидий). |
Районный бюджет
|
0,3
|
|
0,1
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
||
1.2. Наладить информационный обмен со всеми сельсоветами и предприятиями-поставщиками ЖКУ населению. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Усовершенствование системы по назначению всех соц. выплат. |
1.3. Установить локальную сеть в комитете по социальной защите населения. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
|
Районный бюджет
|
0,001
|
0,001
|
|
|
|
|
||
2.Повышение эффективности и доступности социального обслуживания населения района |
||||||||
2.1. Открыть в районе дом-интернат для одиноких пенсионеров и инвалидов на базе Топтушинского д/сада. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Повышение эффективности и доступности социального обслуживания. |
Районный бюджет
|
0,6
|
|
|
|
0,6
|
|
||
Краевой бюджет
|
2,4
|
|
|
|
2,4
|
|
||
2.2. Открыть отделение реабилитации детей-инвалидов при КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Тогульского района». |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Реабилитация детей- инвалидов.
|
Краевой бюджет
|
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
||
2.3. На базе Центра или ЦРБ проводить оздоровительные лагерные смены для детей ослабленным здоровьем из малообеспеченных семей. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Оздоровление детей из малообеспеченных семей.
|
2.4. При Центре открыть мастерскую по ремонту бытовой техники, верхней одежды, ремонту обуви и парикмахерскую для малообеспеченных семей. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Помощь малообеспечен - ным семьям.Создание дополнительных рабочих мест. |
2.5.Строить социальное жилье для молодых малообеспеченных семей. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Закрепление молодежи на селе.
|
Районный бюджет
|
1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
||
Краевой бюджет
|
4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
||
2.6. Оказывать финансовую поддержку многодетным семьям для оформления жилья в собственность. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, Комитет по социальной защите |
Предоставление субсидий на ЖКУ.
|
Местный бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
||
2.7. Бесплатное посещение второго ребенка в семье детского сада. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию, Комитет по социальной защите |
Материальная поддержка семье.
|
Районный бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
||
Федеральный бюджет
|
2
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
||
2.8 На период летних каникул выделять бесплатные путевки в оздоровительный лагерь «Дружба» для детей из многодетных семей и одиноких матерей. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию Комитет по социальной защите населения |
Поддержка многодетных семей.
|
Районный бюджет
|
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
||
Краевой бюджет
|
0,45
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
||
Федеральный бюджет
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
||
2.9Способствовать созданию семейных детских домов.
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Не отправлять детей в детские дома.
|
Краевой бюджет
|
14,0
|
4,4
|
4,7
|
4,9
|
|
|
|
|
3.0. Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Улучшения благосостояния населения
|
3.1.Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг краевой бюджет
|
13,8
|
4,2
|
4,7
|
4,9
|
|
|
|
|
3.2.Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
|
0,255
|
0,080
|
0,085
|
0,090
|
|
|
|
|
3.3.Выплата ежемесячного пособия на ребенка краевой бюджет
|
8,2
|
2,6
|
2,7
|
2,9
|
|
|
|
|
3.4 Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации федеральный бюджет
|
0,240
|
0,080
|
0,080
|
0,080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное имущество и земли |
||||||||
1. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель |
||||||||
1.1.Оформление права муниципальной собственности на невостребованные земельные участки, муниципальное и бесхозяйное имущество; |
Администрация района
Администрации поселений
|
Увеличение сборов по арендной плате за землю и недвижимого имущества |
||||||
Районный бюджет
|
1,3
|
0,2
|
0,2
|
0,4
|
0,3
|
0,2
|
||
бюджеты сельских поселений
|
0,13
|
0,02
|
0,02
|
0,04
|
0,03
|
0,02
|
||
Антипинский
|
0,03
|
0,01
|
|
0,02
|
|
|
||
Верх-Коптельский
|
0,01
|
|
|
0,01
|
|
|
||
Тогульсй
|
0,035
|
0,01
|
|
0,01
|
0,005
|
0,01
|
||
Старотогульский
|
0,01
|
|
0,01
|
|
|
|
||
Новоиушинский
|
0,025
|
|
0,01
|
|
0,015
|
|
||
Уксунайский
|
0,05
|
|
|
|
|
0,05
|
||
Топтушинский
|
0,06
|
|
|
|
0,01
|
0,05
|
||
благоустройство и озеленение территории, охрана окружающей среды |
||||||||
1. Создание комфортных условий проживания жителям района. |
||||||||
2.3.Улучшение внешнего вида сел района, содержание в чистоте усадьбы, парки, скверы, улицы, озеленение села. |
|
|
|
|
|
|
Администрации
cельсоветов, население района предприятия организации района |
Воспитание у жителей культурного и бережного отношения к своей малой Родине |
Собственные средства
|
0,450
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|
0,090
|