RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, тыс.рублей |
в том числе по годам: |
Исполни-тель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Промышленность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель (субъект хозяйствования, структурное подразделение муниципального образования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Реконструкция цеха реставрации мебели, Курочкинский сельсовет
|
500
|
500
|
|
|
|
|
Индивидуальный предприниматель Гаммершмидт С.В.(цех реставрации мебели)
|
Прирост объема производства-50тыс.руб.
|
собственные средства |
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
2.Обновление и модернизация станочного оборудования,ООО «Тальмаш», р.п.Тальменка |
5000
|
2500
|
2500
|
|
|
|
ООО
« Тальмаш»
|
Прирост объема производства 4млн.руб.в год увеличение налоговых поступлений 100т.р. |
собственные средства |
2000
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|
|
кредиты |
3000
|
1500
|
1500
|
|
|
|
|
|
3. ООО « Алтай-Форест»- собственные средства
|
250000
|
100000
|
150000
|
|
|
|
ООО
« Алтай-Форест»
|
Ввод в действие завода по выпуску ДСП, увеличение налоговых поступлений. |
4.Строительство цеха по производству консервов Заготовительная контора р.п.Тальменка |
2500
|
2500
|
|
|
|
|
ПО» Колхозный рынок»
|
Прирост объема производства 6,5млн.руб. в год увеличение налоговых поступлений 100т.р. создание 15 рабочих мест |
собственные средства |
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
кредиты |
2000
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям:
|
258000
|
105500
|
152500
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятий
|
253000
|
102000
|
151000
|
|
|
|
|
|
кредиты
|
5000
|
3500
|
1500
|
|
|
|
|
|
Агропромышленный комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель (субъект хозяйствования, структурное подразделение муниципального образования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Производство сахарной свеклы в ООО «Синга», Анисимовский с/с
|
3000
|
1500
|
1500
|
|
|
|
ООО
« Синга»
|
Увеличение посевов сахарной свеклы до 350 га и производство до 4200 тн.
|
кредиты |
3000
|
1500
|
1500
|
|
|
|
|
|
2.Расширение посевных площадей сахарной свеклы в ООО «Элита», Новотроицкий с/с |
1000
|
500
|
500
|
|
|
|
ООО
« Элита»
|
Увеличение посевов сахарной свеклы до 200га и производство до 3000тн
|
кредиты
|
1000
|
500
|
500
|
|
|
|
|
|
3.Расширение посевов сахарной свеклы в СПК «Родные просторы», Кашкарагаихинский с/с |
3000
|
1500
|
1500
|
|
|
|
СПК « Родные просторы»
|
Увеличение посевов сахарной свеклы до 250га и производство до 3700тн
|
кредиты |
3000
|
1500
|
1500
|
|
|
|
|
|
4.Расширение посевов сахарной свеклы в Среднесибирском свеклопункте Черемновского сахзавода, Среднесибирский с/с |
5000
|
2500
|
2500
|
|
|
|
Филиал
ОАО « Черемновский сахарный завод»
|
Увеличение посевов сахарной свеклы до 700 га и производство до 14000тн
|
кредиты |
5000
|
2500
|
2500
|
|
|
|
|
|
5.Усовершенствование технологий производства зерна в КХ Клычников И.В.,Анисимовский с/с |
1200
|
1200
|
|
|
|
|
КХ Клычникова Н.И.
|
Снижение затрат на производство на 15-20%, расширение посевной площади зерновых до 720га и увеличение производства зерна 25% |
кредиты
|
1200
|
1200
|
|
|
|
|
|
|
6.Усовершенствование технологий производства зерна в КХ Часовских С.А., Казанцевский с/с |
1200
|
1200
|
|
|
|
|
КХ Часовских С.А.
|
Снижение затрат на производство 15-20%, расширение посевной площади зерновых до 820га и увеличение производства зерна на 30% |
кредиты |
1200
|
1200
|
|
|
|
|
|
|
7.Усовершенствование технологий производства зерна в КХ Щетникова С.И., Луговской с/с |
1500
|
1500
|
|
|
|
|
КХ Щетникова С.И.
|
Снижение затрат на производство на 15-20% расширение посевной площади зерновых до 500га и увеличение производства зерна на 15% |
кредиты |
1500
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
8.Усовершенствование технологий производства зерна в СХПК «Союз», Шадринцевский с/с |
2200
|
2200
|
|
|
|
|
СХПК
« Союз»
|
Снижение затрат на производство на 15-20% и увеличение производства зерна на 10% |
кредиты |
2200
|
2200
|
|
|
|
|
|
|
9.Усовершенствование технологий производства зерна в КХ Федорова В.А., Зайцевский с/с |
2000
|
2000
|
|
|
|
|
КХ Федорова В.А.
|
Снижение затрат на производство на 15-20%и увеличение производства зерна на 15% |
кредиты |
2000
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
10.Совершенствование технологической базы отрасли кормопроизводства в СПК «Родные просторы», Кашкарагаихинский с/с |
3500
|
2000
|
1500
|
|
|
|
СПК « Родные просторы»
|
Заготовить на 1 усл.голову не менее 27 ц.к.ед грубых и сочных кормов
|
кредиты |
3500
|
2000
|
1500
|
|
|
|
|
|
11.Совершенствование технологической базы отрасли кормопроизводства в ООО «Гриф», Новотроицкий с/с |
1500
|
1500
|
|
|
|
|
ООО
« Гриф»
|
Заготовить на усл. голову не менее 27 ц.к.ед. грубых и сочных кормов
|
кредиты |
1500
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
12.Совершенствование технологической базы отрасли кормопроизводства в ОАО «Агротал», Новоперуновский с/с |
2500
|
1500
|
1000
|
|
|
|
ОАО « Агротал»
|
Заготовить на усл. голову не менее 27 ц.к.ед грубых и сочных кормов
|
кредиты |
2500
|
1500
|
1000
|
|
|
|
|
|
13.Реконструкция свиноводческих помещений в ООО свинокомплекс «Озерский» |
80000
|
30000
|
30000
|
20000
|
|
|
ООО « Свинокомплекс
« Озерский»
|
Увеличение поголовья животных на 5000 голов, производство не менее 500тн свинины |
Собственные средства |
20000
|
10000
|
10000
|
|
|
|
|
|
кредиты |
60000
|
20000
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
14.Реконструкция животноводческих помещений в ООО «Новоеловская птицефабрика», Новоперуновский с/с |
10000
|
5000
|
5000
|
|
|
|
ООО « Новоеловская птицефабрика»
|
Довести производство мяса птицы не менее 2500 тн в год
|
Собственные средства |
5000
|
2500
|
2500
|
|
|
|
|
|
кредиты |
5000
|
2500
|
2500
|
|
|
|
|
|
15.Реконструкция животноводческих помещений в ООО «Агротал», Новоперуновский с/с |
600
|
600
|
|
|
|
|
ООО « Агротал»
|
Увеличение поголовья коров до 370 гол.и обеспечить производство молока до 1370тн |
кредиты |
600
|
600
|
|
|
|
|
|
|
16.Реконструкция животноводческих помещений в СПК «Родные просторы», Кашкарагаихинский с/с |
4000
|
2000
|
2000
|
|
|
|
СПК « Родные просторы»
|
Увеличение дойного стада до 500 голов
|
кредиты |
4000
|
2000
|
2000
|
|
|
|
|
|
17.Расширение производства звероводческой продукции ООО «ПЗК Магистральный», Среднесибирский с/с |
14000
|
7000
|
7000
|
|
|
|
ООО « ПЗК Магистральный»
|
Увеличение поголовья зверей до 100000 гол.
|
собственные средства |
7000
|
3500
|
3500
|
|
|
|
|
|
кредиты |
7000
|
3500
|
3500
|
|
|
|
|
|
18.Строительство животноводческих производственных помещений ООО «Алтайагро», Луговской с/с |
300
|
300
|
|
|
|
|
ООО « Алтайагро»
|
Увеличение поголовья коров до 250 гол.
|
собственные средства |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
19.Реконструкция животноводческих помещений ООО «Гриф», Новотроицкий с/с |
500
|
500
|
|
|
|
|
ООО
« Гриф»
|
Довести производство молока до 2200 тн.
|
собственные средства |
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
Итотго: собственные средства
|
32800
|
16800
|
16000
|
|
|
|
|
|
кредиты
|
104200
|
47700
|
36500
|
20000
|
|
|
|
|
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»
|
67019
|
9990,0
|
21852,0
|
11119,0
|
12029
|
12029
|
|
|
Краевой бюджет
|
67019
|
9990
|
21852
|
11119
|
12029
|
12029
|
|
|
В том числе по мероприятиям программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
6965
|
1257
|
1324
|
1391
|
1497
|
1496
|
|
|
2.Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
3594
|
633
|
668
|
728
|
783
|
782
|
|
Обеспечение молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий жильем. |
3.Развитие газификации в сельской местности |
45100
|
8100
|
8500
|
9000
|
9750
|
9750
|
|
Улучшение условий теплообеспечения населения , экономия финансовых средств |
4.Развитие водоснабжения в сельской местности |
11360
|
|
11360
|
|
|
|
|
|
Итого по программе
|
67019
|
9990
|
21852
|
11119
|
12029
|
12029
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Сохранение плодородия почв, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
17334,5
|
3111,7
|
3346,9
|
3471,6
|
3702,1
|
3702,2
|
|
|
1.1Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение плодородия почв, увеличение урожайности
|
Краевой бюджет
|
17334,5
|
3111,7
|
3346,9
|
3471,6
|
3702,1
|
3702,2
|
|
|
Итого по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
17334,5
|
3111,7
|
3346,9
|
3471,6
|
3702,1
|
3702,2
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1766,2
|
301,3
|
301,1
|
329,5
|
417,2
|
417,1
|
|
|
Итого по мероприятиям-краевой бюджет |
1766,2
|
301,3
|
301,1
|
329,5
|
417,2
|
417,1
|
|
|
Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Поддержка племенного животноводства, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
229
|
40
|
43
|
45
|
51
|
50
|
|
|
1.1Субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения |
229
|
40
|
43
|
45
|
51
|
50
|
|
|
1.2.Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных: КРС, свиней, птицы.-краевой бюджет |
2900
|
|
|
2000
|
500
|
400
|
|
Развитие животноводческого комплекса, увеличение племенного стада.
|
Итого по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3129
|
40
|
43
|
2045
|
551
|
450
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства- краевой бюджет |
28758,8
|
5000
|
5350
|
5723,3
|
6343
|
6342,5
|
|
Проведение реконструкции животноводческих комплексов, установка современногооборудования, механизация производственных процессов. |
Итого по мероприятиям
краевой бюджет
|
28758,8
|
5000
|
5350
|
5723,3
|
6343
|
6342,5
|
|
|
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам- краевой бюджет |
5610,3
|
939,5
|
1056,8
|
1168,7
|
1223,3
|
1222
|
|
|
2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество –краевой бюджет |
3675,6
|
735,12
|
735,12
|
735,12
|
735,12
|
735,12
|
|
|
3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
2198,1
|
395,2
|
406,0
|
434,5
|
481,2
|
481,2
|
|
|
Итого по мероприятиям
краевой бюджет
|
11484,0
|
2069,82
|
2197,92
|
2338,32
|
2439,62
|
2438,32
|
|
|
Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Повышение образовательного уровня кадров АПК, путем субсидирования затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства. |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение сельскохозяйственных организаций кадрами.
|
Краевой бюджет
|
1032,6
|
172,8
|
172,7
|
341,6
|
172,75
|
172,75
|
|
|
2 Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве,путем оказания гос. Поддержки руководителям и специалистам АПК |
|
|
|
|
|
|
|
Закрепление специалистов для работы в сельской местности
|
Краевой бюджет
|
994,6
|
194,3
|
200,1
|
200
|
200,1
|
200,1
|
|
|
В т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратной основе, всего |
787,2
|
157,5
|
157,4
|
157,4
|
157,45
|
157,45
|
|
|
Краевой бюджет
|
787,2
|
157,5
|
157,4
|
157,4
|
157,45
|
157,45
|
|
|
Итого по мероприятиям
краевой бюджет
|
2027,2
|
367,1
|
372,8
|
541,6
|
372,85
|
372,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
645,5
|
129,8
|
128,4
|
123,9
|
186,7
|
186,7
|
|
|
Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет |
3108,5
|
400
|
500
|
500
|
854,25
|
854,25
|
|
|
Итого по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
3754
|
529,8
|
628,4
|
623,9
|
1040,95
|
1040,95
|
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
|
272382,7
|
85909,72
|
86592,12
|
46192,22
|
26895,72
|
26792,92
|
|
|
Краевой бюджет
|
68363.7
|
11419.72
|
12240.12
|
15073.22
|
14866.72
|
14763.92
|
|
|
Федеральный бюджет
|
67019
|
9990
|
21852
|
11119
|
12029
|
12029
|
|
|
Внебюджетные средства
|
41800
|
21300
|
20500
|
|
|
|
|
|
кредиты
|
95200
|
43200
|
32000
|
20000
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Строительство автодороги между с.Забродино и с.Луговое
|
5000
|
|
2500
|
2500
|
|
|
ГУП « ДСУ№ 9»
|
Обеспечение транспортной доступности поселений
|
Краевой бюджет |
5000
|
|
2500
|
2500
|
|
|
|
|
2.Строительство автодороги от федеральной трассы до с.Курочкино
|
9000
|
4500
|
4500
|
|
|
|
-«-
|
-«-
|
Краевой бюджет |
9000
|
4500
|
4500
|
|
|
|
-«-
|
-«-
|
3.Строительство автодороги от с.Курочкино до с.Ларичиха
|
45000
|
|
5000
|
8000
|
10000
|
22000
|
-«-
|
-«-
|
Краевой бюджет |
45000
|
|
5000
|
8000
|
10000
|
22000
|
-«-
|
-«-
|
Итого по мероприятиям-краевой бюджет
|
59000
|
4500
|
12000
|
10500
|
10000
|
22000
|
|
|
Транспорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение м/автобуса ГАЗ 322132,
ПАЗ 3205,ПАЗ 4234
|
2640
|
380
|
650
|
650
|
500
|
460
|
МУП « ТОП»
|
Улучшение работы автопарка, повышение качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров увеличение пасажирооборота. |
В том числе за счет собств. средств предприятия
|
2640
|
380
|
650
|
650
|
500
|
460
|
-«-
|
|
Итого –собственные средства предприятия
|
2640
|
380
|
650
|
650
|
500
|
460
|
|
|
Жилищно-коммунальный комплекс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Реконструкция, модернизация и строительство объектов водоснабжения – замена водопроводных сетей, башен, бурение скважин. (с. Анисимово ,с.Казанцево, с. Новотроицк, с. Шишкино, с. Курочкино, с. Луговое, с.Кашкарагаиха ,р.п. Тальменка) |
58900
|
16800
|
17400
|
17000
|
3900
|
3800
|
МУП « ОКС»
|
Обеспечение жителей поселений качественной питьевой водой
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
17000
|
14000
|
1800
|
1200
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1800
|
400
|
400
|
1000
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
29300
|
1800
|
14000
|
5800
|
3900
|
3800
|
|
|
Внебюджетные источники
|
10800
|
600
|
1200
|
9000
|
-
|
-
|
|
|
Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, в том числе установка автономных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе( ежегодно по 5 обьектов): |
51400
|
20800
|
12800
|
17800
|
|
|
МУП « ОКС»
|
Сокращение потребности в угле1817 тонн в год, экономический эффект ( 5 объектов в год-2475 тыс.руб.) |
В том числе: федеральный бюджет
|
2200
|
-
|
2000
|
200
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
800
|
200
|
200
|
400
|
|
|
|
|
муниципальный
|
47100
|
19700
|
10400
|
17000
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
1300
|
900
|
200
|
200
|
|
|
|
|
В том числе по мероприятиям :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Замена и модернизация существующих котлов на котлы с КПД не менее 80% |
3600
|
1200
|
1200
|
1200
|
|
|
|
Экономия энергоресурсов
|
Федеральный бюджет
|
1200
|
-
|
1000
|
200
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Месный бюджет
|
2200
|
1000
|
200
|
1000
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
200
|
200
|
-
|
-
|
|
|
|
|
2. Замена тепловых сетей
|
2100
|
700
|
700
|
700
|
|
|
МУП « ОКС»
|
|
Федеральный бюджет
|
500
|
-
|
500
|
-
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
200
|
-
|
-
|
200
|
|
|
|
|
муниципальный
|
900
|
200
|
200
|
500
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
500
|
500
|
-
|
-
|
|
|
|
|
3. Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи |
1200
|
400
|
400
|
400
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
600
|
200
|
200
|
200
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
600
|
200
|
200
|
200
|
|
|
|
|
4, Работы по реконструкции и модернизации обьектов теплоснабжения, в т.ч. установка противонакипных устройств |
1500
|
500
|
500
|
500
|
|
|
-«-
|
|
Федеральный бюджет
|
500
|
|
500
|
-
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
1000
|
500
|
-
|
500
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
5. Перевод потребления тепла на автономные источники теплоснабжения
|
43000
|
18000
|
10000
|
15000
|
|
|
-«-
|
|
Федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
43000
|
18000
|
10000
|
15000
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Итого по ЖКХ , в том числе:
|
110300
|
37600
|
30200
|
34800
|
3900
|
3800
|
|
|
Федеральный бюджет
|
19200
|
14000
|
3800
|
1400
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
2600
|
600
|
600
|
1400
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
76400
|
21500
|
24400
|
22800
|
3900
|
3800
|
|
|
Внебюджетные средства
|
12100
|
1500
|
1400
|
9200
|
|
|
|
|
Газификация объектов соцкультбыта и жилья- всего , в том числе :
|
303720
|
119510
|
87370
|
96840
|
|
|
-«-
|
|
Федеральный бюджет
|
10200
|
3600
|
3300
|
3300
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
89000
|
29000
|
30000
|
30000
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
45240
|
12460
|
15640
|
17140
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
32400
|
7700
|
7800
|
16900
|
|
|
|
|
Кредиты банков
|
126880
|
66750
|
30630
|
29500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
-«-
|
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
|
В том числе:
-укрепление оврага в р.п. Тальменка с целью предотвращения размыва газопровода Тальменка-Новоперуново-Курочкино) , |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
6000
|
6000
|
-
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-комплекс защитных сооружений от подтопления населенных пунктов района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
32000
|
9000
|
-
|
10000
|
10000
|
12000
|
|
|
Краевой бюджет |
24000
|
3915
|
|
7500
|
7500
|
9000
|
|
|
Муниципальный бюджет |
8000
|
979
|
|
2500
|
2500
|
3000
|
|
|
Итого по мероприятиям , в том числе:
|
83894
|
19894
|
-
|
20000
|
20000
|
24000
|
|
|
Краевой бюджет
|
33915
|
9915
|
-
|
7500
|
7500
|
9000
|
|
|
Федеральный бюджет
|
41000
|
9000
|
-
|
10000
|
10000
|
12000
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
8979
|
979
|
-
|
2500
|
2500
|
3000
|
|
|
Лесовосстановление – всего
|
2889
|
963
|
963
|
963
|
|
|
ООО « Алтай-Форест», ОАО « Алтайкров
ля»
|
Восстановление лесных массивов КП « Ликвидация лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы |
Краевой бюджет |
2889
|
963
|
963
|
963
|
|
|
|
|
В том числе по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание лесных культур
|
2679
|
893
|
893
|
893
|
|
|
|
|
Дополнение лесных культур
|
210
|
70
|
70
|
70
|
|
|
|
|
Cтроительство и архитектура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение жилищных условий населения в Тальменском районе
Строительство и приобретение жилья
|
516999
|
85757
|
94125
|
103537
|
116790
|
116790
|
|
КП « Улучшение жилищных условий населения на период до 2010 года»
|
В том числе: краевой бюджет
|
31396
|
4606
|
4900
|
5390
|
8250
|
8250
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
7843
|
1151
|
1225
|
1347
|
2060
|
2060
|
|
|
Внебюджетные источники
|
477760
|
80000
|
88000
|
96800
|
106480
|
106480
|
|
|
Ремонт объектов жил. Фонда, капитальный ремонт объектов жи.фонда, переселение граждан из из зданий ветхого жил.фона. |
800
|
100
|
100
|
200
|
200
|
200
|
|
|
Внебюджетные источники
|
800
|
100
|
100
|
200
|
200
|
200
|
|
|
Разработка градостроительной документации-муниципальный бюджет
|
1836
|
1836
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям:
|
517799
|
85857
|
94225
|
103737
|
116990
|
116990
|
|
|
Краевой бюджет
|
31396
|
4606
|
4900
|
5390
|
8250
|
8250
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
7843
|
1151
|
1225
|
1347
|
2060
|
2060
|
|
|
Внебюджетные источники
|
478560
|
80100
|
88100
|
97000
|
106680
|
106680
|
|
|
Экология – муниципальный бюджет всего:
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
В том числе: Содержание и развитие особо охраняемых природных территорий- муниципальный бюджет |
320
|
50
|
60
|
70
|
70
|
70
|
|
Содержание особо охраняемых объектов
|
Содержание межпоселенческих свалок ТБО
|
180
|
50
|
40
|
30
|
30
|
30
|
|
|
Объекты социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) –федеральный бюджет |
1952,7
|
574,3
|
689,2
|
689,2
|
|
|
|
Обеспечение молодых специалистов жильем
|
КП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
1327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»
|
1327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
|
|
|
«Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы – всего |
|
|
|
|
|
|
Отдел образования района, МУЧ образова
ния
|
Совершенствование сети общеобразовательных учреждений, оптимизация бюджетных средств на содержание учреждений образования |
- краевой бюджет
|
1804,32
|
581,25
|
601,39
|
621,68
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Одаренные дети
|
137,43
|
43,08
|
45,81
|
48,54
|
|
|
|
|
Организация летнего отдыха детей
|
791,7
|
263,8
|
263,9
|
264,0
|
|
|
|
|
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
565,10
|
177,17
|
188,33
|
199,6
|
|
|
|
|
ЕГЭ
|
310,09
|
97,2
|
103,35
|
109,54
|
|
|
|
|
«Развитие материально-технической базы школ»:
приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий |
1100
|
220
|
220
|
2200
|
220
|
220
|
-«-
|
КП» Развитие материально-технической базы»
|
Приобретение автобуса для подвоза детей к месту учебы(КП ««Школьный автобус) |
2300
|
300
|
700
|
300
|
500
|
500
|
|
Решение проблемы по ротавке детей .
|
приобретение спортивного инвентаря и оборудования
|
750
|
150
|
150
|
150
|
1500
|
150
|
Отдел образования района, ДЮСШ
|
Развитие спорта в районе
|
Монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
1416,75
|
444,17
|
472,15
|
500,47
|
|
|
МУЧ системы образования
|
Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учрежденй
|
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
79
|
18,0
|
19,0
|
20,0
|
12,0
|
10,0
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,0
|
1,0
|
Отдел образования , МУЗ « Тальменская ЦРБ»
|
|
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
66
|
15,0
|
16,0
|
17,0
|
9,0
|
9,0
|
Отдел образования, МУЧ образования
|
|
Организация антинаркотических профилактических акций
|
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,0
|
1,0
|
|
|
«Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
466,3
|
72,3
|
82,0
|
93,0
|
110,0
|
109,0
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
232,65
|
36,15
|
41,0
|
46,5
|
70,0
|
39,0
|
|
|
В т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Профессиональная социализация молодежи, поддержка молодежных инициатив |
116,5
|
25
|
25
|
26
|
20,5
|
20
|
|
|
2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
110
|
18
|
20
|
22
|
27
|
23,3
|
|
|
3. Поддержка талантливой молодежи
|
120
|
20
|
21
|
23
|
36
|
20
|
|
|
4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи
|
120
|
18
|
20
|
22
|
40
|
20
|
|
|
5.Пропаганда здорового образа жизни
|
125
|
14
|
20
|
23
|
30
|
32,7
|
|
|
6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
7. Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики |
107,45
|
13,45
|
17
|
23,5
|
26,5
|
32
|
|
|
«Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы |
5858,1
|
1722,9
|
2067,6
|
2067,6
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
3905,4
|
1148,61
|
1378,4
|
1378,4
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
1952,7
|
574,3
|
689,2
|
689,2
|
|
|
|
|
- в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем молодых семей
|
5858,1
|
1722,9
|
2067,6
|
2067,6
|
|
|
|
|
Итого по образованию
|
11720,07
|
3362,61
|
3938,69
|
4068,78
|
192,0
|
158
|
|
|
Федеральный бюджет
|
1952,7
|
574,3
|
689,2
|
689,2
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
7582.03
|
2177.86
|
2519.29
|
2643.88
|
122,0
|
119,0
|
|
|
Местный бюджет
|
2185,35
|
610,45
|
730,2
|
735,7
|
70,0
|
39,0
|
|
|
Физкультура и спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция стадиона «Юность» в р.п. Тальменка
|
3500
|
3500
|
|
|
|
|
Алтайрегионгаз
|
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом |
Собственные средства
|
3500
|
3500
|
|
|
|
|
|
|
Строительство спортивного комплекса в с. Ларичиха
|
3500
|
3500
|
|
|
|
|
ООО «Алтай-Форест»
|
|
Собственные средства
|
3500
|
3500
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям- собственные средства организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям – внебюджетные средства
|
7000
|
7000
|
|
|
|
|
|
|
Культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие культуры – всего В том числе:
|
3710,8
|
344,2
|
600,6
|
1033,7
|
792,3
|
792,3
|
КП « Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы
|
Создание условий для культурного развития населения района
|
Краевой бюджет
|
2511,5
|
251,8
|
441
|
762.3
|
528.2
|
528.2
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1051,6
|
92,4
|
159,6
|
271,4
|
264,1
|
264,1
|
|
|
В т. Ч. По мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение библиотечных фондов
|
1278,75
|
180
|
190,6
|
200,85
|
353,8
|
353,5
|
|
|
Краевой бюджет
|
891,6
|
131,7
|
140,0
|
148,2
|
236,0
|
235,7
|
|
|
Местный бюджет
|
387,15
|
48,3
|
50,6
|
52,65
|
117,8
|
117,8
|
|
|
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, видеоаппаратуры) |
862,9
|
129,9
|
137,7
|
144,9
|
225,2
|
225,2
|
|
|
Краевой бюджет
|
643,6
|
95,1
|
101,0
|
106,9
|
170,3
|
170,3
|
|
|
Местный бюджет
|
219,3
|
34,8
|
36,7
|
38,0
|
54,9
|
54,9
|
|
|
Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ, ДМШ
|
1422,45
|
34,3
|
273,3
|
687,95
|
213,5
|
213,4
|
|
Увеличение посещаемости школ
|
Краевой бюджет
|
976,3
|
25,0
|
200,0
|
507,2
|
122,1
|
122
|
|
|
Местный бюджет
|
445,15
|
9,3
|
72,3
|
180,75
|
91,4
|
91,4
|
|
|
Капитальный ремонт сельских домов культуры-муниципальный бюджет |
1200
|
600
|
100
|
400
|
|
100
|
|
|
Ремонт школы искусств с. Озерки-муниципальный бюджет
|
200
|
|
200
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям
|
3710,8
|
344,2
|
600,6
|
1033,7
|
792,3
|
792,3
|
|
|
Краевой бюджет
|
2511,5
|
251,8
|
441
|
762,3
|
528,2
|
528,2
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1051,6
|
92,4
|
159,6
|
271,4
|
264,1
|
264,1
|
|
|
Социальная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
|
«Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы |
107409,4
|
33716
|
35818,1
|
37875,3
|
-
|
-
|
Комитет по социальной защите населения администрации района |
Оказание помощи малоимущим гражданам |
В т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
-«-
|
|
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
68022,5
|
21339,4
|
22683,7
|
23999,4
|
-
|
-
|
|
|
оказание помощи в денежной форме
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1272,9
|
399,3
|
424,5
|
449,1
|
-
|
-
|
|
|
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
37065,5
|
11627,8
|
12360,4
|
13077,3
|
-
|
-
|
|
|
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
1048,5
|
349,5
|
349,5
|
349,5
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям
|
107409,4
|
33716
|
35818,1
|
37875,3
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
1048,5
|
349,5
|
349,5
|
349,5
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
106360,9
|
33366,5
|
35468,6
|
37525,8
|
|
|
|
|
Безопасность населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2008-2012 годы |
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ОВД по тальменскому району |
Снижение
% употребления населением наркотиков.
|
Итого –муниципальный бюджет
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Охрана труда- всего
|
76250
|
15000
|
15000
|
15100
|
15300
|
15500
|
Учреждения, организации района |
Улучшение условий охраны труда, уменьшение количества несчастных случаев на производстве. |
Улучшение условий охраны труда:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет( бюджетные учреждения)
|
4620
|
800
|
880
|
910
|
930
|
1100
|
|
|
Собственные средства организаций
|
71630
|
14200
|
14320
|
14340
|
14370
|
14400
|
|
Проведение аттестации рабочих мест. Обеспечение работников СИЗ. |
Содействие занятости населения-всего:
|
8136,9
|
2637,2
|
2652,5
|
2647,2
|
100
|
100
|
|
|
Краевой бюджет в т.ч по мероприятиям:
|
4019,9
|
1407,2
|
1341,5
|
1271,2
|
|
|
|
|
-Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан |
2594,9
|
957,2
|
866,5
|
771,2
|
|
|
Центр занятости населения |
Организация трудоустройства безработных граждан |
-Мероприятия по профессиональному обучению
|
1425
|
450,0
|
475,0
|
500,0
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
480
|
80
|
100
|
100
|
100
|
100
|
сельсоветы
|
Организация общественных работ |
Внебюджетные источники
|
3637
|
1150
|
1211
|
1276
|
|
|
|
|
Развитие и поддержка малого предпринимательства
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района,, руководители предприятий малого бизнеса |
|
Взаимодействие с объединениями предпринимателей и информационное обеспечение предпринимательской деятельности |
818
|
239
|
139
|
140
|
150
|
150
|
|
Развитие социального партнерства на территории района |
Муниципальный бюджет
|
71
|
13
|
13
|
15
|
15
|
15
|
администрация района
|
|
Собственные средства организаций малого бизнеса
|
747
|
226
|
126
|
125
|
135
|
135
|
организации малого бизнеса |
|
Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, полученным субъектами Краевой бюджет
|
4000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
Возмещение затрат на оплату процентов по кредитам
|
Итого по мероприятиям
|
11636
|
2478
|
2278
|
2280
|
2300
|
2300
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
71
|
13
|
13
|
15
|
15
|
15
|
|
|
Краевой бюджет
|
10000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
|
Внебюджетные источники
|
747
|
226
|
126
|
125
|
135
|
135
|
|
|
Здравоохранение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетный национальный проект « Здоровье»
|
|
|
|
|
|
|
МУЗ « Тальменская ЦРБ»
|
Улучшение рог
овья населения ,
выявление болезни на ранней стадии, улучшение оказываемых медицинских услуг населению.. |
Федеральный бюджет в том числе: |
8965,88
|
2341,24
|
2434,89
|
2532,29
|
1369,46
|
1369,46
|
|
|
вакцинопрофилактика
|
7884,44
|
1837,24
|
1910,73
|
1987,16
|
1074,65
|
1074,66
|
|
|
Профилактика и лечение Вич-Спид |
1081,44
|
504
|
524,16
|
545,13
|
294,81
|
294,8
|
|
|
ФЦП – « Здоровье» -федеральный бюджет |
1896,53
|
898,26
|
459,61
|
477,99
|
258,5
|
258,5
|
|
|
По мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вакцинопрофилактика
|
1482,33
|
345,41
|
359,23
|
373,6
|
202,05
|
202,05
|
|
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
414,2
|
96,52
|
100,38
|
104,4
|
56,45
|
56,45
|
|
|
КЦП- « Здоровье»- краевой бюджет |
3571,57
|
441,93
|
817,29
|
849,99
|
459,68
|
459,67
|
|
|
По мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вакцинопрофилактика
|
1371,38
|
319,56
|
332,34
|
345,64
|
186,92
|
186,92
|
|
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
226,59
|
52,8
|
54,91
|
57,11
|
30,85
|
30,85
|
|
|
Здоровое поколение
|
1526,43
|
355,69
|
369,92
|
384,71
|
208,055
|
208,055
|
|
|
Развитие системы первичной медицинской помощи сельскому населению |
112,4
|
112,4
|
|
|
|
|
|
|
Сахарный диабет
|
204,74
|
47,71
|
49,62
|
51,60
|
27,91
|
27,90
|
|
|
пульмонология
|
130,03
|
10,1
|
10,5
|
10,92
|
5,91
|
5,91
|
|
|
Витаминизация беременных женщин- ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
31,76
|
7,4
|
7,7
|
8,0
|
4,33
|
4,33
|
|
|
Итого по программам |
14465,74
|
3688,83
|
3419,49
|
3868,27
|
2091,96
|
2091,96
|
|
|
Муниципальный бюджет, в том числе: |
12252
|
2241
|
3267
|
2658
|
2043
|
2043
|
|
|
Вакцинопрофилактика, неотложные меры борьбы с туберкулезом |
1849,0
|
321,0
|
387,0
|
303,0
|
419,0
|
419,0
|
|
|
вакцинопрфилактика, меры по развитию помощи онкологическим больным. Здоровое поколение . сахарный диабет, пульмонология.-мун. бюджет |
3103,0
|
420,0
|
1180,0
|
455,0
|
524,0
|
524,0
|
|
|
Софинансирование нац.проекта «здоровье» , вакцинопрофилактика,профилактика и лечение ВИЧ-СПИД. |
2400
|
700
|
800
|
900
|
-
|
-
|
|
|
ЖНЛП
|
4900
|
800
|
900
|
1000
|
1100
|
1100
|
|
|
Строительство акушерского корпуса |
20000
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
В том числе : федеральный бюджет |
13400
|
13400
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
5280
|
5280
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
1320
|
1320
|
|
|
|
|
|
|
Итого по здравоохранению: |
47712,52
|
25929,83
|
6986,49
|
6526,27
|
4134,97
|
4134,96
|
|
|
Федеральный бюджет
|
25343,87
|
16183,17
|
2894,5
|
3010,28
|
1627,96
|
1627,96
|
|
|
Краевой бюджет
|
8796,65
|
6185,66
|
824,99
|
857,99
|
464,01
|
464,0
|
|
|
Муниципальный бюджет |
13572
|
3561
|
3267
|
2658
|
2043
|
2043
|
|
|
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Всего по программе |
1627568.22
|
440814.96
|
391736.62
|
381283,47
|
199004,99
|
214728,18
|
Федеральный бюджет |
156754,07
|
44686,97
|
32885,2
|
29867,98
|
23656,96
|
25656,96
|
Краевой бюджет |
407419,68
|
100477,74
|
96398,5
|
113887,39
|
41730,93
|
54925,12
|
Муниципальный бюджет |
162307.35
|
42370.25
|
46601,8
|
48662,1
|
12067,1
|
12606,1
|
Внебюджетные средства |
652767
|
135330
|
134981
|
139366
|
121550
|
121540
|
Заемные средства ( кредиты) |
248320.12
|
117950
|
80870.12
|
49500
|
-
|
-
|