RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам: |
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
1. Содействие занятости населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Информирование населения и работодателей по вопросам занятости населения. |
0,160
|
0,050
|
0,054
|
0,056
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Сокращение сроков поиска работы населением |
краевой бюджет |
0,160
|
0,050
|
0,054
|
0,056
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан. |
0,195
|
0,06
|
0,065
|
0,07
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Повышение квалификации и проф. обучение |
краевой бюджет |
0,195
|
0,06
|
0,065
|
0,07
|
|
|
|
|
1.3. Организация общественных работ.
|
0,677
|
0,226
|
0,217
|
0,224
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Содействие занятости безработных граждан. |
краевой бюджет |
0,172
|
0,058
|
0,056
|
0,058
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,18
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
|
другие источники |
0,315
|
0,108
|
0,101
|
0,106
|
|
|
|
|
1.4. Организация временного трудоустройства безработных граждан.
|
0,581
|
0,195
|
0,191
|
0,195
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Содействие занятости безработных граждан. |
краевой бюджет |
0,240
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
|
|
|
|
другие источники |
0,341
|
0,115
|
0,111
|
0,115
|
|
|
|
|
1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет |
0,769
|
0,230
|
0,257
|
0,252
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Содействие занятости безработных граждан. |
краевой бюджет |
0,235
|
0,069
|
0,084
|
0,082
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,090
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
|
|
|
|
другие источники |
0,444
|
0,161
|
0,143
|
0,140
|
|
|
|
|
1.6. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет |
0,095
|
0,029
|
0,023
|
0,034
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Содействие занятости безработных граждан. |
краевой бюджет |
0,027
|
0,010
|
0,007
|
0,005
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,015
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
|
|
другие источники |
0,053
|
0,019
|
0,015
|
0,019
|
|
|
|
|
1.7. Выплата пособий по безработице безработным гражданам
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Улучшение материального положения безработных граждан |
краевой бюджет |
10,569
|
3,633
|
3,574
|
3,362
|
|
|
|
|
1.8. Выплата безработным гражданам пенсии, назначенной досрочно
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Улучшение материального положения безработных граждан |
краевой бюджет |
1,033
|
0,232
|
0,323
|
0,478
|
|
|
|
|
1.9. Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Улучшение материального положения безработных граждан |
краевой бюджет |
1,035
|
0,335
|
0,331
|
0,369
|
|
|
|
|
1.10. Выплата стипендий гражданам в период профессиональной подготовке, переподготовке |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
|
краевой бюджет |
0,124
|
0,037
|
0,043
|
0,044
|
|
|
|
|
1.11. Охрана труда на предприятиях, в организациях.
|
0,715
|
0,055
|
0,08
|
0,11
|
0,16
|
0,31
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по труду, КГУ ЦЗН Солонешенского района |
Улучшение условий труда |
собственные средства предприятий |
0,67
|
0,05
|
0,07
|
0,1
|
0,15
|
0,3
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,045
|
0,005
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
15,943
|
5,117
|
5,162
|
5,194
|
0,160
|
0,310
|
|
|
собственные средства предприятий |
0,67
|
0,05
|
0,07
|
0,01
|
0,15
|
0,3
|
|
|
краевой бюджет |
13,790
|
4,564
|
4,617
|
4,609
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,330
|
0,100
|
0,105
|
0,105
|
0,01
|
0,01
|
|
|
Другие источники |
1,153
|
0,403
|
0,370
|
0,470
|
|
|
|
|
2.Сфера образования |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Экономия финансовых средств |
2.1. Открытие интернатов при школах в с.Солонешное, с. Сибирячиха.
|
0,589
|
|
0,589
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
|
муниципальный бюджет |
0,589
|
|
0,589
|
|
|
|
|
|
2.2. Реструктуризация школ в 2008 г:
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Экономия 1,7 млн. рублей |
2.3. Реструктуризация школ в 2009 г:
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Экономия 1,1 млн. рублей |
2.4. Повышение квалификации работников образовательных учреждений. |
0,650
|
0,100
|
0,115
|
0,130
|
0,145
|
0,160
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Повышение уровня профессиональной подготовки |
муниципальный бюджет |
0,650
|
0,100
|
0,115
|
0,130
|
0,145
|
0,160
|
|
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. «Пожарная безопасность»
|
1,656
|
0,230
|
0,530
|
0,776
|
0,06
|
0,06
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Укрепление пожарной безопасности |
федеральный бюджет |
0,24
|
0,03
|
0,03
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,416
|
0,200
|
0,500
|
0,716
|
0
|
0
|
|
|
2.6. Приобретение учебников для малообеспеченных.
|
0,564
|
0,177
|
0,188
|
0,199
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Обеспеченность учебниками 100% |
краевой бюджет |
0,564
|
0,177
|
0,188
|
0,199
|
0
|
0
|
|
|
2.7. Организация и проведение детской оздоровительной кампании
|
0,883
|
0,154
|
0,165
|
0,176
|
0,188
|
0,200
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Оздоровление учащихся |
краевой бюджет |
0,883
|
0,154
|
0,165
|
0,176
|
0,188
|
0,200
|
|
|
2. 8. Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей, выплата подъемных молодым специалистам. |
1,464
|
0,264
|
0,300
|
0,300
|
0,300
|
0,300
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Закрепление кадров в районе |
муниципальный бюджет |
1,464
|
0,264
|
0,300
|
0,300
|
0,300
|
0,300
|
|
|
2.9. Развитие материально-технической базы системы образования
|
4,050
|
0,27
|
1,77
|
1,47
|
0,27
|
0,27
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Улучшение материально-технической базы |
краевой бюджет |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
Муниципальный бюджет |
2,95
|
0,05
|
1,55
|
1,25
|
0,05
|
0,05
|
|
|
2.10. « Школьный автобус»
|
4
|
1
|
1
|
1
|
0,5
|
0,5
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Организация доставки учащихся в школы |
Краевой бюджет |
4
|
1
|
1
|
1
|
0,5
|
0,5
|
|
|
2.11. «Дети – сироты»
|
1,3273
|
0,358
|
0,4385
|
0,5308
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
Обеспечение дополнительных гарантий по соц.защите детей-сирот. |
Краевой бюджет |
1,3273
|
0,358
|
0,4385
|
0,5308
|
-
|
-
|
|
|
2.12. Организация летнего отдыха детей.
краевой бюджет |
0,7927
|
0,263
|
0,263
|
0,264
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
|
2.14. Одарённые дети.
краевой бюджет |
0,307
0,1373
|
0,075
0,043
|
0,079
0,0458
|
0,082
0,0485
|
0,035
|
0,036
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,17
|
0,032
|
0,033
|
0,034
|
0,035
|
0,036
|
|
|
2.15. Проведение ЕГЭ
краевой бюджет |
0,3098
|
0,097
|
0,1033
|
0,1095
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
|
2.16. Военно-патриотическое воспитание учащихся
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по образованию |
|
муниципальный бюджет |
0,140
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
Итого по разделу
|
16,731
|
3,008
|
5,571
|
5,068
|
1,528
|
1,556
|
|
|
федеральный бюджет |
0,24
|
0,03
|
0,03
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
краевой бюджет |
9,112
|
2,312
|
2,424
|
2,548
|
0,908
|
0,920
|
|
|
местный бюджет |
7,379
|
0,666
|
3,117
|
2,460
|
0,560
|
0,576
|
|
|
3. Сфера здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Приоритетный национальный проект «Здоровье».
федеральный бюджет муниципальный бюджет
|
2,640
2,5
0,140
|
0,603
0,583
0,02
|
0,626
0,606
0,02
|
0,660
0,630
0,03
|
0,370
0,340
0,03
|
0,381
0,341
0,04
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
3.2. Федеральные целевые программы (вакцинопрофилактика, неотложные меры по борьбе с туберкулёзом) |
0,441
|
0,103
|
0,107
|
0,111
|
0,06
|
0,06
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
Краевые целевые программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Вакцинопрофилактика
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,964
0,814
0,15
|
0,210
0,19
0,02
|
0,217
0,197
0,02
|
0,235
0,205
0,03
|
0,141
0,111
0,03
|
0,161
0,111
0,05
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
3.4. Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в Алтайском крае
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,237
0,107
0,13
|
0,027
0,007
0,02
|
0,03
0,01
0,02
|
0,110
0,08
0,03
|
0,035
0,005
0,03
|
0,035
0,005
0,03
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
3.5. Здоровое поколение
краевой бюджет |
0,544
|
0,127
|
0,132
|
0,137
|
0,074
|
0,074
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
3.6. Сахарный диабет
краевой бюджет |
0,044
|
0,01
|
0,011
|
0,011
|
0,006
|
0,006
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
3.7. Пульмонология
краевой бюджет |
0,04
|
0,007
|
0,007
|
0,008
|
0,009
|
0,009
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
3.8. Витаминизация беременных в Алтайском крае
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,153
0,103
0,05
|
0,034
0,024
0,01
|
0,035
0,025
0,01
|
0,036
0,026
0,01
|
0,024
0,014
0,01
|
0,024
0,014
0,01
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
3.9. Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение материально-технической базы |
муниципальный бюджет |
2,5
|
0
|
1,000
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
3.10. Ремонт здания
|
2,2
|
0,220
|
0,330
|
0,440
|
0,550
|
0,660
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение материально-технической базы |
собственные средства |
0,2
|
0,02
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
|
|
муниципальный бюджет |
2
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
|
|
3.11. Повышение квалификации
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Повышение качества обслуживания населения |
муниципальный бюджет |
1,4
|
0,25
|
0,25
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12. «Скорая помощь»
муниципальный бюджет |
0,218
|
0,03
|
0,036
|
0,043
|
0,051
|
0,058
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
3.13. Профилактика социально обусловленных заболеваний
муниципальный бюджет |
0,1
|
0,01
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, ЦРБ |
Улучшение здоровья населения |
Итого по разделу
|
11,481
|
2,131
|
2,301
|
2,611
|
2,140
|
2,298
|
|
|
собственные средства |
0,2
|
0,02
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
|
|
федеральный бюджет |
2,941
|
0,686
|
0,713
|
0,741
|
0,400
|
0,401
|
|
|
краевой бюджет |
1,652
|
0,365
|
0,382
|
0,467
|
0,219
|
0,219
|
|
|
муниципальный бюджет |
6,688
|
0,560
|
1,676
|
1,363
|
1,471
|
1,618
|
|
|
4. В сфере культуры
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
|
4.1. Участие в краевых фестивалях, конкурсах |
0,150
|
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
|
Повышение творческого уровня коллективов самодеятельного творчества |
собственные средства |
0,095
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,015
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,055
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,015
|
|
|
4.2. Проведение районных мероприятий
|
0,346
|
0,075
|
0,081
|
0,087
|
0,093
|
0,1
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Улучшение организации досуговой деятельности населения |
муниципальный бюджет |
0,346
|
0,075
|
0,081
|
0,087
|
0,093
|
0,01
|
|
|
4.3. Подписка
|
0,445
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
0,1
|
0,105
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Приобщение населения к чтению |
собственные средства |
0,115
|
0,02
|
0,02
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,33
|
0,05
|
0,06
|
0,065
|
0,075
|
0,08
|
|
|
4.4. Комплектование книг
|
1,465
|
0,185
|
0,255
|
0,280
|
0,530
|
0,215
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Приобщение населения к чтению |
собственные средства |
0,3
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
|
|
краевой бюджет |
0,635
|
0,095
|
0,100
|
0,105
|
0,335
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,530
|
0,05
|
0,105
|
0,115
|
0,125
|
0,135
|
|
|
4.5. Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
1,034
|
0,170
|
0,191
|
0,212
|
0,242
|
0,219
|
Комитет по культуре
|
Улучшение библиотечного обслуживания, введение новых технологий |
собственные средства |
0,07
|
0,01
|
0,015
|
0,02
|
0,025
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,644
|
0,095
|
0,101
|
0,107
|
0,170
|
0,171
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,320
|
0,065
|
0,075
|
0,085
|
0,047
|
0,048
|
|
|
4.6. Строительство избы-музея «Русская изба».
|
1,000
|
0,150
|
0,850
|
|
|
|
Заместитель главы района, комитет по культуре |
Возрождение русской традиционной культуры |
федеральный бюджет |
0,300
|
|
0,300
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,300
|
0,150
|
0,150
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,200
|
|
0,200
|
|
|
|
|
|
другие источники (инвесторы) |
0,200
|
0,100
|
0,100
|
|
|
|
|
|
4.7. Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ.
|
0,451
|
0,11
|
0,026
|
0,067
|
0,118
|
0,13
|
Заместитель главы района, комитет по культуре |
Улучшение организации досуговой деятельности населения |
краевой бюджет |
0,245
|
0,075
|
-
|
0,03
|
0,07
|
0,07
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,17
|
0,03
|
0,02
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
|
|
собственные средства |
0,036
|
0,005
|
0,006
|
0,007
|
0,008
|
0,01
|
|
|
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8. Приобретение оборудования для сельских клубных учреждений |
1,020
|
0,340
|
0,340
|
0,340
|
|
|
|
Улучшение организации досуговой деятельности населения |
федеральный бюджет |
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,12
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
|
4.9. Открытие модельной библиотеки.
|
1,094
|
0,165
|
0,181
|
0,192
|
0,255
|
0,301
|
|
Приобщение населения к чтению |
краевой бюджет |
0,644
|
0,095
|
0,101
|
0,107
|
0,170
|
0,171
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,450
|
0,07
|
0,08
|
0,085
|
0,085
|
0,13
|
|
|
Итого по разделу |
7,005
|
1,235
|
2,024
|
1,288
|
1,358
|
1,100
|
|
|
собственные средства |
0,616
|
0,08
|
0,102
|
0,133
|
0,148
|
0,153
|
|
|
федеральный бюджет |
0,9
|
0,2
|
0,5
|
0,2
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
2,765
|
0,610
|
0,552
|
0,242
|
0,846
|
0,515
|
|
|
муниципальный бюджет |
2,521
|
0,245
|
0,770
|
0,713
|
0,364
|
0,432
|
|
|
другие источники |
0,2
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
5. в сфере физической культуры |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
|
5.1. Проведение районного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских советов |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
пропаганда здорового образа жизни. |
муниципальный бюджет |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Проведение районного смотра
Конкурса «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года». |
0,200
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
пропаганда здорового образа жизни. |
муниципальный бюджет |
0,200
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
5.3. Проведение районных летних зимних Олимпиад». |
0,200
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
пропаганда здорового образа жизни. |
муниципальный бюджет |
0,200
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
5.4. Проведение районных летних и зимних Олимпиад школьников. |
0,150
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
пропаганда здорового образа жизни. |
муниципальный бюджет |
0,150
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
5.5. Проведение районных соревнований, традиционных турниров по различным видам спорта среди учащихся, молодёжи и взрослого населения |
0,830
|
0,160
|
0,160
|
0,165
|
0,170
|
0,175
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
пропаганда здорового образа жизни. |
муниципальный бюджет |
0,830
|
0,160
|
0,160
|
0,165
|
0,170
|
0,175
|
|
|
5.6. Подготовка и участие спортсменов в краевых и других соревнованиях
|
0,435
|
0,08
|
0,08
|
0,085
|
0,09
|
0,1
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
пропаганда здорового образа жизни. |
муниципальный бюджет |
0,435
|
0,08
|
0,08
|
0,085
|
0,09
|
0,1
|
|
|
5.7. Строительство простейших спортивных сооружений в сёлах района
|
0,14
|
0
|
0,04
|
0,03
|
0,04
|
0,03
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Привлечение населения к спорту |
муниципальный бюджет |
0,14
|
0
|
0,04
|
0,03
|
0,04
|
0,03
|
|
|
5.8. Ремонт и реконструкция спортивных объектов: стадион «Ануй», спортзал в кинотеатре |
0,250
|
0
|
0,05
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
пропаганда здорового образа жизни. |
муниципальный бюджет |
0,250
|
0
|
0,05
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
|
|
5.9. Приобретение спортивного инвентаря для экипировки команд и спортсменов.
|
0,24
|
0,04
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре |
|
муниципальный бюджет |
0,24
|
0,04
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
2,355
|
0,4
|
0,46
|
0,51
|
0,48
|
0,505
|
|
|
6. Молодёжная политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Гражданственность и патриотическое воспитание.
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы
района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи |
муниципальный бюджет |
0,227
|
0,005
|
0,048
|
0,046
|
0,055
|
0,073
|
|
|
6.2. Профориентация и занятость молодёжи.
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы
района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи |
муниципальный бюджет |
1,4695
|
0,0445
|
0,343
|
0,353
|
0,359
|
0,37
|
|
|
6.3. Социальная адаптация молодежи, поддержка молодёжных общественных объединений |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы
района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи |
муниципальный бюджет |
0,295
|
0,0025
|
0,0475
|
0,0575
|
0,081
|
0,107
|
|
|
6.4. Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы
района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи |
муниципальный бюджет |
0,3395
|
0,048
|
0,0545
|
0,064
|
0,076
|
0,097
|
|
|
6.5. ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 г, г» краевой бюджет |
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,020
|
0,011
|
0,011
|
Заместитель главы
района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи |
6.6. «Молодёжь Алтая» на 2007-2010 годы
краевой бюджет местный бюджет |
0,1155
0,05775
|
0,017
0,0085
|
0,019
0,0095
|
0,0215
0,0107
|
0,029
0,0145
|
0,029
0,0145
|
Заместитель главы
района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Развитие чувства патриотизма, гражданственности у молодёжи |
6.7. «Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы краевой бюджет местный бюджет |
0,667
0,3335
|
0,1962
0,0981
|
0,2354
0,1177
|
0,2354
0,1177
|
|
|
Заместитель главы
района по социальным вопросам, комитет по культуре |
Улучшение жилищных условий населения |
Итого по разделу
|
3,538
|
0,707
|
0,893
|
0,926
|
0,626
|
0,702
|
|
|
краевой бюджет |
0,8615
|
0,2312
|
0,2734
|
0,2769
|
0,04
|
0,04
|
|
|
муниципальный бюджет |
2,722
|
0,206
|
0,6202
|
0,6489
|
0,5855
|
0,6615
|
|
|
7. Социальная защита населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми»
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по социальной защите населения |
Повышение эффективности социальной защиты населения |
в том числе
Предоставление субсидий на оплату жил ого помещения и коммунальных услуг краевой бюджет
|
28,05
|
8,801
|
9,355
|
9,898
|
-
|
-
|
|
|
Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
|
0,309
|
0,097
|
0,103
|
0,109
|
-
|
-
|
|
|
Выплата ежемесячного пособия на ребёнка
краевой бюджет
|
10,891
|
3,417
|
3,632
|
3,842
|
-
|
-
|
|
|
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации федеральный бюджет
|
0,4335
|
0,1445
|
0,1445
|
0,1445
|
-
|
-
|
|
|
Организация в поселениях, муниципальных районах мероприятий для малоимущих, посвящённых: международному дню пожилых людей, Декаде инвалидов, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню победы, новогодним и рождественским праздникам, акции «Соберём детей в школу» |
0,075
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
-
|
-
|
|
|
местный бюджет
|
0,075
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
-
|
-
|
|
|
Итого по разделу
|
39,758
|
12,479
|
13,259
|
14,020
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,4335
|
0,1445
|
0,1445
|
0,1445
|
-
|
-
|
|
|
краевой бюджет
|
39,25
|
12,315
|
13,09
|
13,849
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,075
|
0,02
|
0,025
|
0,03
|
|
|
|
|
8. Рост экономического потенциала |
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района |
|
8.1. Замена холодильного оборудования и реконструкция подвала. (ОАО Солонешенский маслосырзавод) |
2,5
|
0,75
|
0,75
|
|
0,5
|
0,5
|
ОАО «Солонешенский МСЗ» |
Увеличение производства сыра, увеличение объёма реализации, получение дополнительной прибыли. |
собственные средства |
1,0
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Другие источники (кредит) |
1,5
|
0,75
|
0,75
|
|
|
|
|
|
8.2. Очистные сооружения
|
0,250
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
ОАО «Солонешенский МСЗ» |
Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду |
собственные средства |
0,250
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
8.3. Ремонт магазинов
собственные средства |
0,03
|
0,01
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
ОАО «Солонешенский МСЗ» |
Улучшение качества обслуживания в торговле, увеличение покупателей, прибыли |
Итого по разделу
|
4,300
|
1,350
|
1,300
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
|
|
собственные средства |
2,80
|
0,6
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
,055
|
|
|
другие источники (кредит) |
1,5
|
0,75
|
0,75
|
-
|
-
|
-
|
|
|
9. Сельское хозяйство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. увеличение поголовья животных |
80,07
|
22,83
|
13,42
|
15,07
|
13,37
|
15,38
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции |
собственные средства, всего |
45,4
|
10,8
|
7,6
|
8,4
|
8,6
|
10
|
|
|
федеральный бюджет, всего |
3,66
|
1,07
|
0,62
|
0,67
|
0,57
|
0,73
|
|
|
краевой бюджет
|
7,04
|
2,09
|
1,2
|
1,3
|
1,1
|
1,35
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие источники (инвестор) |
23,97
10,57
|
8,87
4,07
|
4
2
|
4,7
2,5
|
3,1
1
|
3,3
1
|
|
|
9.2. Ремонт (изгороди, помещений, Техники)
|
30,93
|
6,05
|
5,32
|
5,75
|
6,7
|
7,11
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Улучшение условий содержания животных |
другие источники (инвестор)
|
6,5
2,15
|
1,35
0,5
|
1,05
0,3
|
1,25
0,4
|
1,35
0,45
|
1,5
0,5
|
|
|
9.3. Строительство производственных помещений |
110,53
|
19,85
|
20,97
|
21,51
|
23,15
|
25,05
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Улучшение условий содержания животных |
собственные средства |
53,45
|
8,8
|
9,45
|
10,1
|
12,05
|
13,05
|
|
|
федеральный бюджет
|
5,33
|
0,97
|
1,02
|
1,04
|
1,1
|
1,2
|
|
|
Краевой бюджет |
10,5
|
1,9
|
2
|
2,05
|
2,18
|
2,37
|
|
|
другие источники (инвестор) |
41,25
|
8,18
|
8,5
|
8,32
|
7,82
|
8,43
|
|
|
Итого по разделу
|
221,53
|
48,73
|
39,71
|
42,33
|
43,22
|
47,54
|
|
|
9.4. Сохранение плодородия почв (внесение минеральных удобрений). краевой бюджет |
1,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,25
|
0,25
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение валового сбора с.х.культур |
9.5. Элитное семеноводство краевой бюджет |
0,19
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,045
|
0,045
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение валового сбора с.х.культур |
9.6. Поддержка племенного животноводства. краевой бюджет |
12,7
|
0,9
|
2,9
|
2,8
|
3,05
|
3,05
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение производства с.х.продукции |
9.7. Поддержка развития животноводства в отдалённых горных районах краевой бюджет |
43
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение поголовья лошадей |
в том числе
поддержка табунного коневодства (субсидии) краевой бюджет |
1,332
|
0,23
|
0,245
|
0,268
|
0,2945
|
0,2945
|
|
|
поддержка мараловодства и оленеводства краевой бюджет |
3,256
|
0,626
|
0,638
|
0,651
|
0,6705
|
0,6705
|
|
|
9.8. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники краевой бюджет |
2,72
|
0,375
|
0,450
|
0,525
|
0,6875
|
0,6875
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Техническое перевооружение |
9.9. Субсидирование по кредитам краевой бюджет |
2,2
|
0,357
|
0,4654
|
0,5738
|
0,407
|
0,407
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных предприятий |
9.10. Субсидирование части затрат на уплату налога на имущество |
|
|
0,100
|
0,175
|
0,449
|
0,449
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных |
9.11. Развитие ипотеки земель с.х.назначения краевой бюджет |
1,175
|
|
0,1
|
0,175
|
0,450
|
0,450
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных |
9.12. Повышение образовательного уровня кадров АПК краевой бюджет |
1,143
|
0,1996
|
0,2133
|
0,2321
|
0,249
|
0,249
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Повышение квалификации работников |
9.13. Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство краевой бюджет |
2,9259
|
0,5526
|
0,5685
|
0,5843
|
0,6103
|
0,6103
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Привлечение специалистов в село |
9.14. субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам краевой бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных |
9.15. Предоставление гарантий по кредитам, привлекаемым с.х.кооперативами краевой бюджет |
2,05 |
|
0,5
|
0,5
|
0,525
|
0,525
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных |
9.16. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов краевой бюджет |
|
-
|
-
|
-
|
0,5
|
0,5
|
1 заместитель главы района, комитет по сельскому хозяйству |
Увеличение производства, увеличение доходов сельскохозяйственных |
Итого по разделу
|
297,010
|
60,300
|
54,220
|
58,154
|
60,008
|
64,328
|
|
|
собственные средства
|
123,280
|
24,3
|
21,32
|
23
|
26
|
28,66
|
|
|
федеральный бюджет
|
8,99
|
2,04
|
1,64
|
1,71
|
1,67
|
1,93
|
|
|
Краевой бюджет
|
93,020
|
15,560
|
17,710
|
19,174
|
20,068
|
20,508
|
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие источники
|
71,72
|
18,4
|
13,55
|
14,27
|
12,27
|
13,23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Развитие туризма
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доходов населения, создание рабочих мест, поступления в бюджет |
10.1. Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции |
0,3
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму |
Привлечение инвесторов, туристов |
муниципальный бюджет
|
0,21
|
0,03
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
|
|
другие источники
|
0,09
|
0,01
|
0,01
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
|
|
10.2. Изготовление и установка придорожной рекламы
|
0,04
|
0,02
|
0,005
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму |
Привлечение туристов |
муниципальный бюджет
|
0,04
|
0,02
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
другие источники
|
|
|
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
10.3. Организация «Зеленого дома»
|
1,07
|
0,16
|
0,16
|
0,2
|
0,25
|
0,3
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму |
Размещение туристов
|
муниципальный бюджет |
0,12
|
0,06
|
0,06
|
-
|
-
|
-
|
|
|
другие источники (частные инвестиции) |
0,95
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,25
|
0,3
|
|
|
10.4. Участие в выставках.
|
0,380
|
0,03
|
0,04
|
0,06
|
0,12
|
0,12
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму |
Привлечение инвесторов в район |
муниципальный бюджет
|
0,300
|
0,04
|
0,03
|
0,03
|
0,1
|
0,1
|
|
|
другие источники (средства инвесторов)
|
0,08
|
0,01
|
0,01
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
10.5. Строительство объектов размещения туристско-рекреационного назначения |
340,35
|
35,05
|
50,07
|
65,07
|
95,08
|
95,08
|
Заместитель главы района по социальным вопросам, комитет по культуре, отдел по туризму |
Размещение туристов
|
Краевой бюджет
|
63,6
|
10,6
|
10
|
12
|
15
|
16
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,35
|
0,05
|
0,07
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
|
|
другие источники (средства инвесторов)
|
276,4
|
24,4
|
40
|
53
|
80
|
79
|
|
|
10.6. Дорожное строительство и реконструкция аэропорта |
1359,6
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
Первый заместитель главы района, строительные и дорожно-строительные организации |
Улучшение состояния дорожной инфраструктуры |
федеральный бюджет
|
1359,6
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
|
|
10.7. Строительство и реконструкция объектов ЖКХ
|
123,8
|
24,76
|
24,76
|
24,76
|
24,76
|
24,76
|
Первый заместитель главы района, строительные организации |
Улучшение качества предоставляемых услуг туристам |
Краевой бюджет
|
123,8
|
24,76
|
24,76
|
24,76
|
24,76
|
24,76
|
|
|
10.8. Электроснабжение
|
163,85
|
32,77
|
32,77
|
32,77
|
32,77
|
32,77
|
Первый заместитель главы района |
Подведение электричества к строящимся объектам размещения |
Краевой бюджет
|
150,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
другие источники (средства инвесторов)
|
13,85
|
2,77
|
2,77
|
2,77
|
2,77
|
2,77
|
|
|
Итого по разделу |
1989,39
|
364,77
|
379,75
|
394,86
|
424,98
|
425,04
|
|
|
Федеральный бюджет |
1359,6
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
271,92
|
|
|
краевой бюджет |
337,400
|
65,36
|
64,76
|
66,76
|
69,76
|
70,76
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,020
|
0,200
|
0,175
|
0,175
|
0,235
|
0,235
|
|
|
другие источники |
291,37
|
27,29
|
42,89
|
56,01
|
83,06
|
82,12
|
|
|
11. Привлечение структур малого бизнеса для развития услуг потребительского рынка |
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике
|
Удовлетворение спроса населения в товарах, услугах. Увеличение поступлений в бюджет, увеличение рабочих мест. |
ВСЕГО на реализацию мероприятий: Собственные средства Привлечённые средства Муниципальный бюджет |
36,6
15
21,5
0,1
|
10,520
5
5,5
0,02
|
6,520
2,5
4,0
0,02
|
6,520
2,5
4,0
0,02
|
6,520
2,5
4,0
0,02
|
6,520
2,5
4,0
0,02
|
|
|
11.1. Оздоровление и организованный отдых (фито бочка, пантовые ванны). |
|
|
|
|
|
|
Индивидуальные предприниматели
|
Увеличение рабочих мест, увеличение платежей в бюджет. |
Собственные средства
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
11.2. Информационные услуги для структур малого бизнеса. |
|
|
|
|
|
|
ИП.
|
Увеличение платежей в бюджет
|
муниципальный бюджет |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
другие источники (кредит) |
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
11.3. Комплекс по предоставлению гостиничных услуг. |
|
|
|
|
|
|
Малые предприятия
|
Увеличение объёма платных услуг, увеличение рабочих мест, налоговых поступлений |
Собственные средства |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
11.4. Производство пиломатериалов, столярных изделий.
|
|
|
|
|
|
|
ИП
|
Удовлетворение спроса на продукцию, увеличение рабочих мест, налоговых поступлений. |
Другие источники (кредит) |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
11.5. Создание универсального рынка.
|
|
|
|
|
|
|
Районный союз потребительских обществ |
Увеличение сбыта сельскохозяйственной продукции через рынок, содействие занятости населения. |
Другие источники (кредит) |
3
|
1
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
11.6. Создание рыбного хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
ИП
|
Производство собственной рыбной продукции, увеличение налоговых поступлений. |
Другие источники (кредит) |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
11.7. Создание сети мастерских по ремонту бытовой техники.
|
|
|
|
|
|
|
ИП
|
Увеличение объёма платных услуг
|
Другие источники (кредит) |
3
|
1
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
11.8. Организация уличной торговли.
|
|
|
|
|
|
|
ИП
|
Проведение ярмарок, упорядочение уличной торговли |
Другие источники (кредит) |
3
|
1
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
11.9. Организация транспортных услуг туристам.
собственные средства |
5
|
3
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
ИП
|
Увеличение рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет. |
12. Строительство и ремонт объектов соц. Сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1. Строительство школы в с. Туманово
|
18,721
|
18,721
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
Ввод школы на 96 мест |
федеральный бюджет |
12,035
|
12,035
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
5,840
|
5,840
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,846
|
0,846
|
|
|
|
|
|
|
12.2. Ремонт школы с.Солонешное
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
|
краевой бюджет |
1,6
|
1,6
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
12.3. Водопровод с.Солонешное
|
9,537
|
|
|
9,537
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
Обеспечение питьевой водой населения |
федеральный бюджет |
1,907
|
|
|
1,907
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
5,723
|
|
|
5,723
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,907
|
|
|
1,907
|
|
|
|
|
12.4. Дамба ПСД, с.Сибирячиха
|
0,750
|
|
|
0,750
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
Проведение берегоукрепительных мероприятий |
муниципальный бюджет |
0,750
|
|
|
0,750
|
|
|
|
|
12.5. Дамба ПСД, с.Берёзовка
|
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
Проведение берегоукрепительных мероприятий |
муниципальный бюджет |
0,456
|
|
|
0,456
|
|
|
|
|
12.6. Водопровод ПСД, с.Топольное
|
0,485
|
|
|
0,485
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
Обеспечение питьевой водой населения с.Топольное |
краевой бюджет |
0,388
|
|
|
0,388
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,097
|
|
|
0,097
|
|
|
|
|
12.7. Дамба ПСД, с.Солонешное
|
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
|
муниципальный бюджет |
0,685
|
|
|
|
0,685
|
|
|
|
12.8. Водопровод ПСД, с.Лютаево
|
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
Обеспечение питьевой водой населения с.Лютаево |
краевой бюджет |
0,292
|
|
|
0,292
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,073
|
|
|
0,073
|
|
|
|
|
12.9. Школа ПСД сБерёзовка
|
0,820
|
0,820
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
Строительство школы
|
муниципальный бюджет |
0,820
|
0,820
|
|
|
|
|
|
|
12.10. Замена котлов
|
5,904
|
1,904
|
0,6
|
1,85
|
1,1
|
0,45
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроительству |
|
краевой бюджет |
1,204
|
1,204
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
4,7
|
0,7
|
0,6
|
1,85
|
1,1
|
0,45
|
|
|
12.11. Ремонт водопроводов
|
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроительству |
|
муниципальный бюджет |
12,0
|
|
|
1,0
|
7,0
|
4,0
|
|
|
12.13. строительство д/ сада в с. Топольное
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района, комитет по архитектуре и градостроитель-ству, строительные организации |
|
муниципальный бюджет |
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
51,823
|
23,545
|
0,6
|
14,443
|
8,785
|
4,45
|
|
|
федеральный бюджет |
13,942
|
12,035
|
|
1,907
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
15,047
|
8,644
|
|
6,403
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
22,834
|
2,866
|
0,6
|
6,133
|
8,785
|
4,45
|
|
|
13. Улучшение жилищных условий населения |
|
|
|
|
|
|
1 заместитель главы района, комитет по культуре, комитет по архитектуре и градостроительству |
Улучшение жилищных условий, привлечение молодёжи в село. |
13.1. Работа по программе «Социальное развитие села до 2010 г».
Развитие жилищного строительства в сельской местности.
|
|
|
|
|
|
|
1 зам. главы района, отдел по делам молодёжи, комитет по архитектуре и градостроительству |
Улучшение жилищных условий, привлечение молодёжи в село. |
собственные средства |
3,27
|
0,58
|
0,61
|
0,65
|
0,69
|
0,74
|
|
|
федеральный бюджет |
3,27
|
0,58
|
0,61
|
0,65
|
0,69
|
0,74
|
|
|
краевой бюджет |
4,35
|
0,78
|
0,82
|
0,87
|
0,94
|
0,94
|
|
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2. «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
1 зам. главы района, отдел по делам молодёжи, комитет по архитектуре и градостроительству |
Улучшение жилищных условий |
краевой бюджет |
5,229
|
1,100
|
1,170
|
1,287
|
0,836
|
0,836
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,82
|
0,34
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
|
|
внебюджетные источники |
65,5
|
12
|
13
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
|
|
Итого по разделу
|
83,439
|
15,380
|
16,580
|
17,327
|
17,026
|
17,126
|
|
|
собственные средства |
3,27
|
0,58
|
0,61
|
0,65
|
0,69
|
0,74
|
|
|
федеральный бюджет |
3,27
|
0,58
|
0,61
|
0,65
|
0,69
|
0,74
|
|
|
краевой бюджет |
9,579
|
1,88
|
1,99
|
2,157
|
1,776
|
1,776
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,82
|
0,34
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
|
|
внебюджетные источники |
65,5
|
12
|
13
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
|
|
14. Стабилизация имущественных и земельных отношений в районе |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом, |
|
14.1. Разработка генеральных планов проектов поселений
|
3,6
|
3,6
|
|
|
|
|
|
|
14.2. Формированиеперечней земельных участков, относящихся к собственности района |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
Оформление права собственности района |
Муниципальный бюджет |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
14.3. Постановка на кадастровый учёт, земельных участков, относящихся к муниципальной собственности |
0,250
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
Отдел обработки информации №7 «Земельная кадастровая по Алтайскому краю» |
Внесение сведений о земельных участках в Единый государственный реестр земельных участков |
Муниципальный бюджет |
0,250
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
|
|
14.4. Регистрация прав на объекты недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности |
0,34
|
0,05
|
0,05
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
Солонешенский сектор Белокурихинского отдела управления Федер. рег. службы по Алт. Краю |
Регистрация права муниципальной собственности |
Муниципальный бюджет |
0,34
|
0,05
|
0,05
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
|
|
другие источники (указать какие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5. Землеустроительные работы по объектам недвижимости муниципальной собственности |
1,472
|
0,136
|
0,236
|
0,35
|
0,35
|
0,4
|
Исполнители на конкурсной основе
|
Постановка на государственный кадастровый учёт |
Муниципальный бюджет |
1,472
|
0,136
|
0,236
|
0,35
|
0,35
|
0,4
|
|
|
14.6. Формирование базы данных по земельным участкам, относящихся к муниципальной собственности |
0,045
|
0,009
|
0,009
|
0,009
|
0,009
|
0,009
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
Формирование базы данных по земельным участкам |
Муниципальный бюджет |
0,045
|
0,009
|
0,009
|
0,009
|
0,009
|
0,009
|
|
|
14.7. Создание информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимостью |
1,649
|
0,301
|
0,289
|
0,303
|
0,353
|
0,403
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
Обеспечение автоматизации процессов формирования, учёта, оценки земельных участков и объектов недвижимости |
Муниципальный бюджет |
1,649
|
0,301
|
0,289
|
0,303
|
0,353
|
0,403
|
|
|
14.8. Проведение инвентаризации и анализа состояния земельного фонда. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района, землеустроители сельсоветов |
возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет |
14.9. увеличение площади использования земельных участков фонда перераспределения и земельных участков, государственная собственность на которые не ограничена |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района, землеустроители сельсоветов |
возможность дополнительного получения денежных средств в бюджет |
14.10. Заключать договора аренды на использование земель фонда перераспределения и земельные участки сельскохозяйственного назначения государственная собственность, на которые не разграничена. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района, землеустроители сельсоветов |
возможность дополнительного получения средств в бюджет |
14.11. Провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, находящуюся в коллективно-долевой собственности, обеспечить постановку земельных участков на кадастровый учёт, выявить невостребованные земли. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района, землеустроители сельсоветов |
|
14.12. Провести инвентаризацию муниципального имущества. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом |
|
14.13. Завершить разграничение имущества муниципальной собственности между муниципальным районом и поселениями |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом, сельсоветы |
|
14.14. Реализовать высвободившееся при реструктуризации общеобразовательных учреждений муниципальное имущество. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет по образованию, сельсоветы. |
|
14.15. Приобретение автобусов для сельсоветов
|
1,400
|
|
0,4
|
|
1,0
|
|
|
Организация доставки пассажиров до рай. центра |
Итого
|
8,806
|
4,136
|
1,034
|
0,792
|
1,862
|
0,982
|
|
|
муниципальный бюджет
|
8,806
|
4,136
|
1,034
|
0,792
|
1,862
|
0,982
|
|
|
15. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. |
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района
|
|
15.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
1,725
|
0,323
|
0,327
|
0,354
|
0,358
|
0,363
|
|
|
Собственные средства |
1,125
|
0,223
|
0,207
|
0,234
|
0,228
|
0,233
|
Организации
|
|
Муниципальный бюджет |
0,6
|
0,1
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
|
|
16. Оптимизация бюджетного сектора |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, комитет по финансам налоговой и кредитной политике |
|
16.1. Сокращение кредиторской задолженности
|
3,6
|
1,236
|
0,6
|
0,8
|
0,5
|
0,464
|
|
Оптимизация бюджетных расходов. |
16.2. Улучшение материально-технической базы, приобретение компьютерной техники |
0,540
|
0,09
|
0,12
|
0,09
|
0,15
|
0,9
|
|
Оснащение современной орг. Техникой |
Муниципальный бюджет |
0,540
|
0,09
|
0,12
|
0,09
|
0,15
|
0,9
|
|
|
16.3. Приобретение лицензионного программного обеспечения.
|
0,260
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,260
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
|
|
16.4. Учёба муниципальных служащих, повышение квалификации
|
0,113
|
0,03
|
0,026
|
0,02
|
0,014
|
0,023
|
|
Повышение уровня профессиональной подготовки |
Муниципальный бюджет |
0,113
|
0,03
|
0,026
|
0,02
|
0,014
|
0,023
|
|
|
16.5. Муниципальный заказ
муниципальный бюджет |
0,375
|
0,07
|
0,07
|
0,075
|
0,08
|
0,08
|
|
Экономия бюджетных средств в 2007 г составила 1,5млн. рублей |
Итого по разделу
муниципальный бюджет |
5,698
|
1,476
|
0,866
|
1,045
|
0,794
|
1,517
|
|
|
17. Ремонт дорог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1. Ремонт дорог (Солонешенское ДРСУ)
|
184
|
34
|
35
|
37
|
38
|
40
|
Солонешенское ДРСУ
|
Улучшение дорожной инфраструктуры
|
краевой бюджет
|
184
|
34
|
35
|
37
|
38
|
40
|
|
|
18.«Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007-2009 годы |
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы района |
Прирост запасов питьевых подземных вод категории В+С в количестве 3 тыс.куб.м в сутки |
18.1. Поиски и оценка питьевых подземных вод для водоснабжения с.Солонешное Краевой бюджет
|
0,376
|
0,376
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
.
|
19. Обеспечение безопасности населения и профилактика правонарушений |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1. Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения |
0,0045
|
0,0009
|
0,0009
|
0,0009
|
0,0009
|
0,0009
|
РОВД
|
Снижение тяжести последствий преступных посягательств |
Муниципальный бюджет |
0,0045
|
0,0009
|
0,0009
|
0,0009
|
0,0009
|
0,0009
|
|
|
19.2. Возрождение движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции и кружки по изучению уголовного и административного законодательства, ПДД |
0,01
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
РОВД
|
Повышение эффективности профилактики правонарушений |
муниципальный бюджет |
0,01
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
|
|
19.3. Сопровождение и охрана учащихся школ и ПУ в патриотические лагеря, экспедиции |
0,030
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
РОВД
|
|
муниципальный бюджет |
0,030
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
|
|
19.4. Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом |
0,002
|
0
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
РОВД
|
Повышение правовой информированности о последствиях противоправных действий подростков, юношества |
муниципальный бюджет |
0,002
|
0
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
19.5. Оснащение МУЗ Солонешенская ЦРБ диагностическим аппаратом по определению алкоголя в выдыхаемом воздухе. Решить вопрос о проведении обучения персонала для проведения мед. освидетельствования всех категорий граждан |
0, 0375
|
0,0075
|
0,0075
|
0,0075
|
0,0075
|
0,0075
|
РОВД
|
Снижение количества ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения |
муниципальный бюджет |
0,0375
|
0,0075
|
0,0075
|
0,0075
|
0,0075
|
0,0075
|
|
|
19.6. Организация проведения отчётов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций |
0,0125
|
0,0025
|
0,0025
|
0,0025
|
0,0025
|
0,0025
|
РОВД
|
|
муниципальный бюджет |
0,0125
|
0,0025
|
0,0025
|
0,0025
|
0,0025
|
0,0025
|
|
|
19.7. Организация проведения в газете «Горные Зори» конкурсов на лучшую публикацию в номинации «Против наркотиков». |
0,002
|
0
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
РОВД
|
Профилактика распространения наркотиков |
муниципальный бюджет |
0,002
|
0
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
|
|
19.8. организация совместных рейдов с комиссией по делам несовершеннолетних |
0,23
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
РОВД
|
|
муниципальный бюджет |
0,23
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Итого по разделу муниципальный бюджет |
0,3465
|
0,0589
|
0,0644
|
0,0744
|
0,0744
|
0,0744
|
|
|
20. Улучшение экологической ситуации в районе |
|
|
|
|
|
|
Главы сельсоветов
|
Снижение вредного воздействия на окружающую среду |
20.1. Обустройство свалок согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям
муниципальный бюджет |
0,3
|
0,04
|
0,015
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
|
|
20.2. Благоустройство территории
муниципальный бюджет |
0,095
|
0,015
|
0,015
|
0,02
|
0,02
|
0,025
|
|
|
Итого по разделу
муниципальный бюджет |
0,395
|
0,055
|
0,03
|
0,08
|
0,09
|
0,105
|
|
|
Всего по мероприятиям программы
|
2760,394
|
540,59
|
526,48
|
560,74
|
565,30
|
567,29
|
|
|
федеральный бюджет |
1390,33
|
287,63
|
275,58
|
277,33
|
274,74
|
275,05
|
|
|
Краевой бюджет |
706,86
|
146,22
|
140,8
|
153,48
|
131,62
|
134,74
|
|
|
муниципальный бюджет |
63,3
|
11,449
|
10,052
|
14,519
|
15,83
|
11,45
|
|
|
другие (инвесторы, кредиты) |
387,533
|
52,443
|
61,66
|
74,75
|
99,33
|
99,35
|
|
|
внебюджетные источники |
65,5
|
12
|
13
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
|
|
собственные средства
|
146,871
|
30,853
|
25,389
|
27,157
|
30,276
|
33,196
|
|
|