RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования
всего
тыс. руб
|
в том числе по годам: |
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|
|||||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
||||||||||
ЦЕЛЬ № 1 Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |
|
|||||||||||||||
Труд и занятость
1. Легализация заработной платы
|
|
|
|
|
|
|
МИ ФНС РФ
|
Увеличение з/платы
|
||||||||
2. Осуществление постоянного мониторинга состояния рынка труда; 3. Мероприятия по содействию трудоустройству населения: краевой бюджет
муниципальный бюджет |
2146,4
620
|
487,2
110
|
445,7
120
|
404,5
130
|
404,5
130
|
404,5
130130
|
Органы местного самоуправления, ГУ ЦЗН
|
Отслеживание ситуации на рынке.
Ежегодно трудоустраивать 843-944 чел.
|
||||||||
4.Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация краевой бюджет |
1580
|
300
|
320
|
340
|
310
|
310
|
ГУ ЦЗН, органы самоуправ
работодатели
|
Ежегодно получат услуги по профориентации 800-900 чел, профобучение получат 70-90 безработн граждан
|
||||||||
5. Охрана труда
- аттестация рабочих мест; - проведение конкурсов; -приобретение спецодежды; - проведение медосмотров. |
|
|
|
|
|
|
Предприятия района,
органы
самоуправления
|
Улучшение условий труда
|
||||||||
муниципальный бюджет |
96
|
15
|
18
|
20
|
21
|
22
|
|
|
||||||||
средства предприятий |
34000
|
6700
|
6750
|
6800
|
6850
|
6900
|
|
|
||||||||
Итого по разделу «Труд и занятость» |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
3726,4
|
787,2
|
765,7
|
744,5
|
714,5
|
714,5
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
716
|
125
|
138
|
150
|
151
|
152
|
|
|
||||||||
средства предприятий |
34000
|
6700
|
6750
|
6800
|
6850
|
6900
|
|
|
||||||||
Образование и молодежь
1.Реализация приоритетного национального проекта «Образование» (средства на выплату доплаты учителям за выполнение функции классных руководителей) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образов. администр района |
Улучшение качества образования
|
||||||||
федеральный бюджет |
34668
|
6094
|
6508
|
6931
|
7347
|
7788
|
|
|
||||||||
2.Реализация краевой целевой программы «Дети Алтая» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
- « -
|
||||||||
федеральный бюджет |
3267,9
|
477
|
584,6
|
707,7
|
749,3
|
749,3
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
2451
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
562
|
562
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
2451
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
562
|
562
|
|
|
||||||||
3. Реализация ФЦП «Жилище» на 2002-2010гг |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
944,6
|
159
|
190,8
|
190,8
|
202
|
202
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
1889,5 1081,5 |
318,1
|
381,7
|
381,7
|
404
|
404
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
944,6
|
159
|
190,8
|
190,8
|
202
|
202
|
|
|
||||||||
4. Реализация краевой целевой программы «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010, в т. ч. по мероприятиям: - одаренные дети;
краевой бюджет - организация летнего отдыха детей; краевой бюджет муниципальный бюджет - приобретение учебников для категории социально незащищенных детей; краевой бюджет муниципальный бюджет - ЕГЭ
краевой бюджет муниципальный бюджет |
|
43,08
263,8
150
177,17
50
97,2
30
|
45,81
263,9
200
188,33
80
103,55
45
|
48,54
264
230
199,6
100
109,54
60
|
51,4
264
250
200
120
116
70
|
51,4
264
250
200
120
116
80
|
- « -
|
- « -
|
||||||||
краевой бюджет |
3067,29
|
581,25
|
601,56
|
621,68
|
631,4
|
631,4
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1835
|
230
|
325
|
390
|
440
|
450
|
|
|
||||||||
5. «Развитие материально- технической базы школ приобретение учебного оборудования, учебных пособий
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
- « -
|
||||||||
краевой бюджет |
1100
|
220
|
220
|
220
|
220
|
220
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
580
|
70
|
100
|
110
|
150
|
150
|
|
|
||||||||
6. «Школьный автобус»:
приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
- « -
|
||||||||
краевой бюджет |
2700
|
700
|
300
|
700
|
500
|
500
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
220
|
|
|
|
|
220
|
|
|
||||||||
7. «Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
- « -
|
||||||||
краевой бюджет |
750
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
150
|
10
|
20
|
30
|
40
|
50
|
|
|
||||||||
8. Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервис ное обслуживание охранно-пожарной сигнализа ции, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
||||||||
краевой бюджет |
2477,79
|
444,17
|
472,15
|
500,47
|
530,5
|
530,5
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1280
|
200
|
230
|
250
|
300
|
300
|
|
|
||||||||
9.Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы» в том числе
- организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащийся молодежи; краевой бюджет муниципальный бюджет - реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей;
краевой бюджет муниципальный бюджет - организация антинаркотических профилакти ческих акций
краевой бюджет муниципальный бюджет |
|
1,5
2
15
9,5
1,5
2,0
|
1,5
2
16
10
1,5
2,0
|
1,2
2
17
10
1,5
2,0
|
1,0
2
9
10
1,0
2,0
|
1,0
2
9
10
1,0
2,0
|
- « -
|
- « -
|
||||||||
краевой бюджет |
79
|
18
|
19
|
20
|
11
|
11
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
69,5
|
13,5
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
|
||||||||
10. Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
311,6
|
48,2
|
54,4
|
62
|
73,5
|
73,5
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
155,8
|
24,1
|
27,2
|
31
|
36,7
|
36,8
|
|
|
||||||||
12. Строительство школы с. Шипуново
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по архитек строительству |
Улучшение условий обучения |
||||||||
краевой бюджет |
63998
|
15509
|
48489
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
16002
|
3880
|
12122
|
|
|
|
|
|
||||||||
13. Капитальный ремонт специализирован ной ДЮШС в с. Шипуново |
|
|
|
|
|
|
|
5 рабочих мест, поступление доходов 576 тыс. руб. |
||||||||
краевой бюджет |
1878
|
1878
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
470
|
470
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Итого раздел «Образование» |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
38808,5
|
6730
|
7283,4
|
7829,5
|
8298,3
|
8739,3
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
80908,16
|
20252,4
|
51126,31
|
3186,65
|
3171,4
|
3171,4
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
24688,7
|
5414,3
|
13998,3
|
1546,6
|
1744,7
|
1984,8
|
|
|
||||||||
Здравоохранение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Шипуновская ЦРБ»
|
Повышение качества медобслуживания |
||||||||
федеральный бюджет |
7240,23
|
1412,32
|
1358,57
|
1412,92
|
1528,21
|
1528,21
|
|
|
||||||||
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
- вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
|
1200,32
|
1248,33
|
1298,27
|
1404,2
|
1404,2
|
|
|
||||||||
- профилактика и лечение ВИЧ-СПИД |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
|
212
|
110,24
|
114,65
|
124,01
|
124,01
|
|
|
||||||||
2. Подпрограммы Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
1614,26
|
295,58
|
307,4
|
319,7
|
345,79
|
345,79
|
|
|
||||||||
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
- вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
|
232,98
|
242,3
|
251,99
|
272,55
|
272,55
|
|
|
||||||||
- неотложные меры с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
|
62,6
|
65,1
|
67,71
|
73,23
|
73,23
|
|
|
||||||||
3.Подпрограммы Краевой целевой программы «Предупреждение заболеваний социального характера и борьбы сними на 2007-2011 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
3500,71
|
641
|
666,64
|
693,31
|
749,88
|
749,88
|
|
|
||||||||
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
- вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
|
89,54
|
93,12
|
96,85
|
104,75
|
104,75
|
|
|
||||||||
- неотложные меры борьбы с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
|
38,5
|
40,04
|
41,64
|
45,04
|
45,04
|
|
|
||||||||
- сахарный диабет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
|
51,1
|
53,14
|
55,27
|
59,78
|
59,78
|
|
|
||||||||
- здоровое поколение (подпрограмма Краевой целевой программы «Дети Алтая на 2007-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
|
441,66
|
459,33
|
477,7
|
516,68
|
516,68
|
|
|
||||||||
- пульмонология (бронхиальная астма и т.д.) (подпрограмма Краевой целевой программы «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
|
20,2
|
21,01
|
21,85
|
23,63
|
23,63
|
|
|
||||||||
4. Ведомственная целевая программа, в том числе - витаминизация беременных (ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
29,5
|
5,4
|
5,62
|
5,84
|
6,32
|
6,32
|
|
|
||||||||
- вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
464
|
90,0
|
92,0
|
93,0
|
94,0
|
95,0
|
|
|
||||||||
- неотложные меры по борьбе с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
464
|
90,0
|
92,0
|
93,0
|
94,0
|
95,0
|
|
|
||||||||
- профилактика наркомании и алкоголизма |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
254
|
48,0
|
49,0
|
50,0
|
52,0
|
55,0
|
|
|
||||||||
- профилактика Вич-инфекции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
950
|
170,0
|
180,0
|
190,0
|
200,0
|
210,0
|
|
|
||||||||
5.Корректировка ПСД и продолжение строительства пристройки к родильному дому
|
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Шипуновская ЦРБ» |
- « -
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
35000
|
|
|
|
10000
|
25000
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
21000
|
|
|
|
6000
|
15000
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет
|
14000
|
|
|
|
4000
|
10000
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу Здравоохранение» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
43854,49
|
1707,9
|
1665,97
|
1732,6
|
11874
|
26874
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
24500,71
|
641
|
666,64
|
693,31
|
6749,88
|
15749,88
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет
|
2146,5
|
403,4
|
415,62
|
431,84
|
434,32
|
461,32
|
|
|
|
|||||||
Культура
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по
культуре
|
Улучшение качества услуг
|
|
|||||||
1. Реализация краевой целевой программы «Культура Алтая ( 2007-2010 годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
2022,7
|
343,7
|
258,9
|
334
|
543
|
543,1
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
881,8
|
126,1
|
93,7
|
118,9
|
271,5
|
271,6
|
|
|
|
|||||||
в том числе по мероприятиям краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
- пополнение библиотечных фондов |
1005,8
|
148,6
|
157,9
|
167,1
|
266,1
|
266,1
|
|
|
|
|||||||
- приобретение оборудования (компьютеры, осветительное оборудование, видеоаппаратура) |
643,6
|
95,1
|
101
|
106,9
|
170,3
|
170,3
|
|
|
|
|||||||
- приобретение музыкальных инструментов для ДМШ,ДШИ |
373,3
|
100
|
|
60
|
106,6
|
106,7
|
|
|
|
|||||||
2. Капитальный ремонт центральной районной библиотеки с. Шипуново |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
2784
|
2784
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
696
|
696
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «Культура» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
4806,7
|
3127,7
|
258,9
|
334
|
543
|
543,1
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
1577,8
|
822,1
|
93,7
|
118,9
|
271,5
|
271,6
|
|
|
|
|||||||
Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2006-2010 годы» (финансирование из краевого бюджета согласно разнарядке) |
|
|
|
|
|
|
Отдел по спорту и делам молодежи
|
Увеличение участников в спортивных мероприятиях
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
98
|
15
|
17
|
20
|
22
|
24
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «Физическая культура и спорт»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
98
|
15
|
17
|
20
|
22
|
24
|
|
|
|
|||||||
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
Комитет посоцзащите
|
Повышение
благосостояния населения
|
|
|||||||
1. «Адресная социальная помощь» (оказание помощи в денежной форме)
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
1634,4
|
289,6
|
307,9
|
325,7
|
345,2
|
366
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
1813,1
|
354
|
358
|
362,3
|
367
|
371,8
|
|
|
|
|||||||
2. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
92562,9
|
16402
|
17435,3
|
18446,6
|
19553
|
20726
|
|
|
|
|||||||
3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
51765,1
|
9172,6
|
9750,5
|
10316
|
10935
|
11591
|
|
|
|
|||||||
4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
1537,5
|
307,5
|
307,5
|
307,5
|
307,5
|
307,5
|
|
|
|
|||||||
5. Реконструкция поликлиники в с. Белоглазово под престарелый дом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
7500
|
|
|
|
2500
|
5000
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
4500
|
|
|
|
1500
|
3000
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
3000
|
|
|
|
1000
|
2000
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «Социальная поддержка» |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
9037
|
307,5
|
307,5
|
307,5
|
2807,5
|
5307,5
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
148828
|
25574,6
|
27185,8
|
28762,6
|
31988
|
35317
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
4813,1
|
354
|
358
|
362,3
|
1367
|
2371,8
|
|
|
|
|||||||
Итого раздел 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
91772,49
|
8745,4
|
9256,9
|
9869,6
|
22979,8
|
40920,8
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
262769,92
|
50382,9
|
80003,3
|
33721,06
|
43166,78
|
55495,88
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
34040,1
|
7133,8
|
15020,6
|
2629,64
|
3990,5
|
5265,5
|
|
|
|
|||||||
средства предприятий |
34000
|
6700
|
6750
|
6800
|
6850
|
6900
|
|
|
|
|||||||
ЦЕЛЬ № 2 Рост качества среды жизнедеятельности |
|
|||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда на 2008-2010 годы , в т.ч. объектов жилищного фонда переселение граждан из зданий ветхого и аврийного фонда. ( Строительство 24-х квартирного дома в с. Шипуново)
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по
архитект.
|
Улучшение жилищных условий
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
9300
|
4650
|
4650
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
3600
|
1800
|
1800
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
3600
|
1800
|
1800
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2. Реализация федеральной и краевой целевой программы « Социальное развитие села до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по архитек
|
Улучшение жилищных
условий
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
15529
|
2474
|
2632
|
2895
|
3764
|
3764
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
20408
|
3299
|
3510
|
3861
|
5019
|
5019
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
8825
|
2176
|
1720
|
1369
|
1780
|
1780
|
|
|
|
|||||||
собственные средства граждан |
15529
|
2474
|
2632
|
2895
|
3764
|
3764
|
|
|
|
|||||||
внебюджетные источники |
1682974
|
265496
|
287820
|
313794
|
407932
|
407932
|
|
|
|
|||||||
3. Капитальный ремонт котельных и теплосетей всего по району в т. ч. замена теплосетей и перевод потребителей тепла на твердое топливо в 2008 году краевой бюджет 1000 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ООО «ШКЭК»,
с/советы
|
Повышение качества
услуг населению
|
|
|||||||
краевой бюджет |
10000
|
1000
|
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
11657
|
2000
|
2737
|
2920
|
2000
|
2000
|
|
|
|
|||||||
4. Электроснабжение жилых домов по ул. Дружба народов, Фрунзе, Кленовой, Лермонтова, Панова, Есенина в с. Шипуново |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
542
|
542
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
136
|
136
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
5. Электроснабжение по ул. Тополевой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
704
|
96
|
608
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
176
|
24
|
152
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
6. Капитальный ремонт жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
20000
|
5200
|
2800
|
2900
|
4200
|
4900
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
13900
|
4000
|
2000
|
2900
|
3200
|
3800
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
15900
|
4000
|
2000
|
2900
|
3200
|
3800
|
|
|
|
|||||||
собственные средства граждан |
16300
|
2900
|
3200
|
3300
|
3400
|
3500
|
|
|
|
|||||||
7. Строительство парка в с. Шипуново |
|
|
|
|
|
|
МУК «Шип.меж.культурно
досуговый центр»
|
Улучшение озеленения
С. Шипуново
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
10000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
|
|
|||||||
8. Строительство полигона бытовых отходов с. Шипуново |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
10000
|
6000
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
2500
|
1500
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
9. Водоснабжение (скважина) п. Мирный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
900
|
900
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «ЖКХ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
45129
|
12624
|
10082
|
5795
|
7964
|
8664
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
62354
|
17637
|
11918
|
9761
|
11219
|
11819
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
53094
|
13936
|
11409
|
9189
|
8980
|
9580
|
|
|
|
|||||||
собственные средства граждан |
31829
|
5374
|
5832
|
6195
|
7164
|
7264
|
|
|
|
|||||||
внебюджетные источники |
1682974
|
265496
|
287820
|
313794
|
407932
|
407932
|
|
|
|
|||||||
Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3. Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог всего по району |
|
|
|
|
|
|
Органы
местного
самоуправ
ления
|
Сельские советы
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
15000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «Дорожное хозяйство» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
15000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|||||||
Транспорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Перевозка пассажиров транспортом общего пользования
|
|
|
|
|
|
|
МУП «Ши
пун. АТП
|
Повышение
качества услуг
|
|
|||||||
1.1.Оказание помощи в приобретении
комфортабельного автобуса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.2. Субсидирование части затрат на ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
5000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «Транспорт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
5000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|||||||
Связь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи |
|
|
|
|
|
|
Органы самоуправления
|
Повышение
качества
услуг
|
|
|||||||
Экология
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Капитальный ремонт полей фильтрации |
|
|
|
|
|
|
ООО «ШКЭК»
|
|
|
|||||||
средства предприятия |
100
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2. Берегоукрепление р. Чарыш с. Бестужево |
|
|
|
|
|
|
Стройзаказчик
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
13806
|
13806
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
5916
|
5916
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3. Реализация КЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
Органы самооуправления
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
660
|
100
|
120
|
130
|
140
|
150
|
|
|
|
|||||||
4. Лесовосстановительные мероприятия согласно ведомственной целевой программе «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
- создание лесных культур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
1008
|
336
|
336
|
336
|
|
|
|
|
|
|||||||
- дополнение лесных культур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
42
|
14
|
14
|
14
|
|
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «Экология» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
13806
|
13806
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
6966
|
6266
|
350
|
350
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
2390
|
450
|
470
|
480
|
490
|
500
|
|
|
|
|||||||
Безопасность населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006-2008 годы» |
|
|
|
|
|
|
ОВД
|
Повышение безопасности населения
|
|
|||||||
краевой бюджет |
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
508,5
|
108,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|||||||
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
- приобретение специальных и технических средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
150
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
ОВД
|
|
|
|||||||
- проведение оперативно-рофилактических операций направленных на обнаружение незаконных посевов наркокультур, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков, пресечение незаконного перемещения наркотиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
150
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|||||||
- туристический слет молодежи |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре,
Отдел по спорту и делам
молодежи
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
15
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|||||||
- турнир по футболу среди детей и подростков «В ХХ1 без наркотиков» |
|
|
|
|
|
|
-« -
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
15
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|||||||
- спортивные соревнования формирующие здоровый образ жизни подрастающего поколения
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
15
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «Безопасность населения» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
508,5
|
108,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
58935
|
26430
|
10082
|
5795
|
7964
|
8664
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
69820
|
24003
|
12368
|
10211
|
11319
|
11919
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
72992,5
|
18494,5
|
15979
|
10769
|
13570
|
14180
|
|
|
|
|||||||
средства граждан |
31829
|
5374
|
5832
|
6195
|
7164
|
7264
|
|
|
|
|||||||
внебюджетные источники |
1682974
|
265496
|
287820
|
313794
|
407932
|
407932
|
|
|
|
|||||||
ЦЕЛЬ № 3 Рост экономического потенциала
|
|
|||||||||||||||
Промышленность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. 1. Зерноочистительный комплекс по приему, подработке и хранению зерна(расширение) к(ф)х «Роса» кредитные ресурсы |
120000
|
120000
|
|
|
|
|
к(ф)х
«Роса»
с. Шипуно
во
|
Увеличение товарооборота
15 рабочих мест, поступит
в бюджет 117
тыс. руб.
|
|
|||||||
Итого по разделу «Промышленность» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
кредитные ресурсы |
120000
|
120000
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Реализация КЦП «Социальное развитие села до 2010 года», в том числе по мероприятиям |
32138
|
5190
|
5796
|
6513
|
7320
|
7319
|
С\х предприятия, управление АПК
|
Улучшение
Жилищных условий
|
|
|||||||
1.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
8621
|
1556
|
1639
|
1722
|
1852
|
1852
|
|
|
|
|||||||
1.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
4447
|
784
|
827
|
901
|
968
|
967
|
|
|
|
|||||||
1.3. Развитие автомобильных дорог в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
19070
|
2850
|
3330
|
3890
|
4500
|
4500
|
|
|
|
|||||||
2. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
С/х
предприят
управл. АПК
|
Увеличение урожайности
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
10200
|
1800
|
2100
|
2100
|
2100
|
2100
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
3559,9
|
602,3
|
710
|
725
|
761
|
761,6
|
|
|
|
|||||||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2.1. Сохранение плодородия почв, в том числе - субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Федеральный бюджет |
10200
|
1800
|
2100
|
2100
|
2100
|
2100
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
3559,9
|
602,3
|
710
|
725
|
761
|
761,6
|
|
|
|
|||||||
3. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Федеральный бюджет |
14940
|
2670
|
3000
|
2970
|
3150
|
3150
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
4804,1
|
893,8
|
941
|
932,1
|
1018,6
|
1018,6
|
|
|
|
|||||||
4. Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
Повышение
продуктивности
|
|
|||||||
4.1.Поддержка племенного животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
2250
|
|
300
|
300
|
825
|
825
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
6000
|
|
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
|
|
|||||||
5. Приобретение техники сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
кредитные ресурсы |
493800
|
66900
|
76500
|
94200
|
127200
|
129000
|
|
|
|
|||||||
6. Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
Обновление
техники
|
|
|||||||
6.1Субсидирование части затрат на приоб ретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
24690
|
3345
|
3825
|
4710
|
6360
|
6450
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
8627,7
|
1500
|
1605
|
1717
|
1902
|
1903,7
|
|
|
|
|||||||
7. Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
Повышение
эффективности производства
|
|
|||||||
7.1.Повышение доступности кредитных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
- субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
2749,7
|
549,94
|
549,94
|
549,94
|
549,94
|
549,94
|
|
|
|
|||||||
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
51556
|
10311,2
|
10311,2
|
10311,2
|
10311,2
|
10311,2
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
19420,4
|
3757,4
|
3476,9
|
3315,8
|
4435,1
|
4435,2
|
|
|
|
|||||||
- субсидирование части затрат на уплату страховых взносов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
76556
|
13048,8
|
14063,6
|
15223,6
|
17108
|
17112
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
16908,3
|
3040,2
|
3123,1
|
3342,1
|
3701
|
3701,9
|
|
|
|
|||||||
8. Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
Обеспечение
кадрами с/х
|
|
|||||||
8.1. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
5296,8
|
924,6
|
987,8
|
1074,8
|
1154
|
1155,6
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
2633,7
|
527,9
|
527,9
|
522,2
|
527,8
|
527,9
|
|
|
|
|||||||
8.2 Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государствен ной поддержки руководителям и специа листам АПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
13551,2
|
2559,4
|
2633
|
2706
|
2826,4
|
2826,4
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
3039,3
|
593,6
|
611,4
|
611,4
|
611,4
|
611,5
|
|
|
|
|||||||
в том числе - оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратной основе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
2405,5
|
481,1
|
481,1
|
481,1
|
481,1
|
481,1
|
|
|
|
|||||||
9. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
Создание
новых рабочих мест
|
|
|||||||
9.1. Развитие ЛПХ и КФХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
9.2. Поддержка создания сельскохозяйствен ных кооперативов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
9.3. Субсидирование части затрат на уплату по полученным кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
52900
|
8900
|
10000
|
12000
|
11000
|
11000
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
3332,2
|
577,6
|
642,2
|
743,2
|
684,6
|
684,6
|
|
|
|
|||||||
9.4. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
1854,3
|
|
|
1000
|
427
|
427,3
|
|
|
|
|||||||
10. Реконструкция коровника в СПК им Гринько
|
|
|
|
|
|
|
СПК им.
Гринько
|
Увеличение поголовья коров, улучшение содержания
|
|
|||||||
кредитные ресурсы |
25000
|
|
|
10000
|
|
15000
|
|
|
|
|||||||
11. Реконструкция животноводческих помещений для молодняка крс в колхозе им. Кирова |
|
|
|
|
|
|
Колхоз им.Кирова
|
Улучшение условий содержания скота
|
|
|||||||
кредитные ресурсы |
10000
|
|
5000
|
5000
|
|
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу «Сельское хозяйство» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
251940
|
43559
|
47220
|
51395,6
|
54834,6
|
54930,2
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
105067,6
|
17232,7
|
17983,4
|
21971,7
|
23938,4
|
23941,2
|
|
|
|
|||||||
кредитные ресурсы |
528800
|
66900
|
81500
|
109200
|
127200
|
144000
|
|
|
|
|||||||
Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Субсидирование части банковской процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Рост объемов инвестиций, увеличение товарооборота
|
|
|||||||
краевой бюджет |
1884
|
330
|
354
|
380
|
400
|
420
|
|
|
|
|||||||
Создание информационно-консультационного центра
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2. Проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства на звание «Лучший предприниматель года» по номинациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3. Реализация «Программы развития малого бизнеса в Шипуновском районе на 2007-2008 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Потребительский рынок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Модернизация и реконструкция существующих торговых точек |
|
|
|
|
|
|
Предприниматели
района
|
Увеличение
товарооборота
|
|
|||||||
собственные средства |
14000
|
500
|
700
|
800
|
1000
|
1100
|
|
|
|
|||||||
Итого по разделу 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
251940
|
43559
|
47220,6
|
51395,6
|
54834,6
|
54930,2
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
106951,6
|
17562,74
|
18337,4
|
22351,7
|
24338,4
|
24361,24
|
|
|
|
|||||||
средства предприятий |
4100
|
500
|
700
|
800
|
1000
|
1100
|
|
|
|
|||||||
кредитные ресурсы |
648800
|
186900
|
81500
|
109200
|
127200
|
144000
|
|
|
|
|||||||
Цель № 4 Повышение эффективности системы управления районом |
|
|||||||||||||||
1. Реформирование бюджетного процесса
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансам
|
Совершенствование бюджетного
планирования
|
|
|||||||
2. Переход от «управления
бюджетными ресурсами (затратами) на «управление результатами» |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
|
|
|||||||
3. Расширение и совершенствование сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
770
|
110
|
130
|
150
|
180
|
200
|
|
|
|
|||||||
4. Увеличение доходов бюджета района за счет расширения налогооблагаемой базы, рост собственных доходов |
|
|
|
|
|
|
Органы
местного
самоуправления
|
Рост собственных
доходов
бюджета
|
|
|||||||
5. Инвентаризация земельных участков |
|
|
|
|
|
|
- « -
|
- « -
|
|
|||||||
6. Увеличение муниципальных площадей, сдаваемых в аренду, проведение торгов на право аренды |
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике и имуществу
|
Рост доходов бюджета
|
|
|||||||
7. Оптимизация расходной части бюджета |
|
|
|
|
|
|
Комитет
по
финансам
|
Сокращение
расходов
бюджета
|
|
|||||||
8. Повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей, снижение недоимки
|
|
|
|
|
|
|
- « -
|
Рост дохода бюджета
|
|
|||||||
9. Мероприятия по проверке платежной дисциплины предприятий контрольно- ревизионным отделом |
|
|
|
|
|
|
МИ ФНС
РФ № 11 по Алт. краю
|
|
|
|||||||
10.Проведение конкурсов и котировок на
поставку материально-технических средств
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике
|
Сокращение
расходов бюджета
|
|
|||||||
Итого по разделу 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
770
|
110
|
130
|
150
|
180
|
200
|
|
|
|
|||||||
Всего по району |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет |
402647,5
|
78734,4
|
66559,5
|
67060,2
|
85778,4
|
104515
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет |
439541,5
|
91948,64
|
110708,4
|
66283,8
|
78824,2
|
91776,12
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
107802,6
|
25738,3
|
31129,6
|
13548,6
|
17740,5
|
19645,5
|
|
|
|
|||||||
средства предприятий |
38100
|
7200
|
7450
|
7600
|
7850
|
8000
|
|
|
|
|||||||
кредитные ресурсы |
648800
|
186900
|
81500
|
109200
|
127200
|
144000
|
|
|
|
|||||||
средства граждан |
31829
|
5374
|
5832
|
6195
|
7164
|
7264
|
|
|
|
|||||||
внебюджетные источники |
1682974
|
265496
|
287820
|
313794
|
407932
|
407932
|
|
|
|
|||||||
итого |
3351694,6
|
661391,3
|
590999,5
|
583681,6
|
732489
|
783132,6
|
|
|
|