RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, тыс. рублей |
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
|
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Цель №1 Стабилизация численности населения и обеспечение роста реальных доходов населения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Участие в реализации ведомственной программы «Содействие занятости населения на 2006-2008 гг.», в том числе за счет реализации программы развития предпринимательства, программы развития личных подсобных хозяйств. |
|
|
|
|
|
|
Клаус В.Е-директор КГУ Центра Занятости Романовского района |
|
Краевой бюджет
|
4400
|
500
|
1200
|
1100
|
900
|
700
|
|
|
Финансирование затрат на реализацию мероприятий по профобучению
Краевой бюджет
|
480
|
150
|
160
|
170
|
|
|
|
|
Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан Всего Краевой бюджет
|
1457,1
777,1
|
505,9
286,9
|
483,6
257,6
|
467,6
232,6
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
350
|
100
|
100
|
150
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
330
|
119
|
126
|
85
|
|
|
|
|
Итого цель № 1
|
6337,1
|
1155,9
|
1843,6
|
1737,6
|
900
|
700
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
5657,1
|
936,9
|
1617,6
|
1502,6
|
900
|
700
|
|
|
Местный бюджет
|
350
|
100
|
100
|
150
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
330
|
119
|
126
|
85
|
|
|
|
|
Цель №2 Укрепление и сохранение здоровья населения района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация федеральных и краевых целевых программ в области здравоохранения Всего |
4496,87
|
823,4
|
856,34
|
890,59
|
963,27
|
963,27
|
Фесенко В.П.-гл. врач МУЗ «Романовская ЦРБ»
|
|
В т.ч. по программам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Федеральные целевые программы
|
413,65
|
75,74
|
78,77
|
81,92
|
88,61
|
88,61
|
|
|
Краевые целевые программы
|
992,76
|
181,78
|
189,05
|
196,61
|
212,66
|
212,66
|
|
|
Приоритетный национальный проект «Здоровье»
|
3077,34
|
563,48
|
586,02
|
609,46
|
659,19
|
659,19
|
|
|
Глобальный фонд
|
13,12
|
2,4
|
2,5
|
2,6
|
2,81
|
2,81
|
|
|
Капитальный ремонт объектов здравоохранения
|
900,0
|
400,0
|
100,0
|
|
|
400,0
|
|
|
В т.ч. местный бюджет
|
900,0
|
400,0
|
100,0
|
|
|
400,0
|
|
|
Реконструкция объектов здравоохранения
|
200,0
|
|
200,0
|
|
|
|
|
|
В т.ч. местный бюджет
|
200,0
|
|
200,0
|
|
|
|
|
|
- Дополнительная диспансеризация работающего населения со стандартным объемом обследования и стандартным набором узких специалистов в рамках НП в области здравоохранения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
другие источники (ТФОМС)
|
6000
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
|
|
- Профилактические медицинские осмотры лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда. |
|
|
|
|
|
|
Руководители предприятий и организаций
|
Общая заболеваемость населения снизится на 0,4 %
|
другие источники (Фонд социального страхования) |
2100
|
400
|
400
|
400
|
450
|
450
|
||
Итого цель №2 Всего:
|
13696,87
|
2823,4
|
2756,34
|
2490,59
|
2613,27
|
3013,27
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
3504,11
|
641,62
|
667,29
|
693,98
|
750,61
|
750,61
|
|
|
Краевой бюджет
|
992,76
|
181,78
|
189,05
|
196,61
|
212,66
|
212,66
|
|
|
Местный бюджет
|
1100
|
400
|
300
|
|
|
400
|
|
|
Внебюджетные источники
|
8100
|
1600
|
1600
|
1600
|
1650
|
1650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель №3 Содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Коваленко Л.В -председатель комитета по соц. защите населения |
Обеспечение доступности и качества социального обслуживания |
В т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Краевой бюджет
|
10225,1
|
3207,7
|
3409,8
|
3607,6
|
|
|
|
|
Оказание помощи в денежной форме
Краевой бюджет
|
383,5
|
120,3
|
127,9
|
135,3
|
|
|
|
|
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
Краевой бюджет
|
12340,4
|
3871,3
|
4115,2
|
4353,9
|
|
|
|
|
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Федеральный бюджет
|
232,5
|
77,5
|
77,5
|
77,5
|
|
|
|
|
Цель №3 Всего
|
23181,5
|
7276,8
|
7730,4
|
8174,3
|
|
|
|
|
В т. ч. краевой бюджет
|
22949
|
7199,3
|
7652,9
|
8096,8
|
|
|
|
|
В т.ч. Федеральный бюджет
|
232,5
|
77,5
|
77,5
|
77,5
|
|
|
|
|
Цель №4 Обеспечение доступности получения качественного образования
|
|
|
|
|
|
|
Кулакова Э.А. – председатель комитета по образованию
|
|
В т.ч. по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание двух школьных округов с базовыми школами в селах: -Романово
-Тамбовск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
1300
|
350
|
250
|
300
|
200
|
200
|
|
|
- Реорганизация школ: изменение статуса
1. Рассветовская ОШ, Казанцевская ОШ – в статус начальной школы 2. Майская СШ, Бурановская СШ- в статус основных.
3. Первомайская начальная школа –филиал Тамбовской СШ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Кулакова Э.А. – председатель комитета по образованию
|
Экономия средств
местного бюджета по содержанию зданий
|
- Рациональное использование зданий 1. Размещение ГКП в здании Сидоровской СШ, Романовской ОШ; 2. размещение сельской библиотеки в здании Рассветовской ОШ
|
|
|
|
|
|
|
||
муниципальный бюджет |
200
|
|
200
|
|
|
|
Кулакова Э.А. председатель комитета по образованию
|
Получение качественного образования.
|
Реализация ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)
|
555,6
|
163,4
|
196,1
|
196,1
|
|
|
|
|
Реализация краевой целевой программы «Дети Алтая» на 2007-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
1327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
|
|
|
В т.ч. по мероприятиям программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Дети и семья: дети-сироты |
1327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
|
|
|
Реализация краевой целевой программы «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы. |
|
|
|
|
|
|
Кулакова Э.А. председатель комитета по образованию
|
|
Одаренные дети
|
137,43
|
43,08
|
45,81
|
48,54
|
|
|
|
|
Организация летнего отдыха детей
|
791,7
|
263,8
|
263,9
|
264
|
|
|
|
|
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
605
|
200
|
200
|
205
|
|
|
|
|
|
10,09
|
97,2
|
103,35
|
109,54
|
|
|
|
|
«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий |
600,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
|
«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
900,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
|
«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
450,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
|
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»- краевой бюджет |
79,0
|
18,0
|
19,0
|
20,0
|
22,0
|
|
|
|
Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
2,0
|
|
|
|
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
66,0
|
15,0
|
16,0
|
17,0
|
18,0
|
|
|
|
Организация антинаркотических профилактических акций |
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
2,0
|
|
|
|
Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
169,4
|
19,0
|
21,1
|
24,0
|
105,3
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
84,7
|
9,5
|
10,55
|
12,0
|
52,65
|
|
|
|
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет
|
1111,2
|
326,8
|
392,2
|
392,2
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
555,6
|
163,4
|
196,1
|
196,1
|
|
|
|
|
Цель №4 Всего |
9755,72
|
2779,88
|
3105,61
|
3068,28
|
501,95
|
300
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
555,6
|
163,4
|
196,1
|
196,1
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
6559,82
|
1993,58
|
2152,86
|
2264,08
|
149,3
|
|
|
|
Местный бюджет |
2640,3
|
622,9
|
756,65
|
608,1
|
352,65
|
300
|
|
|
Цель №5 Сохранение и развитие культурного потенциала района Реализация ФЦП «Культура России» (2006-2010 годы) Реализация Краевой целеваой программы «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы |
1787,5
|
256,6
|
249,9
|
263,3
|
508,9
|
508,8
|
Мамась В.Д.-председатель комитета по культуре
|
Повышение качества обслуживания населения
|
-краевой бюджет |
1243,9
|
187,7
|
183,5
|
194,2
|
339,3
|
339,2
|
||
муниципальный бюджет |
543,6
|
68,9
|
66,4
|
69,1
|
169,6
|
169,6
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие - Пополнение библиотечного фонда
|
|
|
|
|
|
|
Мамась В.Д.- председатель комитета по культуре
|
|
краевой бюджет
|
525,3
|
77,6
|
82,5
|
87,3
|
138,9
|
139
|
||
Муниципальный бюджет
|
222,1
|
28,5
|
26,8
|
27,9
|
69,4
|
69,5
|
||
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) краевой бюджет
|
643,6
|
95,1
|
101,0
|
106,9
|
170,3
|
170,3
|
||
Муниципальный бюджет
|
272,7
|
34,9
|
33,4
|
34,1
|
85,1
|
85,2
|
|
|
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ,ДШИ
Краевой бюджет
|
75,0
|
15
|
-
|
-
|
30,0
|
30,0
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
48,8 |
5,5
|
6,2
|
7,1
|
15,0
|
15,0
|
|
|
Итого цель № 5
|
5362,5
|
769,8
|
749,7
|
789,9
|
1526,5
|
1526,6
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
1787,5
|
256,6
|
249,9
|
263,3
|
508,9
|
508,8
|
|
|
Краевой бюджет
|
2487,8
|
375,4
|
367
|
388,4
|
678,5
|
678,5
|
|
|
Местный бюджет
|
1087,2
|
137,8
|
132,8
|
138,2
|
339,1
|
339,3
|
|
|
Цель № 6 Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов продукции. Реконструкция помещений и приобретение оборудования ООО «Романовский маслосыродел», реконструкция убойного цеха |
|
|
|
|
|
|
Меняйло Л.Н.-первый заместитель главы района
|
|
Собственные средства |
3100
|
2500
|
600
|
|
|
|
|
|
другие источники (кредиты банка) |
3000
|
2000
|
1000
|
|
|
|
|
|
- Финансовая помощь по возмещению процентной ставки по кредитам предприятиям, выпускающим промышленную продукцию. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
335
|
50
|
60
|
75
|
75
|
75
|
|
|
-Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличение на его основе налоговых доходов, повышения занятости. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Финансовая помощь субъектам малого предпринимательства по возмещению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процентной ставки по кредитам на развитие производства.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
305
|
60
|
60
|
60
|
60
|
65
|
|
|
- Создание консультационного центра для обеспечения предпринимателей своевременной информацией по развитию субъектов малого предпринимательства. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
Итого цель № 6
|
6790
|
4660
|
1720
|
135
|
135
|
140
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
690
|
160
|
120
|
135
|
135
|
140
|
|
|
Внебюджетные
|
6100
|
4500
|
1600
|
|
|
|
|
|
Цель №7 Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
|
|
Науменко
А.Н.- начальник управления сельского хозяйства
|
Валовая продукция сельского хозяйства достигнет 1121млн. руб.
|
Реализация ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
53116
|
17242
|
13153,0
|
11379,0
|
5671
|
5671
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности
|
3579
|
646,0
|
680,0
|
715,0
|
769
|
769
|
|
|
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
1847,0
|
326,0
|
343,0
|
374,0
|
402,0
|
402
|
|
|
7. Развитие водоснабжения в сельской местности
|
28650
|
13450,0
|
8800,0
|
6400,0
|
|
|
|
|
9. Развитие автомобильных дорог в сельской местности
|
19040,0
|
2820,0
|
3330,0
|
3890,0
|
4500
|
4500,0
|
|
|
10. Развитие культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе
|
53116
|
17242,0
|
13153,0
|
11379,0
|
5671
|
5671
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Сохранение плодородия почв, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
4208,1
|
702,6
|
811,4
|
816,9
|
938,6
|
938,6
|
|
|
1.1. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
4208,1
|
702,6
|
811,4
|
816,9
|
938,6
|
938,6
|
|
|
Краевой бюджет
|
4208,1
|
702,6
|
811,4
|
816,9
|
938,6
|
938,6
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Элитное семеноводство, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1253,9
|
210,9
|
225,8
|
244,8
|
286,2
|
286,2
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1253,9
|
210,9
|
225,8
|
244,8
|
286,2
|
286,2
|
|
|
Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Поддержка племенного животноводства, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1145,0
|
200,0
|
213,0
|
226,0
|
253
|
253
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1145,0
|
200,0
|
213,0
|
226,0
|
253
|
253
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, краевой бюджет |
14379,7
|
2500,0
|
2675,0
|
2861,7
|
|
3171,5
|
3171,5
|
|
ИТОГО по мероприятиям
Краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14379,7
|
2500,0
|
2675,0
|
2861,7
|
|
3171,5
|
3171,5
|
|
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам |
5862,1
|
1087,1
|
1066,4
|
1068,9
|
|
1319,9
|
1319,8
|
|
2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество
|
2113,5
|
422,7
|
422,7
|
422,7
|
|
422,7
|
422,7
|
|
краевой бюджет
|
1018,6
|
100,0
|
100,0
|
175,0
|
|
321,8
|
321,8
|
|
3. Страхование рисков в сельском хозяйстве, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
17248,5
|
3101,4
|
3186
|
3409,3
|
|
3775,9
|
3775,9
|
|
5. Развитие кадрового потенциала и ИКС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Повышение образовательного уровня кадров АПК, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1671,9
|
335,1
|
335,1
|
331,5
|
335,1
|
335,1
|
|
|
2. Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
в т.ч. на возвратной основе
|
1929,4
|
376,8
|
388,1
|
388,1
|
388,2
|
388,2
|
|
|
1527,1
|
305,4
|
305,4
|
305,4
|
305,4
|
305,5
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
28825,4
|
5323,1
|
5398,3
|
5620,5
|
6241,8
|
6241,7
|
|
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1262,2
|
259,6
|
256,9
|
247,8
|
248,9
|
249,0
|
|
|
Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет |
2254,3
|
400,0
|
500,0
|
500,0
|
427,2
|
427,1
|
|
|
предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов, краевой бюджет |
1000,0
|
|
|
|
500,0
|
500,0
|
|
|
Итого по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
4516,5
|
659,6
|
756,9
|
747,8
|
1176,1
|
1176,1
|
|
|
ИТОГО цель № 7
|
107444,6
|
26838,2
|
23233,4
|
21896,7
|
17738,2
|
17738,1
|
|
|
Краевой бюджет
|
107444,6
|
26838,2
|
23233,4
|
21896,7
|
17738,2
|
17738,1
|
|
|
Цель № 8 Рост качества среды жизнедеятельности
|
|
|
|
|
|
|
Цюра И.А.- начальник отдела ЖКХ |
|
Реализация краевой целевой программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» Строительство и приобретение жилья
|
70331
|
11169
|
11226
|
14946
|
16095
|
16895
|
|
|
- краевой бюджет
|
6437
|
1354
|
1440
|
1584
|
1029,5
|
1029,5
|
|
|
- муниципальный бюджет
|
2892
|
893
|
706
|
562
|
365,5
|
365,5
|
|
|
- внебюджетные источники
|
61002
|
8922
|
9080
|
12800
|
14700
|
15500
|
|
|
Развитие автомобильных дорог в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
Цюра И.А. – начальник отдела ЖКХ
|
|
Краевой бюджет |
19040
|
2820
|
3330
|
3890
|
4500
|
4500
|
|
|
Водоснабжение
Замена и модернизация сетей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего:
|
11940
|
3400
|
3600
|
4940
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
3410
|
1190
|
1080
|
1140
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
3780
|
1190
|
1260
|
1330
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
3420
|
1020
|
1260
|
1140
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
1330
|
|
|
1330
|
|
|
|
|
Теплоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
4400
|
1200
|
1500
|
1700
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
850
|
300
|
350
|
200
|
|
|
|
Обеспеченность жильем достигнет 24,4 кв.м. на1 чел |
Краевой бюджет
|
750
|
150
|
150
|
450
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
1300
|
450
|
450
|
400
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
1500
|
300
|
550
|
650
|
|
|
|
|
Реализация краевой целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2008-2012 годы» Муниципальный бюджет
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Власенко Ю.Н.- начальник ОВД Романовского района
|
|
Ведомственная целевая программа «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010гг» Краевой бюджет |
43,5
|
43,5
|
|
|
|
|
|
|
Итого цель №8
|
106254,5
|
18732,5
|
19756
|
25576
|
20695
|
21495
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
4260
|
1490
|
1430
|
1340
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
30050,5
|
5557,5
|
6180
|
7254
|
5529,5
|
5529,5
|
|
|
Местный бюджет
|
8112
|
2463
|
2516
|
2202
|
465,5
|
465,5
|
|
|
Внебюджетные источники
|
63832
|
9222
|
9630
|
14780
|
14700
|
15500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по плану мероприятий на 2008-2012г.г.
|
278822,79
|
65036,48
|
60895,05
|
63868,37
|
44109,92
|
44912,97
|
|
|
Федеральный бюджет
|
10339,71
|
2629,12
|
2620,79
|
2570,88
|
1259,51
|
1259,41
|
|
|
Краевой бюджет
|
176831,58
|
43242,66
|
41512,81
|
41734,19
|
25343,16
|
24998,76
|
|
|
Местный бюджет
|
13289,5
|
3723,7
|
3805,45
|
3098,3
|
1157,25
|
1504,8
|
|
|
Внебюджетные источники
|
78362
|
15441
|
12956
|
16465
|
16350
|
17150
|
|
|