RSS - рассылка План
№
п/п
|
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
|
Труд и занятость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Оказание социальной поддержки безработным гражданам, содействие их трудоустройству. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1.Организация временных и общественных работ |
|
|
|
|
|
|
Администрации поселений совместно с центром занятости населения |
Создание условий для эффективной занятости населения |
|
-краевой бюджет
|
1520
|
320
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
|
2
|
2. Организация работ по трудоустройству несовершеннолетних и инвалидов |
|
|
|
|
|
|
Администрации поселений совместно с центром занятости населения |
Создание условий для эффективной занятости населения |
|
-краевой бюджет
|
1315,4
|
341,2
|
294,1
|
226,7
|
223,4
|
230
|
|
|
|
-бюджеты поселений
|
682,0
|
235,0
|
223,0
|
224,0
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства
|
871,0
|
303,0
|
287,0
|
281,0
|
|
|
|
|
3
|
3. Организация по переподготовке и профессиональному обучению безработных граждан |
|
|
|
|
|
|
Администрации поселений совместно с центром занятости населения |
Создание условий для эффективной занятости населения |
|
-краевой бюджет
|
836
|
160
|
170
|
180
|
170
|
156
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Обеспеченность экономики квалифицированной рабочей силой. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
1.Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей муниципальных учреждений и предприятий. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Обеспечение высокого уровня безопасности граждан и деятельности хозяйствующих субъектов |
|
-районный бюджет
|
70
|
10
|
8
|
20
|
12
|
20
|
|
|
5
|
2. Проведение аттестации рабочих мест
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Повышение качества и квалификации рабочей силы |
|
-внебюджетные средства
|
500
|
80
|
90
|
100
|
110
|
120
|
|
|
|
итого
|
5794,4
|
1449,2
|
1372,1
|
1331,7
|
815,4
|
826
|
|
|
|
Здравоохранение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности. Усиление профилактической направленности медицинской помощи. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
1.Приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», в т.ч. по вакцинопрофилактике и профилактике и лечению ВИЧ-СПИД . |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение качества оказания медицинской помощи населению района. Улучшение диагностического обследования пациентов и лечебного процесса. |
|
- федеральный бюджет
|
4334,28
|
1009,98
|
1050,38
|
1092,39
|
590,0
|
591,53
|
|
|
7
|
2. Приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов в рамках ФЦП, в т.ч. по вакцинопрофилактике и неотложным мерам по борьбе с туберкулезом. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение качества оказания медицинской помощи населению района. Улучшение диагностического обследования пациентов и лечебного процесса. |
|
- федеральный бюджет
|
597,25
|
139,17
|
144,74
|
150,53
|
81,0
|
81,81
|
|
|
8
|
3. Приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов в рамках КЦП, в т.ч. по вакцинопрофилактике и неотложным мерам по борьбе с туберкулезом, сахарный диабет, пульномология. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение качества оказания медицинской помощи населению района. Улучшение диагностического обследования пациентов и лечебного процесса. |
|
-краевой бюджет
|
972,23
|
226,55
|
235,61
|
245,04
|
130,0
|
135,03
|
|
|
9
|
4. Приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов в рамках КЦП, в т.ч. по витаминизации беременных в Алтайском крае. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение качества оказания медицинской помощи населению района. Улучшение диагностического обследования пациентов и лечебного процесса. |
|
-краевой бюджет
|
18,89
|
4,4
|
4,58
|
4,76
|
2,6
|
2,55
|
|
|
10
|
5. В рамках районной целевой программы мероприятия по вакцинопрофилактике, туберкулезу и др. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение диагностического обследования пациентов и лечебного процесса. |
|
- районный бюджет
|
325
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
|
|
11
|
6. Проведение капитального ремонта в МУЗ Родинская ЦРБ |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение материально-технической базы районной больницы. |
|
- районный бюджет
|
1500
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
12
|
7.Проведение капитального ремонта в поликлинике МУЗ Родинская ЦРБ |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение материально-технической базы районной больницы. |
|
- районный бюджет
|
400
|
|
|
200
|
200
|
|
|
|
13
|
8.Реконструкция части здания в Первомайской средней школе под амбулаторию |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение материально-технической базы районной больницы. |
|
- районный бюджет
|
350
|
|
|
|
|
350
|
|
|
14
|
9 Реконструкция части здания Раздольненской школы под амбулаторию |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей села |
|
- районный бюджет
|
800
|
|
|
800
|
|
|
|
|
15
|
10.Реконструкция детского сада под амбулаторию в п. Мирный |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Родинская ЦРБ
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей села |
|
- районный бюджет
|
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
итого
|
9797,65
|
3445,1
|
1500,31
|
2557,72
|
1068,6
|
1225,92
|
|
|
|
Образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Обеспечение широкого доступа населения к качественному бесплатному образованию. Развитие системы дополнительного образования. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
1. Приобретение лабораторного оборудования, компьютеров и школьных автобусов в рамках национального проекта «Образование». |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Совершенствование сети общеобразовательных учреждений и улучшение материально-технической базы |
|
- федеральный бюджет
|
4600
|
1000
|
800
|
800
|
1000
|
1000
|
|
|
17
|
2. Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Совершенствование сети общеобразовательных учреждений. |
|
-районный бюджет
|
250
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
18
|
3. Создание ресурсного центра для обучения учащихся школ района и дистанционного обучения учителей на базе РСШ № 2. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Совершенствование сети общеобразовательных учреждений. |
|
-районный бюджет
|
1000
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
|
19
|
4. В рамках программы «Дети Алтая» на 2007-2010 годы «Дети и семья: Дети-сироты» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
|
|
-краевой бюджет
|
1327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
|
|
|
20
|
5. В рамках программы «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы , в т.ч. подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Оптимизация механизма нормативного финансового обеспечения системы образования |
|
-краевой бюджет
|
137,43
|
43,08
|
45,81
|
48,54
|
|
|
|
|
21
|
6. Организация летнего отдыха детей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Улучшение материально-технической базы |
|
-краевой бюджет
|
791,7
|
263,8
|
263,9
|
264
|
|
|
|
|
22
|
7. Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Улучшение материально-технической базы |
|
-краевой бюджет
|
565,1
|
177,17
|
188,33
|
199,6
|
|
|
|
|
23
|
8. ЕГЭ
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Совершенствование сети общеобразовательных учреждений и улучшение материально-технической базы |
|
-краевой бюджет
|
310,09
|
97,2
|
103,35
|
109,54
|
|
|
|
|
24
|
9. «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Совершенствование сети общеобразовательных учреждений и улучшение материально-технической базы |
|
-краевой бюджет
|
1416,79
|
444,17
|
472,15
|
500,47
|
|
|
|
|
25
|
10.«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы», в т. ч. а/ Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования |
|
-краевой бюджет
|
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1
|
1
|
|
|
26
|
б/ Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования |
|
-краевой бюджет
|
66
|
15
|
16
|
17
|
9
|
9
|
|
|
27
|
в/ Организация антинаркотических профилактических акций |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования |
|
-краевой бюджет
|
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1
|
1
|
|
|
28
|
11. В рамках программы «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования |
|
-краевой бюджет
|
182,3
|
35
|
39,3
|
45
|
31,5
|
31,5
|
|
|
|
-районный бюджет
|
91,15
|
17,5
|
19,65
|
22,5
|
15,75
|
15,75
|
|
|
|
итого
|
10750,6
|
2703,6
|
2640
|
2790,5
|
1308,2
|
1308,3
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта. |
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
1.Строительство спортивного зала в с. Зеленый Луг площадью 650 кв.м |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом |
|
-районный бюджет
|
5684
|
|
1400
|
4284
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
2436
|
|
600
|
1836
|
|
|
|
|
30
|
2.Реконструкция стадиона в с. Степное |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Степное»
|
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом |
|
-собственные средства
|
100
|
50
|
50
|
0
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Рост удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом. Формирование здорового образа жизни населения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
1.Пропаганда здорового образа жизни и приобретение спортивного инвентаря для массовых занятий физкультурой и спортом. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и спорту и администрации поселений |
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом |
|
-районный бюджет
|
400
|
50
|
50
|
50
|
100
|
150
|
|
|
|
-бюджет поселений
|
75
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
32
|
2.Создание общественных объединений физкультурников и проведение спортивных мероприятий по всем видам спорта за счет спонсорских средств. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и спорту |
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом |
|
-внебюджетные средства
|
1500
|
200
|
200
|
300
|
300
|
500
|
|
|
|
итого
|
10195
|
315
|
2315
|
6485
|
415
|
665
|
|
|
|
Культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Повышение качества культурного обслуживания.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
1.Капитальный ремонт сельских домов культуры, всего : |
|
|
|
|
|
|
Администрации поселений
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселения |
|
- бюджет поселений
|
|
30
|
35
|
20
|
|
50
|
|
|
|
-внебюджетные средства
|
|
370
|
200
|
350
|
|
200
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с.Степной Кучук
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджет поселений
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства
|
370
|
370
|
|
|
|
|
|
|
|
с.Каяушка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджет поселений
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п. Мирный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджет поселений
|
50
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
-внебюджетные средства
|
200
|
|
|
|
|
200
|
|
|
|
с.Зеленый Луг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- бюджет поселений
|
20
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства
|
350
|
|
|
350
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Сохранение и развитие культурного потенциала района.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
1. Проведение смотров – конкурсов и культурно-массовых мероприятий, в том числе и межрайонных: районный конкурс детского творчества «Утренняя звезда», межрайонный конкурс детско-юношеского художественного творчества «Веселый Морозко», районный конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество», районный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Судьба моя Алтай» и т.д. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и спорту администрации района |
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселения |
|
-внебюджетные средства
|
750
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
|
-районный бюджет
|
300
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
|
|
- бюджет поселений
|
200
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
|
35
|
2. В рамках реализации КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2010 г.г. Пополнение библиотечных фондов |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и спорту администрации района |
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселения |
|
-краевой бюджет
|
635,6
|
93,9
|
99,8
|
105,6
|
136,3
|
200
|
|
|
36
|
3.Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и спорту администрации района |
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселения |
|
-краевой бюджет
|
643,6
|
95,1
|
101,0
|
106,9
|
140,6
|
200
|
|
|
|
-районный бюджет
|
556,1
|
69,4
|
72,7
|
75,6
|
138,4
|
200
|
|
|
|
итого
|
4340,3
|
908,4
|
758,5
|
908,1
|
665,3
|
1100
|
|
|
|
Социальная поддержка населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Улучшение качества жизни социально незащищенных слоев населения района. |
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
1.Проведение акции «Соберем детей в школу». |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Создание необходимых условий для жизни детей из малообеспеченных семей. |
|
-внебюджетные средства |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
ЦЕЛЬ:Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
Участие в программе «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010годы» 1.Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения администрации района |
Создание необходимых условий для жизни населения района. |
|
-краевой бюджет |
51095,8
|
16029,3
|
17039,1
|
18027,4
|
|
|
|
|
39
|
2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения администрации района |
Улучшение демографической ситуации в районе, повышение рождаемости |
|
-краевой бюджет |
21368,4
|
6703,5
|
7125,8
|
7539,1
|
|
|
|
|
40
|
3.Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Создание необходимых условий для жизни детей из малообеспеченных семей. |
|
-федеральный бюджет |
880,8
|
293,6
|
293,6
|
293,6
|
|
|
|
|
41
|
4. Оказание помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми (в денежной форме) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения администрации района |
Создание необходимых условий для жизни населения района. |
|
- краевой бюджет |
638,1
|
200,2
|
212,8
|
225,1
|
|
|
|
|
42
|
5. Участие в программе «Дети Алтая» на 2007-2010годы, подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» Устройство в семьи детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации района |
Обеспечение детей необходимым вниманием и заботой в приемных семьях |
|
-краевой бюджет |
1327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
|
|
|
|
итого
|
75410,1
|
23604,3
|
25129,8
|
26636
|
20
|
20
|
|
|
|
Безопасность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения, безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
1.В рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006 - 2008 годы» |
|
|
|
|
|
|
Администрации поселений совместно с отделом внутренних дел |
Создание условий для жизни и безопасности населения. |
|
-бюджет поселений
|
150
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
-районный бюджет
|
50
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
44
|
2. Создание добровольных народных дружин в селах района |
|
|
|
|
|
|
Администрации поселений
|
Создание условий для жизни и безопасности населения. |
|
итого
|
200
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
|
|
Промышленность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Формирование эффективного, динамично развивающегося промышленного производства на базе имеющегося производственного, ресурсного и трудового потенциала муниципального образования для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
1.Строительство линии мукомольного производства ООО «Пищевик»
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Пищевик»
|
Прирост объема производства – 4200 тыс. рублей в год; создание 25 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 160 тыс. рублей. |
|
- заемные средства
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
46
|
2. Реконструкция комплекса по приемке и переработке молока |
|
|
|
|
|
|
ООО «Молочник»
|
Прирост объема производства – 3600 тыс. рублей в год; создание 7 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 40 тыс. рублей. |
|
- заемные средства
|
2500
|
2500
|
|
|
|
|
|
|
47
|
3. Реконструкция цеха по производству пива |
|
|
|
|
|
|
ООО «Пищевик»
|
Прирост объема производства – 1500 тыс. рублей в год ; создание 5 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 110 тыс. рублей. |
|
- заемные средства
|
2000
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
48
|
4. Реконструкция подсобных помещений для выращивания грибов |
|
|
|
|
|
|
ООО «Пищевик»
|
Прирост объема производства – 300 тыс. рублей в год; создание 6 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 50 тыс. рублей. |
|
- собственные средства
|
900
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
5. Приобретение нового оборудования для колбасного цеха, реконструкция холодильной камеры. |
|
|
|
|
|
|
ООО «Родинский МК»
|
Прирост объема производства – 2200 тыс. рублей в год; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 200 тыс. рублей. |
|
- собственные средства
|
1100
|
|
|
|
|
1100
|
|
|
50
|
6. Реконструкция линии по производству крупы |
|
|
|
|
|
|
ООО «Родино СП»
|
Прирост объема производства – 1700 тыс. рублей в год; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 100 тыс. рублей. |
|
- собственные средства
|
1500
|
|
|
1500
|
|
|
|
|
51
|
7. Приобретение линии по производству макаронных изделий, мельничной линии |
|
|
|
|
|
|
ООО «Родинский хлебозавод»
|
Прирост объема производства – 9000 тыс. рублей в год; создание 30 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 100 тыс. рублей. |
|
- заемные средства
|
5000
|
2500
|
2500
|
|
|
|
|
|
52
|
8. Реконструкция кондитерского цеха |
|
|
|
|
|
|
ООО «Родинский хлебозавод»
|
Прирост объема производства – 2000 тыс. рублей в год; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 80 тыс. рублей. |
|
- собственные средства
|
1700
|
|
|
|
1700
|
|
|
|
53
|
9. Установка линии по розливу подсолнечного масла в ПЭТ-бутылки |
|
|
|
|
|
|
ИПБОЮЛ
Пфейфер А.А.
|
Прирост объема производства – 600 тыс. рублей в год; создание 10 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 100 тыс. рублей. |
|
- собственные средства
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
54
|
10. Строительство цеха по производству тротуарной плитки |
|
|
|
|
|
|
ООО «Строитель»
|
Прирост объема производства – 5200 тыс. рублей в год; создание 8 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет– 100 тыс.рублей. |
|
- собственные средства
|
3000
|
|
|
|
|
3000
|
|
|
55
|
11. Установка линии по переработке грибов |
|
|
|
|
|
|
ИПБОЮЛ Козырев В.П.
|
Прирост объема производства – 1000 тыс. рублей в год; создание 10 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 50 тыс. рублей. |
|
- собственные средства
|
2500
|
|
|
2500
|
|
|
|
|
56
|
12 Организация работы по расфасовке почвогрунта и органических удобрений |
|
|
|
|
|
|
КФХ Дорожинский А.В.
|
Прирост объема производства-800,0 тыс. руб. в год; создание 9 новых рабочих мест, увеличение поступлений в местный бюджет -70 тыс.руб |
|
- собственные средства
|
700
|
|
|
350
|
350
|
|
|
|
57
|
13.Реконструкция здания под цех по переработке мяса и производству мясных и колбасных изделий |
|
|
|
|
|
|
ЧП Кольцов А.В.
|
Прирост объема производства до 1000 тыс.руб. |
|
- собственные средства
|
2000
|
|
|
|
1000
|
1000
|
|
|
58
|
14.Строительство здания по производству овощных консервов, джемов, варенья, соков. |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Алтай-сад»
|
Создание 12 новых рабочих мест, прирост объема производства 500 тыс.руб. |
|
- заемные средства
|
3000
|
|
|
|
1500
|
1500
|
|
|
59
|
15.Создание водоема площадью 100 га для разведения озерной рыбы ( карп, белый амур, толстолобик) |
|
|
|
|
|
|
ООО «Луговое»
|
Создание 12 новых рабочих мест, прирост объема производства 500 тыс.руб. |
|
- собственные средства
|
1000
|
|
|
|
500
|
500
|
|
|
60
|
16.Создание цеха по производству косметической продукции на основе облепихи ( крема, маски).
|
|
|
|
|
|
|
ООО « Светлана»
|
Улучшение условий быта населения. Создание 10 новых рабочих мест, увеличение поступлений доходов в бюджет района и объема розничной торговли до 800 тыс. руб. |
|
-собственные средства |
2000
|
|
|
|
1000
|
1000
|
|
|
61
|
17.Организация производства черепицы из вторичного материала (переработка ПЭТ-бутылок) |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
Создание 5 новых рабочих мест, прирост объема производства 800 тыс.руб. |
|
- собственные средства
|
2000
|
|
|
|
1000
|
1000
|
|
|
62
|
18.Производство строительных материалов (оконные и дверные блоки, декоративная рейка и др.) |
|
|
|
|
|
|
ООО «Строитель»
|
Прирост объема производства – 1200 тыс. рублей в год; создание 6 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 100 тыс. рублей. |
|
-собственные средства |
1000
|
500
|
|
500
|
|
|
|
|
63
|
19.Реконструкция технологической линии изготовления жженного кирпича |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Степное»
|
Прирост объема производства кирпича 1 млн.шт. в год |
|
-собственные средства |
1600
|
|
800
|
800
|
|
|
|
|
64
|
20.Установка линии по производству макаронных изделий |
|
|
|
|
|
|
ЧП Котельников В.Н.
|
Прирост объема производства 60 тыс.руб в год, создание 2 новых рабочих мест |
|
-собственные средства |
250
|
250
|
|
|
|
|
|
|
|
итого
|
37750
|
11750
|
4200
|
5650
|
7050
|
9100
|
|
|
|
Сельское хозяйство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Создание агропромышленного комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие сельских поселений. |
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
1.Модернизация машинотракторного парка , приобретение зернового комбайна Дон-1500, 2-х сеялочных комплексов «Бюллер» , трактора МТЗ-82 с навеской КУН |
|
|
|
|
|
|
КФХ Тримбач А.Г.
КФХ Дергунов С.Н.
ООО «Луговое»
|
Прирост объема производства – 1200 тыс. рублей в год. |
|
- заемные средства
|
22620
|
620
|
|
2000
|
|
20000
|
|
|
66
|
2.Модернизация машинотракторного парка приобретение к/уборочн. комб. Дон-680-1 шт., зерновые комбайны Енисей-1200-2 шт. |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Степное»
|
Прирост объема производства – 900 тыс. рублей в год. |
|
- заемные средства
|
8700
|
4000
|
4700
|
|
|
|
|
|
67
|
3.Модернизация оборудования животноводческого комплекса. Приобретение доильной установки УДМ-3-2 шт. |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Степное»
|
Прирост объема производства
183 тонны молока в год
|
|
- собственные средства
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
68
|
4.Реконструкция животноводческого комплекса на 600 голов. |
|
|
|
|
|
|
ООО «Алтай»
|
Увеличения объема производства на 994 тонн в год |
|
- заемные средства
|
58970
|
29485
|
29485
|
|
|
|
|
|
69
|
5.Реконструкция коровника на 200 голов. |
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Кучукское»
|
Увеличения объема производства на 229 тонн молока в год |
|
- собственные средства
|
4000
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
70
|
6.Производство зерна, (сортообновление) |
|
|
|
|
|
|
ООО «Луговое»
|
Увеличения объемов производства на 100 тонн зерна в год |
|
- собственные средства
|
1000
|
500
|
500
|
|
|
|
|
|
71
|
7.Производство зерна, (внесение минеральных удобрений) |
|
|
|
|
|
|
КФХ Дорожинский
ООО «Колос»
|
Увеличения объемов производства на 50 тонн зерна в год |
|
- собственные средства
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
72
|
8.Производство зерна, (внесение минеральных удобрений) |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Свободный»
КФХ Якуб В.И.
|
Увеличения объемов производства на 100 тонн зерна в год |
|
- собственные средства
|
1000
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
|
73
|
9.Производство зерна, (сортообновление) |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Степное»
КФХ Колесниченко В.И.
|
Увеличения объемов производства на 150 тонн зерна в год |
|
- собственные средства
|
1500
|
750
|
750
|
|
|
|
|
|
74
|
10.Производство молока, (приобретение премиксов) |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Свободный»
|
Увеличения объемов производства на 110 тонн молока в год |
|
- собственные средства
|
1800
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
|
|
75
|
11.Производство молока, (приобретение целевого комбикорма) |
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Шаталовское»
|
Увеличения объемов производства на 80 тонн молока в год |
|
- собственные средства
|
1100
|
220
|
220
|
220
|
220
|
220
|
|
|
76
|
12.Реконструкция складских помещений под животноводческий комплекс 1200 КРС |
|
|
|
|
|
|
ООО «Родинский хлебозавод»
|
Увеличение объемов производства 402 тонны скота в ж.в. |
|
- заемные средства
|
15000
|
|
5000
|
10000
|
|
|
|
|
77
|
13. Реконструкция животноводческих помещений для содержания кроликов |
|
|
|
|
|
|
ООО «Свобода»
|
Прирост объема производства – 1200 тыс. рублей в год; создание 10 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 200 тыс. ублей. |
|
- собственные средства
|
8000
|
|
|
|
4000
|
4000
|
|
|
78
|
14. Строительство свиноводческого комплекса на 10 тысяч свиней с.Родино |
|
|
|
|
|
|
ООО «Агропродукт»
|
Создание 45 новых рабочих мест; производство валовой продукции достигнет 1 тыс.тонн в год. |
|
- заемные средства
|
120000
|
7000
|
10000
|
30000
|
30000
|
43000
|
|
|
79
|
15.Приобретение племенного скота 50 голов КРС |
|
|
|
|
|
|
ЗАО ПЗ «Шаталовский»
|
Увеличение объемов производства на 165 тонн молока в год |
|
- собственные средства
|
1500
|
750
|
750
|
|
|
|
|
|
80
|
16.Совершенствование овец Алтайской породы вводным скрещиванием |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Степное»
|
Увеличение объемов производства на 280 тыс.руб. в год |
|
- собственные средства
|
300
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
81
|
17.Приобретенение скота мясного направления 143 головы КРС |
|
|
|
|
|
|
КФХ Тримбач А.Г.
|
Прирост объема производства на 200,0 тыс.руб. |
|
- собственные средства
|
250
|
250
|
|
|
|
|
|
|
82
|
18. Организация закупочных сельскохозяйственных кооперативов |
|
|
|
|
|
|
СПК «Создатель»
|
Закуп излишков продукции в ЛПХ. |
|
-собственные средства
|
1000
|
|
500
|
500
|
|
|
|
|
83
|
19 .Организация сельскохозяйственных рынков на базе МУП «Рынок» и с. Степной Кучук |
|
|
|
|
|
|
МУП «Рынок»,
ООО КФХ «Светлана».
|
Продажа излишков сельскохозяйственной продукции ЛПХ. |
|
-собственные средства
|
100
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
84
|
22. Развитие водоснабжения в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение водообеспеченности населения и отраслей экономики |
|
-краевой бюджет
|
29800
|
8100
|
9400
|
12300
|
|
|
|
|
85
|
23.В рамках программы по поддержке рационального использования природных ресурсов: а/ Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение урожайности с/х культур, повышение процента клейковины зерна, улучшение финансового состояния предприятий. |
|
-краевой бюджет
|
2566,3
|
401,5
|
507,1
|
510,5
|
573,6
|
573,6
|
|
|
86
|
24. Субсидирование затрат на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение кормовой базы , повышение выхода продукции. |
|
-краевой бюджет
|
4707,9
|
821,9
|
876,7
|
940,6
|
1034
|
1034,7
|
|
|
87
|
25. Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение кормовой базы , повышение выхода продукции. |
|
-краевой бюджет
|
3543,6
|
610,1
|
652,8
|
698,5
|
791
|
791,2
|
|
|
88
|
26. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
|
|
|
|
|
|
|
Рост урожайности с/х культур, повышение качества зерна. |
|
-краевой бюджет
|
1726,1
|
301,3
|
329,4
|
348,4
|
373,5
|
373,5
|
|
|
89
|
27. Субсидирование затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними |
|
|
|
|
|
|
|
Закладка новых перспективных плодово-ягодных культур, уход за садами. |
|
-краевой бюджет
|
557
|
88,5
|
94,4
|
100,3
|
136,9
|
136,9
|
|
|
90
|
28. Субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение породного состава стада, увеличение продуктивности, улучшение финансового результата. |
|
-краевой бюджет
|
229
|
40
|
43
|
45
|
50
|
51
|
|
|
91
|
29. Субсидирование затрат на приобретение молодняка племенных животных |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение производства мяса, снижение себестоимости. |
|
-краевой бюджет
|
4000
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
92
|
30. Субсидирование затрат на содержание маточного поголовья овец |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет
|
14473
|
2556
|
2724
|
2937
|
3128
|
3128
|
|
|
93
|
31./ Субсидирование затрат на содержание табунных лошадей |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение поголовья лошадей, улучшение продуктивных качеств, удешевление продукции коневодства. |
|
-краевой бюджет
|
1161,3
|
200
|
213,1
|
233,5
|
257
|
257,7
|
|
|
94
|
32. В рамках программы по поддержке технического перевооружения: а/ Субсидирование части затрат на приобретение с/х техники |
|
|
|
|
|
|
|
Обновление машино-тракторного парка, прицепного обору-дования, уменьшение затрат на приобретение техники и улучшение финансового результата. |
|
-краевой бюджет
|
6470,9
|
1125
|
1203,8
|
1287,8
|
1427
|
1427,3
|
|
|
95
|
34. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение затрат на уплату процентов, обновление техни-ческого парка, увеличение объема закупа ГСМ, запчастей, своевременное и качественное проведение полевых работ. |
|
-краевой бюджет
|
10784,4
|
1951,1
|
1979,3
|
2037
|
2408,5
|
2408,5
|
|
|
96
|
35. Субсидирование части затрат на уплату налога на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
Возможность большего объема получаемых кредитов. |
|
-краевой бюджет
|
1416,8
|
100
|
100
|
175
|
520,9
|
520,9
|
|
|
97
|
36 Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов |
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение потерь от недобора урожая, стабильное состояние предприятия. |
|
-краевой бюджет
|
25189,6
|
4529,3
|
4652,8
|
4978,9
|
5514,3
|
5514,3
|
|
|
98
|
37. Повышение образовательного уровня кадров АПК |
|
|
|
|
|
|
|
Грамотное ведение отраслей с/х производства, соблюдение технологии, повышение производительности труда. |
|
-краевой бюджет
|
2260,4
|
453,1
|
453,1
|
448,1
|
453
|
453,1
|
|
|
99
|
38. Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельхозпроизводство |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем, достойная заработная плата. |
|
-краевой бюджет
|
2608,6
|
509,5
|
524,8
|
524,7
|
524,8
|
524,8
|
|
|
100
|
39. Оказание господдержки руководителям и специалистам АПК в установленном размере на возвратной основе |
|
|
|
|
|
|
|
Закрепление руководящих кадров на селе. |
|
-краевой бюджет
|
2064,5
|
412,9
|
412,9
|
412,9
|
412,9
|
412,9
|
|
|
101
|
40. Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам. |
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение затрат, увеличение объема закупа ГСМ, запчастей, улучшение финансового состояния предприятий. |
|
-краевой бюджет
|
1264,9
|
259,6
|
259,6
|
247,8
|
248,9
|
249
|
|
|
102
|
41. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельхозкооперативами. |
|
|
|
|
|
|
|
Заинтересованность в повышении объемов производства и качества продукции. |
|
-краевой бюджет
|
2254,3
|
400
|
500
|
500
|
427
|
427,3
|
|
|
103
|
42.Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
Заинтересованность в повышении объемов производства и качества продукции. |
|
-краевой бюджет
|
1000
|
|
|
|
500
|
500
|
|
|
|
Итого
|
366418,6
|
72244,8
|
78641,8
|
73206
|
54661,3
|
87664,7
|
|
|
|
Потребительский рынок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Создание эффективной системы управления качеством товаров и услуг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
104
|
1.Строительство гостиничного комплекса в с.Родино |
|
|
|
|
|
|
ЧП Боровицкий
|
Улучшение условий быта населения, создание 6 новых рабочих мест, объем платных услуг достигнет 800,0 тыс.рублей в год |
|
-собственные средства |
3000
|
|
1500
|
1500
|
|
|
|
|
105
|
2.Строительство АЗС в с.Родино |
|
|
|
|
|
|
ЧП Боровицкий
|
Содействие занятости населения, создание 5 новых рабочих мест, увеличение оборота розничной торговли в год до 9,0 млн. рублей. |
|
-собственные средства |
3500
|
3500
|
|
|
|
|
|
|
106
|
3.Реконструкция здания профилактория под оздоровительно-развлекательный центр в с.Родино |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
Улучшение условий быта населения. Создание 10 новых рабочих мест, увеличение поступлений доходов в бюджет района и объема платных услуг до 500 тыс. руб. |
|
-собственные средства |
1500
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
107
|
4.Реконструкция материально-технической базы предприятий потребкооперации: -перепрофилирование 2-х магазинов в с.Родино; -ремонт и замена оборудования в магазине с.Родино; -Реконструкция магазина «Гастроном» с.Родино; -Приобретение холодильного оборудования; -Реконструкция магазина «Дежурный». |
|
|
|
|
|
|
Родинское сельпо
|
Улучшение условий быта населения. |
|
-собственные средства |
1510
|
700
|
120
|
280
|
60
|
350
|
|
|
|
Итого
|
9510
|
5700
|
1620
|
1780
|
60
|
350
|
|
|
|
Малое предпринимательство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса. Создание развитой инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. |
|
|
|
|
|
|
|
|
108
|
1.Проведение конкурса «Лучший меценат года» |
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Развитие системы партнерства между представителями власти и бизнеса. |
|
-внебюджетные средства |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
109
|
2.Проведение праздника, посвященного работникам потребительского рынка «Малому бизнесу быть!». |
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Привлечение населения к развитию малого бизнеса |
|
-внебюджетные средства |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
110
|
3.Организация информационно-консультативного центра для малого бизнеса |
|
|
|
|
|
|
Союз предпринимателей
|
Привлечение населения к развитию малого бизнеса |
|
-внебюджетные средства |
250
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
111
|
4.Субсидирование части банковской процентной ставки |
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике и имуществу администрации района |
Организация работы с представителями бизнеса по оформлению кредитов |
|
-краевой бюджет |
410
|
50
|
70
|
90
|
100
|
100
|
|
|
|
итого
|
860
|
140
|
160
|
180
|
190
|
190
|
|
|
|
Благоустройство, охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Улучшение состояния окружающей среды. |
|
|
|
|
|
|
|
|
112
|
1.Строительство (обустройство) полей фильтрации полигона твердых бытовых и биологических отходов. |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик», администрация с.Родино
|
Выполнение данных мероприятий позволят решить ряд задач социально-экономического и экологического значения, в т.ч. предупреждение чрезвычайных ситуаций
|
|
-собственные средства |
5000
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
2000
|
|
|
113
|
2.Озеленение территории районного центра и поселений (посадка деревьев, кустарников, цветочных клумб) |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик» и муниципальные предприятия сель-ских поселений |
Благоустройство территории и улучшение окружающей среды. |
|
- бюджет поселений
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
1620
|
300
|
320
|
320
|
330
|
350
|
|
|
114
|
3.Реконструкция пруда с.Степное и с.Кочки |
|
|
|
|
|
|
Степновский сельсовет, Кочкинский сельсовет
|
Благоустройство территории и улучшение окружающей среды. |
|
-внебюджетные средства |
600
|
300
|
|
|
|
300
|
|
|
115
|
4.Строительство плотины в с.Вознесенка |
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Возне-сенское»
|
Улучшение окружающей среды |
|
-собственные средства |
200
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
итого
|
7920
|
800
|
1520
|
1420
|
1430
|
2750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспорт, связь, дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
116
|
1.Строительство и ремонт автодороги Алейск-Родино-Кулунда-Павлодар |
|
|
|
|
|
|
ГУП Родинское ДРСУ
|
Обеспечение транспортной доступности поселений, обеспечение безопасности движения. |
|
-краевой бюджет |
52900
|
7000
|
9900
|
11000
|
12000
|
13000
|
|
|
117
|
2. Строительство и ремонт автодороги Волчиха-Родино |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение транспортной доступности поселений, обеспечение безопасности движения. |
|
-краевой бюджет |
26700
|
7600
|
4100
|
4500
|
5000
|
5500
|
|
|
118
|
3.Содержание автодорог и мостов в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение транспортной доступности поселений, обеспечение безопасности движения. |
|
-краевой бюджет |
19040
|
2820
|
3330
|
3890
|
4500
|
4500
|
|
|
|
Цель:
Повышение уровня обслуживания пассажиров при полном удовлетворении спроса населения на перевозки. |
|
|
|
|
|
|
|
|
119
|
1.Приобретение 3-х малогабаритных и 2-х комфортабельных автобусов для внутрирайонных и междугородных рейсов. |
|
|
|
|
|
|
ООО «Родинское АТП»
|
Обеспечение населения района транспортным сообщением |
|
- заемные средства
|
3000
|
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
|
Цель: Создание инфрастуктуры связи, обеспечивающей гарантированный доступ каждого жителя к информации независимо от социального статуса и места проживания. |
|
|
|
|
|
|
|
|
120
|
1.Расширение абонентского доступа : -с.Родино до 700 номеров;
-с Шаталовка до 50 номеров;
-с Раздольное до 50 номеров; -с.Центральное до 50 номеров;
-с.Ст. Кучук до 50 номеров
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Сибирьтелеком»
|
Обеспечение населения качественной телефонной связью |
|
-собственные средства
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
121
|
2.Замена в с.Родино АТС на электронную МС-240. |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Сибирьтелеком»
|
Обеспечение населения качественной телефонной связью |
|
-собственные средства
|
500
|
|
500
|
|
|
|
|
|
|
итого
|
103140
|
18420
|
17830
|
20390
|
22500
|
24000
|
|
|
|
ЖКХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Создание условий, обеспечивающих высокоэффективное использование тепло, водо, энергоресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
122
|
1.Замена водопроводных сетей 5750 м с.Родино |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
Повышение водообеспеченности населения и отраслей экономики за счет строительства и реконструкции водозаборных сооружений. |
|
-федеральный бюджет |
1720
|
940
|
440
|
340
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
1860
|
440
|
940
|
480
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
1140
|
100
|
100
|
940
|
|
|
|
|
123
|
2.В рамках программы «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007-2009 годы Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Зеленый Луг Родинского района |
|
|
|
|
|
|
Администрация района и поселения
|
Повышение водообеспеченности населения и отраслей экономики |
|
-краевой бюджет |
1970
|
150
|
1820
|
|
|
|
|
|
124
|
3. Изготовление проектно-сметной документации на расширение водопроводных сетей протяженностью 700 м, строительство 2-х глубинных скважин и 2-х водонапорных башен с.Родино МУП «Коммунальщик» |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
Повышение водообеспеченности населения и отраслей экономики за счет строительства и реконструкции водозаборных сооружений. |
|
-федеральный бюджет |
975
|
325
|
325
|
325
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
3232
|
1280
|
976
|
976
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
1054
|
402
|
326
|
326
|
|
|
|
|
125
|
4. Приобретение по лизингу техники ( асс. Машина, экскаватор) |
|
|
|
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
Для повышения условий быта населения и отраслей экономики. |
|
-краевой бюджет |
1300
|
400
|
500
|
400
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
2200
|
800
|
700
|
700
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
900
|
300
|
300
|
300
|
|
|
|
|
126
|
5.Модернизация котельной для отопления соц.сферы с.Центральное |
|
|
|
|
|
|
МУП «Тепловик»
|
Улучшение условий быта и рост обеспеченности тепловой энергией соцсферы и населения |
|
-федеральный бюджет |
405
|
405
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
565
|
565
|
|
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
1125
|
1125
|
|
|
|
|
|
|
127
|
6.Модернизация котельной для отопления соц.сферы с.Красный Алтай |
|
|
|
|
|
|
МУП «Тепловик»
|
Улучшение условий быта и рост обеспеченности тепловой энергией соцсферы и населения |
|
-краевой бюджет |
1016
|
1016
|
|
|
|
|
|
|
128
|
7. Модернизация котельной для отопления соц.сферы с.Раздольное |
|
|
|
|
|
|
МУП «Тепловик»
|
Улучшение условий быта и рост обеспеченности тепловой энергией соцсферы и населения |
|
-федеральный бюджет |
55
|
|
|
55
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
245
|
|
|
245
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
400
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
390
|
|
|
390
|
|
|
|
|
129
|
8. Модернизация котельной для отопления соц.сферы с.Шаталовка |
|
|
|
|
|
|
МУП «Тепловик»
|
Улучшение условий быта и рост обеспеченности тепловой энергией соцсферы и населения |
|
-федеральный бюджет |
55
|
|
|
55
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
245
|
|
|
245
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
400
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
390
|
|
|
390
|
|
|
|
|
130
|
9. Модернизация котельной для отопления соц.сферы с.Степной Кучук |
|
|
|
|
|
|
МУП «Тепловик»
|
Улучшение условий быта и рост обеспеченности тепловой энергией соцсферы и населения |
|
-федеральный бюджет |
405
|
405
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
565
|
565
|
|
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
1125
|
1125
|
|
|
|
|
|
|
131
|
10. Модернизация котельной № 6, № 7 для отопления соц.сферы с.Родино |
|
|
|
|
|
|
МУП «Тепловик»
|
Улучшение условий быта и рост обеспеченности тепловой энергией соцсферы и населения |
|
-федеральный бюджет |
520
|
|
520
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
160
|
|
160
|
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
1020
|
|
1020
|
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
550
|
|
550
|
|
|
|
|
|
132
|
11. Реконструкция теплотрасс с.Родино |
|
|
|
|
|
|
МУП «Тепловик»
|
Улучшение условий быта и рост обеспеченности тепловой энергией соцсферы и населения |
|
-собственные средства |
1791
|
600
|
1072
|
119
|
|
|
|
|
133
|
12.Приобретение по лизингу техники (экскаватор, самосвал) |
|
|
|
|
|
|
МУП «Сибиряк»
|
Для повышения условий быта населения и отраслей экономики. |
|
-заемные средства
|
1150
|
383
|
383
|
384
|
|
|
|
|
134
|
13.Реконструкция теплотрасс с.Степное |
|
|
|
|
|
|
МУП «Сибиряк»
|
Для повышения условий быта населения и отраслей экономики. |
|
-бюджет поселения
|
330
|
50
|
60
|
80
|
50
|
90
|
|
|
135
|
14 Реконструкция водоснабжения в с. Красный Алтай |
|
|
|
|
|
|
ООО «Алтай»
|
Повышение водообеспеченности населения и отраслей экономики. |
|
-федеральный бюджет
|
2626
|
2626
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет
|
7878
|
7878
|
|
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет
|
2626
|
2626
|
|
|
|
|
|
|
136
|
15.Модернизация, ремонт многоквартирных жилых домов с.Родино |
|
|
|
|
|
|
|
Для повышения условий быта населения |
|
-федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
650
|
230
|
220
|
200
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет |
700
|
380
|
170
|
150
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные средства |
3422
|
1140
|
1140
|
1142
|
|
|
|
|
|
итого
|
47440
|
26436
|
11722
|
9142
|
50
|
90
|
|
|
|
Строительство и архитектура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории района. |
|
|
|
|
|
|
|
|
137
|
1.Участие в рамках федеральной целевой программы «Жилище» и обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ
|
Предоставление и улучшение жилищных условий населения, молодых специалистов и молодых семей |
|
-федеральный бюджет |
778,6
|
229
|
274,8
|
274,8
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
1557,2
|
458
|
549,6
|
549,6
|
|
|
|
|
|
-районный бюджет
|
778,6
|
229
|
274,8
|
274,8
|
|
|
|
|
138
|
2. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет
|
5966
|
1077
|
1134
|
1191
|
1282
|
1282
|
|
|
139
|
3. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках целевой программы «Социальное развитие села до 2010года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-федеральный бюджет |
2309
|
407
|
429
|
467
|
503
|
503
|
|
|
|
-краевой бюджет
|
3078
|
543
|
572
|
623
|
670
|
670
|
|
|
|
-районный бюджет
|
2309
|
407
|
429
|
467
|
503
|
503
|
|
|
|
ЦЕЛЬ: Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. |
|
|
|
|
|
|
|
|
140
|
1.Строительство 90-квартирного дома в с.Родино |
|
|
|
|
|
|
ООО «Алтайстрой-сервис»
|
Рост числа семей , получивших жилье и улучшивших жилищные условия. |
|
- заемные средства
|
101000
|
6000
|
25000
|
27000
|
43000
|
|
|
|
141
|
2.Строительство и приобретение жилья, в том числе индивидуальными застройщиками |
|
|
|
|
|
|
ООО «Строитель»
|
Улучшение жилищных условий населения. |
|
- заемные средства
|
40000
|
12000
|
10000
|
8000
|
5000
|
5000
|
|
|
|
-внебюджетные средства
|
69000
|
27000
|
10000
|
15000
|
10000
|
7000
|
|
|
|
итого
|
226776
|
48350
|
48663
|
53847
|
60958
|
14958
|
|
|
|
ВСЕГО
|
916303
|
216307
|
198113
|
206364
|
151234
|
144288
|
|
|