RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам:
|
Исполни-тель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||||||
I. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района |
||||||||||||||
1.Труд и занятость
|
||||||||||||||
1.1. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан- всего |
6,2154
|
2,1648
|
2,0768
|
1,9739
|
0,45
|
0,45
|
Администрация района,
краевой бюджет, ЦЗН, предприятия района |
Сокращение числа безработных |
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
2,0754
|
1,0848
|
0,9968
|
0,8939
|
|
|
||||||||
средства работодателей |
4,14
|
1,080
|
1,080
|
1,080
|
0,45
|
0,45
|
||||||||
1.2.Проведение мероприятий по профессиональному обучению – всего |
2,89
|
0,905
|
0,95
|
1,005
|
0,005
|
0,005
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
2,9
|
0,9
|
0,95
|
1,0
|
|
|
||||||||
средства работодателей |
0,02
|
0,005
|
-
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
||||||||
1.3.Формирование кадрового потенциала района - всего: |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, хозяйствующие субъекты |
Формирование сов-ременных требова-ний к кадрам различных сфер деятельности и уровней управле-ния. |
||||||
Программа «Кадровое обеспечение Павловского района на 2006-2010 годы» - всего: |
3,7
|
1,2
|
1,2
|
1,3
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
||||||||
собственные средства предприятий |
2,8
|
0,9
|
0,9
|
1,0
|
|
|
||||||||
в т.ч.по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1. Совершенствование системы управления персоналом
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.Система работы по профессиональной ориентации
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.Система переподготовки и повышения квалификации
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4. Совершенствование и повышение эффективнос-ти функционирования системы подготовки молодых специалистов, их трудоустройства и закрепления |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5. Организация работы с резервом на руководителей и специалистов организаций и предприятий. Развитие персонала. |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.4. Улучшение условий и охраны труда в Павловском районе (Программа)- всего: |
122,85
|
20,15
|
22,16
|
24,16
|
27,18
|
29,2
|
Администрация района, хозяйствую-щие субъекты
|
Улучшение условий труда и социально-го положения работников, сниже-ние производствен-ного травматизма, рост производи-тельности и качест-ва труда |
||||||
В том числе : муниципальный бюджет
|
0,85
|
0,15
|
0,16
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
||||||||
собственные средства предприятий |
122,0
|
20,0
|
22,0
|
24,0
|
27,0
|
29,0
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2. Организационное и техническое обеспечение Программы
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.Подготовка специалистов по охране труда, обучение работников, информационное обеспечение Программы |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу 1:
|
138,4933
|
23,8348
|
25,8068
|
27,8539
|
29,5678
|
31,43
|
|
|
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
9,4433
|
1,9848
|
1,9468
|
1,8939
|
1,8878
|
1,730
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,75
|
0,45
|
0,46
|
0,46
|
0,18
|
0,2
|
|
|
||||||
собственные средства предприятий |
127,3
|
21,4
|
23,4
|
25,5
|
27,5
|
29,5
|
||||||||
2.Образование
|
||||||||||||||
2.1.Повышение доступности и качества образования, за счет совершенствования образовательных программ |
|
|
|
|
|
|
Администрация района ,краевой бюджет
|
Повышение проффесионального уровня
обновление содержания образования, форм и методов обучения. |
||||||
КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы |
2,887
|
0,6577
|
0,7385
|
0,8308
|
0,32
|
0,34
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
1,327
|
0,3577
|
0,4385
|
0,5308
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,56
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,32
|
0,34
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Подпрограмма «Дети и семья» Дети-сироты»
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
КЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы» МЦП «Развитие образования в Павловском районе на 2006-2010 годы» - всего |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
7,77109
|
2,0954
|
1,74354
|
2,19215
|
1,0
|
0,74
|
||||||||
муниципальный бюджет |
41,351
|
8,258
|
8,213
|
7,781
|
8,255
|
8,844
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Одаренные дети |
0,13743
|
0,04308
|
0,04581
|
0,04854
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,13743
|
0,04308
|
0,04581
|
0,04854
|
|
|
||||||||
Организация летнего отдыха детей Сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков района |
4,6267
|
0,9338
|
0,9799
|
1,027
|
0,816
|
0,87
|
Администрация района, краевой бюджет
|
Организация летнего отдыха детей |
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,7917
|
0,2638
|
0,2639
|
0,264
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
3,835
|
0,67
|
0,716
|
0,763
|
0,816
|
0,87
|
||||||||
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
0,5651
|
0,17717
|
0,18833
|
0,1996
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет
|
Создание благоприятных условий для учебного процесса |
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,5651
|
0,17717
|
0,18833
|
0,1996
|
|
|
||||||||
ЕГЭ – всего: |
0,63209
|
0,1592
|
0,16535
|
0,17154
|
0,066
|
0,070
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,31009
|
0,0972
|
0,10335
|
0,10954
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,322
|
0,062
|
0,062
|
0,062
|
0,066
|
0,070
|
||||||||
«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий. |
6,315
|
1,22
|
1,22
|
1,22
|
1,29
|
1,365
|
||||||||
В том числе: краевой бюджет
|
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
||||||||
муниципальный бюджет |
5,215
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,07
|
1,145
|
||||||||
«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
2,7
|
0,7
|
0,3
|
0,7
|
0,5
|
0,5
|
||||||||
«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет |
Улучшение условий для занятий физкультурой и спортом учащихся |
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет |
0,265
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,055
|
0,06
|
|
|
||||||
«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет |
|
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
1,41679
|
0,44417
|
0,47215
|
0,50047
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
9,91
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
2,03
|
2,18
|
||||||||
Повышение квалификации педагогических работников
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
2,504
|
0,48
|
0,48
|
0,48
|
0,514
|
0,55
|
||||||||
Организация предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет |
Усовершенствование системы дополнительного образования
|
||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,518
|
0,104
|
0,111
|
0,093
|
0,1
|
0,11
|
||||||||
Введение предшкольного образования
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,154
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,034
|
||||||||
Выполнение программ производственного контроля
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
2,09
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,43
|
0,46
|
||||||||
Профилактический медосмотр работников образования
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,46
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
0,3
|
0,32
|
||||||||
Расширение сети дошкольного образования
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,63
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
||||||||
Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды Павловского района до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет |
Создание благоприятных условий для учебного процесса |
||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,078
|
0,532
|
0,480
|
0,066
|
|
|
||||||||
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2008 годы» |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет
|
Реализация профилактических программ в учебных заведениях |
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,020
|
0,011
|
0,011
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,61
|
0,07
|
0,1
|
0,12
|
0,32
|
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,0065
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,001
|
0,001
|
|
Создание благоприятных условий для учебного процесса |
||||||
муниципальный бюджет |
0,145
|
0,015
|
0,02
|
0,03
|
0,08
|
|
||||||||
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,066
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,009
|
0,009
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,305
|
0,035
|
0,055
|
0,055
|
0,16
|
|
||||||||
Организация антинаркотических профилактических акций
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,0065
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,001
|
0,001
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,16
|
0,02
|
0,025
|
0,035
|
0,08
|
|
||||||||
«Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет
|
Поддержка молодых людей района
|
||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,3828
|
0,0595
|
0,0671
|
0,0762
|
0,09
|
0,09
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
1,8
|
0,25
|
0,3
|
0,35
|
0,9
|
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,095
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,025
|
0,025
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,87
|
0,15
|
0,17
|
0,17
|
0,19
|
0,19
|
||||||||
2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,067
|
0,01
|
0,012
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
||||||||
|
0,19
|
0,02
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
||||||||
3.Поддержка талантливой молодежи |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,058
|
0,01
|
0,01
|
0,013
|
0,012
|
0,013
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,28
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,08
|
0,08
|
||||||||
4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,057
|
0,01
|
0,01
|
0,012
|
0,013
|
0,012
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,25
|
0,03
|
0,03
|
0,05
|
0,07
|
0,07
|
||||||||
5.Пропаганда здорового образа жизни |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,059
|
0,01
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,013
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,095
|
0,01
|
0,015
|
0,02
|
0,025
|
0,025
|
||||||||
6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,0125
|
0,0015
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,002
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,025
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
||||||||
7.Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,0343
|
0,003
|
0,0051
|
0,0062
|
0,01
|
0,01
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,09
|
0,005
|
0,01
|
0,015
|
0,03
|
0,03
|
||||||||
МП «Сохранение и развитие системы дошкольного образования» |
0,98
|
0,8
|
0,18
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет |
Создание благопри-ятных условий для
пребывания детей в дошкольном учреждении
|
||||||
в том числе: - краевой бюджет
|
0,8
|
0,68
|
0,12
|
|
|
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,18
|
0,12
|
0,06
|
|
|
|
||||||||
«Реструктуризация сети образовательных учреждений Павловского района на 2007-2010 годы» |
21,49
|
8,02
|
7,35
|
6,12
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет |
Перевод системы образования в новое качество, улучшение учебного процесса |
||||||
- краевой бюджет
|
4,3
|
1,63
|
1,47
|
1,2
|
|
|
||||||||
- муниципальный бюджет
|
17,19
|
6,39
|
5,88
|
4,92
|
|
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Перевод системы образования в новое качество
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
- краевой бюджет
|
0,92
|
0,34
|
0,315
|
0,265
|
|
|
||||||||
- муниципальный бюджет
|
3,68
|
1,37
|
1,255
|
1,055
|
|
|
||||||||
Создание условий равного доступа к образовательным ресурсам |
|
|
|
|
|
|
||||||||
- краевой бюджет
|
0,69
|
0,32
|
0,3
|
0,07
|
|
|
||||||||
- муниципальный бюджет
|
2,74
|
1,3
|
1,18
|
0,26
|
|
|
||||||||
Создание условий для психофизической безопасности и комфортных условий образовательного процесса |
|
|
|
|
|
|
||||||||
- краевой бюджет
|
1,86
|
0,7
|
0,63
|
0,53
|
|
|
||||||||
- муниципальный бюджет
|
7,36
|
2,74
|
2,52
|
2,1
|
|
|
||||||||
Рациональное использование ресурсов сети образовательных учреждений |
|
|
|
|
|
|
||||||||
- краевой бюджет
|
0,83
|
0,27
|
0,225
|
0,335
|
|
|
||||||||
- муниципальный бюджет
|
3,41
|
0,98
|
0,925
|
1,505
|
|
|
||||||||
«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы –всего |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет |
Улучшение жилищных условий молодых семей
|
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
4,5944
|
1,3512
|
1,6216
|
1,6216
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
2,2974
|
0,6756
|
0,8108
|
0,8108
|
|
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
обеспечение жильем молодых семей |
|
|
|
|
|
|
||||||||
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) |
2,2974
|
0,6756
|
0,8108
|
0,8108
|
|
|
|
|
||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу 2. «Образование» |
85,19049
|
22,7874
|
21,62354
|
19,98855
|
10,766
|
10,025
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
19,12429
|
6,1918
|
5,47974
|
5,64075
|
0,971
|
0,841
|
||||||||
муниципальный бюджет |
66,0662
|
16,5956
|
16,3478
|
14,3478
|
9,795
|
9,184
|
||||||||
3. Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1.Повышение эффективности системы здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
Администрация района,МУЗ «Павловская ЦРБ», краевой бюджет |
Улучшение состояния здоровья населения
|
||||||
Приоритетный национальный проект «Здоровье» - всего: |
6,01629
|
1,40192
|
1,458
|
1,51632
|
0,820
|
0,82005
|
||||||||
в том числе «Вакцинопрофилактика» |
5,973298
|
1,39192
|
1,4476
|
1,5055
|
0,81415
|
0,8142
|
||||||||
« Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД» |
0,042992
|
0,01
|
0,0104
|
0,01082
|
0,00585
|
0,00585
|
||||||||
ФЦП и КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»- всего: |
2,71354
|
0,63231
|
0,65761
|
0,68391
|
0,36986
|
0,36985
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
1,11651
|
0,26017
|
0,27058
|
0,2814
|
0,15218
|
0,15218
|
||||||||
краевой бюджет |
1,59703
|
0,37214
|
0,38703
|
0,40251
|
0,21768
|
0,21767
|
||||||||
Неотложные меры борьбы с туберкулезом- всего:
|
0,08497
|
0,0198
|
0,02059
|
0,02142
|
0,01158
|
0,01158
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
0,0515
|
0,012
|
0,01248
|
0,01298
|
0,00702
|
0,00702
|
||||||||
краевой бюджет |
0,03347
|
0,0078
|
0,00811
|
0,00844
|
0,00456
|
0,00456
|
||||||||
КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы Подпрограмма «Здоровое поколение»- всего: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,90464
|
0,21080
|
0,21923
|
0,228
|
0,12330
|
0,12331
|
||||||||
«Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению»- всего: |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, МУЗ «Павловская ЦРБ», краевой бюджет |
Улучшение условий оказания помощи больным
|
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,3509
|
0,1124
|
0,1169
|
0,1216
|
|
|
||||||||
«Сахарный диабет» |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,18921
|
0,04409
|
0,04585
|
0,04769
|
0,02579
|
0,02579
|
||||||||
«Пульмонология»
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,15169
|
0,03535
|
0,03676
|
0,03823
|
0,02067
|
0,02068
|
||||||||
ВЦП « Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы- всего: |
0,002747
|
0,0064
|
0,00666
|
0,00692
|
0,00374
|
0,00375
|
||||||||
Капремонт объектов здравоохранения-всего: муниципальный бюджет |
20,0
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
5,0
|
Администрация района, МУЗ «Павловская ЦРБ», |
Приведение в соот-ветствие с санитар-ными нормами
|
||||||
Инфекционное отделение МУЗ «Павловская ЦРБ» |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
||||||||
Детское отделение МУЗ «Павловская ЦРБ»
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,0
|
|
|
|
|
1,0
|
||||||||
Хирургическое отделение МУЗ «Павловская ЦРБ»
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
2,5
|
|
2,5
|
|
|
|
||||||||
Лаборатория МУЗ «Павловская ЦРБ»
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
|
||||||||
Поликлиника МУЗ «Павловская ЦРБ»
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,0
|
|
|
|
|
1,0
|
||||||||
Родильное отделение МУЗ «Павловская ЦРБ»
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,0
|
|
|
|
|
1,0
|
||||||||
Участковая больница в с.Черемное
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,0
|
|
|
1,0
|
|
|
||||||||
Участковая больница в с.Новые- Зори
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,0
|
|
|
1,0
|
|
|
||||||||
Участковая больница в с.Лебяжье
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,0
|
|
|
|
|
1,0
|
||||||||
Участковая больница в с.Колыванское
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,0
|
|
|
|
|
1,0
|
|
Приведение в соответствие с санитарными нормами |
||||||
Врачебная амбулатория в п.Сибирские Огни
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
||||||||
Врачебная амбулатория п.Комсомольский
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,5
|
|
|
|
0,5
|
|
||||||||
Врачебная амбулатория п.Прутской
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,5
|
|
|
|
0,5
|
|
||||||||
Врачебная амбулатория с.Рогозиха
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,5
|
|
|
|
0,5
|
|
||||||||
Врачебная амбулатория п.Бурановка
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,5
|
|
|
|
0,5
|
|
||||||||
Врачебная амбулатория ст. Арбузовка
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,5
|
|
|
|
0,5
|
|
||||||||
Врачебная амбулатория с.Шахи
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
0,5
|
|
|
|
0,5
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу
3. «Здравоохранение»:
|
30,4387
|
5,46307
|
6,5616
|
6,66408
|
5,37495
|
6,375
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
7,18431
|
1,67409
|
1,74106
|
1,8107
|
0,9792
|
0,97926
|
||||||||
краевой бюджет |
3,25439
|
0,78898
|
0,82054
|
0,85338
|
0,39575
|
0,39574
|
||||||||
муниципальный бюджет |
20,0
|
3,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
5,0
|
||||||||
4. Культура |
||||||||||||||
4.1.КЦП « Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы – всего |
2,8001
|
0,6089
|
0,3202
|
0,4307
|
0,7202
|
0,7201
|
Администрация района , федеральный,краевой и муниципальный бюджеты |
Создание условий для культурно-массового отдыха жителей района |
||||||
в том числе :краевой бюджет |
1,9583
|
0,4454
|
0,2351
|
0,3176
|
0,4801
|
0,4801
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,8418
|
0,1635
|
0,0851
|
0,1131
|
0,2401
|
0,240
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Пополнение библиотечных фондов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
- краевой бюджет |
0,7264
|
0,1073
|
0,1141
|
0,1207
|
0,192,1
|
0,192
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,3155
|
0,039
|
0,0413
|
0,043
|
0,096
|
0,096
|
||||||||
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппартуры) |
|
|
|
|
|
|
||||||||
- краевой бюджет |
0,6436
|
0,0951
|
0,101
|
0,1069
|
0,1703
|
0,1703
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,2297
|
0,035
|
0,0366
|
0,0381
|
0,06
|
0,06
|
||||||||
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
|
|
|
|
|
|
||||||||
- краевой бюджет |
0,5883
|
0,243
|
0,02
|
0,09
|
0,1177
|
0,1178
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
0,2966
|
0,089
|
0,0072
|
0,032
|
0,0841
|
0,084
|
||||||||
ФЦП «Социальное развитие села до2010 года» Развитие культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.2.Строительство пристройки к кинотеатру «Ракета» в с.Павловск – всего |
74,7
|
|
19,0
|
22,7
|
16,5
|
16,5
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
22,5
|
|
5,7
|
6,8
|
5,0
|
5,0
|
||||||||
краевой бюджет |
41,0
|
|
10,5
|
12,5
|
9,0
|
9,0
|
||||||||
муниципальный бюджет |
11,2
|
|
2,8
|
3,4
|
2,5
|
2,5
|
||||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу
4. «Культура»:
|
77,5001
|
0,6089
|
19,3202
|
23,1307
|
17,2202
|
17,2201
|
|
|
||||||
в том числе:
федеральный бюджет |
22,5
|
|
5,7
|
6,8
|
5
|
5
|
|
|
||||||
краевой бюджет |
42,9583
|
0,4454
|
10,7351
|
12,8176
|
9,4801
|
9,4801
|
||||||||
муниципальный бюджет |
12,0418
|
0,1635
|
2,8851
|
3,5131
|
2,7401
|
2,74
|
||||||||
5.Социальная поддержка населения |
||||||||||||||
5.1.Повышение эффективности социального обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюд-жет
|
Улучшение условий жизни населения |
||||||
КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010годы |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
70,1115
|
31,406
|
33,3846
|
35,3209
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,49
|
0,08
|
0,09
|
0,1
|
0,11
|
0,11
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - краевой бюджет |
69,1326
|
21,6876
|
23,0539
|
24,3911
|
|
|
||||||||
Оказание помощи в денежной форме - краевой бюджет |
1,0896
|
0,3418
|
0,3634
|
0,3844
|
|
|
||||||||
Выплата ежемесячного пособия на ребенка - краевой бюджет |
29,8893
|
9,3766
|
9,9673
|
10,5454
|
|
|
||||||||
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в том числе: федеральный бюджет |
0,9201
|
0,3067
|
0,3067
|
0,3067
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,29
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
||||||||
Организация и проведение районных мероприятий -районный бюджет |
0,49
|
0,08
|
0,09
|
0,1
|
0,11
|
0,11
|
||||||||
«Программа адресная социальная защита населения Павловского района» на 2008-2012 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Организация и проведение районных мероприятий -муниципальный бюджет |
2,25
|
0,41
|
0,43
|
0,45
|
0,48
|
0,48
|
||||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу
5. «Социальная поддержка населения»:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
100,1115
|
31,406
|
33,3846
|
35,3209
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
3,03
|
0,53
|
0,57
|
0,61
|
0,66
|
0,66
|
||||||||
6.Физическая культура и спорт |
||||||||||||||
6.1.Привлечение населения района к систематическим занятиям физкультуры, формирование здорового образа жизни детей и молодежи района |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Создание условий для занятий физкультурой и спортом
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2006-2010 годы» «Программа развития физкультуры и спорта в Павловском районе на 2007-2009 годы» - всего: |
12,405
|
2,13
|
2,279
|
2,438
|
2,779
|
2,779
|
||||||||
- муниципальный бюджет |
12,405
|
2,13
|
2,279
|
2,438
|
2,779
|
2,779
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
приобретение спортинвентаря для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу I:
|
372,46909
|
86,76017
|
90,5457
|
93,3061
|
49,8679
|
519891
|
|
|
||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
7,18431
|
1,67409
|
1,74410
|
1,8107
|
0,9792
|
0,9792
|
||||||||
краевой бюджет |
133,89178
|
40,81698
|
41,8667
|
44,0265
|
3,7346
|
3,4468
|
||||||||
муниципальный бюджет |
104,297
|
22,8691
|
23,7419
|
21,9689
|
17,654
|
18,063
|
||||||||
собственные средства предприятий |
127,3
|
21,4
|
23,4
|
25,5
|
27,5
|
29,5
|
||||||||
|
||||||||||||||
II. Рост экономического потенциала
|
||||||||||||||
1. Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.1. Приобретение оборудования и реконструкция продуктового отделения ОАО «Черемновский сахарный завод» - всего |
23,0
|
23,0
|
|
|
|
|
ОАО «Черемновс-кий сахарный завод»
|
Увеличение объема выпуска сахара. Ожидаемый экономический эффект -5000,0 тыс.руб |
||||||
в том числе: собственные средства
|
23,0
|
23,0
|
|
|
|
|
||||||||
1.2. Приобретение оборудования и реконструкция станции фильтрации ОАО «Черемновский сахарный завод» - всего
|
35,0
|
|
35,0
|
|
|
|
Увеличение объема выпуска сахара. Ожидаемый экономический эффект 7000,0 тыс.руб |
|||||||
в том числе: собственные средства
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
15,0
|
|
15,0
|
|
|
|
||||||||
1.3.Реконструкция откормочных корпусов ОАО «Компания Чикен Дак» |
1200,0
|
800,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
ОАО «Компания Чикен Дак»
|
Экономический эффект на каждый год производство 4425 т мяса на 30830,0 тыс.руб.,рентабельность 18,5%. |
||||||
в том числе: собственные средства
|
400,0
|
200,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
||||||||
заемные средства |
800,0
|
600,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
||||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу 1 «Промышленность» |
1258,0
|
823,0
|
135,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||||||||
в том числе: собственные средства
|
443,0
|
223,0
|
70,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
||||||||
заемные средства |
815,0
|
600,0
|
65,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
||||||||
4.2. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
|
Интенсивное развитие животноводства,повышение эффективности производства молока и мяса,на основе племенной работы. |
||||||
Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.Поддержка племенного животноводства, всего |
2,196
|
0,382
|
0,409
|
0,437
|
0,483
|
0,485
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
2,196
|
0,382
|
0,409
|
0,437
|
0,483
|
0,485
|
||||||||
1.1.Субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения |
0,229
|
0,04
|
0,043
|
0,045
|
0,05
|
0,051
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
0,229
|
0,04
|
0,043
|
0,045
|
0,05
|
0,051
|
||||||||
1.2.Субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья КРС,свиней. |
1,967
|
0,342
|
0,366
|
0,392
|
0,433
|
0,434
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
1,967
|
0,342
|
0,366
|
0,392
|
0,433
|
0,434
|
||||||||
1.3.Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных: КРС, свиней, птицы на приобретение суточного молодняка птицы для комплектования родительского и промышленного стада птицы на приобретение инкубационного яйца кур |
6,0
|
|
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
6,0
|
|
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
||||||||
2. Субсидирование части затрат на приобретение суточного молодняка птицы для комплектования промышленного стада кур-несушек), всего |
2,31
|
0,43
|
0,43
|
0,45
|
0,5
|
0,5
|
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
|
Сздание условий для повышения эффетивности работы отрасли за счет использова-ния новых технологий в отрасли. Повышение эффективности производства продукции птицеводства. |
||||||
в том числе: краевой бюджет |
2,31
|
0,43
|
0,43
|
0,45
|
0,5
|
0,5
|
||||||||
3.Субсидирование части затрат на приобретение рыбопосадочного материала |
3,368
|
0,624
|
0,686
|
0,686
|
0,686
|
0,686
|
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
|
|||||||
в том числе: краевой бюджет |
3,368
|
0,624
|
0,686
|
0,686
|
0,686
|
0,686
|
||||||||
Итого по мероприятиям: |
13,874
|
1,436
|
1,525
|
3,573
|
3,669
|
3,671
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
13,874
|
1,436
|
1,525
|
3,573
|
3,669
|
3,671
|
||||||||
Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
|
Увеличение производства зерновых и сахарной свеклы ожидается за счет внесения органических и минеральных удобрений, использования средств защиты растений. |
||||||
1. Сохранение плодородия почв, всего |
48,9173
|
10,8086
|
10,9333
|
12,3694
|
14,3119
|
0,4941
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
48,5973
|
10,7586
|
10,8833
|
12,2994
|
14,2369
|
0,4191
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,32
|
0,05
|
0,05
|
0,07
|
0,075
|
0,075
|
||||||||
1.1. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений,всего |
47,3744
|
10,5895
|
10,6993
|
12,1186
|
13,892
|
0,075
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
47,0544
|
10,5395
|
10,6493
|
12,0486
|
13,817
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,32
|
0,05
|
0,05
|
0,07
|
0,075
|
0,075
|
||||||||
1.2. Субсидирование затрат на ремонт и содержание оросительных систем, всего |
0,8203
|
0,1174
|
0,1252
|
0,1344
|
0,222
|
0,2213
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
0,8203
|
0,1174
|
0,1252
|
0,1344
|
0,222
|
0,2213
|
||||||||
1.2. Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур, всего: |
0,7226
|
0,1017
|
0,1088
|
0,1164
|
0,1979
|
0,1978
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
0,7226
|
0,1017
|
0,1088
|
0,1164
|
0,1979
|
0,1978
|
||||||||
2.Субсидирование затрат на приобретение элитных семян, всего: |
7,3447
|
1,3056
|
1,3174
|
1,3652
|
1,679
|
1,6775
|
Сельхозтоваропроизводители, ГУСХ
|
Увеличение урожайности с/х культур
|
||||||
в том числе: краевой бюджет |
7,3447
|
1,3056
|
1,3174
|
1,3652
|
1,679
|
1,6775
|
||||||||
Итого по мероприятиям: |
56,262
|
12,1142
|
12,2507
|
13,7346
|
15,9909
|
2,1716
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
55,942
|
12,0642
|
12,2007
|
13,6646
|
15,9159
|
2,0966
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,32
|
0,05
|
0,05
|
0,07
|
0,075
|
0,075
|
||||||||
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
Сельхозтоваропроизводители, ГУСХ
|
Обновление машино-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий, внедрение в производство прогрессивных комплексов машин и оборудования. |
||||||
1.Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства, краевой бюджет |
21,5693
|
3,75
|
4,0125
|
4,292,5
|
4,757
|
4,7573
|
||||||||
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
|
|
||||||
1.Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
35,5617
|
6,2051
|
6,6088
|
7,047
|
7,8504
|
7,8504
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
35,5617
|
6,2051
|
6,6088
|
7,047
|
7,8504
|
7,8504
|
||||||||
2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
19,9825
|
3,9965
|
3,9965
|
3,9965
|
3,9965
|
3,9965
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
19,9825
|
3,9965
|
3,9965
|
3,9965
|
3,9965
|
3,9965
|
||||||||
Итого по мероприятиям: |
55,5442
|
10,2016
|
10,6053
|
11,0435
|
11,8469
|
11,8469
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
55,5442
|
10,2016
|
10,6053
|
11,0435
|
11,8469
|
11,8469
|
||||||||
Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
|
Трудоустройствои закрепление квалифицированных кадров в АПК, обеспечивающих эффективное ведение производства |
||||||
1. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства, всего |
6,1538
|
1,1363
|
1,1843
|
1,2462
|
1,2885
|
1,2985
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
3,1207
|
0,6255
|
0,6255
|
0,6187
|
0,6255
|
0,6255
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,68
|
0,1
|
0,12
|
0,15
|
0,15
|
0,16
|
||||||||
собственные средства предприятий |
2,3531
|
0,4108
|
0,4388
|
0,4775
|
0,513
|
0,513
|
||||||||
2.Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство,путем оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК, всего: |
3,6015
|
0,7034
|
0,7245
|
0,7245
|
0,775
|
0,6741
|
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
|
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
3,6015
|
0,7034
|
0,7245
|
0,7245
|
0,775
|
0,6741
|
||||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК на возвратной основе, всего |
2,8505
|
0,5701
|
0,5701
|
0,5701
|
0,5701
|
0,5701
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
2,8505
|
0,5701
|
0,5701
|
0,5701
|
0,5701
|
0,5701
|
||||||||
Итого по мероприятиям: |
9,7553
|
1,8397
|
1,9088
|
1,9707
|
2,0635
|
1,9726
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
6,7222
|
1,3289
|
1,35
|
1,3432
|
1,4005
|
1,2996
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,68
|
0,1
|
0,12
|
0,15
|
0,15
|
0,16
|
||||||||
собственные средства |
2,3531
|
0,4108
|
0,4388
|
0,4775
|
0,513
|
0,513
|
||||||||
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования |
|
|
|
|
|
|
Сельхозтоваропроизводители,ГУСХ
|
|
||||||
1.Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
2,1416
|
0,3894
|
0,3853
|
0,4956
|
0,436
|
0,4353
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
1,7
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,3
|
||||||||
2.Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
3,1085
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,854
|
0,8545
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
3,1085
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,854
|
0,8545
|
||||||||
3.Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
1,0
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
1,0
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
||||||||
Итого по мероприятиям: |
6,2501
|
0,7894
|
0,8853
|
0,9956
|
1,79
|
1,7898
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
6,2501
|
0,7894
|
0,8853
|
0,9956
|
1,79
|
1,7898
|
||||||||
ФЦП «Социальное развитие села до2010 года» |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой,Феде-ральный,муниципальный бюджеты |
Развитие жилищного строительства, обеспечение жильем молодых специалистов и семей. |
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
10,179
|
1,837
|
1,935
|
2,033
|
2,187
|
2,187
|
||||||||
-краевой бюджет
|
10,179
|
1,837
|
1,935
|
2,033
|
2,187
|
2,187
|
||||||||
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
13,131
|
2,316
|
2,44
|
2,66
|
2,857
|
2,858
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
3,939
|
0,695
|
0,732
|
0,798
|
0,857
|
0,857
|
||||||||
-краевой бюджет |
5,253
|
0,926
|
0,976
|
1,064
|
1,143
|
1,144
|
||||||||
-муниципальный бюджет |
3,939
|
0,695
|
0,732
|
0,798
|
0,857
|
0,857
|
||||||||
3. Развитие газификации в сельской местности |
45,1
|
8,1
|
8,5
|
9,0
|
9,75
|
9,75
|
||||||||
-краевой бюджет |
45,1
|
8,1
|
8,5
|
9,0
|
9,75
|
9,75
|
||||||||
4.Развитие водоснабжения в сельской местности |
7,8
|
7,8
|
|
|
|
|
||||||||
-краевой бюджет |
7,8
|
7,8
|
|
|
|
|
||||||||
Итого по программе, всего: |
76,21
|
20,053
|
12,875
|
13,693
|
14,794
|
14,795
|
||||||||
-федеральный бюджет |
3,939
|
0,695
|
0,732
|
0,798
|
0,857
|
0,857
|
||||||||
-краевой бюджет |
68,332
|
18,663
|
11,411
|
12,097
|
13,08
|
13,081
|
||||||||
-муниципальный бюджет |
3,939
|
0,695
|
0,732
|
0,798
|
0,857
|
0,857
|
||||||||
Всего по разделу 4.2. «Сельское хозяйство» |
239,4649
|
50,1839
|
44,0626
|
49,3029
|
54,9113
|
41,0042
|
|
|
||||||
в том числе: федеральный бюджет |
3,939
|
0,695
|
0,732
|
0,798
|
0,857
|
0,857
|
||||||||
краевой бюджет |
228,2338
|
48,2331
|
41,9898
|
47,0094
|
52,4593
|
38,5422
|
||||||||
муниципальный бюджет |
4,939
|
0,845
|
0,902
|
1,018
|
1,082
|
1,092
|
||||||||
собственные средства предприятий |
2,3531
|
0,4108
|
0,4388
|
0,4775
|
0,513
|
0,513
|
||||||||
4.3.ВЦП «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, лесхоз
|
|
||||||
1.Перевод земель сельскохозяйственного назначения, покрытых лесной растительностью, в земли лесного фонда : |
0,2415
|
0,0805
|
0,0805
|
0,0805
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
0,2415
|
0,0805
|
0,0805
|
0,0805
|
|
|
||||||||
Итого по программе, всего: |
0,2415
|
0,0805
|
0,0805
|
0,0805
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
0,2415
|
0,0805
|
0,0805
|
0,0805
|
|
|
||||||||
4.4.Строительный комплекс |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет
|
Улучшение жилищных условий населения района
|
||||||
4.4.1.Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» Строительство и приобретение жилья |
1560,333
|
325,784
|
352,328
|
383,598
|
249,324
|
249,299
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
18,864
|
3,967
|
4,22
|
4,642
|
3,0
|
3,035
|
||||||||
муниципальный бюджет |
8,47
|
2,616
|
2,068
|
1,646
|
1,1,
|
1,04
|
||||||||
внебюджетные источники |
1532,957
|
319,201
|
346,04
|
377,268
|
245,224
|
245,224
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.5. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, субъекты малого бизнеса
|
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития района посредством расширения сфер деятельности и экономического укрепления малого бизнеса |
||||||
4.5.1. Улучшение делового и предприниматель-ского климата, развитие системы поддержки предпринимательства в районе МП «Программа поддержки и развития предпринимательства на 2007-2009годы» - всего: |
5,34
|
1,0
|
1,08
|
1,15
|
1,02
|
1,09
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
4,25
|
0,75
|
0,8
|
0,85
|
0,9
|
0,95
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
||||||||
собственные средства |
0,49
|
0,05
|
0,08
|
0,1
|
0,12
|
0,14
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности –создание информационно-консультационного центра |
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы представ-ления информации о субъектах малого бизнеса, повышение уровня предприни-мателей в вопросах ведения малого бизнеса |
|||||||
2. Финансово-кредитная поддержка предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, субъекты малого бизнеса
|
Поддержка инвестиционных
проектов субъектов малого бизнеса
|
||||||
2.1. Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3.Формирование инфраструктуры для поддержки предпринимательства и взаимодействия с объединениями предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
Дополнительные привлечения средств в бюджет района, формирование позитивного общественного мнения о предпри-нимателях |
|||||||
3.1.Проведение конкурса на звание «Лучший предприниматель года» |
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.2.Привлечение к участию в выставках и ярмарках, проводимых в крае в целях реализации программы «Алтай-качество» |
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.3.Организация и проведение обучения представителей малого бизнеса по вопросам налогообложения, ценообразования, трудовых отношений. |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу II; |
3033,3374
|
1200,048
|
532,551
|
534,089
|
405,2553
|
391,393
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет |
3,3939
|
0,695
|
0,732
|
0,798
|
0,857
|
0,857
|
||||||||
краевой бюджет |
251,5893
|
53,0306
|
47,0903
|
52,5819
|
56,3593
|
42,5272
|
||||||||
муниципальный бюджет |
14,009
|
3,661
|
3,17
|
2,864
|
2,182
|
2,132
|
||||||||
собственные средства предприятий |
422,8431
|
200,4608
|
70,5188
|
50,5775
|
50,633
|
50,653
|
||||||||
внебюджетные источники |
1532,957
|
319,201
|
346,04
|
377,268
|
245,224
|
245,224
|
||||||||
заемные средства |
838
|
623
|
35
|
50
|
50
|
50
|
||||||||
III. Рост качества среды жизнедеятельности
|
||||||||||||||
3.1.Жилищно-коммунальный комплекс
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района,
краевой бюджет, федеральный бюджет
|
|
||||||
3.1.1.Газификация
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Проектные работы по строительству объектов газификации района |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
8,0
|
3,2
|
2,4
|
2,4
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
3,2
|
0,8
|
1,2
|
1,2
|
|
|
||||||||
заемные средства |
4,8
|
|
2,4
|
2,4
|
|
|
||||||||
Проектирование ГРС «Павловская»- всего:
|
71,0
|
1,0
|
70,0
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
||||||||
Строительство объектов газификации-всего:
|
173,914
|
63,114
|
47,8
|
63,0
|
|
|
||||||||
в том числе федеральный бюджет:
|
13,486
|
5,986
|
2,5
|
5,0
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
67,2
|
24,55
|
20,05
|
22,6
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
34,419
|
11,819
|
8,2
|
14,4
|
|
|
||||||||
заемные средства |
58,809
|
20,759
|
17,05
|
21
|
|
|
0,33км сетей,
98 квартир
|
|||||||
Распределительный газопровод (до ГРП-16 –ЦРБ) в с.Павловск –всего: |
1,02
|
1,02
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,02
|
1,02
|
|
|
|
|
||||||||
Распределительный газопровод (от ГРП 27) в с.Павловск –всего: |
2,9
|
2,9
|
|
|
|
|
3,73км сетей,
100 квартир
|
|||||||
краевой бюджет |
2,32
|
2,32
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,58
|
0,58
|
|
|
|
|
||||||||
Распределительный газопровод (от ГРП -45) в с.Павловск –всего: |
8,98
|
6,58
|
2,4
|
|
|
|
6,1 км сетей, 158 квартир
|
|||||||
в том числе:муниципальный бюджет
|
2,4
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
6,58
|
5,38
|
1,2
|
|
|
|
Администрация района,
краевой бюджет, федеральный бюджет Комитет по строи-тельству |
2,53км сетей,
108 квартир
|
||||||
Распределительный газопровод (котельной базы МОКХ, «Водстроя») в с.Павловск –всего: |
4,2
|
4,2
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе:муниципальный бюджет
|
0,74
|
0,74
|
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
3,46
|
3,46
|
|
|
|
|
||||||||
Распределительный газопровод в с.Черемное –всего: |
22,0
|
13,0
|
9,0
|
|
|
|
Сокращение потребности в угле на 4709,9 тонн в год
16,5км сетей,
310 квартир
|
|||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
9,15
|
5,15
|
4,0
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
4,6
|
2,6
|
2,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
5,75
|
2,75
|
3,0
|
|
|
|
||||||||
Распределительный газопровод в п.Сибирские Огни –всего: |
11,6
|
4,5
|
7,1
|
|
|
|
Сокращение потребности в угле на 930 тонн.
8,43км сетей,
133 квартиры
|
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
7,2
|
3,6
|
3,6
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,9
|
0,9
|
1,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
2,5
|
|
2,5
|
|
|
|
||||||||
Распределительный газопровод в с.Новые-Зори –всего: |
4,69
|
4,69
|
|
|
|
|
2км сетей,
100 квартир
|
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
3,75
|
3,75
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,94
|
0,94
|
|
|
|
|
||||||||
Газоснабжение с.Рогозиха – всего:
|
4,34
|
4,34
|
|
|
|
|
2,3км сетей,
85 квартир
|
|||||||
в том числе:муниципальный бюджет
|
0,84
|
0,84
|
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
3,5
|
3,5
|
|
|
|
|
||||||||
Внутрипоселковый газопровод п.Прутской-всего:
|
12,1
|
12,1
|
|
|
|
|
6,02км сетей,
134 квартиры
|
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
7,93
|
7,93
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
2,2
|
2,2
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,97
|
1,97
|
|
|
|
|
||||||||
Внутрипоселковый газопровод в с. Стуково-всего: |
7,9
|
|
|
7,9
|
|
|
Администрация района,
краевой бюджет, федеральный бюджет Комитет по строи-тельству |
Стабильное снабжение потребителей теплом
строительство 6,5 км сетей, газифи-кация 100 квартир
|
||||||
в том числе: краевой бюджет
|
3,0
|
|
|
3,0
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
2,44
|
|
|
2,44
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,9
|
|
|
1,9
|
|
|
||||||||
заемные средства |
0,56
|
|
|
0,56
|
|
|
||||||||
Межпоселковый газопровод до п.Урожайный , п.Озерный |
25,5
|
|
|
25,5
|
|
|
Сокращение потребности в угле 350 тонн
строительство
20км сетей
|
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
11,5
|
|
|
11,5
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
5,0
|
|
|
5,0
|
|
|
||||||||
заемные средства |
9,0
|
|
|
9,0
|
|
|
||||||||
Межпоселковый газопровод до с.Колыванское- всего: |
3,85
|
|
|
3,85
|
|
|
строительство 2,1кмсетей
|
|||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,1
|
|
|
1,1
|
|
|
||||||||
заемные средства |
2,75
|
|
|
2,75
|
|
|
||||||||
Газовые сети низкого давленияот ГРП-34 в с.Павловск – всего: |
5,144
|
5,144
|
|
|
|
|
строительство 3,73 км сетей, газифи-кация 100 квартир
|
|||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
1,286
|
1,286
|
|
|
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет |
1,029
|
1,029
|
|
|
|
|
строительство 1,2 км сетей, газифи-кация 42 квартиры |
|||||||
заемные средства |
2,829
|
2,829
|
|
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГГРП-1 в с.Павловск – всего: |
1,8
|
1,8
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
1,8
|
1,8
|
|
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГГРП-6 в с.Павловск – всего: |
1,65
|
1,65
|
|
|
|
|
1,15 сетей, 20квартир
|
|||||||
в том числе: заемные средства
|
1,65
|
1,65
|
|
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГРП-46 в с.Павловск – всего: |
13,05
|
|
6,0
|
7,05
|
|
|
10,5км сетей, |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
5,4
|
|
4,0
|
1,4
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
2,0
|
|
|
2,0
|
|
|
||||||||
заемные средства |
5,65
|
|
2,0
|
3,65
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГРП-21 в с.Павловск – всего: |
3,1
|
|
|
3,1
|
|
|
3 км сетей |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
1,3
|
|
|
1,3
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,6
|
|
|
0,6
|
|
|
||||||||
заемные средства |
1,2
|
|
|
1,2
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГРП-19 в с.Павловск – всего: |
6,0
|
|
6,0
|
|
|
|
4 км сетей |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
2,0
|
|
2,0
|
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГРП-11 в с.Павловск – всего: |
2,3
|
|
2,3
|
|
|
|
2 км сетей |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
0,7
|
|
0,7
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
1,6
|
|
1,6
|
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГРП-40 в с.Павловск – всего: |
5,0
|
|
5,0
|
|
|
|
4 км сетей |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
2,0
|
|
2,0
|
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГРП-45 в с.Павловск – всего: |
10,0
|
|
10,0
|
|
|
|
6,5 км сетей |
|||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
2,5
|
|
2,5
|
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
2,75
|
|
2,75
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
2,0
|
|
2,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
2,75
|
|
2,75
|
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГРП-9 в с.Павловск – всего: |
9,1
|
|
|
9,1
|
|
|
6,9 км сетей |
|||||||
в том числе: федеральный бюджет
|
2,56
|
|
|
2,56
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
2,8
|
|
|
2,8
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
2,5
|
|
|
2,5
|
|
|
||||||||
заемные средства |
1,24
|
|
|
1,24
|
|
|
||||||||
Газовые сети от ГРП-13 в с.Павловск – всего: |
|
|
|
6,5
|
|
|
4 км сетей |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
|
|
|
2,6
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
|
|
|
1,3
|
|
|
||||||||
заемные средства |
|
|
|
2,6
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Распределительные сети от ГРС-1 в с.Павловск- всего: |
1,19
|
1,19
|
|
|
|
|
0,7 км сетей
|
|||||||
в том числе: заемные средства
|
1,19
|
1,19
|
|
|
|
|
||||||||
Газификация котельн ых – всего:
|
26,6
|
6,5
|
11,6
|
8,5
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет
|
8,26
|
|
4,8
|
3,4
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
7,2
|
1,5
|
4,0
|
1,7
|
|
|
||||||||
заемные средства |
6,2
|
5,0
|
2,8
|
3,4
|
|
|
||||||||
Котельная в с.Елунино
|
6,5
|
6,5
|
|
|
|
|
Сокращение потребности в угле на 320 тонн в год
|
|||||||
в том числе: муниципальный бюджет
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
Администрация района,
краевой бюджет, федеральный бюджет Комитет по строи-тельству . |
|||||||
заемные средства |
5,0
|
5,0
|
|
|
|
|
||||||||
Котельная ГО и ЧС в с.Павловск
|
5,4
|
|
5,4
|
|
|
|
Экономический эффект 252,0тыс. руб.в год, сокраще-ние потребности в угле на 932 тонны в год |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
2,2
|
|
2,2
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
2,0
|
|
2,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
1,2
|
|
1,2
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Котельная Сельскохозяйственного колледжа в с.Павловск |
|
|
6,2
|
|
|
|
Экономический эффект 200,0тыс. руб.в год, сокраще-ние потребности в угле на 1380 тонн в год |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
2,6
|
|
2,6
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
2,0
|
|
2,0
|
|
|
|
||||||||
заемные средства |
1,6
|
|
1,6
|
|
|
|
||||||||
Котельная в п. Урожайный
|
4,5
|
|
|
4,5
|
|
|
Экономический эффект 100,0тыс. руб.в год, сокращение потребности в угле на 350 тонн в год |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
1,8
|
|
|
1,8
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,9
|
|
|
0,9
|
|
|
||||||||
заемные средства |
1,8
|
|
|
1,8
|
|
|
||||||||
Котельная в п. Озерный
|
4,0
|
|
|
4,0
|
|
|
Экономический эффект 100,0тыс. руб.в год, сокраще-ние потребности в угле на 350 тонн в год |
|||||||
в том числе: краевой бюджет
|
1,6
|
|
|
1,6
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,8
|
|
|
0,8
|
|
|
||||||||
заемные средства |
1,6
|
|
|
1,6
|
|
|
||||||||
Всего по разделу 3.1.1. «Газификация» |
291,621
|
64,621
|
145,4
|
81,6
|
|
|
|
|
||||||
в том числе: федеральный бюджет |
13,5
|
3,5
|
5,0
|
5,0
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
155,0
|
25,0
|
100,0
|
30,0
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
46,121
|
12,121
|
15,4
|
18,6
|
|
|
||||||||
заемные средства |
77,0
|
24,0
|
25,0
|
28,0
|
|
|
||||||||
привлеченные средства |
26,4
|
10,9
|
9,2
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1.2. Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1.2.1.Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения – всего: Замена 3,5км водопроводных сетей, бурение дополнительных скважин в с.Павловск, с.Черемное, с.Лебяжье Замена 4 км водопроводных сетей, бурение скважин в с.Новые-Зори, п.Комсомолський.
|
13,0
|
3,90
|
4,10
|
5,0
|
|
|
Администрация района, краевой,федеральный, муни-ципальный бюджеты |
Увеличение подъема воды,что значительно улучит обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой. |
||||||
В том числе: федеральный бюджет |
2,5
|
1,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
||||||||
краевой бюджет |
1,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
4,0
|
0,5
|
1,5
|
2,0
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
5,3
|
1,6
|
1,7
|
2,0
|
|
|
||||||||
3.1.2.2. Замена и модернизация сетей, бурение скважин –всего |
2,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
||||||||
в том числе: внебюджетные средства |
2,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
||||||||
3.1.2.3. Обновление и модернизация оборудования объектов водоснабжения и канализования –всего |
11,0
|
2,9
|
3,1
|
5,0
|
|
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет |
2,5
|
1,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Администрация района, краевой,федеральный, муни-ципальный бюджеты |
|||||||
краевой бюджет |
1,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
4,0
|
0,5
|
1,5
|
2,0
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
3,3
|
0,6
|
0,7
|
2,0
|
|
|
||||||||
3.1.2.4. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения – всего: |
52,55
|
15,9
|
16,55
|
20,1
|
|
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет |
2,9
|
0,6
|
0,5
|
1,8
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
49,15
|
15,3
|
16,05
|
17,8
|
|
|
||||||||
1. Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: внебюджетные источники |
5,3
|
1,7
|
1,8
|
1,8
|
|
|
||||||||
2. Замена (модернизация )тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет |
1,1
|
0,6
|
0,5
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
1,85
|
0,5
|
0,65
|
0,7
|
|
|
||||||||
3. Работа по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: внебюджетные источники |
1,2
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
||||||||
4. Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: внебюджетные источники |
40,5
|
12,0
|
12,5
|
16,0
|
|
|
||||||||
5.Перевод потребителей тепла на автономные источники теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: внебюджетные источники |
2,1
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
|
||||||||
3.1.2.5..Капитальный ремонт объектов жилищного фонда |
87,675
|
17,534
|
26,304
|
26,303
|
17,534
|
|
Комитет по строи-тельству архитектуре и ЖКХ, администрация рай-она |
Улучшение жилищных условий |
||||||
в том числе: федеральный бюджет |
64,812
|
12,962
|
19,444
|
19,444
|
12,962
|
|
||||||||
краевой бюджет |
12,830
|
2,566
|
3,849
|
3,849
|
2,566
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
5,591
|
1,118
|
1,678
|
1,678
|
1,118
|
|
||||||||
собственные средства граждан |
4,442
|
0,888
|
1,333
|
1,333
|
0,888
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1.2.6. Техническое перевооружение (приобретение техники по лизингу) |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
2,8
|
0,8
|
1,0
|
1,0
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
6,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
||||||||
3.1.2.7. Установка приборов учета энергоресурсов и воды |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: внебюджетные источники |
3,9
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
|
|
||||||||
3.1.2.8.Разработка проектно-сметной документации для реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
2,4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
|
||||||||
3.1.2.9.Проектирование объектов водоснабжения КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» - всего: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
8,8784
|
8,8784
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
2,219
|
2,219
|
|
|
|
|
||||||||
Реконструкция водоснабжения в с.Павловск (центр) – всего: |
0,46
|
0,46
|
|
|
|
|
Замена 1 км водо-проводных сетей. Улучшит водоснабжение для жителей села |
|||||||
в том числе: краевой бюджет |
0,368
|
0,368
|
|
|
|
|
Администрацич района,комитет по строи-тельству,ЖКХ и архитектуре |
Расширение водонапорных сетей на 1,5 км.
Улучшит водо-снабжение жителей микрорайона более 3,0 тыс.человек. |
||||||
муниципальный бюджет |
0,092
|
0,092
|
|
|
|
|
||||||||
Реконструкция водоснабжения в с.Павловск (микрорайон Ремзавода) – всего: |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
0,32
|
0,32
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,08
|
0,08
|
|
|
|
|
||||||||
Реконструкция водоснабжения в с.Прутское – всего: |
0,18
|
0,18
|
|
|
|
|
Замена водонапор-ной башни, рекон-струкция 0,7 км сетей.Улучшит водоснабжение жителей поселка более 2,5 тыс. человек.
|
|||||||
В том числе: краевой бюджет |
0,144
|
0,144
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,036
|
0,036
|
|
|
|
|
||||||||
Реконструкция водоснабжения в с.Шахи – всего: |
0,28
|
0,28
|
|
|
|
|
Бурение скважины, замена водонапорной башни и рекон-струкция водопро-водных сетей позволит стабилизировать водоснбжение потребителей села. |
|||||||
В том числе: краевой бюджет |
0,224
|
0,224
|
|
|
|
|
Комитет по строительствуархитектуре и ЖКХ,администрация района |
Реконструкция водопроводной сети 2 км, улучшит водоснабжение жителей села.
|
||||||
муниципальный бюджет |
0,056
|
0,056
|
|
|
|
|
||||||||
Реконструкция водоснабжения в с.Рогозиха – всего: |
0,24
|
0,24
|
|
|
|
|
||||||||
В том числе: краевой бюджет |
0,192
|
0,192
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,048
|
0,048
|
|
|
|
|
||||||||
Строительство трех разведочно-эксплуатационных скважин в с.Павловск, п.Сибирские Огни. – всего: |
9,538
|
9,538
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
7,6304
|
7,6304
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,907
|
1,907
|
|
|
|
|
||||||||
3.1.2.10.Строительство объектов водоснабжения КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» |
9,538
|
3,18
|
3,179
|
3,179
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
7,63
|
2,544
|
2,543
|
2,543
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,908
|
0,636
|
0,636
|
0,636
|
|
|
||||||||
Строительство трех разведочно-экслуатацион-ных скважин в с.Павловск,пос.Сибирские Огни |
9,538
|
3,180
|
3,179
|
3,179
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
7,63
|
2,544
|
2,543
|
2,543
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,908
|
0,636
|
0,636
|
0,636
|
|
|
||||||||
3.1.2.11. Строительство объектов водоснабжения КЦП «Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой на 2008-2010 годы» |
2,045
|
2,045
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
1,636
|
1,636
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,409
|
0,409
|
|
|
|
|
Комитет по строительствуархитектуре и ЖКХ,администрация района |
улучшит водоснабжение жителей села.
|
||||||
Регенерация водозаборных сооружений в п.Прутское- всего: |
2,045
|
2,045
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
1,636
|
1,636
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,409
|
0,409
|
|
|
|
|
||||||||
Всего по разделу 3.1.2.«Водоснабжение» |
200,3284
|
62,3564
|
59,333
|
62,223
|
16,416
|
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет |
72,712
|
16,562
|
20,944
|
22,244
|
12,962
|
|
||||||||
краевой бюджет |
33,3744
|
16,2244
|
7,192
|
7,392
|
2,566
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
19,35
|
6,182
|
6,114
|
7,054
|
|
|
||||||||
внебюджетные источники |
72,092
|
22,588
|
24,083
|
24,5330
|
0,888
|
|
||||||||
Всего по разделу 3.1. «Жилищно-коммунальный комплекс» |
518,3494
|
126,9774
|
204,733
|
143,823
|
16416
|
|
||||||||
в том числе: федеральный бюджет |
86,212
|
137,8774
|
213,933
|
150,123
|
16,416
|
|
||||||||
краевой бюджет |
188,3744
|
20,062
|
25,944
|
27,244
|
12,962
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
65,471
|
18,303
|
21,514
|
25,654
|
|
|
||||||||
заемные средства |
77
|
24
|
25
|
28
|
|
|
||||||||
привлеченные средства |
26,4
|
10,9
|
9,2
|
6,3
|
|
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
72,092
|
22,588
|
24,083
|
24,533
|
0,888
|
|
||||||||
3.2. Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, сельсоветы |
Обеспечение тер-риториальной доступности поселений и создание комфортных условий |
||||||
3.2.1.Ремонт внутрипоселковых дорог |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Арбузовский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,15
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
||||||||
Павловский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
13,5
|
2,5
|
3,0
|
3,0
|
2,5
|
2,5
|
||||||||
Бурановский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
2,1
|
0,3
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
||||||||
Елунинский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
||||||||
Колыванский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
||||||||
Комсомольский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,21
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,03
|
0,03
|
||||||||
Новозоринский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
1,8
|
1,0
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
||||||||
Павлозаводской сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
||||||||
Прутской сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,45
|
0,05
|
0,05
|
0,1
|
0,1
|
0,15
|
||||||||
Стуковский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,3
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,1
|
0,05
|
||||||||
Черемновский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,18
|
0,05
|
0,05
|
0,03
|
0,03
|
0,02
|
||||||||
Чернопятовский сельсовет: |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,15
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
||||||||
Шаховской сельсовет |
|
|
|
|
|
|
||||||||
- в том числе: муниципальный бюджет |
0,35
|
0,1
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
||||||||
Всего по разделу 3.2. «Дорожное хозяйство» |
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
20,09
|
4,36
|
4,36
|
4,14
|
3,62
|
3,61
|
|
|
||||||
3.3.Экология
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Улучшение состояния окружающей среды.Обезвреживание и захоронение токсических отхо-дов |
||||||
Недопущение природной среды и повышение влияния неблагоприятных факторов на здоровье населения района КЦП «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края на 2007-2009годы» |
|
|
|
|
|
|
||||||||
в том числе: краевой бюджет |
0,5
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
|
|
||||||||
Развитие стройиндустрии КЦП «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края на 2007-2009годы» |
|
|
|
|
|
|
Прирост запасов кирпичных суглинков.
|
|||||||
В том числе: краевой бюджет |
0,86
|
0,3
|
0,16
|
0,4
|
|
|
||||||||
3.4. Безопасность населения |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы» |
|
|
|
|
|
|
Администрация района , РОВД |
|
||||||
в том числе: муниципальный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Меры по активизации выявления и пресечения преступлений. Оперативно –профилактические мероприятия по выявлению и ликвидации организованных преступных групп. |
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|||||||
Отработка административных участков с целью выявления и пресечения линии НОН |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
||||||||
КЦП « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010 годы» РЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Павловском районе на 2006-2010 годы» |
1,3494
|
0,451
|
0,4495
|
0,4489
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС
|
Повышение качества нормативно-пра-вового и методического обеспечения в области снижения рисков и смягчения последствий чрез-вычайных ситуаций |
||||||
в том числе: краевой бюджет |
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
1,2894
|
0,431
|
0,4295
|
0,4289
|
|
|
||||||||
в т.ч. по мероприятиям |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС |
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,0302
|
0,0098
|
0,0101
|
0,0103
|
|
|
||||||||
2.Разработка и реализация системы мер по выявлению опасности и комплексному анализу рисков возникновения чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня научного обоснования систем мер по выявлению опас-ности и комплексному анализу рисков возникно-вения чрезвычайных ситуаций |
|||||||
муниципальный бюджет |
0,0042
|
0,0012
|
0,0014
|
0,0016
|
|
|
||||||||
3.Развитие системы информационного обеспечения управления риском |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС
|
Повышение оперативности по-лучения информации и эффективности совместных действий всех подразделений постоянной готовности Павловского районного звена территориальной подсистемы РСЧС |
||||||
муниципальный бюджет |
0,063
|
0,021
|
0,021
|
0,021
|
|
|
|
|||||||
4.Разработка и реализация систем мер по снижению рисков,смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – всего: |
0,702
|
0,244
|
0,234
|
0,224
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС
|
Обеспечение экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации для своевременного оказания помощи пострадавшим. Повышение оперативной готовности эффективности проведения спасательных работ. Повышение готовности сил и средств Павловского районного звена территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
||||||
В том числе: краевой бюджет |
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,642
|
0,224
|
0,214
|
0,204
|
|
|
||||||||
4.1.Совершенствование системы радиационной, химической и биологической защиты населения, улучшение условий хранения запасов средств радиационной, химической и биологической защиты и обеспечение качественного контроля их технического состояния, ремонт и оснащение складов гражданской обороны, обеспечение работы и оснащение химико-радиометрической лаборатории. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС
|
|||||||
В том числе: краевой бюджет |
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,06
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
||||||||
4.2.Оснащение пожарно-спасательного отряда и ЕДДС |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС
|
|||||||
муниципальный бюджет |
0,282
|
0,104
|
0,094
|
0,084
|
|
|
||||||||
4.3. Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
||||||||
5. Реализация систем мер по подготовке населения и специалистов Павловского районного звена территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС
|
Повышение качества методического обеспечения учебного процесса по подготовке населения и специалистов районного звена территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
||||||
Муниципальный бюджет |
0,294
|
0,096
|
0,098
|
0,1
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района, краевой бюджет комитет ГО и ЧС
|
Сокращение потерь от пожаров на 10-20% , снижение гибели и травма-тизма людей при пожарах в 1,2-1,4 раза. |
||||||
6. Совершенствование системы пожарной безопасности в районе |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Муниципальный бюджет |
0,256
|
0,079
|
0,085
|
0,092
|
|
|
||||||||
Всего на реализацию мероприятий по разделу 3: |
541,6488
|
143,3884
|
219,102
|
155,311
|
20,136
|
3,71
|
|
|
||||||
в том числе: федеральный бюджет |
86,212
|
20,062
|
25,944
|
27,244
|
12,962
|
|
||||||||
краевой бюджет |
189,7944
|
41,8444
|
107,472
|
37,912
|
2,566
|
|
||||||||
муниципальный бюджет |
87,3504
|
23,194
|
26,4035
|
30,3229
|
3,72
|
3,71
|
||||||||
внебюджетные источники |
72,092
|
22,588
|
24,083
|
24,533
|
0,888
|
|
||||||||
заемные средства |
77
|
24
|
25
|
28
|
|
|
||||||||
привлеченные средства |
26,4
|
10,9
|
9,2
|
6,3
|
|
|
||||||||
Всего на реализацию мероприятий по району:
|
3947,45529
|
1430,197
|
842,1993
|
782,7074
|
475,2593
|
447,092
|
|
|
||||||
в том числе: федеральный бюджет |
97,33531
|
22,43109
|
28,41706
|
29,8527
|
14,7982
|
1,83626
|
|
|
||||||
краевой бюджет |
575,27548
|
135,692
|
196,4291
|
134,5204
|
62,65995
|
45,974
|
||||||||
муниципальный бюджет |
205,6564
|
49,7241
|
53,3154
|
55,1558
|
23,5561
|
20,195
|
||||||||
внебюджетные источники |
1605,049
|
341,789
|
370,123
|
401,801
|
246,112
|
245,224
|
|
|
||||||
заемные средства |
915
|
647
|
60
|
78
|
50
|
50
|
||||||||
привлеченные средства |
26,4
|
10,9
|
9,2
|
6,3
|
|
|
||||||||
собственные средства предприятий |
522,7391
|
222,6608
|
124,7148
|
77,0775
|
78,133
|
83,863
|