RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, млн. рублей
|
в том числе по годам
|
Исполни
тель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Рост качества среды жизнедеятельности городского округа г. Новоалтайска |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 1: Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи; отдел архитектуры |
|
Реализация краевой целевой программы "Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года". Строительство и приобретение жилья. |
50,411
|
12,054
|
11,585
|
11,64
|
15,132
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
32,944
|
6,928
|
7,37
|
8,107
|
10,539
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
14,79
|
4,569
|
3,611
|
2,874
|
3,736
|
|
|
|
другие (внебюджетные фонды) |
2,677
|
0,557
|
0,604
|
0,659
|
0,857
|
|
|
|
Капитальный ремонт жилищного фонда |
236
|
80,2
|
85,3
|
33,2
|
44,3
|
|
|
Повышение безопасности и комфортности проживания. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации. |
в том числе муниципальный бюджет |
29,6
|
3,9
|
8,4
|
9,2
|
12
|
|
|
|
краевой бюджет (на условиях софинансирования), Фонд содействия |
187
|
68,9
|
69,6
|
19,4
|
29,1
|
|
|
|
собственные средства |
12,3
|
4,2
|
4,3
|
1,6
|
2,2
|
|
|
|
Капитальный ремонт: переселение жителей из аварийного жилого фонда, подлежащего сносу |
2,0
|
|
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
муниципальный бюджет |
2,0
|
|
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
Проектирование и устройство диспетчерского контроля по круглосуточной эксплуатации лифтов 7-го,8-го |
2,5
|
|
|
|
1,5
|
1,0
|
|
|
муниципальный бюджет |
2,5
|
|
|
|
1,5
|
1,0
|
|
|
Строительство жилья, 9- этажный, 189-кв. жилой дом №21, I очередь 8 микрорайон, 21 |
153
|
153
|
|
|
|
|
ООО
«Стройсиб»
|
|
собственные средства
|
153
|
153
|
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья, 9- этажный, 189-кв. жилой дом №21, II очередь 8 микрорайон, 21 |
153
|
|
153
|
|
|
|
ООО
«Стройсиб»
|
|
собственные средства
|
153
|
|
153
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья. 9- этажный 80-кв. жилой дом, II очередь, 8 микрорайон, 21а |
120
|
|
120
|
|
|
|
ООО
«Стройсиб»
|
|
собственные средства |
120
|
|
120
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный 90-кв. жилой дом №3 (2,3 блок -секции, 65 квартир) ул. Космонавтов, 15 |
126
|
126
|
|
|
|
|
ООО
«Горем»
|
|
собственные средства
|
126
|
126
|
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный, 160-кв. жилой дом, (2 блок-секции, 72 квартиры, I очередь), 7 микрорайон, 3 |
120
|
120
|
|
|
|
|
«Город 2000»
|
|
г. Барнаул
|
||||||||
собственные средства
|
120
|
120
|
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный жилой дом (3 блок-секции, 104 квартиры, II очередь), 7 микрорайон, 3 |
180
|
|
180
|
|
|
|
«Город 2000»
|
|
г. Барнаул
|
||||||||
собственные средства
|
180
|
|
180
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный жилой дом, (4 блок-секции, 144 квартир, I очередь), ул. Космонавтов, 19 |
300
|
300
|
|
|
|
|
Главалтайстрой
|
|
собственные средства
|
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный жилой дом группы многоквартирных жилых домов (108 квартир II очередь), ул. Космонавтов, 19 |
225
|
|
225
|
|
|
|
Главалтайстрой
|
|
собственные средства
|
225
|
|
225
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: индивидуальные жилые дома |
600
|
120
|
90
|
120
|
150
|
120
|
Индивид.
застройщ
|
|
собственные средства
|
600
|
120
|
90
|
120
|
150
|
120
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный многоквартирный жилой дом (1,2,3 блок -секции, 145 квартир) II очередь, 7 микрорайон, 5 |
138
|
|
138
|
|
|
|
ОАО «НЗЖБИ»
|
|
собственные средства
|
138
|
|
138
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 6- этажный жилой дом (94 квартиры), ул. Высоковольтная, 6 |
231
|
|
231
|
|
|
|
ООО
«Горем»
|
|
собственные средства
|
231
|
|
231
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный жилой дом №1 в составе группы многоквартирных жилых домов (106 квартир), ул. Высоковольтная, 6 |
165
|
|
165
|
|
|
|
ООО
«Горем»
|
|
собственные средства
|
165
|
|
165
|
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный многоквартирный жилой дом (89 квартир), ул. Высоковольтная, 6 |
120
|
|
|
120
|
|
|
ООО
«Горем»
|
|
собственные средства
|
120
|
|
|
120
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 5- этажный 60-квартирный жилой дом, ул. 40 лет ВЛКСМ, 4а |
120
|
|
|
120
|
|
|
ЗАО
«Запсиб-строй»
|
|
собственные средства
|
120
|
|
|
120
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 5-, 9- этажный 105-квартирный жилой дом, 8 микрорайон, 29 |
180
|
|
|
180
|
|
|
«Стройин-вестторг»
|
|
собственные средства
|
180
|
|
|
180
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный многоквартирный жилой дом (136 квартир), 10 микрорайон |
240
|
|
|
240
|
|
|
ООО
«Вектор»
|
|
собственные средства
|
240
|
|
|
240
|
|
|
|
|
Строительство жилья: 10- этажный 112-квартирный жилой дом, ул. Анатолия, 11 |
195
|
|
|
|
195
|
|
ОАО «НЗЖБИ»
|
|
собственные средства
|
195
|
|
|
|
195
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный многоквартирный жилой дом (100 квартир), ул. Высоковольтная |
165
|
|
|
|
165
|
|
ООО
«Горем»
|
|
собственные средства
|
165
|
|
|
|
165
|
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный, 216-кв. жилой дом, (I очередь, 108 квартир), 8 микрорайон |
180
|
|
|
|
180
|
|
ООО
«Строй-сиб»
|
|
собственные средства
|
180
|
|
|
|
180
|
|
|
|
Строительство жилья: Группа многоквартирных жилых домов, 260 квартир (в т.ч. 92 кв. I очередь), ул. Военстроя, 67 |
150
|
|
|
|
150
|
|
ООО
«Строй-сиб»
|
|
собственные средства
|
150
|
|
|
|
150
|
|
|
|
Строительство жилья: 9-этажный многоквартирный жилой дом (II очередь, 100 квартир), ул. Высоковольтная |
165
|
|
|
|
|
165
|
ООО
«Горем»
|
|
собственные средства
|
165
|
|
|
|
|
165
|
|
|
Строительство жилья: Группа многоквартирных жилых домов, 260 квартир (в т.ч. 72 кв. II очередь), ул. Военстроя, 67 |
135
|
|
|
|
|
135
|
ООО
«Горем»
|
|
собственные средства
|
135
|
|
|
|
|
135
|
|
|
Строительство жилья: 9-ти этажный, 216-кв. жилой дом, (II очередь, 108 квартир), 8 микрорайон |
225
|
|
|
|
|
225
|
ООО
«Строй-сиб»
|
|
собственные средства
|
225
|
|
|
|
|
225
|
|
|
Строительство жилья: 2 3- этажных многоквартирных жилых дома, 73 квартиры микрорайон «Дорожник" |
120
|
|
|
|
|
120
|
ООО
«Строй-сиб»
|
|
собственные средства
|
120
|
|
|
|
|
120
|
|
|
Строительство жилья: 9- этажный 162-квартирный жилой дом, ул. Анатолия,9 |
270
|
|
|
|
|
270
|
ОАО «НЗЖБИ»
|
|
собственные средства
|
270
|
|
|
|
|
270
|
|
|
Итого по цели 1
|
5063,72
|
908,06
|
1395,88
|
821,84
|
900,94
|
1037,00
|
|
Ввод 157500 кв.м жилой площади
|
в том числе собственные средства |
4788,30
|
823,20
|
1306,30
|
781,60
|
842,20
|
1035,00
|
|
|
краевой бюджет
|
219,94
|
75,83
|
76,97
|
27,51
|
39,64
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
52,79
|
8,47
|
12,01
|
12,07
|
18,24
|
2,0
|
|
|
внебюджетные фонды
|
2,68
|
0,56
|
0,60
|
0,66
|
0,86
|
|
|
|
Цель №2: Создание условий для приведения водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи |
|
Реализация КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» - Развитие сетей водоснабжения в п. Северный, Раздолье, Белоярском районе. Выполнение проектирования водопроводных сетей п. Велижановка. Реконструкция напорного коллектора в Новогорском районе, включая замену и модернизацию сетей, внедрение электропривода с частотным регулированием, обновление и модернизацию оборудования |
84,807
|
59,507
|
12,5
|
11,4
|
1,4
|
|
|
|
в том числе федеральный бюджет |
51,5
|
43
|
3,5
|
5
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
14,2
|
5
|
5,2
|
4
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
11
|
6
|
2
|
2
|
1
|
|
|
|
внебюджетные фонды
|
8,107
|
5,507
|
1,8
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
Проектирование, строительство водонапорной башни и локальных очистных сооружений в Плодопитомнике |
15
|
1,5
|
3,3
|
3,5
|
4,2
|
2,5
|
|
|
собственные средства |
10
|
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
муниципальный бюджет |
5
|
1,5
|
0,8
|
1
|
1,7
|
|
|
|
Ремонт объектов водоснабжения, перекладка ветхих водопроводных сетей |
4,841
|
2,241
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
0,7
|
|
|
собственные средства
|
4,841
|
2,241
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
0,7
|
|
|
Ремонт объектов канализации |
1,353
|
1,353
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства
|
1,353
|
1,353
|
|
|
|
|
|
|
Перекладка аварийного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС |
4
|
3
|
1
|
|
|
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
4
|
3
|
1
|
|
|
|
|
|
Строительство сетей водоснабжения в Новогорском районе |
5,2
|
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
5,2
|
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
|
|
Проектирование и строительство сетей водоснабжения в микрорайне жилой застройки Торфопредприятие |
6,5
|
|
0,5
|
2
|
2
|
2
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
6,5
|
|
0,5
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Итого по цели 2
|
116,86
|
65,36
|
18,6
|
18,2
|
8,9
|
5,8
|
|
|
в том числе федеральный бюджет |
51,5
|
43
|
3,5
|
5
|
0
|
0
|
|
|
краевой бюджет
|
14,2
|
5
|
5,2
|
4
|
0
|
0
|
|
|
муниципальный бюджет
|
31,7
|
10,5
|
5,6
|
6,3
|
6
|
3,3
|
|
|
внебюджетные фонды
|
8,107
|
5,507
|
1,8
|
0,4
|
0,4
|
0
|
|
|
собственные средства |
11,353
|
1,353
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
Цель №3: Создание условий для приведения теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи |
Улучшение теплоснабжения города
|
Реализация КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» - Модернизация (реконструкция) объектов теплоснабжения, включая замену и модернизацию существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД не менее 80%, а также перевод потребителей тепла на автономные источники теплоснабжения. |
4,15
|
1,05
|
0,15
|
2,95
|
|
|
|
Повышение надёжности и качества теплоснабжения потребителей |
другие (внебюджетные фонды) |
4,15
|
1,05
|
0,15
|
2,95
|
|
|
|
|
Строительство и капитальный ремонт тепловых трасс |
9,33
|
1,81
|
1,82
|
1,82
|
1,93
|
1,95
|
|
|
собственные средства |
9,33
|
1,81
|
1,82
|
1,82
|
1,93
|
1,95
|
|
|
Замена котлов и бойлерных установок на малых котельных |
15,4
|
3
|
3
|
3
|
3,2
|
3,2
|
|
|
собственные средства |
15,4
|
3
|
3
|
3
|
3,2
|
3,2
|
|
|
Итого по цели 3
|
28,88
|
5,86
|
4,97
|
7,77
|
5,13
|
5,15
|
|
|
другие (внебюджетные фонды)
|
28,88
|
5,86
|
4,97
|
7,77
|
5,13
|
5,15
|
|
|
Цель №4: Создание условий для приведения электроснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи |
Обеспечение электроснабжением потребителей
Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -5, 4, 74 в г. Новоалтайске |
6,175
|
6,175
|
|
|
|
|
|
|
другие источники (средства АК ГУП «Алтайкрайэнерго») |
6,175
|
6,175
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование сетей электроснабжения в северо-западной части г. Новоалтайска |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
Строительство сетей электроснабжения м-на Восток |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
10,5
|
|
2,0
|
2,5
|
3,0
|
3,0
|
|
|
Строительство сетей электроснабжения п. Рассвет |
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
1,8
|
|
1,8
|
|
|
|
|
|
Ремонт уличного освещения по ул. Депутатская (360 м), ул. Юбилейная (310 м) |
0,42
|
|
0,22
|
0,2
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,42
|
|
0,22
|
0,2
|
|
|
|
|
Итого по цели 4
|
19,39
|
6,675
|
4,02
|
2,7
|
3,0
|
3,0
|
|
|
другие источники (средства АК ГУП «Алтайкрайэнерго») |
6,175
|
6,175
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
13,22
|
0,5
|
4,02
|
2,7
|
3,0
|
3,0
|
|
|
Цель №5: Реализация мероприятий по газификации объектов городского округа г. Новоалтайска в составе программы " Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ Алтайского края на 2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи |
Повышение уровня инженерного обеспечения за счёт вновь построенных газовых сетей. Газификация 316 кв
|
Проектирование и монтаж газовых сетей жилого фонда п. Северный |
11,9
|
4,4
|
4
|
3,5
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
7,5
|
3,5
|
2
|
2
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,8
|
0,3
|
0,5
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
3,6
|
0,6
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
Строительство разводящих газовых сетей Павло - Корчагинского района |
56,4
|
6,7
|
5,8
|
6,3
|
18,8
|
18,8
|
|
|
краевой бюджет
|
48,1
|
4,9
|
4,8
|
4,8
|
16,8
|
16,8
|
|
|
муниципальный бюджет
|
1,5
|
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
другие (собственные средства) |
6,8
|
1,8
|
1
|
1
|
1,5
|
1,5
|
|
|
Строительство разводящих газовых сетей района АТП |
10,5
|
5,5
|
2
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,5
|
3,5
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
1,9
|
1,4
|
0,5
|
|
|
|
|
|
собственные средства
|
5,5
|
1
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
Проектирование и строительство разводящих газовых сетей района Плодопитомник |
18,6
|
0,3
|
1,3
|
1,6
|
7,6
|
7,8
|
|
|
краевой бюджет
|
13,4
|
|
0,5
|
0,5
|
6,1
|
6,3
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства
|
4,9
|
|
0,8
|
1,1
|
1,5
|
1,5
|
|
|
Строительство разводящих газовых сетей жилищного фонда п. Чесноковка |
54,643
|
4,143
|
9,9
|
12
|
14,1
|
14,5
|
|
|
краевой бюджет
|
37,943
|
2,543
|
7,4
|
8
|
10
|
10
|
|
|
муниципальный бюджет
|
10
|
1
|
1,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
собственные средства
|
6,7
|
0,6
|
1
|
1,5
|
1,6
|
2
|
|
|
Строительство разводящих газовых сетей района санатория «Алтай» |
5,24
|
4,24
|
1
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,24
|
3,24
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства
|
2
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
Строительство разводящих газовых сетей района п. Рассвет |
7,2
|
1,2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
|
собственные средства
|
7,2
|
1,2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
|
Строительство разводящих газовых сетей района п. Бажово |
56,148
|
5,648
|
7,3
|
8,2
|
17,2
|
17,8
|
|
|
краевой бюджет
|
44,848
|
3,648
|
5,8
|
5,8
|
14,8
|
14,8
|
|
|
муниципальный бюджет
|
3,5
|
|
0,5
|
1
|
1
|
1
|
|
|
собственные средства
|
7,8
|
2
|
1
|
1,4
|
1,4
|
2
|
|
|
Строительство разводящих газовых сетей р.п. Белоярск |
49,46
|
4,26
|
9,2
|
10,5
|
12,5
|
13
|
|
|
краевой бюджет
|
41,26
|
2,26
|
8
|
9
|
11
|
11
|
|
|
собственные средства
|
8,2
|
2
|
1,2
|
1,5
|
1,5
|
2
|
|
|
Реконструкция теплового пункта №4 под газовую котельную |
38,64
|
25,24
|
12,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
краевой бюджет
|
11
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
внебюджетные фонды
|
15,64
|
7,24
|
7,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
муниципальный бюджет
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция котельной МУП «Водоканал» |
33,95
|
0,55
|
4
|
8,4
|
10,5
|
10,5
|
|
|
краевой бюджет
|
24,95
|
0,55
|
0,5
|
4,9
|
9,5
|
9,5
|
|
|
внебюджетные фонды
|
9
|
|
3,5
|
3,5
|
1
|
1
|
|
|
Реконструкция прочих котельных |
63,8
|
9,8
|
10,5
|
14,5
|
14,5
|
14,5
|
|
|
внебюджетные фонды
|
63,8
|
9,8
|
10,5
|
14,5
|
14,5
|
14,5
|
|
|
Проектирование и монтаж газовой котельной в 11 микрорайоне |
41
|
|
11
|
10
|
10
|
10
|
|
|
краевой бюджет
|
41
|
|
11
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Газификация котельной №5 ул. Партизанская, 4а Белоярского района |
14,5
|
0,5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
краевой бюджет
|
10
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
муниципальный бюджет
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
собственные средства
|
2
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Итого по цели 5
|
456,88
|
71,88
|
80
|
79,3
|
111,5
|
114,2
|
|
|
краевой бюджет
|
286,741
|
30,141
|
46
|
47
|
81,2
|
82,4
|
|
|
муниципальный бюджет |
32,1
|
15,5
|
3,5
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
|
|
внебюджетные фонды |
88,44
|
17,04
|
21,5
|
18,3
|
15,8
|
15,8
|
|
|
собственные средства (население)
|
49,2
|
9,2
|
9
|
9,5
|
10
|
11,5
|
|
|
Цель №6: Создание условий для приведения объектов благоустройства и санитарной очистки в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания существующих |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи |
|
Расширение городского кладбища согласно ПСД. (стоимость работ в ценах 2005-IY-2,3млн.руб.) |
2,4
|
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
Реконструкция полигона ТБО согласно проектно-сметной документации ст-сть работ в ценах 2005- IY-4,3млн.руб. |
2,08
|
0,28
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
|
|
Благоустройство и содержание дорог |
113,35
|
19,35
|
20,8
|
22,6
|
24,3
|
26,3
|
|
|
Итого по цели 6
|
117,83
|
19,63
|
21,9
|
23,8
|
25,6
|
26,9
|
|
|
Итого по 1.1 |
5803,12
|
1077,0
|
1525,37
|
953,61
|
1055,1
|
1192,05
|
|
|
в том числе собственные средства |
4848,80
|
833,70
|
1317,80
|
793,60
|
854,70
|
1049,00
|
|
|
краевой бюджет
|
520,89
|
110,97
|
128,17
|
78,51
|
120,84
|
82,40
|
|
|
муниципальный бюджет
|
247,64
|
54,20
|
47,03
|
49,37
|
57,34
|
39,70
|
|
|
федеральный бюджет
|
51,50
|
43,00
|
3,50
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
внебюджетные фонды
|
134,28
|
35,14
|
28,87
|
27,13
|
22,19
|
20,95
|
|
|
1.2 Потребительский рынок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 1: Создание условий для приведения материальной базы розничной торговли и сферы услуг населению в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
|
|
|
|
|
|
Отдел потребительского рынка
|
Увеличение обеспеченности торговыми площадями. Увеличение товарооборота розничной торговли к уровню 2008 года в 2,5 раза. Создание дополнительных рабочих мест. |
|
Строительство: крытый рынок по ул. Октябрьской, 24а
|
60
|
|
60
|
|
|
|
ООО «Ника»
|
|
|
в том числе собственные средства |
60
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: кафе по ул. Октябрьской, 14а |
10
|
10
|
|
|
|
|
ИП Лазарев
|
|
|
в том числе собственные средства |
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: магазин смешанных товаров в 8 микрорайоне 26а |
20
|
20
|
|
|
|
|
ИП Черепанов
|
|
|
в том числе собственные средства |
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: магазин продовольственных товаров по ул. 40 лет ВЛКСМ |
25
|
25
|
|
|
|
|
ИП Ивачев
|
|
|
в том числе собственные средства |
25
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: предприятие по оказанию бытовых услуг по ул. Деповской |
30
|
|
30
|
|
|
|
ООО «Детская мода»
|
|
|
в том числе собственные средства |
30
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: торговый центр по ул. Деповской |
45
|
45
|
|
|
|
|
ИП Шишлаков
|
|
|
в том числе собственные средства |
45
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: универсам, парикмахерская, аптечный пункт по ул. Космонавтов, 17 |
50
|
50
|
|
|
|
|
ООО «Горем»
|
|
|
в том числе собственные средства |
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: продовольственный и непродовольственный магазины по ул. Высоковольтной |
40
|
|
40
|
|
|
|
ООО «Горем»
|
|
|
в том числе собственные средства |
40
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: два магазина в 7 микрорайоне, 3 |
80
|
40
|
40
|
|
|
|
ИП Стукалов
|
|
|
в том числе собственные средства |
80
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: магазин ул. Высоковольтной, 4 |
50
|
|
|
|
|
50
|
ООО «Горем
|
|
|
в том числе собственные средства |
50
|
|
|
|
|
50
|
|
|
|
Строительство: непродовольственный магазин в 11 микрорайоне |
40
|
|
40
|
|
|
|
ООО «Вектор»
|
|
|
в том числе собственные средства |
40
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: магазин «Туристические товары» в 8 микрорайоне, 29-в |
30
|
|
30
|
|
|
|
ИП Малова
|
|
|
в том числе собственные средства |
30
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: бильярдный клуб в 8 микрорайоне, 33 |
10
|
|
|
10
|
|
|
ИП Карханин
|
|
|
в том числе собственные средства |
10
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
Строительство: оздоровительный комплекс в 8 микрорайоне, 28-в |
30
|
|
|
30
|
|
|
ООО «Герцог»
|
|
|
в том числе собственные средства |
30
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
Строительство: развлекательный центр по ул. 40 лет Победы |
45
|
|
45
|
|
|
|
ООО «Акор»
|
|
|
в том числе собственные средства |
45
|
|
45
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: магазин «Оргтехника» в 8 микрорайоне около д.18 |
15
|
|
15
|
|
|
|
ООО «Сибирьпечать»
|
|
|
в том числе собственные средства |
15
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: торговый центр по ул. Космонавтов, Прудская |
50
|
|
|
50
|
|
|
ООО «Акор»
|
|
|
в том числе собственные средства |
50
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
Строительство: придорожный сервис на трассе Барнаул-Новосибирск |
9
|
|
|
|
|
9
|
ООО «Фарт»
|
|
|
в том числе собственные средства |
9
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
Строительство: магазин смешанных товаров по ул. Декабристов |
15
|
|
15
|
|
|
|
ИП Подми-глазов
|
|
|
в том числе собственные средства |
15
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: магазин смешанных товаров в микрорайоне Северный квартал № 6-30 |
15
|
15
|
|
|
|
|
ИП
|
|
|
в том числе собственные средства |
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство: магазин промышленных товаров по ул. Белоярская, 197-в |
18
|
|
18
|
|
|
|
ИП Чунковская
|
|
|
в том числе собственные средства |
18
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
Итого по 1.2
|
687
|
205
|
333
|
90
|
0
|
59
|
|
|
|
в том числе собственные средства |
687
|
205
|
333
|
90
|
0
|
59
|
|
|
|
1.3. Дорожное хозяйство, транспорт и связь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 1: Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности городского округа г. Новоалтайска |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и связи |
Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города
|
|
Капитальный ремонт автодорог города
|
48,35
|
8,25
|
8,9
|
9,6
|
10,4
|
11,2
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
48,35
|
8,25
|
8,9
|
9,6
|
10,4
|
11,2
|
|
|
|
Асфальтирование участка дорожного полотна по ул. Депутатская (385 м) |
|
|
|
1,3
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
1,3
|
|
|
|
|
|
Итого по 1.3
|
49,65
|
8,25
|
8,9
|
10,9
|
10,4
|
11,2
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
49,65
|
8,25
|
8,9
|
10,9
|
10,4
|
11,2
|
|
|
|
Итого по стратегической цели 1 |
6541,86
|
1290,3
|
1867,37
|
1054,5
|
1067,5
|
1262,25
|
|
|
|
собственные средства
|
5535,90
|
1038,7
|
1650,90
|
883,60
|
854,70
|
1108,00
|
|
|
|
краевой бюджет
|
520,89
|
110,97
|
128,17
|
78,51
|
120,84
|
82,40
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
299,29
|
62,45
|
55,93
|
60,27
|
69,74
|
50,90
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
51,50
|
43,00
|
3,50
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
внебюджетные фонды
|
134,28
|
35,14
|
28,87
|
27,13
|
22,19
|
20,95
|
|
|
|
2. Рост экономического потенциала городского округа г. Новоалтайска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Промышленность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 1: Повышение конкурентоспособности продукции промышленности на российском и международном рынках, увеличение доли инновационной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое развитие головного предприятия ОАО «Алтайвагон»
|
600,0
|
190,0
|
200,0
|
210,0
|
|
|
ОАО «Алтайвагон»
|
Расширение и модернизация действующего производства, создание высокоэффективного вагоносборочного производства |
|
собственные средства
|
600,0
|
190,0
|
200,0
|
210,0
|
|
|
|
||
Модернизация КДМ
|
274,7
|
109,9
|
41,2
|
41,2
|
41,2
|
41,2
|
ЗАО «Алтайкровля»
|
Позволит выпускать тест-лайнер для производства гофротары, в т.ч. с беленым поверхностным слоем Увеличение скорости до 350 м/мин и поизводительности до 300 тн/сут Увеличение ввода древесной массы до 30%, увеличение качества тест-лайнера, снижение себестоимости Снижение теплоэнергии
|
|
собственные средства
|
274,7
|
109,9
|
41,2
|
41,2
|
41,2
|
41,2
|
|
||
Реконструкция ЛГК-2 и организация производства кашированного картона |
5,5
|
5,5
|
|
|
|
|
ЗАО «Алтайкровля»
|
Позволит увеличить скорость до 200 м/мин и объем производства до 11 млн. м2 гофрокартона Улучшение качества реза, снижение потерь и отходной части до 5 %. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции
|
|
собственные средства
|
5,5
|
5,5
|
|
|
|
|
|
||
Реконструкция рубероидных агрегатов, организация производства кровельной плитки типа "Шинглс" и организация производства мастик |
61,2
|
18,4
|
21,4
|
21,4
|
|
|
ЗАО «Алтайкровля»
|
Рост производства и расширение номенклатуры выпускаемой продукции |
|
собственные средства
|
61,2
|
18,4
|
21,4
|
21,4
|
|
|
|
||
Глубокая лесопереработка
|
104,0
|
62,4
|
10,4
|
10,4
|
10,4
|
10,4
|
ЗАО «Алтайкровля»
|
Увеличение номенклатуры и снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличение производительности до 50 тн/сут бумаги "Тисью" и готовых изделий |
|
собственные средства
|
104,0
|
62,4
|
10,4
|
10,4
|
10,4
|
10,4
|
|
||
Организация производства бумаги "Тисью" из 100% макулатуры с отбелкой (приобретение оборудования и монтаж) и модернизация действующей линии по производству туалетной бумаги (приобретение автоматической упаковочной машины) |
97,4
|
|
9,7
|
48,7
|
39,0
|
|
ЗАО «Алтайкровля»
|
Увеличение номенклатуры и снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличение производительности до 50 тн/сут бумаги "Тисью" и готовых изделий Улучшение условий труда, увеличение производительности
|
|
в том числе собственные средства
|
97,4
|
|
9,7
|
48,7
|
39,0
|
|
|
||
Итого по 2.1.
|
1142,6
|
386,0
|
282,7
|
331,7
|
90,6
|
51,6
|
|
|
|
собственные средства
|
1142,6
|
386,0
|
282,7
|
331,7
|
90,6
|
51,6
|
|
|
|
2.2. Строительный комплекс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 1: Создание конкурентоспособного строительного комплекса, включая производство строительных материалов |
|
|
|
|
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства
|
|
|
Техническое перевооружение предприятия |
157,172
|
100,0
|
57,172
|
|
|
|
ОАО НЗЖБИ им. Г.С. Иванова
|
Новая технология непрерывного безопалубочного вибропрессования пустотных панелей,балок,ригелей и других изделий из преднапряженного железобетона на длинном подогретом стенде,которая позволяет экономить энергоресурсы и снизить стоимость товарной продукции . Метод безопалубочного формирования позволит внедрить строительство каркасных зданий со свободными планировками, что значительно повысит комфортность жилья. |
|
в том числе собственные средства
|
157,17
|
100,0
|
57,17
|
|
|
|
|
||
Строительство кирпичного завода по производству керамического кирпича пластического формирования производительностью 30млн.шт.в год |
525,0
|
200,0
|
325,0
|
|
|
|
|
Приобретение производственной линии по производству кирпича для нужд строительного рынка. |
|
собственные средства
|
525,0
|
200,0
|
325,0
|
|
|
|
|
||
Строительство 2-х производственных помещений для производства железобетонных изделий |
85
|
85
|
|
|
|
|
БМПЗ
|
|
|
собственные средства
|
85
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по 2.2.
|
767,17
|
385,0
|
382,17
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства
|
767,17
|
385,0
|
382,17
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Управление муниципальной собственностью городского округа г. Новоалтайска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 1: Реструктуризация и воспроизводство имущества, находящегося в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация прав муниципальной собственности на земельные участки при проведении работ по разграничению государственной собственности на землю |
4,0
|
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Комитет по управлению имуществом
|
Поступление доходов от продажи и аренды земельных участков полностью в городской бюджет |
|
муниципальный бюджет
|
4,0
|
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
||
Инвентаризация земель с целью выявления неоформленных прав пользования и продажи поступающих земельных участков с торгов |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Комитет по управлению имуществом
|
Дополнительные доходы в городской бюджет, развитие городской инфраструктуры |
|
муниципальный бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
||
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирные дома |
2,0
|
2,0
|
|
|
|
|
Комитет по управлению имуществом
|
|
|
муниципальный бюджет
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Выявление бесхозяйного имущества и оформление его в муниципальную собственность
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Комитет по управлению имуществом
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
Итого по 2.3.
|
7,0
|
2,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
7,0
|
2,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
2.4. Малое предпринимательство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ №1: Развитие малого предпринимательства в городе Новоалтайске |
|
|
|
|
|
|
Комитет по экономике и прогнозированию
|
|
|
Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства. |
3,85
|
0,77
|
0,77
|
0,77
|
0,77
|
0,77
|
Отдел по экономике
|
Повышение инвестиционной активности в городе, стимулирование развития малого предпринимательства путем привлечения банковских ресурсов в эту отрасль экономики. |
|
краевой бюджет
|
3,2
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,65
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
|
|
|
Развитие материально-технической базы информационно-консультационного центра |
|
|
|
|
|
|
Муниципальное учреждение культуры г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека», отдел по экономике |
Создание единого информационного пространства в сфере малого и среднего предпринимательства для оказания консультаций по вопросам предпринимательской деятельности. |
|
собственные средства
|
0,165
|
0,033
|
0,033
|
0,033
|
0,033
|
0,033
|
|
|
|
Проведение городской выставки «Наша продукция».
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по экономике, отдел потребительского рынка.
|
Продвижение новых товаров на рынок, знакомства покупателей с товаропроизводителями города. |
|
муниципальный бюджет
|
0,135
|
0,017
|
0,017
|
0,017
|
0,017
|
0,017
|
|
|
|
Проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства на звание «Лучший предприниматель года» по номинациям |
|
|
|
|
|
|
Отдел по экономике, отдел потребительского рынка.
|
Формирование позитивного общественного мнения и распространение передового опыта предпринимательской деятельности, содействие развитию малого предпринимательства в городе |
|
муниципальный бюджет
|
0,015
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
|
|
|
Итого по 2.4.
|
4,115
|
0,823
|
0,823
|
0,823
|
0,823
|
0,823
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,2
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
собственные средства
|
0,165
|
0,033
|
0,033
|
0,033
|
0,033
|
0,033
|
|
|
|
2.5. Железнодорожный транспорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель №1: Развитие предприятий железнодорожного транспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Механизация третьей тормозной позиции на станции Алтайская Зап. Сиб. ж.д. |
109,7
|
109,7
|
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
109,7
|
109,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция станции Алтайская Зап. Сиб. ж.д. (развитие парка приема) |
90,0
|
90,0
|
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
90,0
|
90,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство диспечерской централизации на участке Алтайская Зап. Сиб. ж.д. |
50,0
|
50,0
|
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое перевооружение станции Алтайская (автоматизация роспуска вагонов) |
210,0
|
10,0
|
200,0
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
210,0
|
10,0
|
200,0
|
|
|
|
|
|
|
Строительство крытого цеха монтажа и реновации рельсошпальной решетки на производственной базе ПМС-177 на ст. Укладочная |
5,3
|
|
5,3
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
5,3
|
|
5,3
|
|
|
|
|
|
|
Сортировочная ст. Алтайская Алтайского отделения, внеклассная ОВ, 4 парка, 10 км периметр, СТН, СОК |
16,0
|
|
16,0
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
16,0
|
|
16,0
|
|
|
|
|
|
|
Микропроцессорная централизация станция Укладочная (Алтайская парк «Г») |
175,0
|
175,0
|
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
175,0
|
175,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ПТОЛ электровоз с размещением ТО-2 тепловозов, ст. Алтайская |
114,7
|
114,7
|
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
114,7
|
114,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция очистных сооружений локомотивного депо Алтайская |
5,4
|
5,4
|
|
|
|
|
Алтайское отделения Зап. Сиб. ж.д.
|
|
|
собственные средства
|
5,4
|
5,4
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по 2.5
|
776,1
|
554,8
|
221,3
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства
|
776,1
|
554,8
|
221,3
|
|
|
|
|
|
|
Итого по стратегической цели 2:
|
2696,9
|
1328,8
|
888,2
|
333,7
|
92,62
|
53,63
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,2
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
7,75
|
2,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
1,35
|
|
|
|
собственные средства
|
2686,0
|
1325,8
|
886,2
|
331,7
|
90,63
|
51,63
|
|
|
|
3. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории городского округа город Новоалтайска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 Образование и наука
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель №1: Обеспечение широкого доступа населения к качественному бесплатному образованию на уровне государственных образовательных стандартов |
|
|
|
|
|
|
КАНО
|
Обеспечение доступности дошкольного, начального, среднего, средне-специального, высшего и дополнительного образования. |
|
Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы - «Одаренные дети» |
0,138
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
|
|
КАНО
|
||
в том числе краевой бюджет |
0,138
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы - «Организация летнего отдыха детей» |
0,792
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
0,792
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы - «Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей» |
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,2
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,2
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы - «ЕГЭ» |
0,31
|
0,097
|
0,103
|
0,11
|
|
|
КАНО
|
Совершенствование и развитие городской системы образовательных учреждений |
|
в том числе краевой бюджет |
0,31
|
0,097
|
0,103
|
0,11
|
|
|
|
|
|
Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий |
4,85
|
0,9
|
0,95
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
КАНО
|
Повышение
качества
образования
|
|
в том числе краевой бюджет |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
3,75
|
0,68
|
0,73
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
|
|
|
Развитие спорта в части приобретения спортивного инвентаря и оборудования
|
1,45
|
0,27
|
0,28
|
0,29
|
0,3
|
0,31
|
КАНО
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,7
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
|
|
|
Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения в части монтажа и сервисного обслуживания охранно-пожарной сигнализации, замены электропроводки, приобретения первичных средств пожаротушения |
4,108
|
0,934
|
0,996
|
1,058
|
0,56
|
0,56
|
КАНО
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
1,416
|
0,444
|
0,472
|
0,5
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
2,692
|
0,49
|
0,524
|
0,558
|
0,56
|
0,56
|
|
|
|
Цель № 2: Противодействие злоупотреблению наркотиками среди молодежи |
|
|
|
|
|
|
КАНО
|
Обеспечение здорового образа жизни учащейся молодежи
|
|
муниципальный бюджет
|
0,06
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,015
|
0,015
|
|
|
|
Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи – в рамках реализации КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы» |
0,0045
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
0,0045
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
|
|
|
|
|
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей- в рамках реализации КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы» |
0,048
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
0,048
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
|
|
|
|
|
Организация антинаркотических профилактических акций - в рамках реализации КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы» |
0,0045
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
0,0045
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
|
|
|
|
|
Цель № 3: Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий подпрограммы «Дети и семья: Дети-сироты» КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы |
1,686
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
0,358
|
|
КАНО
|
|
|
краевой бюджет
|
1,686
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
0,358
|
|
|
|
|
Цель № 4: Создание технической основы единой образовательной информационной среды, подключение общеобразовательных учреждений к сети Интернет |
|
|
|
|
|
|
КАНО
|
Совершенствование учебно-воспитательного процесса
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы» - Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации |
4,0
|
1,342
|
1,342
|
1,342
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
4,0
|
1,342
|
1,342
|
1,342
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010 годы» - Построение интегрированной автоматизированной системы сферы образования города |
0,18
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
0,18
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
|
|
Цель № 5: Совершенствование кадровой политики, реализация мер по повышению уровня жизни работников образования |
|
|
|
|
|
|
КАНО
|
|
|
Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий работников образования в Алтайском крае на 2004-2010 годы в рамках ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) |
9,740
|
2,3
|
2,57
|
2,57
|
2,3
|
|
|
Улучшение жилищных условий работников образования
|
|
в том числе федеральный бюджет
|
10,01
|
2,3
|
2,57
|
2,57
|
2,57
|
|
|
|
|
Повышение квалификации педагогических кадров
|
0,18
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
0,18
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
|
|
Цель № 6: Реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование и строительство столовой на 150 мест в ДОЛ «Орленок» |
3,0
|
|
|
|
1,0
|
2,0
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет
|
3,0
|
|
|
|
1,0
|
2,0
|
|
|
|
Реконструкция здания по адресу 2-я Залинейная, 14 под спортивный зал |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция школы № 3 под ДОУ
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт школы № 9
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
2,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт лицей № 8
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт школы № 30
|
3,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
3,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт школы № 166
|
2,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
2,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт школы № 17
|
3,0
|
|
|
|
1,5
|
1,5
|
КАНО
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
3,0
|
|
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
Итого по 3.1
|
44,5
|
13,3
|
9,3
|
9,54
|
7,02
|
5,36
|
|
|
|
в том числе федеральный бюджет
|
9,74
|
2,3
|
2,57
|
2,57
|
2,3
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
6,814
|
1,771
|
1,901
|
2,044
|
0,728
|
0,37
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
28,0
|
9,25
|
4,84
|
4,93
|
3,99
|
4,99
|
|
|
|
3.2. Молодежная политика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель №1: Создание для молодежи благоприятных условий в экономике и социальной сфере, стимулирующих укрепление института семьи |
|
|
|
|
|
|
Отдел по делам молодежи
|
|
|
Реализация «Программы поддержки молодых семей в приобретение жилья или улучшении жилищных условий в городе Новоалтайске на 2005-2010 гг.» краевой целевой программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы, федеральной программы «Жилище». |
29,76
|
9,2
|
10,28
|
10,28
|
|
|
Отдел по делам молодежи
|
Улучшение жилищных условий молодых семей
|
|
в том числе федеральный бюджет
|
7,44
|
2,3
|
2,57
|
2,57
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
14,88
|
4,6
|
5,14
|
5,14
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
7,44
|
2,3
|
2,57
|
2,57
|
|
|
|
|
|
Развитие общественных работ
|
9,7
|
0,170
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Отдел по делам молодежи
|
Развитие общественных работ с целью расширения использования труда молодежи не менее 40 % |
|
в том числе краевой бюджет
|
9,7
|
0,170
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|||
Цель №2: Повышение социального статуса молодежи |
|
|
|
|
|
|
Отдел по делам молодежи
|
Повышение грамотности молодежи, овладение социальными знаниями по основам здорового образа жизни |
|
Профилактика асоциальных явлений среди молодежи
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по делам молодежи
|
Привлечение молодежи к решению вопросов общегородского значения |
|
Проведение конкурса мини-грантов «Молодежная инициатива» |
|
|
|
|
|
|
|
Поддержка и продвижение молодежных добровольческих инициатив
|
|
Итого по 3.2.
|
30,73
|
9,37
|
10,48
|
10,48
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
7,44
|
2,3
|
2,57
|
2,57
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
15,85
|
4,77
|
5,34
|
5,34
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
7,44
|
2,3
|
2,57
|
2,57
|
|
|
|
|
|
3.3 Здравоохранение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ №1: Предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности. Усиление профилактической направленности городского здравоохранения. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Новоалтайская городская больница»
|
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению города в МУЗ в соответствии со стандартами медицинской помощи. |
|
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «НГБ»
|
Повышение качественного уровня медицинских услуг, удовлетворяющих потребности жителей города. |
|
в том числе федеральный бюджет (вакцинопрофилактика, профилактика и лечение ВИЧ-СПИД) |
18,3
|
3,4
|
3,5
|
3,6
|
3,9
|
3,9
|
|
|
|
Федеральные целевые программы (вакцинопрофилактика, неотложные меры по борьбе с туберкулезом) |
3,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
Краевые целевые программы
|
34,5
|
6,3
|
6,6
|
6,8
|
7,4
|
7,4
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа (витаминизация беременных в Алтайском крае) и Глобальный фонд (профилактика и лечение ВИЧ-СПИД) |
0,27
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
МУЗ «НГБ»
|
Повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам, в том числе и в период беременности. |
|
Муниципальные целевые программы (вакцинопрофилактика, неотложные меры по борьбе с туберкулезом) |
5,6
|
1,3
|
1,0
|
1,0
|
1,1
|
1,15
|
|
|
|
Капитальные вложения (текущий и капитальный ремонт)
|
35,6
|
6,8
|
6,8
|
7,3
|
7,2
|
7,5
|
МУЗ «НГБ»
|
|
|
муниципальный бюджет
|
35,6
|
6,8
|
6,8
|
7,3
|
7,2
|
7,5
|
|
|
|
Приобретение медицинского оборудования и инвентаря
|
26,5
|
1,5
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
МУЗ «НГБ»
|
|
|
муниципальный бюджет
|
26,5
|
1,5
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
|
|
|
Приобретение санитарного транспорта, для нужд участковой службы |
2,8
|
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
МУЗ «НГБ»
|
|
|
муниципальный бюджет
|
2,8
|
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 2: Совершенствование кадровой политики, постдипломной подготовки кадров. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «НГБ»
|
|
|
Постдипломная подготовка работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
4,4
|
0,78
|
0,83
|
0,88
|
0,92
|
0,96
|
|
|
|
Итого по 3.3
|
131,6
|
20,8
|
25,2
|
27,2
|
29,0
|
29,4
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
22,1
|
4,1
|
4,2
|
4,4
|
4,7
|
4,7
|
|
|
|
краевой бюджет
|
34,7
|
6,3
|
6,6
|
6,9
|
7,4
|
7,4
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
74,9
|
10,4
|
14,4
|
15,9
|
16,9
|
17,3
|
|
|
|
3.4. Культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ №1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы - «Пополнение библиотечных и музейных фондов» |
0,5
|
0,077
|
0,075
|
0,084
|
0,134
|
0,13
|
Комитет по культуре
|
Расширение сферы культурных услуг в микрорайоне, развитие любительского, художественного творчества в районе |
|
в том числе краевой бюджет |
0,385
|
0,057
|
0,06
|
0,064
|
0,104
|
0,1
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,115
|
0,02
|
0,015
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы – «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования, коллективов самодеятельного народного творчества» |
2,107
|
0,408
|
0,451
|
0,407
|
0,481
|
0,36
|
Комитет по культуре
|
Повышение качества оказываемых услуг и создание информационных продуктов, снижение времени обслуживания одного посетителя, увеличение доходов от платных услуг |
|
в том числе краевой бюджет
|
0,644
|
0,095
|
0,101
|
0,107
|
0,241
|
0,1
|
|
||
внебюджетные средства |
1,463
|
0,313
|
0,35
|
0,3
|
0,24
|
0,26
|
|
||
Реализация мероприятий КЦП «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы – «Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ» |
2,11
|
0,4
|
0,3
|
0,56
|
0,435
|
0,415
|
Комитет по культуре
|
|
|
в том числе краевой бюджет
|
0,76
|
0,12
|
|
0,21
|
0,23
|
0,2
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,17
|
|
|
0,05
|
0,055
|
0,065
|
|
|
|
внебюджетные средства |
1,18
|
0,28
|
0,3
|
0,3
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
ЦЕЛЬ №2: Обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям городского округа г. Новоалтайска |
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре
|
Повышение качества культурно-досуговых, образовательных и информационных услуг, которые наиболее полно учитывают интересы и запросы различных групп населения |
|
Проектирование досугового центра в Белоярском районе г. Новалтайска |
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
Комитет по культуре
|
||
в том числе муниципальный бюджет
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
|
||
Строительство досугового центра в Белоярском районе г. Ноовалтайска |
30
|
|
|
10
|
10
|
10
|
Комитет по культуре
|
||
в том числе муниципальный бюджет |
30
|
|
|
10
|
10
|
10
|
|
||
Реконструкция клуба района Бажово г. Новоалтайска
|
0,25
|
|
|
0,25
|
|
|
Комитет по культуре
|
||
в том числе муниципальный бюджет |
0,25
|
|
|
0,25
|
|
|
|
||
Реконструкция фасада здания КДЦ «Космос»
|
3
|
|
|
3
|
|
|
Комитет по культуре
|
||
в том числе муниципальный бюджет
|
3
|
|
|
3
|
|
|
|
||
Реконструкция клуба района Велижановка г. Новоалтайска
|
0,25
|
|
|
|
0,25
|
|
Комитет по культуре
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
0,25
|
|
|
|
0,25
|
|
|
|
|
Проектирование и ремонт теплоснабжения в МУК «Центральная городская библиотека» |
0,65
|
0,65
|
|
|
|
|
Комитет по культуре
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,65
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт зрительного зала ГЦК по улице 22-партсъезда, 9а |
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
Комитет по культуре
|
|
|
муниципальный бюджет
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории Городского парка |
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация технического и технологического оснащения МУК «Центральная городская библиотека» |
0,6
|
|
|
0,41
|
0,19
|
|
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
0,6
|
|
|
0,41
|
0,19
|
|
|
|
|
Модернизация технического и технологического оснащения , ремонт МУК «Центральная городская библиотека». |
1,6
|
|
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет |
1,6
|
|
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
Оплата аккредитационных взносов за право участия в конкурсах и в фестивалях краевого, всероссийского и международного уровней. Расходы на полиграфическую продукцию и издательскую деятельность |
2
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Комитет по культуре
|
|
|
в том числе муниципальный бюджет
|
2
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
Проектирование и ремонт городского парка (сквера). Приобретение атракционов |
|
|
|
0,5
|
0,7
|
1,0
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
|
|
|
0,5
|
0,7
|
1,0
|
|
|
|
Итого по 3.4.
|
47,9
|
4,135
|
1,326
|
16,5
|
13,5
|
12,405
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет
|
1,789
|
0,272
|
0,161
|
0,381
|
0,575
|
0,4
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
41,2
|
3,25
|
0,5
|
15,01
|
11,8
|
10,565
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
4,958
|
0,613
|
0,665
|
1,12
|
1,12
|
1,44
|
|
|
|
3.5. Физическая культура и спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель № 1 Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
Комитет по физической культуре и спорту
|
|
|
Строительство плавательного бассейна
|
160
|
|
|
80
|
80
|
|
|
Развитие спортивной инфраструктуры города
|
|
федеральный бюджет
|
80
|
|
|
40
|
40
|
|
|
||
краевой бюджет
|
40
|
|
|
20
|
20
|
|
|
||
муниципальный бюджет
|
40
|
|
|
20
|
20
|
|
|
||
Развитие материальной базы МОУ ООСК «Здоровье» |
5,7
|
0,5
|
1
|
1,2
|
1,4
|
1,6
|
|
Улучшение условий занимающихся |
|
краевой бюджет
|
5,7
|
0,5
|
1
|
1,2
|
1,4
|
1,6
|
|
||
Проведение спортивно-массовых мероприятий
|
10,1
|
1,1
|
1,5
|
2,1
|
2,3
|
3,1
|
|
|
|
в том числе собственные средства
|
7,8
|
0,9
|
1,2
|
1,6
|
1,8
|
2,3
|
|
|
|
краевой бюджет
|
2,3
|
0,2
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
0,8
|
|
|
|
Ремонт стадиона «Локомотив»
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
Возможность проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований |
|
в том числе муниципальный бюджет
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
||
Итого по 3.5.
|
171,6
|
2,6
|
1,5
|
82,1
|
82,3
|
3,1
|
|
|
|
в том числе федеральный бюджет
|
80
|
0
|
0
|
40
|
40
|
0
|
|
|
|
краевой бюджет
|
42,8
|
0,7
|
0,3
|
20,5
|
20,5
|
0,8
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
41
|
1
|
0
|
20
|
20
|
0
|
|
|
|
собственные средства
|
7,8
|
0,9
|
1,2
|
1,6
|
1,8
|
2,3
|
|
|
|
3.6. Социальная поддержка населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 1: Содействие повышению благосостояния населения и снижению бедности |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
|
|
Выплата ежемесячного пособия на детей
|
36,227
|
11,365
|
12,081
|
12,781
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Материальная поддержка малоимущих семей, воспитывающих детей |
|
в том числе краевой бюджет |
36,227
|
11,365
|
12,081
|
12,781
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
93,545
|
29,537
|
31,102
|
32,906
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Оптимизация расходов на выплату субсидий
|
|
в том числе краевой бюджет |
93,545
|
29,537
|
31,102
|
32,906
|
|
|
|
|
|
Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Повышение доходов за счет помощи, оказанной в денежном выражении |
|
Оказание единовременной денежной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
1,932
|
0,606
|
0,644
|
0,682
|
|
|
Комитет по социальной защите населения
|
Повышение доходов за счет помощи, оказанной в денежном выражении и натуральной форме |
|
в том числе краевой бюджет |
1,932
|
0,606
|
0,644
|
0,682
|
|
|
|
|
|
Итого по 3.6.
|
131,704
|
41,508
|
43,827
|
46,369
|
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет
|
131,704
|
41,508
|
43,827
|
46,369
|
|
|
|
|
|
3.7. Труд и занятость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЬ № 1: Реализация государственной политики в области занятости населения: развитие трудовых ресурсов, защита регионального рынка труда, оказание социальной поддержки безработным гражданам, содействие их трудоустройству |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
2,128
|
0,406
|
0,45
|
0,424
|
0,424
|
0,424
|
КГУ ЦЗН
|
|
|
в том числе собственные средства
|
1,34
|
0,22
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
|
|
|
краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций) |
0,788
|
0,186
|
0,17
|
0,144
|
0,144
|
0,144
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация общественных работ |
1,808
|
0,388
|
0,37
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
КГУ ЦЗН
|
|
|
в том числе собственные средства
|
1,08
|
0,2
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
|
краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций) |
0,728
|
0,188
|
0,15
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
1,57
|
0,24
|
0,34
|
0,33
|
0,33
|
0,33
|
КГУ ЦЗН
|
|
|
в том числе собственные средства
|
0,82
|
0,09
|
0,19
|
0,18
|
0,18
|
0,18
|
|
|
|
краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций) |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций) |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация содействия самозанятости безработных граждан |
0,025
|
0,004
|
0,006
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
|
краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций) |
0,025
|
0,004
|
0,006
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые |
0,458
|
0,082
|
0,094
|
0,094
|
0,094
|
0,094
|
КГУ ЦЗН
|
|
|
в том числе собственные средства
|
0,258
|
0,042
|
0,054
|
0,054
|
0,054
|
0,054
|
|
|
|
краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций) |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
Реализация мероприятий КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007 – 2010 годы - Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация |
4,07
|
0,79
|
0,83
|
0,87
|
0,79
|
0,79
|
КГУ ЦЗН
|
|
|
краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций)
|
4,07
|
0,79
|
0,83
|
0,87
|
0,79
|
0,79
|
|
|
|
Итого по 3.7.
|
10,159
|
1,93
|
2,11
|
2,093
|
2,013
|
2,013
|
|
|
|
в том числе собственные средства
|
3,498
|
0,552
|
0,744
|
0,734
|
0,734
|
0,734
|
|
|
|
краевой бюджет (субвенции из федерального Фонда компенсаций) |
6,661
|
1,378
|
1,366
|
1,359
|
1,279
|
1,279
|
|
|
|
Итого по
стратегической цели 3
|
570,71
|
97,89
|
91,86
|
194,4
|
134,03
|
52,53
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
119,26
|
8,68
|
9,34
|
49,54
|
47,00
|
4,70
|
|
|
|
краевой бюджет
|
240,20
|
56,70
|
59,50
|
82,90
|
30,70
|
10,40
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
194,49
|
30,35
|
20,31
|
58,41
|
52,56
|
32,86
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
11,80
|
1,55
|
2,04
|
2,43
|
2,63
|
3,13
|
|
|
|
собственные средства
|
4,96
|
0,61
|
0,67
|
1,12
|
1,12
|
1,44
|
|
|
|
ВСЕГО по мероприятиям Программы |
9809,7
|
2716,9
|
2847,5
|
1582,7
|
1294,2
|
1368,4
|
|
|
|
собственные средства
|
8226,9
|
2365,1
|
2537,8
|
1216,4
|
946,5
|
1161,1
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
170,8
|
51,7
|
12,8
|
54,5
|
47,0
|
4,7
|
|
|
|
краевой бюджет
|
764,3
|
168,3
|
188,3
|
162,1
|
152,2
|
93,4
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
501,56
|
95,15
|
77,64
|
120,03
|
123,62
|
85,12
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
146,1
|
36,7
|
30,9
|
29,6
|
24,8
|
24,1
|
|
|