RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, млн. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
Рост уровня и качества жизни населения.
Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района |
|||||||||
1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» |
В пределах утвержденного финансирова-ния |
|
|
|
|
|
Администрация района, РМУЗ «ЦРБ Локтевского района» |
Повышение качества медицинского обслуживания |
|
2. Реализация мероприятий в рамках КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 годы» |
86,252
|
27,108
|
28,716
|
30,428
|
|
|
Администрация района, отраслевые комитеты, КГУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям», КГУ «Центр занятости населения |
Адресная поддержка малоимущим семьям и гражданам |
|
федеральный бюджет |
0,387
|
0,129
|
0,129
|
0,129
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
85,114
|
26,701
|
28,384
|
30,029
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,751
|
0,278
|
0,203
|
0,270
|
|
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
59,539
|
18,678
|
19,855
|
21,006
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
59,539
|
18,678
|
19,855
|
21,006
|
|
|
|
|
|
- Оказание помощи в денежной форме |
0,866
|
0,272
|
0,289
|
0,305
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,866
|
0,272
|
0,289
|
0,305
|
|
|
|
|
|
- Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
24,709
|
7,751
|
8,240
|
8,718
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
24,709
|
7,751
|
8,240
|
8,718
|
|
|
|
|
|
- Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
1,138
|
0,407
|
0,332
|
0,399
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,387
|
0,129
|
0,129
|
0,129
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,751
|
0,278
|
0,203
|
0,270
|
|
|
|
|
|
3. Реализация в рамках ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы мероприятий КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы |
1,327
|
0,358
|
0,439
|
0,530
|
|
|
Администрация района, отраслевые комитеты |
Улучшение положения детей в районе |
|
краевой бюджет |
1,327
|
0,358
|
0,439
|
0,530
|
|
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма «Дети и семья:
Дети-сироты»
|
1,327
|
0,358
|
0,439
|
0,530
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,327
|
0,358
|
0,439
|
0,530
|
|
|
|
|
|
4. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» |
В пределах утвержденного финансирования |
|
|
|
|
|
Администрация района, Комитет по образованию администрации района |
Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование |
|
5. Реализация мероприятий ФЦП развития образования на 2007-2011 годы, КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы, РЦП развития образования в Локтевском районе до 2010 года. |
9,032
|
2,156
|
2,603
|
2,253
|
1,210
|
0,810
|
Комитет по образованию администрации района, образователь- ные учреждения |
Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование |
|
краевой бюджет |
7,372
|
1,696
|
2,143
|
1,793
|
1,070
|
0,670
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,410
|
0,390
|
0,390
|
0,390
|
0,120
|
0,120
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий, предпринимателей |
0,250
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Одаренные дети |
0,138
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,138
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
|
|
|
|
|
- Организация летнего отдыха детей |
1,692
|
0,564
|
0,564
|
0,564
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,792
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,75
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий, предпринимателей |
0,15
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
|
- Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,20
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,20
|
|
|
|
|
|
- ЕГЭ
|
0,310
|
0,097
|
0,103
|
0,110
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,310
|
0,097
|
0,103
|
0,110
|
|
|
|
|
|
- «Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий |
1,6
|
0,32
|
0,32
|
0,32
|
0,32
|
0,32
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
- «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
|
|
|
краевой бюджет
|
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
|
|
|
- «Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
0,935
|
0,185
|
0,185
|
0,185
|
0,190
|
0,190
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,085
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий, предпринимателей |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
- Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений (монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения) |
1,492
|
0,470
|
0,497
|
0,525
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,417
|
0,445
|
0,472
|
0,500
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,075
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
|
|
|
|
|
6. Строительство школы в с. Георгиевка |
12,5
|
12,5
|
|
|
|
|
Администрация Локтевского района |
Улучшение условий для получения образования детей |
|
краевой бюджет |
10,0
|
10,0
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Капитальный ремонт школы в пос. Кировский |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Администрация Локтевского района |
Улучшение условий для получения образования детей |
|
муниципальный бюджет |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
8. Открытие на базе средних школ учреждений дошкольного образования
|
1,0
|
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
Администрация Локтевского района |
Повышение обеспеченности населения местами в ДДУ |
|
с. Вторая Каменка – на 20 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с. Георгиевка – на 25 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с. Золотуха – на 35 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пос. Кировский – на 20 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с. Николаевка – на 20 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с. Совпуть – на 20 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с. Покровка – на 20 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с. Самарка – на 30 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г. Горняк – на 100 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,2
|
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий, предпринимателей |
0,8
|
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
9. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» |
7,829
|
1,434
|
1,491
|
1,550
|
1,677
|
1,677
|
Администрация района, РМУЗ «ЦРБ Локтевского района» |
Повышение качества медицинского обслуживания |
|
федеральный бюджет |
7,829
|
1,434
|
1,491
|
1,550
|
1,677
|
1,677
|
|
|
|
в том числе по направлениям: |
6,126
|
1,122
|
1,167
|
1,213
|
1,312
|
1,312
|
|
|
|
- Вакцинопрофилактика |
|
|
|
|
|
|
РМУЗ «ЦРБ Локтевского района» |
Профилактика и снижение заболеваемости населения района |
|
федеральный бюджет |
6,126
|
1,122
|
1,167
|
1,213
|
1,312
|
1,312
|
|
|
|
- Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД |
1,703
|
0,312
|
0,324
|
0,337
|
0,365
|
0,365
|
РМУЗ «ЦРБ Локтевского района» |
Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Локтевского района |
|
федеральный бюджет |
1,703
|
0,312
|
0,324
|
0,337
|
0,365
|
0,365
|
|
|
|
10. Реализация мероприятий ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы» |
1,377
|
0,252
|
0,262
|
0,273
|
0,295
|
0,295
|
РМУЗ «ЦРБ Локтевского района» |
|
|
федеральный бюджет |
1,377
|
0,252
|
0,262
|
0,273
|
0,295
|
0,295
|
|
|
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-«Неотложные меры борьбы с туберкулезом» |
0,433
|
0,079
|
0,082
|
0,086
|
0,093
|
0,093
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,433
|
0,079
|
0,082
|
0,086
|
0,093
|
0,093
|
|
|
|
- «Вакцинопрофилактика» |
0,944
|
0,173
|
0,180
|
0,187
|
0,202
|
0,202
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,944
|
0,173
|
0,180
|
0,187
|
0,202
|
0,202
|
|
|
|
11. Реализация в рамках ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы» мероприятий КЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2007-2011 годы и районных целевых программ |
2,477
|
0,453
|
0,470
|
0,490
|
0,532
|
0,532
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,861
|
0,341
|
0,354
|
0,368
|
0,399
|
0,399
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,616
|
0,112
|
0,116
|
0,122
|
0,133
|
0,133
|
|
|
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Локтевском районе на 2007-2011 годы |
0,351
|
0,064
|
0,066
|
0,069
|
0,076
|
0,076
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,233
|
0,043
|
0,044
|
0,046
|
0,050
|
0,050
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,118
|
0,021
|
0,022
|
0,023
|
0,026
|
0,026
|
|
|
|
- «Вакцинопрофилактика» по Локтевскому району на 2007-2011 годы» |
0,311
|
0,057
|
0,060
|
0,062
|
0,066
|
0,066
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,187
|
0,034
|
0,036
|
0,037
|
0,04
|
0,040
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,124
|
0,023
|
0,024
|
0,025
|
0,026
|
0,026
|
|
|
|
- «Здоровое поколение»
|
1,436
|
0,262
|
0,271
|
0,283
|
0,309
|
0,309
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,148
|
0,21
|
0,219
|
0,227
|
0,246
|
0,246
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,288
|
0,052
|
0,054
|
0,056
|
0,063
|
0,063
|
|
|
|
- «Сахарный диабет»
|
0,244
|
0,045
|
0,046
|
0,049
|
0,052
|
0,052
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,196
|
0,036
|
0,037
|
0,039
|
0,042
|
0,042
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,048
|
0,009
|
0,009
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
- «Пульмонология»
|
0,135
|
0,025
|
0,025
|
0,027
|
0,029
|
0,029
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,097
|
0,018
|
0,018
|
0,019
|
0,021
|
0,021
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,038
|
0,007
|
0,007
|
0,008
|
0,008
|
0,008
|
|
|
|
12. Реализация мероприятий ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы |
0,029
|
0,005
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,029
|
0,005
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
|
|
|
13. Строительство инфекционного отделения на 15 коек в г. Горняк |
18,625
|
3,125
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
Администрация Локтевского района |
Улучшение медицинского обслуживания населения |
|
краевой бюджет |
15,0
|
2,5
|
5,0
|
5,0
|
2,5
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
3,625
|
0,625
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
14. Реконструкция административного здания для размещения ФАП в с. Успенка |
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
Администрация Локтевского района |
Улучшение медицинского обслуживания населения |
|
муниципальный бюджет |
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
15. Реконструкция и капитальный ремонт здания СВА в с. Покровка |
0,6
|
|
0,3
|
0,3
|
|
|
Администрация Локтевского района |
Улучшение медицинского обслуживания населения |
|
краевой бюджет |
0,48
|
|
0,24
|
0,24
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,12
|
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
|
|
16. Реализация мероприятий в рамках КЦП «Профилактика правонарушений в Алтайском крае на 2006-2008 годы» |
2,0
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
Администрация Локтевского района, ОВД Локтевского района, отраслевые комитеты |
Повышение уровня общественной безопасности и общественного порядка |
|
краевой бюджет |
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
17. Реализация в рамках ФЦП и КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы» мероприятий районной программы на 2008-2012 гг. |
0,579
|
0,118
|
0,119
|
0,120
|
0,111
|
0,111
|
Администрация Локтевского района, ОВД Локтевского района, отраслевые комитеты |
Профилактика наркомании |
|
краевой бюджет |
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,020
|
0,011
|
0,011
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи, организация антинаркотических профилактических акций |
0,349
|
0,068
|
0,069
|
0,070
|
0,072
|
0,070
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,013
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,002
|
0,002
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,336
|
0,065
|
0,066
|
0,067
|
0,070
|
0,068
|
|
|
|
- Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
0,230
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,066
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,01
|
0,008
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,164
|
0,035
|
0,034
|
0,033
|
0,03
|
0,032
|
|
|
|
18. Реализация мероприятий в рамках краевой программы «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы |
0,474
|
0,074
|
0,084
|
0,095
|
0,111
|
0,111
|
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, комитет по соцзащите населения, администрация района |
Профессиональная социализация молодежи, поддержка молодежных инициатив, поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка талантливой молодежи, патриотическое и гражданское воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни |
|
краевой бюджет |
0,316
|
0,049
|
0,056
|
0,063
|
0,074
|
0,074
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,158
|
0,025
|
0,028
|
0,031
|
0,037
|
0,037
|
|
|
|
19. Реализация мероприятийФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» и КЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2006-2010 годы» |
4,202
|
4,042
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |
Увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
|
краевой бюджет |
3,002
|
3,002
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,6
|
0,52
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий, предпринимателей |
0,6
|
0,52
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- подготовка и проведение летней Олимпиады сельских спортсменов |
4,002
|
4,002
|
|
|
|
|
Администрация района, Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |
Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения |
|
краевой бюджет |
3,002
|
3,002
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
другие источники – средства предприятий, предпринимателей |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
- приобретение спортинвентаря |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
другие источники – средства предприятий, предпринимателей |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
20. Строительство стадиона в
с. Георгиевка
|
1,2
|
0,4
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Георгиевский с/с |
Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения |
|
муниципальный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий, предпринимателей |
0,7
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
21. Реализация мероприятий в рамках ФЦП «Культура России (2006-2010 годы), КЦП «Культура Алтая (2007-2010 годы)», РЦП |
2,312
|
0,354
|
0,285
|
0,413
|
0,63
|
0,63
|
Администрация района, Комитет по культуре администрации района |
Создание условий для культурного досуга населения |
|
краевой бюджет |
1,648
|
0,252
|
0,215
|
0,297
|
0,442
|
0,442
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,664
|
0,102
|
0,007
|
0,116
|
0,188
|
0,188
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Пополнение библиотечных фондов |
0,975
|
0,146
|
0,154
|
0,161
|
0,257
|
0,257
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,725
|
0,107
|
0,114
|
0,120
|
0,192
|
0,192
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,25
|
0,039
|
0,040
|
0,041
|
0,065
|
0,065
|
|
|
|
- Приобретение оборудования для учреждений культуры (компьютерного, звукоусилитель-ного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
0,861
|
0,125
|
0,131
|
0,145
|
0,230
|
0,230
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,643
|
0,095
|
0,101
|
0,107
|
0,170
|
0,170
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,218
|
0,030
|
0,030
|
0,038
|
0,060
|
0,060
|
|
|
|
- Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
0,476
|
0,083
|
-
|
0,107
|
0,143
|
0,143
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,280
|
0,050
|
-
|
0,070
|
0,080
|
0,080
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,196
|
0,033
|
-
|
0,037
|
0,063
|
0,063
|
|
|
|
22. Капитальный ремонт клубов |
2,8
|
0,3
|
0,8
|
0,6
|
0,6
|
0,5
|
администрации сельсоветов |
Создание условий для культурного досуга населения |
|
муниципальный бюджет |
2,8
|
0,3
|
0,8
|
0,6
|
0,6
|
0,5
|
|
|
|
в том числе по поселениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с. Гилево – Гилевский с/с |
1,0
|
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
Гилевский с/с |
|
|
муниципальный бюджет |
1,0
|
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
|
|
с. Новенькое – Новенский с/с |
1,0
|
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
Новенский с/с |
|
|
муниципальный бюджет |
1,0
|
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
|
|
пос. Кировский – Кировский с/с |
0,5
|
0,3
|
0,2
|
|
|
|
Кировский с/с |
|
|
муниципальный бюджет |
0,5
|
0,3
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
с. Успенка – Успенский с/с |
0,3
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Успенский с/с |
|
|
муниципальный бюджет |
0,3
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
23. Реализация мероприятий РЦП «Пожарная безопасность» на 2006-2010 годы |
2,011
|
1,579
|
0,371
|
0,061
|
|
|
Администрация района, отраслевые комитеты предприятия, организации района. |
Снижение количества пожаров на территории района, уменьшение материального ущерба от произошедших пожаров, повышение противопожарной грамотности населения района |
|
краевой бюджет |
0,583
|
0,583
|
|
|
|
|
|
|
|
другие источники - внебюджетные средства |
1,428
|
0,996
|
0,371
|
0,061
|
|
|
|
|
|
24. Реализация мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий на 2006-2010 годы» |
В пределах утвержденного финансирования
|
|
|
|
|
|
Комитет по соцзащите населения |
медико-социальная реабилитация инвалидов и ветеранов боевых действий |
|
25. Реализация мероприятий КЦП , районной программы занятости населения по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан |
3,731
|
1,347
|
1,238
|
1,146
|
|
|
Администрация района, КГУ «Центр занятости населения» |
Обеспечение занятости населения, снижение уровня безработицы |
|
краевой бюджет |
2,311
|
0,857
|
0,768
|
0,686
|
-
|
-
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,325
|
0,105
|
0,115
|
0,105
|
-
|
-
|
|
|
|
другие источники - внебюджетные средства |
1,095
|
0,385
|
0,355
|
0,355
|
-
|
|
|
|
|
26. Реализация мероприятий в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» |
17,673
|
3,167
|
3,337
|
3,544
|
3,759
|
3,866
|
Администрация района, Комитет по строительству и архитектуре администрации района, сельские администрации |
Повышение обеспеченности жильем, создание условий для привлечения молодых специалистов |
|
собственные средства |
6,520
|
1,170
|
1,233
|
1,306
|
1,385
|
1,426
|
|
|
|
федеральный бюджет |
4,693
|
0,840
|
0,885
|
0,942
|
0,999
|
1,027
|
|
|
|
краевой бюджет |
6,460
|
1,157
|
1,219
|
1,296
|
1,375
|
1,413
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Развитие жилищного строительства в сельской местности |
12,174
|
2,197
|
2,314
|
2,431
|
2,572
|
2,660
|
|
|
|
собственные средства |
4,870
|
0,879
|
0,926
|
0,972
|
1,029
|
1,064
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3,043
|
0,549
|
0,578
|
0,608
|
0,643
|
0,665
|
|
|
|
краевой бюджет |
4,261
|
0,769
|
0,810
|
0,851
|
0,900
|
0,931
|
|
|
|
- Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
5,499
|
0,970
|
1,023
|
1,113
|
1,187
|
1,206
|
|
|
|
собственные средства |
1,650
|
0,291
|
0,307
|
0,334
|
0,356
|
0,362
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1,650
|
0,291
|
0,307
|
0,334
|
0,356
|
0,362
|
|
|
|
краевой бюджет |
2,199
|
0,388
|
0,409
|
0,445
|
0,475
|
0,482
|
|
|
|
27. Разработка ПСД и строительство 40-квартирного жилого дома в рамках КЦП «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» |
21,244
|
5,117
|
4,887
|
4,887
|
6,353
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
14,661
|
3,083
|
3,280
|
3,608
|
4,690
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
6,583
|
2,034
|
1,607
|
1,279
|
1,663
|
|
|
|
|
28. Реализация в рамках ФЦП «Жилище» мероприятий КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 г.г. |
12,503
|
3,677
|
4,413
|
4,413
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
7,502
|
2,206
|
2,648
|
2,648
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1,25
|
0,368
|
0,441
|
0,441
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
2,501
|
0,735
|
0,883
|
0,883
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,25
|
0,368
|
0,441
|
0,441
|
|
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Обеспечение жильем молодых семей
|
12,503
|
3,677
|
4,413
|
4,413
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
7,502
|
2,206
|
2,648
|
2,648
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1,25
|
0,368
|
0,441
|
0,441
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
2,501
|
0,735
|
0,883
|
0,883
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,25
|
0,368
|
0,441
|
0,441
|
|
|
|
|
|
29. Индивидуальное жилищное строительство и приобретение жилья в рамках реализации мероприятий КЦП «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года». |
629,07
|
99,24
|
107,580
|
117,29
|
152,48
|
152,48
|
|
|
|
собственные средства |
629,07
|
99,24
|
107,580
|
117,29
|
152,48
|
152,48
|
|
|
|
30. Реализация мероприятий КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы»: -капитальный ремонт жилищного фонда,
переселение граждан из зданий ветхого, аварийного жилищного фонда |
3,2
|
1,3
|
0,4
|
1,5
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
2,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий |
1,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
|
|
31. Реализация мероприятий по развитию предпринимательской деятельности |
3,2
|
0,56
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
|
|
|
краевой бюджет
|
2,75
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,45
|
0,01
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства |
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
краевой бюджет
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
- Создание информационно-консультационного центра |
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,250
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
- Разработка, принятие и реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства» |
0,4
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,4
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
32. Реализация мероприятий по развитию потребительского рынка |
7,0
|
1,25
|
2,0
|
1,0
|
1,25
|
1,5
|
|
|
|
собственные средства |
7,0
|
1,25
|
2,0
|
1,0
|
1,25
|
1,5
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Строительство и реконструкция объектов потребительского рынка |
5,5
|
0,75
|
1,0
|
1,0
|
1,25
|
1,5
|
|
|
|
собственные средства |
5,5
|
0,75
|
1,0
|
1,0
|
1,25
|
1,5
|
|
|
|
- Организация розничного рынка |
1,5
|
0,5
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
1,5
|
0,5
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
33. Мероприятия по повышению качества транспортных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Приобретение 1 комфортабельного и 2 малогабаритных автобусов |
2,5
|
1,0
|
|
1,5
|
|
|
ООО «Автомобилист
|
Повышение уровня обслуживания при полном удовлетворении спроса населения на перевозки |
|
другие источники – кредиты банка |
2,5
|
1,0
|
|
1,5
|
|
|
|
|
|
34. Строительство зоны отдыха |
3,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
с. Гилево – Гилевский с/с |
1,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Гилевский с/с |
Создание условий для отдыха населения |
|
собственные средства |
1,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
с. Золотуха – Золотухинский с/с |
1,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Золотухинский с/с |
Создание условий для отдыха населения |
|
собственные средства |
1,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
|
861,247
|
172,516
|
168,551
|
181,648
|
174,265
|
164,267
|
|
|
|
собственные средства |
653,092
|
104,866
|
114,461
|
123,244
|
155,115
|
155,406
|
|
|
|
федеральный бюджет |
15,536
|
3,023
|
3,208
|
3,335
|
2,971
|
2,999
|
|
|
|
краевой бюджет |
158,994
|
53,187
|
43,856
|
46,669
|
11,418
|
3,864
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
25,052
|
7,869
|
5,51
|
5,594
|
4,421
|
1,658
|
|
|
|
другие источники |
8,573
|
3,571
|
1,516
|
2,806
|
0,34
|
0,34
|
|
|
|
Рост качества среды жизнедеятельности
|
|||||||||
1. Консервация хвостохранилищ Золотушинского рудника в рамках краевой целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края на 2007-2009 годы» |
7,5
|
5,0
|
2,5
|
|
|
|
Администрация Локтевского района |
Обеспечение экологической безопасности населения района |
|
краевой бюджет |
7,5
|
5,0
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
2. Реализация мероприятий КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» (водоснабжение и канализование) |
76,2
|
26,4
|
25,4
|
24,4
|
|
|
Администрация Локтевского района, ЗАО «Водоканал» |
Обеспечение жителей качественной питьевой водой |
|
собственные средства |
21,6
|
5,0
|
5,0
|
11,6
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
20,8
|
12,0
|
3,4
|
5,4
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
15,0
|
6,0
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
18,8
|
3,4
|
12,0
|
3,4
|
|
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Строительство водовода, замена и модернизация водопроводных сетей с. Георгиевка, Николаевка, Успенка (10,5 км.), г. Горняк (4,0 км.)
|
70,4
|
24,8
|
23,8
|
21,8
|
|
|
Администрация Локтевского района, ЗАО «Водоканал» |
Обеспечение жителей качественной питьевой водой |
|
собственные средства |
19,8
|
4,4
|
4,4
|
11,0
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
18,8
|
12,0
|
3,4
|
3,4
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
13,0
|
5,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
18,8
|
3,4
|
12,0
|
3,4
|
|
|
|
|
|
- Внедрение электропривода с частотным регулированием, АСКУЭ на водозаборах и КОС |
1,8
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
-
|
-
|
ЗАО «Водоканал» |
Снижение объема затрат на водоснабжение |
|
собственные средства |
1,8
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
-
|
-
|
|
|
|
- Выполнение мероприятий по обновлению и модернизации оборудования объектов водоснабжения и канализования |
4,0
|
1,0
|
1,0
|
2,0
|
-
|
-
|
ЗАО «Водоканал» |
Снижение объема затрат на водоснабжение |
|
федеральный бюджет |
2,0
|
|
|
2,0
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет |
2,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
3. Реконструкция поселковой котельной в г. Горняк в рамках КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 г.г.» |
34,2
|
11,25
|
11,4
|
11,55
|
|
|
Администрация Локтевского района, МУП «Горняцкие коммунальные системы» |
Снижение объема затрат на теплоснабжение |
|
краевой бюджет |
27,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
7,2
|
2,25
|
2,4
|
2,55
|
|
|
|
|
|
4. Реализация мероприятий КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы» (теплоснабжение) |
75,6
|
24,2
|
25,2
|
26,2
|
|
|
Администрация Локтевского района, МУП «Горняцкие коммунальные системы» |
Модернизация объектов ЖКХ |
|
федеральный бюджет |
17,2
|
15,0
|
2,2
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
4,0
|
1,0
|
1,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
16,4
|
5,2
|
5,0
|
6,2
|
|
|
|
|
|
другие источники - кредиты банков |
38,0
|
3,0
|
17,0
|
18,0
|
|
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Замена существующих котлов на котлы нового поколения |
14,0
|
4,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
|
|
|
другие источники – кредиты банков |
10,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
|
|
- Замена (модернизация) тепловых сетей |
43,0
|
14,0
|
14,0
|
15,0
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
25,0
|
2,0
|
11,0
|
12,0
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
13,0
|
11,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,0
|
|
|
1,0
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
4,0
|
1,0
|
1,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
- Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи |
3,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
3,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
- Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения |
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,2
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,4
|
0,2
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
- Техническое перевооружение (приобретение техники по лизингу) |
15,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
3,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
12,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
|
5. Строительство котельной с. Новенькое |
2,0
|
|
|
0,5
|
1,5
|
|
Новенский с/с |
Снижение объема затрат на теплоснабжение |
|
краевой бюджет |
1,6
|
|
|
0,4
|
1,2
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,4
|
|
|
0,1
|
0,3
|
|
|
|
|
6. Ремонт дорожного полотна |
3,62
|
|
1,32
|
1,23
|
0,645
|
0,425
|
Администрации сельсоветов |
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет |
1,95
|
|
0,57
|
0,68
|
0,4
|
0,3
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
1,59
|
|
0,73
|
0,53
|
0,225
|
0,105
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий, предпринимателей |
0,08
|
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
с..Александровка, с. Павловка – Александровский с/с |
0,3
|
|
0,15
|
0,15
|
|
|
Александровский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,3
|
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
|
|
с. Вторая Каменка – Второкаменский с/с |
0,04
|
|
0,04
|
|
|
|
Второкаменский с/с
|
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,04
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
с. Георгиевка (5 км) – Георгиевский с/с
|
0,6
|
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
Георгиевский с/с
|
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет |
0,5
|
|
0,2
|
0,2
|
0,1
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,1
|
|
0,04
|
0,04
|
0,02
|
|
|
|
|
с. Гилево – Гилевский с/с |
0,6
|
|
0,2
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
Гилевский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет |
0,48
|
|
0,16
|
0,16
|
0,08
|
0,08
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,12
|
|
0,04
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
с. Ермошиха – Ермошихинский с/с |
0,6
|
|
0,12
|
0,12
|
0,18
|
0,18
|
Ермошихинский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет |
0,5
|
|
0,1
|
0,1
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,1
|
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
|
|
|
с. Золотуха (2 км) – Золотухинский с/с
|
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
Золотухинский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
пос. Кировский (11 км) – Кировский с/с
|
0,48
|
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
Кировский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет
|
0,28
|
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,12
|
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
|
другие источники - средства предприятий, предпринимателей |
0,08
|
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
с. Локоть – Локтевский с/с |
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
Локтевский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
с. Масалиха – Масальский с/с |
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
Масальский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
с. Николаевка – Николаевский с/с |
0,1
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Николаевский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,1
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
|
с. Новенькое (до с. Ново-Михайловка) –Новенский с/с |
0,2
|
|
|
0,2
|
|
|
Новенский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет |
0,15
|
|
|
0,15
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,05
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
с. Совпуть – Новомихайловский с/с |
0,1
|
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
Новомихайловский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,1
|
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
|
|
|
с. Покровка – Покровский с/с |
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
Покровский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
пос. Ремовский – Ремовский с/с |
0,05
|
|
0,025
|
0,025
|
|
|
Ремовский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,05
|
|
0,025
|
0,025
|
|
|
|
|
|
с. Самарка (4 км) – Самарский с/с
|
0,05
|
|
0,05
|
|
|
|
Самарский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет |
0,04
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,01
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
с. Устьянка (17 км) – Устьянский с/с
|
0,3
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Устьянский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
муниципальный бюджет |
0,3
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
7. Ремонт пешеходных переходов через р. Золотушка |
0,05
|
0,025
|
0,025
|
|
|
|
Успенский с/с |
Обеспечение доступности объектов соцкультбыта |
|
муниципальный бюджет |
0,05
|
0,025
|
0,025
|
|
|
|
|
|
|
8. Капитальный ремонт моста через р.Алей |
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
Александровский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет |
0,7
|
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,3
|
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
9. Строительство моста через р.Золотушка |
3,0
|
|
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Успенский с/с |
Обеспечение транспортной доступности |
|
краевой бюджет |
2,4
|
|
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0,6
|
|
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
Итого по разделу:
|
203,17
|
66,875
|
66,845
|
64,880
|
3,145
|
1,425
|
|
|
|
собственные средства |
21,600
|
5,000
|
5,000
|
11,600
|
-
|
-
|
|
|
|
федеральный бюджет |
38,000
|
27,000
|
5,600
|
5,400
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет |
60,150
|
21,000
|
18,770
|
16,880
|
2,400
|
1,100
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
45,340
|
10,875
|
20,455
|
12,980
|
0,725
|
0,305
|
|
|
|
другие источники |
38,080
|
3,000
|
17,020
|
18,020
|
0,002
|
0,002
|
|
|
|
Рост экономического потенциала района
|
|||||||||
Промышленность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Реконструкция и модернизация Масальского завода ЖБИ |
50,0
|
50,0
|
|
|
|
|
ООО «Масальский ЗЖБИ» |
Увеличение объемов производства на 10,0 млн. руб. Создание 50 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов на 1,5 млн. руб. |
|
собственные средства
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Разработка и освоение 2-го участка Масальского месторождения строительного камня |
80,0
|
50,0
|
30,0
|
|
|
|
ОАО «Масальская ДСФ» |
Увеличение объемов производства на 15,0 млн.руб. Создание 80 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов на 2,0 млн. руб. |
|
собственные средства
|
80,0
|
50,0
|
30,0
|
|
|
|
|
|
|
3. Разработка и освоение Юбилейного месторождения полиметаллических руд («точка роста»). |
7500,0
|
500,0
|
1000,0
|
1500,0
|
2000,0
|
2500,0
|
По итогам конкурса |
Добыча до 500,0 тыс.т. руды в год. Создание до 2000 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов. |
|
собственные средства
|
7500,0
|
500,0
|
1000,0
|
1500,0
|
2000,0
|
2500,0
|
|
|
|
4. Разработка и освоение Неверовского и Самарского месторождений известняков. Строительство цементного завода («точка роста»). |
5000,0
|
500,0
|
2000,0
|
2500,0
|
|
|
ООО Главное управление «Алтайкоксохимстрой» |
Производство цемента до 1000,0 тыс.т. в год. Создание 500 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов. |
|
собственные средства
|
5000,0
|
500,0
|
2000,0
|
2500,0
|
|
|
|
|
|
5. Реконструкция, техническое перевооружение производства ЗАО «Горняцкая швейная фабрика» |
2,0
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
ЗАО «Горняцкая швейная фабрика» |
Увеличение объемов производства на 5,0 млн. руб. Создание 20 рабочих мест Увеличение поступлений налогов на 0,2 млн. руб. |
|
другие источники - кредиты банков |
2,0
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
Агропромышленный комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» |
В пределах утвержденного финансирова-ния |
|
|
|
|
|
Администрация района, с/х предприятия, КФХ |
Увеличение объемов производства с/х продукции, модернизация и реконструкция с/х комплексов |
|
2. Мероприятия по поддержке рационального использования природных ресурсов: - сохранение и восстановление плодородия почв: - субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |
3,080
|
0,502
|
0,609
|
0,613
|
0,670
|
0,686
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,080
|
0,502
|
0,609
|
0,613
|
0,670
|
0,686
|
|
|
|
3. Мероприятия по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве: - элитное семеноводство:
- субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
1,622
|
0,301
|
0,301
|
0,320
|
0,340
|
0,360
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1,622
|
0,301
|
0,301
|
0,320
|
0,340
|
0,360
|
|
|
|
4. Увеличение производства зерна |
6,8
|
5,6
|
0,85
|
0,35
|
|
|
с/х предприятия и КФХ района |
Увеличение производства зерна на 1995 тонн |
|
собственные средства |
6,8
|
5,6
|
0,85
|
0,35
|
|
|
|
|
|
в том числе по хозяйствующим субъектам |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
КФХ – Георгиевский с/с |
0,4
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
КФХ
|
Увеличение объемов производства зерна на 120 т |
|
собственные средства |
0,4
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Восток» - Георгиевский с/с |
0,7
|
0,35
|
0,2
|
0,15
|
|
|
СПК «Восток» |
Увеличение объемов производства зерна на 100 т |
|
собственные средства |
0,7
|
0,35
|
0,2
|
0,15
|
|
|
|
|
|
КФХ – Гилевский с/с |
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
КФХ
|
Увеличение объемов производства зерна на 150 т |
|
собственные средства |
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
к-з «Новый путь» - Ермошихинский с/с |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
к-з «Новый путь» |
Увеличение объемов производства зерна на 150 т |
|
собственные средства |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
КФХ –- Ермошихинский с/с |
0,3
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
КФХ
|
Увеличение объемов производства зерна на 75 т |
|
собственные средства |
0,3
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Раздолье»– Золотухинский с/с |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
КФХ «Раздолье» |
Увеличение объемов производства зерна на 150 т |
|
собственные средства |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
к-з им Неверова–Золотухинский с/с |
0,7
|
0,7
|
|
|
|
|
к-з им Неверова |
Увеличение объемов производства зерна на 100 т |
|
собственные средства |
0,7
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Путь к коммунизму» - Локтевский с/с |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
СПК «Путь к коммунизму» |
Увеличение объемов производства зерна на 150 т |
|
собственные средства |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Антей» - Локтевский с/с |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
СПК «Антей» |
Увеличение объемов производства зерна на 70 т |
|
собственные средства |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Искра» - Масальский с/с |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
СПК «Искра» |
Увеличение объемов производства зерна на 150 т |
|
собственные средства |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Рассвет» - Николаевский с/с |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
ООО «Рассвет» |
Увеличение объемов производства зерна на 110 т |
|
собственные средства |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Колос» - Покровский с/с |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
ООО «Колос» |
Увеличение объемов производства зерна на 150 т |
|
собственные средства |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Рассвет» - Николаевский с/с |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
ООО «Рассвет» |
Увеличение объемов производства зерна на 110 т |
|
собственные средства |
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
АК ГУП «Самарское» - Самарский с/с |
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
АК ГУП «Самарское» |
Увеличение объемов производства зерна на 200 т |
|
собственные средства |
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
|
КФХ «Вега»– Устьянский с/с |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
КФХ «Вега» |
Увеличение объемов производства зерна на 150 т |
|
собственные средства |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Калининское» - Успенский с/с |
0,2
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
ООО «Калининское» |
Увеличение объемов производства зерна на 60 т |
|
собственные средства |
0,2
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
5. Увеличение производства маслосемян подсолнечника |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Нива» - Новомихайловский с/с |
|
|
|
|
|
|
СПК «Нива» |
Увеличение объемов производства подсолнечника на 200 т |
|
собственные средства |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Комплекс мероприятий КЦП по развитию приоритетных направлений в животноводстве, всего |
1,791
|
0,277
|
0,494
|
0,318
|
0,350
|
0,352
|
Управление сельского хозяйства администрации района. С/х. предприятия |
Развитие племенного и мясного животноводства |
|
краевой бюджет
|
1,791
|
0,277
|
0,494
|
0,318
|
0,350
|
0,352
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Поддержка племенного животноводства: - субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для ЛПХ населения |
0,458
|
0,08
|
0,085
|
0,091
|
0,101
|
0,101
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,458
|
0,08
|
0,085
|
0,091
|
0,101
|
0,101
|
|
|
|
- субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья |
0,615
|
0,107
|
0,114
|
0,123
|
0,135
|
0,136
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,615
|
0,107
|
0,114
|
0,123
|
0,135
|
0,136
|
|
|
|
- субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных |
0,2
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,2
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
- Поддержка табунного коневодства - субсидирование части затрат на содержание табунных лошадей |
0,518
|
0,090
|
0,095
|
0,104
|
0,114
|
0,115
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,518
|
0,090
|
0,095
|
0,104
|
0,114
|
0,115
|
|
|
|
7. Комплекс мероприятий КЦП по поддержке технического перевооружения: - Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства |
11,864
|
2,063
|
2,207
|
2,361
|
2,615
|
2,618
|
|
|
|
краевой бюджет
|
11,864
|
2,063
|
2,207
|
2,361
|
2,615
|
2,618
|
|
|
|
8. Комплекс мероприятий КЦП по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, всего |
18,500
|
3,414
|
3,460
|
3,611
|
4,003
|
4,012
|
|
|
|
краевой бюджет
|
18,500
|
3,414
|
3,460
|
3,611
|
4,003
|
4,012
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
3,685
|
0,681
|
0,671
|
0,675
|
0,825
|
0,833
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,685
|
0,681
|
0,671
|
0,675
|
0,825
|
0,833
|
|
|
|
- субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
3,415
|
0,683
|
0,683
|
0,683
|
0,683
|
0,683
|
|
|
|
краевой бюджет
|
3,415
|
0,683
|
0,683
|
0,683
|
0,683
|
0,683
|
|
|
|
- субсидирование части затрат на уплату страховых взносов |
11,400
|
2,050
|
2,106
|
2,253
|
2,495
|
2,496
|
|
|
|
краевой бюджет
|
11,400
|
2,050
|
2,106
|
2,253
|
2,495
|
2,496
|
|
|
|
9. Комплекс мер КЦП по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
2,898
|
0,573
|
0,582
|
0,579
|
0,582
|
0,582
|
|
|
|
краевой бюджет
|
2,898
|
0,573
|
0,582
|
0,579
|
0,582
|
0,582
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства |
1,347
|
0,270
|
0,270
|
0,267
|
0,270
|
0,270
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1,347
|
0,270
|
0,270
|
0,267
|
0,270
|
0,270
|
|
|
|
- привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК |
1,551
|
0,303
|
0,312
|
0,312
|
0,312
|
0,312
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1,551
|
0,303
|
0,312
|
0,312
|
0,312
|
0,312
|
|
|
|
10. Комплекс мер КЦП по развитию малых форм хозяйствования |
2,485
|
0,130
|
0,628
|
0,624
|
0,544
|
0,559
|
|
|
|
краевой бюджет
|
2,485
|
0,130
|
0,628
|
0,624
|
0,544
|
0,559
|
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
0,631
|
0,130
|
0,128
|
0,124
|
0,124
|
0,125
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,631
|
0,130
|
0,128
|
0,124
|
0,124
|
0,125
|
|
|
|
- предоставление ан конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
1,854
|
-
|
0,500
|
0,500
|
0,420
|
0,434
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1,854
|
-
|
0,500
|
0,500
|
0,420
|
0,434
|
|
|
|
11. Увеличение поголовья КРС, всего |
3,45
|
2,9
|
0,45
|
0,1
|
|
|
с/х предприятия и КФХ района |
Увеличение производства мяса на 38 т, молока – на 104 т |
|
собственные средства |
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
|
другие источники – кредиты банков |
2,85
|
2,3
|
0,45
|
0,1
|
|
|
|
|
|
в том числе по хозяйствующим субъектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Восток» - Георгиевский с/с |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
СПК «Восток» |
Увеличение поголовья КРС на 30 голов |
|
другие источники - кредиты банков |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
КФХ « Шанс» - Гилевский с/с |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
КФХ «Шанс» |
Увеличение поголовья КРС на 50 голов |
|
собственные средства |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧП Устьянцев – Гилевский с/с |
0,5
|
03
|
0,1
|
0,1
|
|
|
ЧП Устьянцев |
Увеличение поголовья КРС на 50 голов |
|
другие источники - кредиты банков |
0,5
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
к-з «Новый путь» - Ермошихинский с/с |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
к-з «Новый путь» |
Увеличение поголовья КРС на 15 голов |
|
другие источники - кредиты банков |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
к-з им Неверова – Золотухинский с/с |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
к-з им Неверова |
Увеличение поголовья КРС на 30 голов |
|
собственные средства |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Рассвет» - Николаевский с/с |
0,7
|
0,5
|
0,2
|
|
|
|
ООО «Рассвет» |
Увеличение поголовья КРС на 50 голов |
|
другие источники - кредиты банков |
0,7
|
0,5
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Колос» - Покровский с/с |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
ООО «Колос» |
Увеличение поголовья КРС на 50 голов |
|
собственные средства |
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
АК ГУП «Самарское» - Самарский с/с |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
АК ГУП «Самарское» |
Увеличение поголовья КРС на 20 голов |
|
другие источники - кредиты банков |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
СПК «Кировский» - Кировский с/с |
0,35
|
0,2
|
0,15
|
|
|
|
СПК «Кировский» |
Увеличение поголовья КРС на 25 голов |
|
другие источники - кредиты банков |
0,35
|
0,2
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
12. Развитие овцеводства |
0,6
|
0,45
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
другие источники – кредиты банков |
0,3
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по хозяйствующим субъектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КФХ – Георгиевский с/с |
0,3
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
КФХ
|
Увеличение производства мяса |
|
другие источники - кредиты банков |
0,3
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
ЧП Шварцкопф – Золотухинский с/с |
0,3
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
ЧП Шварцкопф |
Увеличение производства мяса |
|
собственные средства |
0,3
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
13. Строительство и модернизация животноводческого комплекса на 600 скотомест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Рассвет» - Николаевский с/с |
5,0
|
1,5
|
1,5
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
ООО «Рассвет» |
Увеличение производства мяса и молока Создание 45 рабочих мест. Увеличение поступлений налогов |
|
другие источники - кредиты банков |
5,0
|
1,5
|
1,5
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
|
12690,290
|
1118,410
|
3041,731
|
4010,376
|
2010,104
|
2509,669
|
|
|
|
собственные средства
|
12637,9
|
1106,7
|
3030,85
|
4000,35
|
2000,0
|
2500,0
|
|
|
|
краевой бюджет
|
42,24
|
7,26
|
8,281
|
8,426
|
9,104
|
9,169
|
|
|
|
другие источники
|
10,15
|
4,45
|
2,6
|
1,6
|
1,0
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по Плану:
|
13754,707
|
1357,801
|
3277,127
|
4256,904
|
2187,514
|
2675,361
|
|
|
|
собственные средства
|
13312,592
|
1216,566
|
3150,311
|
4135,194
|
2155,115
|
2655,406
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
53,536
|
30,023
|
8,808
|
8,735
|
2,971
|
2,999
|
|
|
|
краевой бюджет
|
261,384
|
81,447
|
70,907
|
71,975
|
22,922
|
14,133
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
70,392
|
18,744
|
25,965
|
18,574
|
5,146
|
1,963
|
|
|
|
другие источники |
56,803
|
11,021
|
21,136
|
22,426
|
1,36
|
0,86
|
|
|