RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в том числе по годам
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||||||
Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата, для деятельности и здорового образа жизни |
|||||||||||||
Труд и занятость
|
|||||||||||||
Создание условий для реализации трудовых прав граждан, развитие и эффективное использование трудового потенциала граждан. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района Центр занятости Хозяйствующие субъекты |
Улучшение трудоустройства населения |
|||||
Организация временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан: -краевой бюджет -местный бюджет -внебюджетные источник |
1,1049
0,237 1,518 |
0,2483
0,036 0,288 |
0,2279
0,05 0,298 |
0,2095
0,051 0,332 |
0,2096
0,05 0,3 |
0,2096
0,05 0,3 |
|
|
|||||
Профессиональное обучение -федеральный бюджет |
0,79
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,155
|
0,155
|
|
|
|||||
Итого по разделу: -краевой бюджет -местный бюджет -внебюджетные источники |
1,8949
0,237 1,518 |
0,3983
0,036 0,288 |
0,3879
0,05 0,298 |
0,3795
0,051 0,332 |
0,3646
0,05 0,3 |
0,3646
0,05 0,3 |
|
|
|||||
Социальная защита
|
|||||||||||||
Социальная поддержка малоимущих граждан. Программа: Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 г.г. |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества обслуживания малоимущих граждан |
|||||
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -краевой бюджет |
34,882
|
10,943
|
11,632
|
12,307
|
|
|
|
|
|||||
Оказание помощи в денежной форме -краевой бюджет |
0,425
|
0,133
|
0,142
|
0,150
|
|
|
|
|
|||||
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации -федеральный бюджет |
0,372
|
0,124
|
0,124
|
0,124
|
|
|
|
|
|||||
Выплата ежемесячного пособия на ребёнка - федеральный бюджет |
14,181
|
4,449
|
4,729
|
5,003
|
|
|
|
|
|||||
Итого по разделу: -федеральный бюджет -краевой бюджет |
14,553
35,307
|
4,573
11,076
|
4,853
11,774
|
5,127
12,457
|
|
|
|
|
|||||
Образование
|
|||||||||||||
Капитальный ремонт зданий, систем отопления, водопровода, канализации, котельных - федеральный бюджет -краевой бюджет
-местный бюджет
|
14,0
11,0
|
2,0
1,0
|
3,0
2,0
|
3,0
2,0
|
3,0
3,0
|
3,0
3,0
|
Администрация района |
Экономический эффект за счет снижения объема затрат |
|||||
Участие в национальном проекте «Образование» Приобретение компьютеров, оборудования для школы и пищеблоков, подключение к интернету -краевой бюджет
-местный бюджет
|
17,1
1,85
|
2,5
0,2
|
2,7
0,7
|
3,5
0,25
|
3,5
0,35
|
4,9
0,35
|
Комитет по образованию |
Усовершенствование системы образования |
|||||
Строительство школы в с.Сосновый Лог -краевой бюджет -местный бюджет |
14,0
6,0
|
2,0
1,0
|
2,0
1,0
|
3,0
1,0
|
3,0
1,0
|
4,0
2,0
|
Администрация района |
Увеличение числа ученических мест в с.Сосновый лог |
|||||
Участие в краевой целевой программе «Развитие образования в Алтайском крае»: -краевой бюджет |
4,2
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
Администрация района |
Создание благоприятных условий для организации образовательного процесса |
|||||
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) - краевой бюджет |
0,476
|
0,14
|
0,168
|
0,168
|
|
|
|
|
|||||
Программа «Дети Алтая» на 2007-2010 годы, подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» -краевой бюджет |
1,328
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
|
|
|
|
|||||
Программа «Развитие образования в Алтайском крае на 2006 – 2010 годы» - «Одарённые дети» -краевой бюджет |
0,138
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
|
|
|
|
|||||
Организация летнего отдыха детей -краевой бюджет -местный бюджет |
0,792
0,15
|
0,264
0,05
|
0,264
0,05
|
0,264
0,05
|
|
|
|
|
|||||
Приобретение учебников для категорий социально-незащищённых детей -краевой бюджет |
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,2
|
|
|
|
|
|||||
ЕГЭ
-краевой бюджет |
0,310
|
0,097
|
0,103
|
0,110
|
|
|
|
|
|||||
«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного технологического оборудования, учебных пособий -краевой бюджет |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
|||||
«Развитие сельского спорта» приобретение спортивного инвентаря и оборудования -краевой бюджет |
0,75
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
|
|
|||||
«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения -краевой бюджет |
1,416
|
0,444
|
0,472
|
0,5
|
|
|
|
|
|||||
«Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2005-2008 годы -краевой бюджет -местный бюджет В т.ч. по мероприятиям: Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодёжи -краевой бюджет -местный бюджет |
0,079
0,5
0,0065
0,2
|
0,018
0,1
0,0015
0,04
|
0,019
0,1
0,0015
0,04
|
0,02
0,1
0,0015
0,04
|
0,011
0,1
0,001
0,04
|
0,011
0,1
0,001
0,04
|
|
|
|||||
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей -краевой бюджет -местный бюджет |
0,066
0,15
|
0,015
0,03
|
0,016
0,03
|
0,017
0,03
|
0,010
0,03
|
0,008
0,03
|
|
|
|||||
Организация антинаркотических профилактических акций -краевой бюджет -местный бюджет |
0,0065
0,15
|
0,0015
0,03
|
0,0015
0,03
|
0,0015
0,03
|
0,001
0,03
|
0,001
0,03
|
|
|
|||||
Программа «Молодёжь Алтая» на 2007 – 2010 годы -краевой бюджет -местный бюджет |
0,14
0,07
|
0,022
0,011
|
0,025
0,012
|
0,028
0,014
|
0,030
0,015
|
0,035
0,018
|
|
|
|||||
Обеспечение жильём или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае до 2010 года -краевой бюджет -местный бюджет |
0,952
0,476
|
0,280
0,140
|
0,336
0,168
|
0,336
0,168
|
|
|
|
|
|||||
Итого по разделу: -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет |
5
56,009
21,962
|
1
8,587
3,045
|
1
10,377
4,602
|
1
11,896
4,182
|
1
10,423
4,565
|
1
14,726
5,568
|
|
|
|||||
Здравоохранение
|
|||||||||||||
Участие в краевой целевой программе «Организация сервисного обслуживания и приобретение дорогостоящей медицинской техники» на 2007-2011 годы -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет |
14,0
2,9
1,0
|
2,0
0,5
0,2
|
3,0
0,6
0,2
|
3,0
0,6
0,2
|
3,0
0,6
0,2
|
3,0
0,6
0,2
|
Администрация района, ЦРБ |
Улучшение медицинского обслуживания населения |
|||||
Развитие материально-технической базы здравоохранения Ремонт ЦРБ с.Кытманово -местный бюджет |
5,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Администрация района |
Сохранность здания и дальнейшее использование его по назначению, улучшение качества предоставляемых услуг |
|||||
Обеспечение лицензирования медицинской деятельности -краевой бюджет -местный бюджет |
1
2,5
|
0,2
0,5
|
0,2
0,5
|
0,2
0,5
|
0,2
0,5
|
0,2
0,5
|
|
|
|||||
Участие в национальном проекте «Здоровье» Вакцинопрофилактика
-федеральный бюджет |
1,948
|
0,454
|
0,472
|
0,491
|
0,265
|
0,266
|
|
|
|||||
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД -федеральный бюджет |
0,086
|
0,02
|
0,021
|
0,022
|
0,011
|
0,012
|
|
|
|||||
Участие в Федеральных и краевых целевых программах: Вакцинопрофилактика
-федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет |
1,089
0,687
0,07
|
0,082
0,160
0,02
|
0,085
0,166
0,01
|
0,088
0,173
0,02
|
0,048
0,094
0,01
|
0,048
0,094
0,01
|
|
|
|||||
Неотложные меры борьбы с туберкулёзом -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет |
0,063
0,038
0,05
|
0,015
0,009
0,01
|
0,015
0,009
0,01
|
0,016
0,01
0,01
|
0,009
0,005
0,01
|
0,008
0,005
0,01
|
|
|
|||||
Здоровое поколение -краевой бюджет |
0,718
|
0,167
|
0,174
|
0,181
|
0,098
|
0,098
|
|
|
|||||
Сахарный диабет -краевой бюджет |
0,049
|
0,011
|
0,012
|
0,012
|
0,007
|
0,007
|
|
|
|||||
Пульмонология
-краевой бюджет |
0,044
|
0,01
|
0,011
|
0,011
|
0,006
|
0,006
|
|
|
|||||
Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению -краевой бюджет |
0,122
|
|
|
0,122
|
|
|
|
|
|||||
Витаминизация беременных в Алтайском крае -краевой бюджет |
0,011
|
0,002
|
0,003
|
0,003
|
0,001
|
0,002
|
|
|
|||||
Итого по разделу: -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет |
16,448
5,569
8,62
|
2,571
1,059
1,73
|
3,593
1,175
1,72
|
3,617
1,312
1,73
|
3,333
1,011
1,72
|
3,334
1,012
1,72
|
|
|
|||||
Физкультура и спорт
|
|||||||||||||
Строительство ДЮСШ С.Кытманово
-федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет |
18,0
24,0
18,0
|
|
4,5
6,0
4,5
|
4,5
6,0
4,5
|
4,5
6,0
4,5
|
4,5
6,0
4,5
|
Администрация района |
Оздоровление детей |
|||||
Культура
|
|||||||||||||
Капитальный ремонт РДК с.Кытманово - местный бюджет |
0,9
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Администрация района |
Сохранность здания и дальнейшее использование его по назначению |
|||||
Капитальный ремонт СДК с.Сунгай -местный бюджет |
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
Администрация района |
Сохранность здания и дальнейшее использование его по назначению |
|||||
Капитальный ремонт СДК с.Семено-Красилово -местный бюджет |
1,2
|
0,48
|
0,48
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
Администрация района |
Сохранность здания и дальнейшее использование его по назначению |
|||||
Капитальный ремонт СДК с.Порошино -местный бюджет |
0,7
|
0,5
|
0,2
|
|
|
|
Администрация района |
Сохранность здания и дальнейшее использование его по назначению |
|||||
Частичный ремонт межпоселенческой библиотеки- музея -местный бюджет |
0,1
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
|
|
Администрация района |
Сохранность здания и дальнейшее использование его по назначению, улучшение качества предоставляемых услуг |
|||||
Участие в краевой целевой программе «Культура Алтая (2007-2010 годы)» Улучшение материально- технического обеспечения -краевой бюджет -местный бюджет |
0,644
0,567
|
0,095
0,068
|
0,101
0,079
|
0,107
0,074
|
0,170
0,170
|
0,171
0,176
|
Администрация района |
Повышение интереса к проводимым мероприятиям |
|||||
Пополнение библиотечных фондов -краевой бюджет |
0,614
|
0,091
|
0,096
|
0,102
|
0,160
|
0,165
|
|
|
|||||
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ -краевой бюджет |
0,047
|
-
|
0,02
|
-
|
0,017
|
0,010
|
|
|
|||||
Итого по разделу: -краевой бюджет -местный бюджет |
1,305
3,767
|
0,095
1,278
|
0,217
1,089
|
0,209
0,494
|
0,347
0,45
|
0,346
0,456
|
|
|
|||||
Рост качества среды жизнедеятельности
|
|||||||||||||
Жилищно-коммунальный комплекс |
|||||||||||||
Модернизация жилищно- коммунального комплекса и повышение качества услуг ЖКХ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Программа «Обеспечение населения питьевой водой на 2007-2010 гг. Проектирование и строительство 2 очереди водопровода в с.Кытманово -краевой бюджет -местный бюджет |
6
2,8
|
0,8
|
1,5
0,5
|
1,5
0,5
|
1,5
0,5
|
1,5
0,5
|
Администрация района |
Повышение качественного уровня жизни населения, обеспечение населения питьевой водой |
|||||
Строительство станции обезжелезевания воды -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет |
4,9
2,0
|
1,6
0,6
|
1,6
0,6
|
1,7
0,8
|
|
|
Администрация района |
Обеспечение жителей качественной питьевой водой |
|||||
Строительство водопровода в с.Тягун - краевой бюджет - местный бюджет |
18
4,0
|
3,5
0,5
|
4,8
1,2
|
9,7
2,3
|
|
|
Администрация района |
Повышение качественного уровня жизни населения, обеспечение населения питьевой водой |
|||||
Замена и модернизация водопроводных сетей - федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет - внебюджетные источники |
6,5
1,5
6,0
5,38
|
2,6
0,2
0,7
0,54
|
0,6
0,3
2,5
0,66
|
0,6
0,1
1,4
1,58
|
1,2
0,7
0,6
1,5
|
1,5
0,2
0,8
1,1
|
Администрации сельсоветов, МУП «Октябрьское МКХ», хозяйствующие субъекты |
Обеспечение жителей качественной питьевой водой |
|||||
Обновление специализированного автотранспортного парка ЖКХ -лизинг
|
3,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
Администрация района, предприятия ЖКХ |
Улучшение предоставления услуг ЖКХ |
|||||
Замена и реконструкция тепловых сетей 8,5 км. -кредит банка, лизинг -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет -внебюджетные источники |
1,7
0,5
2,1
1,7
|
1
0,5
0,5
|
0,7
0,6
0,7
|
-
0,5
1,0
0,5
|
|
|
Администрация района |
Улучшение предоставления услуг, снижение потерь |
|||||
Замена топочных котлов в с.Кытманово -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет -внебюджетные средства |
2,3
2,5
1,2
|
0,2
0,4
0,3
|
0,4
0,4
0,2
|
0,5
0,5
0,2
|
0,6
0,6
0,2
|
0,6
0,6
0,3
|
Администрация района, предприятия ЖКХ |
Улучшение предоставления услуг, снижение потерь |
|||||
Модернизация и ремонт объектов жилищного фонда -внебюджетные источники |
3,5
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
|
|
|||||
Итого по разделу: -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет -внебюджетные источники -лизинг
|
75,58
10,5
30,9
19,4
11,78
3
|
15,44
3,8
5,3
3,5
1,84
1
|
18,86
1,7
8,2
5,8
2,16
1
|
25,08
1,1
13,5
6,5
2,98
1
|
8,2
1,8
2,2
1,7
2,5
|
8
2,1
1,7
1,9
2,3
|
|
|
|||||
Экология
|
|||||||||||||
Участие в ведомственной целевой программе «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы» -краевой бюджет |
0,547
|
0,183
|
0,182
|
0,182
|
|
|
|
Перевод земель сельхозназначения покрытых лесной растительностью |
|||||
Проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки -местный бюджет -собственные средства |
0,025
1
|
0,005
0,25
|
0,005
0,25
|
0,005
0,25
|
0,005
0,25
|
0,005
0,25
|
|
Улучшение качества проживания населения |
|||||
Итого по разделу: -краевой бюджет -местный бюджет -собственные средства |
1,572
0,547
0,025
1
|
0,437
0,183
0,005
0,25
|
0,437
0,182
0,005
0,25
|
0,437
0,182
0,005
0,25
|
0,255
0,005
0,25
|
0,255
0,005
0,25
|
|
|
|||||
Рост экономического потенциала |
|||||||||||||
Пищевая промышленность
|
|||||||||||||
Стабилизация промышленного производства с повышением качества и конкурентоспособности продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Реконструкция газцеха - собственные средства |
0,07
|
0,07
|
|
|
|
|
Семено-Красиловское ПО |
Увеличение объема производства на 5% |
|||||
Строительство рыбного цеха - собственные средства |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
Семено-Красиловское ПО |
Увеличение объема производства на 5% |
|||||
Развитие подсобного производства на предприятиях АПК -собственные средства |
15,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
Хозяйствующие субъекты |
Увеличение объема производства на 5% |
|||||
Модернизация оборудования колбасного цеха -собственные средства |
5,0
|
|
|
|
|
5,0
|
Семено-Красиловское ПО |
Увеличение объема производства на 5% |
|||||
Строительство овсолинии для переработки овса в крупу: -собственные средства |
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|
ОАО «Кытмановское ХПП» |
Увеличение объема производства на 5% |
|||||
Итого по разделу: -собственные средства |
23,07
|
6,07
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
8,0
|
|
|
|||||
Аграрно-промышленный комплекс
|
|||||||||||||
Создание условий для расширенного воспроизводства продукции сельского хозяйства в субъектах всех форм собственности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Участие в ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года», в том числе: развитие жилищного строительства в сельской местности -собственные средства -федеральный бюджет -краевой бюджет обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе: -собственные средства -федеральный бюджет -краевой бюджет |
2,958
2,96
3,945
1,526
1,526
2,035
|
0,534
0,534
0,712
0,270
0,269
0,359
|
0,562
0,563
0,750
0,283
0,284
0,378
|
0,591
0,591
0,788
0,309
0,309
0,412
|
0,637
0,638
0,850
0,332
0,332
0,443
|
0,634
0,634
0,845
0,332
0,332
0,443
|
Администрация края, администрация района |
Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства |
|||||
Приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений -собственные средства - краевой бюджет |
12,0
3,490
|
2,4
0,602
|
2,4
0,609
|
2,4
0,715
|
2,4
0,783
|
2,4
0,781
|
Хозяйствующие субъекты, СПК |
Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции на 20% |
|||||
Приобретение элитных семян -собственные средства -краевой бюджет |
3,5
1,476
|
0,7
0,251
|
0,7
0,273
|
0,7
0,292
|
0,7
0,33
|
0,7
0,33
|
Хозяйствующие субъекты, СПК |
Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции на 20% |
|||||
Субсидирование части затрат на закладку плодовых ягодных кустарниковых насаждений питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки садов -краевой бюджет -собственные средства |
0,307
1,7
|
0,045
0,3
|
0,048
0,3
|
0,050
0,3
|
0,082
0,4
|
0,082
0,4
|
Хозяйствующие субъекты, СПК |
Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции на 2% |
|||||
Поддержка табунного коневодства (субсидии на содержание поголовья табунных лошадей) -собственные средства -краевой бюджет |
1,5
0,579
|
0,3
0,1
|
0,3
0,106
|
0,3
0,117
|
0,3
0,127
|
0,3
0,128
|
Хозяйствующие субъекты, СПК |
Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции на 2% |
|||||
Обновление машинно-тракторного парка: (субсидирование части затрат на приобретение с/х техники и оборудования для животноводства) -собственные средства -краевой бюджет -кредиты банка, лизинг |
10,0
15,817
40,0
|
2,0
2,75
8,0
|
2,0
2,943
8,0
|
2,0
3,148
8,0
|
2,0
3,5
8,0
|
2,0
3,477
8,0
|
Хозяйствующие субъекты, СПК |
Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции на 20% |
|||||
Повышение доступности кредитных ресурсов, субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам -краевой бюджет -кредиты банка |
2,802
18,0
|
0,516
3,0
|
0,511
3,0
|
0,516
4,0
|
0,630
4,0
|
0,629
4,0
|
Хозяйствующие субъекты, СПК |
Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции на 2% |
|||||
Субсидирование затрат на уплату налога на имущество - краевой бюджет |
1,195
|
0,1
|
0,1
|
0,175
|
0,410
|
0410
|
|
|
|||||
Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов - краевой бюджет |
4,266
|
0,767
|
0,788
|
0,843
|
0,934
|
0,934
|
|
|
|||||
Закрепление кадров в сельском хозяйстве: -краевой бюджет -собственные средства Повышение образовательного уровня кадров АПК -краевой бюджет -собственные средства |
1,497
2,1
1,297
2,7
|
0,292
0,4
0,260
0,500
|
0,301
0,4
0,260
0,500
|
0,301
0,4
0,257
0,500
|
0,301
0,4
0,260
0,600
|
0,301
0,5
0,260
0,600
|
Администрация района |
Улучшение кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства |
|||||
Участие в национальном проекте «Развитие АПК» содействие развитию личных подсобных хозяйств и КФХ - собственные средства -краевой бюджет -кредит банка |
12,0
0,631
97,0
|
2,0
0,130
18,0
|
2,0
0,128
19,0
|
2,0
0,124
20,0
|
3,0
0,124
20,0
|
3,0
0,125
20,0
|
ЛПХ
|
Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции на 5% |
|||||
Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами -краевой бюджет |
2,709
|
-
|
0,5
|
0,5
|
0,8
|
0,909
|
|
|
|||||
Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов -краевой бюджет |
1,0
|
-
|
-
|
1,0
|
-
|
-
|
|
|
|||||
Итого по разделу: -собственные расходы -федеральный бюджет -краевой бюджет -кредиты банка |
62,984
4,486
58,964
155,00
|
10,104
0,803
7,594
29,0
|
12,145
0,847
10,753
30,0
|
13,300
0,900
13,004
32,0
|
13,669
0,970
12,686
32,0
|
13,766
0,966
13,927
32,0
|
|
|
|||||
Потребительский рынок
|
|||||||||||||
Строительство ГНП АГЗС -собственные средства |
20,0
|
6,0
|
6,0
|
8,0
|
|
|
Хозяйствующий субъект |
Улучшение обслуживания населения |
|||||
Строительство магазина «Автозапчасти» -собственные средства |
7,0
|
3,0
|
3,0
|
1,0
|
|
|
Хозяйствующий субъект |
Улучшение обслуживания населения |
|||||
Строительство автосервиса -собственные средства |
8,0
|
3,0
|
3,0
|
2,0
|
|
|
Хозяйствующий субъект |
Улучшение обслуживания населения |
|||||
Итого по разделу: -собственные средства: |
35
|
12
|
12
|
11
|
|
|
|
|
|||||
Развитие малого предпринимательства |
|||||||||||||
Обеспечение условий развития малого бизнеса |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Расширение сферы оказываемых услуг |
|||||
Развитие сферы услуг Собственные средства- |
20,0
|
2,0
|
3,0
|
4,0
|
5,0
|
6,0
|
|
|
|||||
Компенсация части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства -краевой бюджет |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|||||
Содержание ИКЦ Местный бюджет- |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|||||
Итого по разделу: -краевой бюджет -местный бюджет -собственные средства |
0,75
0,25
20,0
|
0,15
0,05
2,0
|
0,15
0,05
3,0
|
0,15
0,05
4,0
|
0,15
0,05
5,0
|
0,15
0,05
6,0
|
|
|
|||||
Всего по разделам: -собственные средства -федеральный бюджет -краевой бюджет -местный бюджет -кредиты банка |
142,304
50,987
190,154
54,261
171,298
|
30,424
12,747
34,4423
9,644
32,128
|
30,395
11,993
43,2159
13,316
33,458
|
31,55
11,744
53,089
13,012
36,32
|
21,919
7,103
27,1816
8,54
34,8
|
28,016
7,4
32,2256
9,749
34,6
|
|
|