RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, млн. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат
|
|||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |
|||||||||
1.1.Занятость населения |
|||||||||
Повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда, содействие повышению квалификации кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Курьинского района
|
Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда посредством направления на профессиональное обучение |
|
краевой бюджет
|
0,225
|
0,04
|
0,045
|
0,05
|
0,045
|
0,045
|
|||
Содействие занятости безработных граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Курьинского района
|
Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан. |
|
Краевой бюджет |
0,0085
|
0,003
|
0,0025
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
|||
Организация общественных работ, повышение их роли посредством улучшения инфрмационного обеспечения незанятых граждан в плане возможностей и условий участия в них, расширение видов |
0,6223
|
0,1514
|
0,1374
|
0,1189
|
0,1098
|
0,1048
|
КГУ ЦЗН Курьинского района, органы местного самоупрпавления (по согласованию), работодатели |
Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан. |
|
краевой бюджет |
0,4173
|
0,0914
|
0,0874
|
0,0789
|
0,0798
|
0,0798
|
|||
местный бюджет |
0,15
|
0,04
|
0,035
|
0,03
|
0,025
|
0,02
|
|||
средства работодателей |
0,055
|
0,02
|
0,015
|
0,01
|
0,005
|
0,005
|
|||
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
0,2136
|
0,0614
|
0,0506
|
0,0372
|
0,0322
|
0,0322
|
КГУ ЦЗН Курьинского района, органы местного самоупрпавления (по согласованию) |
Расширение возможностей трудоустройства безработных граждан. |
|
Краевой бюджет |
0,1586
|
0,0414
|
0,0356
|
0,0272
|
0,0272
|
0,0272
|
|||
Местный бюджет |
0,055
|
0,02
|
0,015
|
0,01
|
0,005
|
0,005
|
|||
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
0,086
|
0,024
|
0,019
|
0,015
|
0,014
|
0,014
|
КГУ ЦЗН Курьинского района, работодатели (по согласованию) |
Расширение возможностей трудоустройства молодежи с профессиональной подготовкой, но не имеющей опыта. |
|
Краевой бюджет |
0,0494
|
0,0132
|
0,0107
|
0,0085
|
0,0085
|
0,0085
|
|||
Средства работодателей |
0,0366
|
0,0108
|
0,0083
|
0,0065
|
0,0055
|
0,0055
|
|||
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
0,4245
|
0,1085
|
0,089
|
0,079
|
0,074
|
0,074
|
КГУ ЦЗН Курьинского района, работодатели (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
Развитие трудовой мотивации несовершеннолетних граждан |
|
Краевой бюджет |
0,2762
|
0,0622
|
0,0538
|
0,0534
|
0,0534
|
0,0534
|
|||
Местный бюджет |
0,0828
|
0,0258
|
0,0202
|
0,0156
|
0,0106
|
0,0106
|
|||
Средства работодателей |
0,0655
|
0,0205
|
0,015
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|||
Социальная поддержка безработных граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата пособий по безработице безработным гражданам |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Курьинского района
|
Снижение социальной напряженности посредством материальной поддержки безработных граждан в период поиска работы |
|
краевой бюджет |
23,3
|
4,4
|
4,5
|
4,6
|
4,8
|
5
|
|||
Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Курьинского района
|
Материальная поддержка категорий безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и не сумевших трудоустроиться в период выплаты пособия по безработице |
|
краевой бюджет |
300
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
|||
Выплата стипендий и материальной помощи гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов службы занятости |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Курьинского района
|
Материальная поддержка безработных граждан в период профессиональной подготовки, перепод-готовки, повышения квалификации по направлению службы занятости |
|
краевой бюджет |
0,2
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
0,045
|
0,05
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий:
|
25,3799
|
4,8683
|
4,9335
|
5,0011
|
5,186
|
5,391
|
|
|
|
краевой бюджет |
24,935
|
4,7312
|
4,825
|
4,919
|
5,1249
|
5,3349
|
|||
местный бюджет |
0,2878
|
0,0858
|
0,0702
|
0,0556
|
0,0406
|
0,0356
|
|||
внебюджетные источники ( средства работодателей) |
0,1571
|
0,0513
|
0,0383
|
0,0265
|
0,0205
|
0,0205
|
|||
1.2.Социальная защита населения |
|||||||||
Краевая целевая КП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы. Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми в Курьинском районе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» |
17,7629
|
2,9372
|
3,1223
|
3,3034
|
4,1
|
4,3
|
Комитет по социальной защите населения, администрации с/с (по согласованию) |
Оптимизация расходов на выплату субсидий |
|
краевой бюджет |
17,7629
|
2,9372
|
3,1223
|
3,3034
|
4,1
|
4,3
|
|||
«Оказание единовременной денежной помощи и помощи в натуральной форме» |
0,7833
|
0,1311
|
0,1445
|
0,1507
|
0,165
|
0,192
|
Комитет по социальной защите населения, администрации с/с (по согласованию) |
Сохранение на уровне 2007 г, числа малоимущих граждан повысивших доходы за счет помощи, оказанной в денежной и натуральной форме. |
|
краевой бюджет |
0,5743
|
0,1011
|
0,1075
|
0,1137
|
0,12
|
0,132
|
|||
местный бюджет |
0,14
|
0,02
|
0,025
|
0,025
|
0,03
|
0,04
|
|||
другие источники (спонсорская помощь) |
0,069
|
0,01
|
0,012
|
0,012
|
0,015
|
0,02
|
|||
«Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |
0,6682
|
0,1174
|
0,1194
|
0,1204
|
0,155
|
0,156
|
Комитет по социальной защите населения, администрации с/с (по согласованию) |
Обеспечение оздоровления 80 % детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в лагерях различных типов). |
|
федеральный бюджет |
0,6082
|
0,1094
|
0,1094
|
0,1094
|
0,14
|
0,14
|
|||
местный бюджет |
0,06
|
0,008
|
0,01
|
0,011
|
0,015
|
0,016
|
|||
«Организация мероприятий для малоимущих граждан Курьинского района» |
0,618
|
0,098
|
0,112
|
0,123
|
0,13
|
0,155
|
Комитет по социальной защите населения, администрации с/с (по согласованию) |
Содействие в реабилитации социально незащищенных граждан района. |
|
местный бюджет |
0,38
|
0,057
|
0,675
|
0,755
|
0,08
|
0,1
|
|||
Другие источники ( спонсорская помощь) |
0,238
|
0,041
|
0,0445
|
0,0475
|
0,05
|
0,055
|
|||
«Выплата ежемесячного пособия на ребенка» |
1,85039
|
3,3422
|
3,5528
|
3,7589
|
3,85
|
4
|
Комитет по социальной защите населения |
Поддержка семей, имеющих детей |
|
Краевой бюджет |
1,85039
|
3,3422
|
3,5528
|
3,7589
|
3,85
|
4
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий:
|
38,3363
|
6,6259
|
7,051
|
7,4564
|
8,4
|
8,803
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,6082
|
0,1094
|
0,1094
|
0,1094
|
0,14
|
0,14
|
|||
краевой бюджет
|
36,8411
|
6,3805
|
6,7826
|
7,176
|
8,07
|
8,432
|
|||
местный бюджет
|
0,58
|
0,085
|
0,1025
|
0,1115
|
0,125
|
0,156
|
|||
внебюджетные источники (спонсорская помощь) |
0,307
|
0,051
|
0,0565
|
0,0595
|
0,065
|
0,075
|
|||
1.3.Здравоохранение
|
|||||||||
Укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной смертности и инвалидности за счет повышения доступности и качества предоставляемых медицинских услуг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение диспансеризации работающего населения |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Выявление заболеваний на ранней стадии |
|
краевой бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Повышение качества и доступности медицинской помощи |
|
Краевой бюджет
|
0,1216
|
|
|
0,1216
|
|
|
|||
Участие в приоритетном национальном проекте, федеральных и краевых целевых программах-всего) |
3,6265
|
0,6518
|
0,6779
|
0,8266
|
0,7625
|
0,7625
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Укрепление и сохранение здоровья населения |
|
Федеральный бюджет
|
2,5479
|
0,4766
|
0,4957
|
0,5155
|
0,5576
|
0,5576
|
|||
Краевой бюджет
|
1,0651
|
0,1728
|
0,1797
|
0,3085
|
0,2021
|
0,2021
|
|||
Внебюджетные источники
|
0,0131
|
0,0024
|
0,0025
|
0,0026
|
0,0028
|
0,0028
|
|||
Приоритетный национальный проект «Здоровье» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2,0693
|
0,3889
|
0,4045
|
0,4206
|
0,455
|
0,455
|
|||
Федеральная целевая программа"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,479
|
0,0877
|
0,0912
|
0,0949
|
0,1026
|
0,1026
|
|||
Краевые целевые программы: 1."Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011 годы 2."Дети Алтая" на 2007-2010 годы 3."Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1,0651
|
0,1728
|
0,1797
|
0,3084
|
0,2021
|
0,2021
|
|||
Ведомственная целевая программа "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
0,0131
|
0,0024
|
0,0025
|
0,0026
|
0,0028
|
0,0028
|
|||
Софинансирование федеральных и краевых целевых программ, обеспечивающих ПНП |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Повышение качества и доступности медицинской помощи |
|
Местный бюджет
|
0,522
|
0,087
|
0,097
|
0,108
|
0,115
|
0,115
|
|||
Приобретение жизненно-необходимых лечебных препаратов на ФАП для оказания экстренной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Повышение качества и доступности медицинской помощи |
|
Местный бюджет
|
0,185
|
0,03
|
0,035
|
0,035
|
0,04
|
0,045
|
|||
Укомплектование штата ЦРБ врачами «узких» специальностей (офтальмолог, лор) |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Повышение качества и доступности медицинской помощи |
|
Местный бюджет
|
0,5
|
0,15
|
0,15
|
0,1
|
0,1
|
|
|||
«Обновление материально-технической базы лечебных учреждений района» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция лечебных зданий |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Поддержание зданий в рабочем состоянии
|
|
местный бюджет
|
0,75
|
0,25
|
0,15
|
0,15
|
0,1
|
0,1
|
|||
Ремонт ФАП и врачебных амбулаторий |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Поддержание зданий в рабочем состоянии
|
|
местный бюджет
|
1,5
|
0,35
|
0,3
|
0,25
|
0,3
|
0,3
|
|||
Приобретение оборудования на ФАП |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
Повышение качества и доступности медицинской помощи |
|
местный бюджет
|
0,6
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|||
Замена технологического оборудования на пищеблоке ЦРБ |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Курьинская районная больница»
|
|
|
местный бюджет
|
0,3
|
0,15
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|||
Итого на реализацию мероприятий:
|
8,6152
|
2,0584
|
1,6599
|
1,8303
|
1,6558
|
1,4108
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
2,5584
|
0,4662
|
0,4957
|
0,5047
|
0,5459
|
0,5459
|
|||
Краевой бюджет |
1,6867
|
0,2728
|
0,2797
|
0,53
|
0,3021
|
0,3021
|
|||
местный бюджет |
4,357
|
1,317
|
0,882
|
0,793
|
0,805
|
0,56
|
|||
внебюджетные источники |
0,0131
|
0,0024
|
0,0025
|
0,0026
|
0,0028
|
0,0028
|
|||
1.4.Образование
|
|||||||||
Обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путём внедрения новых механизмов регулирования происходящих изменений в районной системе образования , обновления структуры и содержания образования, реализации образовательных программ, поддержки существующей системы непрерывного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Одаренные дети
|
0,38
|
0,063
|
0,079
|
0,079
|
0,08
|
0,08
|
Отдел по образованию, комитет по социальной |
|
|
Краевой бюджет |
0,238
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
0,05
|
0,05
|
защите населения
|
|
|
Местный бюджет |
0,142
|
0,02
|
0,032
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|||
Организация летнего отдыха детей
|
1,78
|
0,356
|
0,356
|
0,356
|
0,356
|
0,356
|
Отдел по образованию,
|
|
|
Краевой бюджет |
1,32
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|||
Местный бюджет |
0,46
|
0,092
|
0,092
|
0,092
|
0,092
|
0,092
|
|||
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
|
|
|
|
|
|
Отделт по образованию,
|
|
|
Краевой бюджет |
0,965
|
0,177
|
0,186
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|||
ЕГЭ
|
|
|
|
|
|
|
Отдел по образованию,
|
|
|
Краевой бюджет |
0,526
|
0,972
|
0,1033
|
0,1095
|
0,106
|
0,11
|
|||
«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий. |
1,25
|
0,23
|
0,24
|
0,25
|
0,26
|
0,27
|
Отдел по образованию
|
|
|
Краевой бюджет |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|||
Местный бюджет |
0,15
|
0,01
|
0,02
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
|||
«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
|
|
|
|
|
|
Отдел по образованию
|
|
|
Краевой бюджет |
2,7
|
0,7
|
0,3
|
0,7
|
0,5
|
0,5
|
|||
«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
|
|
|
|
|
|
Отдел по образованию
|
|
|
Краевой бюджет |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|||
«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
|
|
|
|
|
|
Отдел по образованию
|
|
|
Краевой бюджет |
1,611
|
0,164
|
0,192
|
0,255
|
0,5
|
0,5
|
|||
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы» |
0,127
|
0,022
|
0,024
|
0,026
|
0,0275
|
0,0275
|
Отдел по образованию и отдел по работе с детьми и молодежью |
|
|
Краевой бюджет |
0,099
|
0,018
|
0,019
|
0,02
|
0,021
|
0,021
|
|||
Районный бюджет |
0,028
|
0,004
|
0,005
|
0,006
|
0,0065
|
0,0065
|
|||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|||
Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
0,013
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,002
|
0,002
|
Отдел по образованиюи отдел по работе с детьми и молодежью |
|
|
Краевой бюджет |
0,0065
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,001
|
0,001
|
|||
Местный бюджет |
0,0065
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,001
|
0,001
|
|||
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
0,103
|
0,017
|
0,019
|
0,021
|
0,023
|
0,023
|
Отдел по образованиюи отдел по работе с детьми и молодежью |
|
|
Краевой бюджет |
0,084
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,018
|
0,018
|
|||
Местный бюджет |
0,019
|
0,002
|
0,003
|
0,004
|
0,005
|
0,005
|
|||
Организация антинаркотических профилактических акций |
0,011
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,0025
|
0,0025
|
Отдел по образованиюи отдел по работе с детьми и молодежью |
|
|
Краевой бюджет |
0,0085
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,002
|
0,002
|
|||
Местный бюджет |
0,0025
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
0,0005
|
|||
Строительство детского сада на 40 мест в с. Кузнецово |
3,02
|
2
|
1,02
|
|
|
|
Отдел по образованию
|
|
|
Краевой бюджет |
2,616
|
1,8
|
0,816
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
0,404
|
0,2
|
0,204
|
|
|
|
|||
Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 годы», подпрограмма «Дети и семья: Дети – сироты» |
|
|
|
|
|
|
Отдел по образованию
|
Обеспечение жильем детей-сирот
|
|
Краевой бюджет |
1,327
|
0,3577
|
0,4385
|
0,5308
|
|
|
|||
Ремонт общеобразовательных и дошкольных учреждений |
0,35
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|||
Внебюджетные источники |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий:
|
14,786
|
4,3869
|
3,1598
|
2,7263
|
2,2495
|
2,2635
|
|
|
|
краевой бюджет |
13,252
|
3,9909
|
2,7368
|
2,4983
|
2,011
|
2,015
|
|||
местный бюджет |
1,434
|
0,376
|
0,403
|
0,208
|
0,2185
|
0,2285
|
|||
внебюджетные источники |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|||
1.5.Молодежная политика |
|||||||||
Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив |
|
|
|
|
|
|
Отдел по работе с детьми и молодежью
|
||
муниципальный бюджет |
0,032
|
0,003
|
0,004
|
0,006
|
0,009
|
0,01
|
|||
Поддержка талантливой молодежи
|
0,1445
|
0,02
|
0,024
|
0,029
|
0,034
|
0,0375
|
Отдел по работе с детьми и молодежью
|
||
Краевой бюджет |
0,0215
|
0,003
|
0,004
|
0,004
|
0,005
|
0,0055
|
|||
муниципальный бюджет |
0,123
|
0,007
|
0,02
|
0,025
|
0,029
|
0,032
|
|||
Патриотическое и гражданское воспитание молодежи |
0,395
|
0,074
|
0,075
|
0,0785
|
0,081
|
0,0865
|
Отдел по работе с детьми и молодежью
|
||
Краевой бюджет |
0,027
|
0,004
|
0,005
|
0,0055
|
0,006
|
0,0065
|
|||
муниципальный бюджет |
0,368
|
0,07
|
0,07
|
0,073
|
0,075
|
0,08
|
|||
Пропаганда здорового образа жизни
|
0,285
|
0,05
|
0,054
|
0,0565
|
0,06
|
0,0645
|
Отдел по работе с детьми и молодежью
|
||
Краевой бюджет |
0,018
|
0,003
|
0,003
|
0,0035
|
0,004
|
0,0045
|
|||
муниципальный бюджет |
0,267
|
0,047
|
0,051
|
0,053
|
0,056
|
0,06
|
|||
Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи |
0,0331
|
0,004
|
0,005
|
0,0063
|
0,0078
|
0,01
|
Отдел по работе с детьми и молодежью
|
||
Краевой бюджет |
0,0071
|
0,001
|
0,001
|
0,0013
|
0,0018
|
0,002
|
|||
муниципальный бюджет |
0,026
|
0,003
|
0,004
|
0,005
|
0,006
|
0,008
|
|||
Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики |
0,082
|
0,013
|
0,014
|
0,016
|
0,018
|
0,021
|
Отдел по работе с детьми и молодежью
|
||
Краевой бюджет |
0,014
|
0,003
|
0,002
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
|||
муниципальный бюджет |
0,068
|
0,01
|
0,012
|
0,013
|
0,015
|
0,018
|
|||
Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
0,1092
|
0,013
|
0,019
|
0,022
|
0,0262
|
0,029
|
Отдел по работе с детьми и молодежью
|
||
Краевой бюджет |
0,0192
|
0,003
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0,004
|
|||
местный бюджет |
0,09
|
0,01
|
0,015
|
0,018
|
0,022
|
0,025
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий:
|
1,0808
|
0,177
|
0,195
|
0,2143
|
0,236
|
0,2585
|
|
||
краевой бюджет |
0,1068
|
0,017
|
0,019
|
0,0213
|
0,024
|
0,0255
|
|||
местный бюджет |
0,974
|
0,16
|
0,179
|
0,193
|
0,212
|
0,233
|
|||
Участие в краевой целевой программе «Обеспечение жильем или улучшением жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы» |
0,6156
|
0,1812
|
0,2172
|
0,2172
|
|
|
Отдел по работе с детьми и молодежью
|
Улучшение жилищных условий молодых семей |
|
Краевой бюджет |
0,4104
|
0,1208
|
0,1448
|
0,1448
|
|
|
|||
Местный бюджет |
0,2052
|
0,0604
|
0,0724
|
0,0724
|
|
|
|||
1.6.Культура
|
|||||||||
Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами организационной культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в краевой целевой программе «Культура Алтая ( 2007-2010 годы». |
2,6817
|
0,5706
|
0,2597
|
0,3957
|
0,6872
|
0,7685
|
Отдел по культуре
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей района. |
|
Краевой бюджет |
1,8704
|
0,4174
|
0,190,7
|
0,2918
|
0,4672
|
0,5033
|
|||
местный бюджет |
0,8113
|
0,1532
|
0,069
|
0,1039
|
0,22
|
0,2652
|
|||
В том числе по мероприятиям программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение библиотечных фондов
|
0,7608
|
0,1143
|
0,1197
|
0,134,
|
0,17
|
0,2219
|
Отдел по культуре
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей района |
|
краевой бюджет |
0,5708
|
0,0843
|
0,0897
|
0,0949
|
0,13
|
0,1719
|
|||
внебюджетные средства |
0,19
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
|||
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьюторного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видиоаппаратуры) |
1,1257
|
0,1951
|
0,15
|
0,1748
|
0,27
|
0,3358
|
Отдел по культуре
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей района |
|
краевой бюджет |
0,6436
|
0,0951
|
0,101
|
0,1069
|
0,15
|
0,1906
|
|||
местный бюджет |
0,4821
|
0,1
|
0,049
|
0,0679
|
0,12
|
0,1452
|
|||
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ,. ДШИ |
0,9853
|
0,2912
|
0,02
|
0,126
|
0,228
|
0,32
|
Отдел по культуре
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей района |
|
краевой бюджет |
0,656
|
0,238
|
|
0,09
|
0,128
|
0,2
|
|||
местный бюджет |
0,3292
|
0,0532
|
0,02
|
0,036
|
0,1
|
0,12
|
|||
Развитие материально-технической базы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт домов культуры и помещений централизованной библиотечной системы |
|
|
|
|
|
|
Отдел по культуре
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей района |
|
местный бюджет
|
0,3237
|
0,0318
|
0,121
|
0,1161
|
0,0274
|
0,0274
|
|||
Итого на реализацию мероприятий: |
3,1954
|
0,6324
|
0,4107
|
0,5518
|
0,7772
|
0,8233
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,8704
|
0,4174
|
0,1907
|
0,2918
|
0,4672
|
0,5033
|
|||
местный бюджет |
1,135
|
0,185
|
0,19
|
0,22
|
0,27
|
0,27
|
|||
внебюджетные источники |
0,19
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
|||
1.7.Физическая культура и спорт |
|||||||||
Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий для развития массовой культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт спортивных сооружений |
0,81
|
0,1
|
0,19
|
0,18
|
0,17
|
0,17
|
Отдел по спорту
|
Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта |
|
местный бюджет |
0,81
|
0,1
|
0,19
|
0,18
|
0,17
|
0,17
|
|||
Строительство спортзала в с. Трусово |
1,2
|
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Отдел по спорту
|
Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта |
|
краевой бюджет |
0,96
|
|
0,48
|
0,48
|
|
|
|||
местный бюджет |
0,24
|
|
0,12
|
0,12
|
|
|
|||
Участие в районной и краевой Олимпиаде среди сельских муниципальных образований, тыс.руб. |
0,59
|
0,1
|
0,11
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
Отдел по спорту
|
Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта |
|
местный бюджет |
0,59
|
0,1
|
0,11
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий:
|
2,6
|
0,2
|
0,9
|
0,9
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,96
|
|
0,48
|
0,48
|
|
|
|||
местный бюджет |
1,64
|
0,2
|
0,42
|
0,42
|
0,3
|
0,3
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
|
94,6122
|
19,1301
|
18,5301
|
18,8974
|
18,8045
|
19,2501
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
3,1666
|
0,5756
|
0,6051
|
0,6141
|
0,6859
|
0,6859
|
|
|
|
Краевой бюджет |
80,0624
|
15,9306
|
15,4586
|
16,0612
|
15,9992
|
16,6128
|
|
|
|
местный бюджет |
10,616
|
2,4692
|
2,3191
|
2,0735
|
1,9711
|
1,7831
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,7672
|
0,1547
|
0,1473
|
0,1486
|
0,1483
|
0,1683
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Рост качества среды жизнедеятельности
|
|||||||||
2.1.Жилищно –коммунальное хозяйство |
|||||||||
Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения, в т.ч. с КПД на менее 80%. |
2,200
|
0,8
|
0,8
|
0,15
|
0,15
|
0,3
|
МУП ТС «Курьинское»
|
Обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей |
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
1,7
|
0,4
|
0,8
|
0,15
|
0,15
|
0,2
|
|||
Внебюджетные источники |
0,5
|
0,4
|
|
|
|
0,1
|
|||
Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств |
16,1
|
5
|
5
|
6
|
0,1
|
|
МУП ТС «Курьинское»
|
Обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей |
|
Федеральный бюджет |
11
|
5
|
|
6
|
|
|
|||
Местный бюджет |
5,1
|
|
5
|
|
0,1
|
|
|||
Замена тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции |
2,5
|
0,6
|
0,95
|
0,5
|
0,25
|
0,2
|
МУП ТС «Курьинское»
|
Сокращение потерь при транспортировке тепла |
|
Федеральный бюджет
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
0,8
|
|
0,35
|
0,2
|
0,15
|
0,1
|
|||
Внебюджетные источники |
1,1
|
|
0,6
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
|||
Перевод потребителей тепла (где экономически выгодно) на автономные источники теплоснабжения (отказ от теплоносителей) |
2,5
|
1
|
0,8
|
0,6
|
|
|
МУП ТС «Курьинское»
|
Снижение затрат на производство теплоэнергии
|
|
Краевой бюджет |
2,4
|
1
|
0,8
|
|
|
0,1
|
|||
Местный бюджет |
0,1
|
|
|
|
|
|
|||
Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
МУП ТС «Курьинское»
|
Снижение затрат на производство теплоэнергии
|
|
Краевой бюджет |
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|||
Местный бюджет |
0,2
|
|
|
|
0,1
|
0,1
|
|||
Всего на реализацию мероприятий по теплоснабжению
|
23,8
|
7,5
|
7,65
|
7,35
|
0,6
|
0,7
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
11,6
|
5,6
|
|
6
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
2,7
|
1,1
|
0,9
|
0,7
|
|
|
|||
Местный бюджет |
7,9
|
0,4
|
6,15
|
0,35
|
0,5
|
0,5
|
|||
Внебюджетные источники |
1,6
|
0,4
|
0,6
|
0,3
|
0,1
|
0,2
|
|||
Замена и модернизация водопроводных сетей |
4,3
|
2
|
1,5
|
0,8
|
|
|
МУП ЖКХ
|
Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей |
|
Федеральный бюджет
|
2
|
1
|
1
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
2
|
1
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0,3
|
|
|
0,3
|
|
|
|||
Обновление и модернизация оборудования
|
8,45
|
4,4
|
3,55
|
0,5
|
|
|
МУП ЖКХ
|
Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей |
|
Федеральный бюджет
|
0,9
|
0,6
|
0,3
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
6,65
|
3,5
|
2,95
|
0,2
|
|
|
|||
Внедрение электропривода с частотным регулированием |
2,4
|
0,5
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
МУП ЖКХ
|
Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей |
|
Местный бюджет
|
1,5
|
0,5
|
0,3
|
0,3
|
0,2
|
0,2
|
|||
Внебюджетные источники |
0,9
|
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
|||
Краевая целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы" Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с.Колывань |
3
|
1,85
|
1,15
|
|
|
|
|
Прирост запасов питьевых подземных вод категории В+С в количестве 0,5 тыс.куб.м в сутки |
|
Краевой бюджет
|
3
|
1,85
|
1,15
|
|
|
|
|||
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции и строительсту объектов жилищно-коммунального |
0,8
|
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
МУП ЖКХ
|
Обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей |
|
Местный бюджет
|
0,4
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
Внебюджетные источники |
0,4
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
Всего на реализацию мероприятий по водоснабжению
|
18,95
|
8,75
|
6,8
|
2
|
0,7
|
0,7
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
2,9
|
1,6
|
1,3
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
3
|
1,85
|
1,15
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
4,8
|
1,8
|
1,2
|
1,2
|
0,3
|
0,3
|
|||
Внебюджетные источники |
8,25
|
3,5
|
3,15
|
0,8
|
0,4
|
0,4
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
42,75
|
16,25
|
14,45
|
9,35
|
1,3
|
1,4
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
14,5
|
7,2
|
1,3
|
6
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
2,7
|
2,95
|
2,05
|
0,7
|
|
|
|||
Местный бюджет |
12,7
|
2,2
|
7,35
|
1,55
|
0,8
|
0,8
|
|||
Внебюджетные источники |
9,85
|
3,9
|
3,75
|
1,1
|
0,5
|
0,6
|
|||
2.2.Транспорт и дорожное хозяйство |
|||||||||
Повышение доступности транспортных услуг. |
|
|
|
|
|
|
Курьинское ДРСУ
|
Обеспечение качественного состояния дорог
|
|
Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети. |
|
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
100,069
|
16,39
|
18,03
|
19,833
|
21,816
|
24
|
|||
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями района. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Организация автобусного сообщения между населенными пунктами и в районном центре |
|
Местный бюджет |
1,949
|
0,319
|
0,351
|
0,386
|
0,425
|
0,468
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
102,018
|
16,709
|
18,381
|
20,219
|
22,241
|
24,468
|
|
|
|
Краевой бюджет |
100,069
|
16,39
|
18,03
|
19,833
|
21,816
|
24
|
|||
Местный бюджет |
1,949
|
0,319
|
0,351
|
0,386
|
0,425
|
0,468
|
|||
2.3.Благоуствройство
|
|||||||||
Создание комфортных условий проживания жителям района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии с установленными нормативами. |
1,377
|
0,226
|
0,248
|
0,273
|
0,3
|
0,33
|
Органы местного самоуправления
|
Создание комфортных условий проживания жителям района |
|
Местный бюджет |
1,377
|
0,226
|
0,248
|
0,273
|
0,3
|
0,33
|
|||
Достижение уровня освещенности всей территории поселения. Проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения |
|
|
|
|
|
|
Органы местного самоуправления
|
Создание комфортных условий проживания жителям района |
|
Местный бюджет |
0,132
|
0,02
|
0,023
|
0,026
|
0,03
|
0,033
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1,509
|
0,246
|
0,271
|
0,299
|
0,33
|
0,363
|
|||
2.4.Строительство
|
|||||||||
Выполнение краевой целевой программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и приобретение жилья
|
24,038
|
3,937
|
4,41
|
4,731
|
5,48
|
5,48
|
Отдел по строительству и архитектуре
|
Улучшение жилищных условий населения
|
|
краевой бюджет |
7,138
|
1,137
|
1,21
|
1,331
|
1,73
|
1,73
|
|||
местный бюджет |
1,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,25
|
0,25
|
|||
внебюджетные источники |
15,8
|
2,6
|
3
|
3,2
|
3,5
|
3,5
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
24,038
|
3,937
|
4,41
|
4,731
|
5,48
|
5,48
|
Отдел по строительству и архитектуре
|
Улучшение жилищных условий населения
|
|
краевой бюджет |
7,138
|
1,137
|
1,21
|
1,331
|
1,73
|
1,73
|
|||
местный бюджет |
1,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,25
|
0,25
|
|||
внебюджетные источники |
15,8
|
2,6
|
3
|
3,2
|
3,5
|
3,5
|
|||
2.5.Охрана труда
|
|||||||||
Обеспечение безопасных условий и охраны труда работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда |
|
|
|
|
|
|
Отдел по труду
|
Снижение травматизма
|
|
Местный бюджет
|
0,18
|
0,04
|
0,035
|
0,03
|
0,035
|
0,04
|
|||
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты |
|
|
|
|
|
|
Отдел по труду
|
Снижение травматизма
|
|
Местный бюджет
|
0,093
|
0,02
|
0,015
|
0,02
|
0,018
|
0,02
|
|||
Проведение конкурса на лучшую организацию охраны труда |
|
|
|
|
|
|
Отдел по труду
|
Снижение травматизма
|
|
Местный бюджет
|
0,15
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|||
Обучение и проверка знаний требований ОТ руководителей муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
Отдел по труду
|
Снижение травматизма
|
|
Местный бюджет
|
0,032
|
0,005
|
0,004
|
0,005
|
0,008
|
0,01
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий:
|
0,455
|
0,095
|
0,084
|
0,085
|
0,091
|
0,1
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0,455
|
0,095
|
0,084
|
0,085
|
0,091
|
0,1
|
|
|
|
2.6.Охрана и правопорядок |
|||||||||
«Снижение темпов роста зарегистрированных преступлений, Организация качественной работы по раскрытию и расследованию преступлений» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Оснащение ОВД автотранспортом, средствами связи, спецтехники, ПЭВМ» |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение правонарушений
|
|
Краевой бюджет |
0,825
|
0,1
|
0,135
|
0,17
|
0,2
|
0,22
|
|||
«Ремонт здания ОВД»
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение правонарушений
|
|
Краевой бюджет |
0,08
|
0,05
|
0,03
|
|
|
|
|||
«Оборудование мест хранения ТМЦ средствами охранно- пожарной и тревожной сигнализации, установка в общественных местах тревожных кнопок» |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
Снижение правонарушений
|
|
Местный бюджет |
0,025
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|||
Внебюджетные источники |
0,175
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
|||
Итого на реализацию мероприятий: |
1,105
|
0,19
|
0,205
|
0,21
|
0,24
|
0,26
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,905
|
0,15
|
0,165
|
0,17
|
0,2
|
0,22
|
|||
местный бюджет |
0,025
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|||
внебюджетные источники |
0,175
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
|||
2.7.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|||||||||
Выполнение краевой целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Организация связи и оповещения» |
0,37
|
0,074
|
0,074
|
0,074
|
0,074
|
0,074
|
Администрация района
|
Снижение рисков ЧС
|
|
краевой бюджет |
0,111
|
0,0222
|
0,0222
|
0,0222
|
0,0222
|
0,0222
|
|||
местный бюджет |
0,259
|
0,0518
|
0,0518
|
0,0518
|
0,0518
|
0,0518
|
|||
«Разработка и экспертиза паспорта безопасности Курьинского района» |
0,15
|
0,075
|
0,075
|
|
|
|
Администрация района
|
Снижение рисков ЧС
|
|
краевой бюджет |
0,05
|
0,025
|
0,025
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
0,1
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|||
«Ремонт противорадиационных укрытий» |
0,75
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
Администрация района
|
Снижение рисков ЧС
|
|
краевой бюджет |
0,25
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
|||
местный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
«Развитие службы ЕДДС района» |
0,83
|
0,1
|
0,14
|
0,17
|
0,2
|
0,22
|
Администрация района
|
Снижение рисков ЧС
|
|
краевой бюджет |
0,25
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
|||
местный бюджет |
0,58
|
0,07
|
0,1
|
0,12
|
0,14
|
0,15
|
|||
«Приобретение спасательного оборудования» |
0,75
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
Администрация района
|
Снижение рисков ЧС
|
|
краевой бюджет |
0,25
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
|||
местный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
«Закупка спецоборудования, спецодежды, ремонт пожарных автомобилей ДПФ района». |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Администрация района
|
Снижение рисков ЧС
|
|
Краевой бюджет |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|||
местный бюджет |
0,3
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|||
«Оборудование центральной районной больницы противопожарной сигнализацией» |
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
Администрация района
|
Снижение рисков ЧС
|
|
краевой бюджет |
0,1
|
0,04
|
0,03
|
0,03
|
|
|
|||
местный бюджет |
0,2
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
|
|
|||
«Оборудование школьных и дошкольных общеобразовательных учреждений противопожарной сигнализацией» |
1,15
|
0,4
|
0,4
|
0,35
|
|
|
Администрация района
|
Снижение рисков ЧС
|
|
краевой бюджет |
0,805
|
0,28
|
0,8
|
0,245
|
|
|
|||
местный бюджет |
0,345
|
0,12
|
0,12
|
0,105
|
|
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий:
|
4,8
|
1,109
|
1,169
|
1,094
|
0,694
|
0,734
|
|
|
|
краевой бюджет |
2,016
|
0,4972
|
0,5172
|
0,4872
|
0,2422
|
0,2722
|
|||
местный бюджет |
2,784
|
0,6118
|
0,6518
|
0,6068
|
0,4518
|
0,4618
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
|
176,675
|
38,536
|
38,97
|
35,988
|
30,376
|
32,805
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
14,5
|
7,2
|
1,3
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
Краевой бюджет |
115,828
|
21,1242
|
21,9722
|
22,5212
|
23,9882
|
26,2222
|
|
|
|
местный бюджет |
20,522
|
3,6768
|
8,9128
|
3,1318
|
2,3528
|
2,4478
|
|
|
|
внебюджетные источники |
25,825
|
6,535
|
6,785
|
4,335
|
4,035
|
4,135
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Рост экономического потенциала
|
|||||||||
3.1.Промышленность
|
|||||||||
Формирование эффективного, динамично развивающего промышленного производства на базе имеющегося производственного , ресурсного и трудового потенциала муниципального образования для повышения налогооблагаемой базы и создание дополнительных рабочих мест. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расширение производства ООО «Меркурий» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Меркурий»
|
Увеличение объемов производства |
|
Внебюджетные средства |
0,25
|
0,1
|
0,15
|
|
|
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
0,25
|
0,1
|
0,15
|
|
|
|
|||
3.2.Сельское хозяйство |
|||||||||
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» (краевой бюджет) |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Улучшение жилищных условий на селе |
|
краевой бюджет |
40,919
|
3,64
|
4,194
|
22,109
|
5,488
|
5,488
|
|||
в том числе по мероприятиям программы
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
3,02
|
0,545
|
0,574
|
0,603
|
0,649
|
0,649
|
|
|
|
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
1,559
|
0,275
|
0,29
|
0,316
|
0,339
|
0,339
|
|||
3. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|||
4. Развитие сети учреждений первичной медико-социальной помощи в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|||
5. Развитие электрических сетей в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|||
6. Развитие газификации в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|||
7. Развитие водоснабжения в сельской местности |
17,3
|
|
|
17,3
|
|
|
|||
8. Развитие телекомуникационных сетей в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|||
9. Развитие автомобильных дорог в сельской местности |
19,04
|
2,82
|
3,33
|
3,89
|
4,5
|
4,5
|
|||
Итого по программе
|
40,919
|
3,64
|
4,194
|
22,109
|
5,488
|
5,488
|
|
|
|
краевой бюджет |
40,919
|
3,64
|
4,194
|
22,109
|
5,488
|
5,488
|
|||
ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланшафтов как национальное дастояние России" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений), всего |
1,1292
|
0,2008
|
0,2028
|
0,2042
|
0,2607
|
0,2607
|
Управление сельского хозяйства
|
Повышение урожайности с/х культур |
|
1.2. Субсидирование на ремонт и содержание внутрихозяйственныхоросительных систем |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур |
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по программе
|
1,1292
|
0,2008
|
0,2028
|
0,2042
|
0,2607
|
0,2607
|
|||
краевой бюджет |
1,1292
|
0,2008
|
0,2028
|
0,2042
|
0,2607
|
0,2607
|
|||
Краевая програмаа "Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2008 -2012 годы" |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции |
|
1.1. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
0,6459
|
0,1105
|
0,1223
|
0,1318
|
0,1406
|
0,1407
|
|||
1.2. Субсидирование части затрат на содержание табунных лошадей |
0,5787
|
0,1
|
0,1071
|
0,1163
|
0,127
|
0,1283
|
|||
1.3. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
40,1439
|
6,8649
|
7,5104
|
8,157
|
8,8058
|
8,8058
|
|||
1.4. Субсидорование затрат на уплату налога на имущество |
1,1653
|
0
|
0,2
|
0,25
|
0,32
|
0,3953
|
|||
1.5. Субсидирование части затрат на уплату сраховых взносов |
4,7376
|
0,306
|
0,998
|
1,068
|
1,1828
|
1,1828
|
|||
Итого по программе
|
47,2714
|
7,3814
|
8,9378
|
9,7231
|
10,5762
|
10,6529
|
|
|
|
краевой бюджет |
47,2714
|
7,3814
|
8,9378
|
9,7231
|
10,5762
|
10,6529
|
|
|
|
"Техническое перевооружение сельского хозяйства Алтайского края на 2008 -2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции |
|
1.1. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства |
8,6277
|
1,5
|
1,605
|
1,717
|
1,8057
|
2
|
|||
Итого по программе
|
8,6277
|
1,5
|
1,605
|
1,717
|
1,8057
|
2
|
|
|
|
краевой бюджет |
8,6277
|
1,5
|
1,605
|
1,717
|
1,8057
|
2
|
|
|
|
"Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Алтайского края на 2006 - 2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, внедрение иновационных технологий |
|
1.1. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства |
0,6756
|
0,1354
|
0,1354
|
0,134
|
0,1354
|
0,1354
|
|||
1.2. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК |
1,1345
|
0,5072
|
0,1568
|
0,1568
|
0,1568
|
0,1569
|
|||
в том числе на возвратной основе |
0,617
|
0,1234
|
0,1234
|
0,1234
|
0,1234
|
0,1234
|
|||
Итого по программе
|
1,8101
|
0,6426
|
0,2922
|
0,2908
|
0,2922
|
0,2923
|
|
|
|
краевой бюджет |
1,8101
|
0,6426
|
0,2922
|
0,2908
|
0,2922
|
0,2923
|
|
|
|
"Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае на 2006 - 2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Развиие малых форм хозяйствования |
|
1.1. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
5,5628
|
0,9
|
1
|
1,1
|
1,2814
|
1,2814
|
|||
Итого по программе
|
5,5628
|
0,9
|
1
|
1,1
|
1,2814
|
1,2814
|
|
|
|
краевой бюджет |
5,5628
|
0,9
|
1
|
1,1
|
1,2814
|
1,2814
|
|
|
|
"Развитие личных подсобных хозяйств Алтайского края на 2005 - 2008 годы" |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Развиие малых форм хозяйствования |
|
1.1. Субсидии части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
1,2648
|
0,2596
|
0,2596
|
0,2478
|
0,2489
|
0,2489
|
|||
Итого по программе
|
1,2648
|
0,2596
|
0,2596
|
0,2478
|
0,2489
|
0,2489
|
|||
краевой бюджет |
1,2648
|
0,2596
|
0,2596
|
0,2478
|
0,2489
|
0,2489
|
|||
Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Управление сельского хозяйства
|
|
|
краевой бюджет |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
Участие в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» |
420
|
14
|
120
|
120
|
95
|
71
|
|
Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, внедрение иновационных технологий |
|
Внебюджетные источники
|
420
|
14
|
120
|
120
|
95
|
71
|
|||
Приобретение с/х техники и реконструкция сельскохозяйственных помещений |
59,8
|
9
|
11
|
12,3
|
13
|
14,5
|
|
Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, внедрение иновационных технологий |
|
Внебюджетные источники
|
59,8
|
9
|
11
|
12,3
|
13
|
14,5
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
587,385
|
38,5244
|
147,4914
|
167,6919
|
127,9531
|
105,7242
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
107,585
|
15,5244
|
16,4914
|
35,3919
|
19,9531
|
20,2242
|
|||
Внебюджетные источники |
479,8
|
23
|
131
|
132,3
|
108
|
85,5
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.3.Малое предпринимательство |
|||||||||
Обеспечение условий интенсивного развития малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование части банковской процентной ставки |
1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Органы местного самоуправления
|
Развитие малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |
|
Краевой бюджет |
1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|||
3.4.Потребительский рынок |
|||||||||
Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов , замена торгового оборудования, увеличение объемов бытовых услуг |
4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
Предприятия всех форм собственности.
|
Удовлетворение спроса населения в качественных товарах и услугах. |
|
Внебюджетные источники |
4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
|
592,635
|
39,6244
|
148,6414
|
168,6919
|
128,9531
|
106,7242
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Краевой бюджет |
108,585
|
15,7244
|
16,6914
|
35,5919
|
20,1531
|
20,4242
|
|
|
|
местный бюджет |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
внебюджетные источники |
484,05
|
23,9
|
131,95
|
133,1
|
108,8
|
86,3
|
|
|
|
4. Развитие туризма
|
|||||||||
4.1.Туризм
|
|||||||||
Развитие туристско-рекреационной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство объектов туристической деятельности
|
103,1
|
10,1
|
16
|
20
|
26
|
31
|
Инвесторы
|
Развитие туризма, организация новых рабочих мест |
|
Внебюджетные источники
|
97
|
9,1
|
14,9
|
18,8
|
24,7
|
29,5
|
|||
Краевой бюджет*
|
3,6
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
1
|
|||
местный бюджет
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|||
Подготовка кадров для туристско-рекреационной деятельности |
1,3
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет*
|
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|||
Местный бюджет
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
|
|
|||
Продвижение туристского продукта
|
5,4
|
0,7
|
0,8
|
1,1
|
1,2
|
1,6
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
4
|
0,5
|
0,5
|
0,8
|
1
|
1,2
|
|||
Краевой бюджет*
|
0,9
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,1
|
0,3
|
|||
Местный бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||
Развитие и строительство объектов инженерной инфраструктуры |
15
|
1,6
|
2,3
|
3
|
3,3
|
4,8
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
9,6
|
1
|
1,5
|
2
|
2,1
|
3
|
|||
Краевой бюджет*
|
4,5
|
0,5
|
0,7
|
0,8
|
1
|
1,5
|
|||
Местный бюджет
|
0,9
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|||
Организация развития сельского туризма на территории района |
12,3
|
1,5
|
2,1
|
2,5
|
2,8
|
3,4
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
7,2
|
1
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
1,9
|
|||
Краевой бюджет
|
3,2
|
0,3
|
0,5
|
0,6
|
0,8
|
1
|
|||
Местный бюджет
|
1,9
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
|||
ВСЕГО на реализацию мероприятий
|
137,1
|
14,3
|
21,6
|
27,1
|
33,3
|
40,8
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
13,1
|
1,7
|
2,3
|
2,6
|
2,7
|
3,8
|
|||
Местный бюджет
|
6,2
|
1
|
1,1
|
1,4
|
1,3
|
1,4
|
|||
Внебюджетные источники
|
117,8
|
11,6
|
18,2
|
23,1
|
29,3
|
35,6
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
|
137,1
|
14,3
|
21,6
|
27,1
|
33,3
|
40,8
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Краевой бюджет |
13,1
|
1,7
|
2,3
|
2,6
|
2,7
|
3,8
|
|
|
|
местный бюджет |
6,2
|
1
|
1,1
|
1,4
|
1,3
|
1,4
|
|
|
|
внебюджетные источники |
117,8
|
11,6
|
18,2
|
23,1
|
29,3
|
35,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ: |
1001,0222
|
111,5905
|
227,7415
|
250,6773
|
211,4336
|
199,5793
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
17,6666
|
7,7756
|
1,9051
|
6,6141
|
0,6859
|
0,6859
|
|||
Краевой бюджет
|
317,5754
|
54,4792
|
56,4222
|
76,7743
|
62,8405
|
67,0592
|
|||
Местный бюджет
|
37,338
|
7,146
|
12,3319
|
6,6053
|
5,6239
|
5,6309
|
|||
Внебюджетные источники |
628,4422
|
42,1897
|
157,0823
|
160,6836
|
142,2833
|
126,2033
|