RSS - рассылка План
Наименование
мероприятия
|
Объём
финан-сирования всего,
млн. рублей
|
в том числе
|
Исполнитель
|
Ожидаемый
результат
|
|||||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||||||||
Рост уровня благосостояния жителей района, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района. |
|||||||||||||||
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в районе. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет
|
12,100
|
5,100
|
3,800
|
3,200
|
-
|
-
|
|||||||||
краевой бюджет
|
2,886
|
0,900
|
0,962
|
1,024
|
|
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,353
|
0,110
|
0,118
|
0,125
|
|
|
|||||||||
Повышение квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров |
|
|
|
|
|
|
|
-готовность к введению предпрофильного и профильного обучения в школах района, а также иностранного языка в начальной школе; -готовность к предшкольной подготовке; -использование ИКТ в профессиональной деятельности; -обеспечение методического сопровождения непрерывного образования педагогов. |
|||||||
краевой бюджет
|
0,293
|
0,053
|
0,057
|
0,061
|
0,061
|
0,061
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,082
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,017
|
0,017
|
|||||||||
Реализация предшкольного образования
|
|
|
|
|
|
|
|
-выравнивание стартовых возможностей детей при подготовке к школе. |
|||||||
краевой бюджет
|
9,792
|
1,843
|
1,895
|
2,018
|
2,018
|
2,018
|
|||||||||
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений. - обеспечение выполнения стандартов общего образования в части практической деятельности учащихся в образовательной деятельности; -увеличение уровня оснащенности учреждений учебными и наглядными пособиями; |
|
|
|
|
|
|
|
-обеспечение выполнения стандартов общего образования в части практической деятельности учащихся в образовательной деятельности; - увеличение уровня оснащения учреждений учебными и наглядными пособиями |
|||||||
краевой бюджет
муниципальный бюджет
|
1,1
4,716
|
0,22
0,860
|
0,22
0,919
|
0,22
0,979
|
0,22
0,979
|
0,22
0,979
|
|||||||||
-оборудование классов, кабинетов, мастерских техническими средствами обучений, технологическим и станочным оборудованием; -увеличение оснащения учреждений школьной и кабинетной мебелью. - текущий ремонт;
-оснащение компьютерной техникой муниципальных органов управления образованием; -обеспечение образовательных учреждений, кабинетов педагогов-психологов информационно-методическим оборудованием; -приобретение новых лабораторных комплексов для общеобразовательных учреждений. |
|
|
|
|
|
|
|
-оборудование классов, кабинетов техническими средствами обучения, технологическим и станочным оборудованием; -увеличение оснащения школьной и кабинетной мебелью -осуществление ремонтных работ |
|||||||
краевой бюджет
|
5,155
|
0,940
|
1,005
|
1,070
|
1,070
|
1,070
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
7,081
|
1,291
|
1,380
|
1,470
|
1,470
|
1,470
|
|||||||||
реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений: •Златополинский ДОУ, Златополинская СШ
|
|
|
|
|
|
|
|
- осуществления реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений |
|||||||
муниципальный бюджет
|
0,200
|
0,200
|
|
|
|
|
|||||||||
•ДОУ №3 «Чебурашка», Ананьевская СШ
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,250
|
|
0,250
|
|
|
|
|||||||||
•ДОУ №6 «Улыбка», Октябрьская СШ
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,300
|
|
|
0,300
|
|
|
|||||||||
•ДОУ №2 «Сказка», Смирненская ОШ
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,350
|
|
|
|
0,350
|
|
|||||||||
•Новопетровская ОШ, Виноградовская ОШ, Смирненский ДОУ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,350
|
|
|
|
|
0,350
|
|||||||||
Реализация районной и краевой целевых программ воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
-Обеспечение дальнейшего повышения статуса воспитания в образовательных учреждениях района; -Создание воспитательных систем, «воспитательного пространства» района; -Сохранение и дальнейшее развитие системы дополнительного образования, внеурочной занятости учащихся для обеспечения эффективности профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. |
|||||||
краевой бюджет
|
0,107
|
0,020
|
0,021
|
0,022
|
0,022
|
0,022
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,462
|
0,084
|
0,090
|
0,096
|
0,096
|
0,096
|
|||||||||
Организация и проведение детской
оздоровительной компании.
|
|
|
|
|
|
|
|
-оздоровление не менее 75 % школьников в каникулярное время через систему отдыха и 100 % занятости детей и подростков; -реализация районными учреждениями дополнительного образования программ проведения профильных смен; -оказание финансовой поддержки по развитию межрайонных детских оздоровительных лагерей. |
|||||||
краевой бюджет
|
1,32
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,544
|
0,099
|
0,106
|
0,113
|
0,113
|
0,113
|
|||||||||
Развитие форм семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
-обеспечение потребностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующим законодательством; -сокращение количества детей в детских домах; -создание условий, способствующих семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|||||||
краевой бюджет
|
17,896
|
3,263
|
3,488
|
3,715
|
3,715
|
3,715
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,352
|
0,064
|
0,069
|
0,073
|
0,073
|
0,073
|
|||||||||
Приобретение учебников для категории социально-незащищенных детей |
|
|
|
|
|
|
|
-достижений 100 % обеспеченности учебниками детей нуждающихся в государственной поддержке. |
|||||||
краевой бюджет
|
0,965
|
0,177
|
0,188
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,112
|
0,021
|
0,022
|
0,023
|
0,023
|
0,023
|
|||||||||
Физическое развитие учащихся, формирование здорового образа жизни |
|
|
|
|
|
|
|
-обеспечение выполнения школьниками района государственных образовательных стандартов в предметной области «Физическая культура»; -предоставление школам района возможностей для занятий спортом, увеличения уровня обеспеченности школ спортивным инвентарем и оборудованием. |
|||||||
краевой бюджет
|
1,942
|
0,354
|
0,379
|
0,403
|
0,403
|
0,403
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,482
|
0,088
|
0,094
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
|||||||||
Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений района |
|
|
|
|
|
|
|
-создание безопасных условий обучения и воспитания; -сохранение материально-технической базы образовательных учреждений. |
|||||||
краевой бюджет
|
2,416
|
0,444
|
0,472
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,872
|
0,159
|
0,170
|
0,181
|
0,181
|
0,181
|
|||||||||
Организация мероприятий в рамках Президентской программы «Дети России», подпрограммы «Одаренные дети», утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 г №1207 (конкурсы, фестивали, смотры, олимпиады, научно-социальные программы) |
|
|
|
|
|
|
|
-формирование концепции общей и специальной одаренности личности в условиях Кулундинского района; -обеспечения реализации в районе региональных, федеральных и районных программ по работе с одаренными детьми; -выявление и отбор талантливой молодежи на получение грантов; -создание районного банка данных одаренных детей и молодежи. |
|||||||
краевой бюджет
|
0,233
|
0,043
|
0,046
|
0,048
|
0,048
|
0,048
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,107
|
0,020
|
0,021
|
0,022
|
0,022
|
0,022
|
|||||||||
Единый государственный экзамен и оценка качества общего образования |
|
|
|
|
|
|
|
-повышение доступности профессионального образования независимо от места жительства и доходов семьи; -предоставление возможностей принятия управленческих решений в области образования на основе объективной информации о качестве образования. |
|||||||
краевой бюджет
|
0,527
|
0,097
|
0,1
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,01
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
|||||||||
Развитие единой образовательной информационной среды
|
|
|
|
|
|
|
|
-создание основ единой региональной образовательной информационной среды, обеспечивающей: -доступ учащихся и преподавателей учебных заведений общеобразовательного образования к высококачественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, в том числе к системе современных электронных учебных материалов по основным предметам общеобразовательной школы; -переход к системе открытого профильного образования на основе интерактивных дистанционных технологий обучения. |
|||||||
федеральный бюджет
|
3,572
|
0,104
|
0,111
|
1,119
|
1,119
|
1,119
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,158
|
0,029
|
0,030
|
0,033
|
0,033
|
0,033
|
|||||||||
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
|
|
|
|
|
|
Администрация района Администрация сельсоветов |
Увеличение процента охвата населения занятиями физиченской культуры и спортом ежегодно на 1 % |
|||||||
собственные средства
|
0,3
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,45
|
0,06
|
0,075
|
0,09
|
0,105
|
0,12
|
|||||||||
другие источники
(благотворительные взносы)
|
0,25
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
|||||||||
Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни |
|
|
|
|
|
|
//-//-//-
|
Улучшение здоровья молодого поколения, повышение спортивного мастерства занимающихся |
|||||||
собственные средства
|
0,4
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
0,1
|
|
|
|||||||
муниципальный бюджет
|
1,459
|
0,25
|
0,27
|
0,29
|
0,319
|
0,33
|
|
|
|||||||
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования, коллективов самодеятельного народного творчества |
|
|
|
|
|
|
Межпоселенчес-кие культурно-досуговые и библиотечные учреждения, детская школа искусств |
Создание благоприятных условий для занятий любительским творчеством, более эффективное использование имеющихся зданий и площадей по разнообразию досуговых форм для различных категорий населения, расширение системы собственных электронных баз данных, укрепление системы художественного и музыкального образования |
|||||||
собственные средства
|
1,56
|
0,22
|
0,28
|
0,33
|
0,35
|
0,38
|
|||||||||
краевой бюджет
|
1,1
|
0,154
|
0,246
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,585
|
0,075
|
0,09
|
0,11
|
0,14
|
0,17
|
|||||||||
спонсорская и благотворительная помощь
|
1,63
|
0,3
|
0,35
|
0,28
|
0,32
|
0,38
|
|||||||||
Пополнение библиотечных и музейных фондов
|
|
|
|
|
|
|
Межпоселенчес-кая библиотека, краеведческий музей |
Расширение информационного пространства, рост читательского интереса и увеличение показателя книгообеспеченности, укрепление роли и значения учреждений в образовательном процессе |
|||||||
собственные средства
|
0,138
|
0,017
|
0,022
|
0,025
|
0,035
|
0,039
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,575
|
0,09
|
0,09
|
0,095
|
0,14
|
0,16
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,305
|
0,05
|
0,055
|
0,06
|
0,065
|
0,075
|
|||||||||
Поддержка молодых дарований, творческих коллективов, руководителей и педагогических работников досуговых учреждений и художественного образования |
|
|
|
|
|
|
Детская школа искусств, межпоселенческий Дом культуры |
Укрепление роли и значимости учреждений в подготовке творческих талантов района, предоставление более широких возможностей по росту исполнительского творчества через участие в районных и краевых конкурсах, фестивалях |
|||||||
собственные средства
|
0,168
|
0,025
|
0,029
|
0,033
|
0,039
|
0,042
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,052
|
0,006
|
0,008
|
0,010
|
0,013
|
0,015
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,272
|
0,045
|
0,049
|
0,054
|
0,059
|
0,065
|
|||||||||
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
краевой бюджет
|
72,1
|
12,8
|
13,6
|
14,4
|
15,2
|
16,1
|
Комитет по социальной защите населения |
Представление адресной социальной поддержки населения |
|||||||
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
краевой бюджет
|
37,4
|
6,3
|
6,7
|
7,1
|
8,4
|
8,9
|
-//-
|
Материальная поддержка около 3000 малоимущих семей, воспитывающих детей |
|||||||
Оказание единовременной денежной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
Комитеты по финансам, налоговой и кредитной политике, социальной защите населения |
Увеличение по сравниваемым годам числа малоимущих граждан, повысивших доходы за счет оказанной в денежном выражении помощи |
|||||||
краевой бюджет
|
1,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|||||||||
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Обеспечение оздоровления (в лагерях различных типов) 10% детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|||||||
федеральный бюджет
|
1,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
1,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|||||||||
Оказание социальных услуг в Территориальном центре социальной помощи семье и детям |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Обеспечение доступности социальных услуг семьям и детям, гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
|||||||
Другие источники (средства, поступившие в качестве оплаты за услуги) |
0,5
|
0,09
|
0,09
|
0,1
|
0,1
|
0,12
|
-//-
|
|
|||||||
Оказание помощи в натуральной форме (предоставление продуктов питания, одежды, обуви и т.д.) Другие источники (предприятий различных форм собственности, частных лиц) |
0,2
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|||||||
Поддержка общественных организаций, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалидами (Совет ветеранов войны и труда, общественные организации инвалидов) |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Привлечение общественности к решению проблем граждан пожилого возраста и инвалидов |
|||||||
муниципальный бюджет
|
0,45
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
|||||||||
Развитие профилактики социально-обусловленных заболеваний среди населения: - проведение дополнительной диспансеризации граждан. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Кулундинская ЦРБ Администрация района |
Увеличение продолжительности жизни, уменьшение временной нетрудоспособности, выхода на инвалидность |
|||||||
федеральный бюджет
|
2,5
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
1,5
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|||||||||
-приобретение аппарата 12Ф7Ц, обрабатывающих средств |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
24,255
|
0,035
|
24,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
|||||||||
Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, приобретение аппарата УЗИ, аппарата Валента. |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Кулундинская ЦРБ Управление по здравоохранению |
Обеспечение доступности и качества базовых медицинских услуг для всех слоев населения |
|||||||
федеральный бюджет
|
7,1
|
7,1
|
|
|
|
|
|||||||||
ПНП «Здоровье»:
- профилактика и лечение ВИЧ - СПИДа
федеральный бюджет - вакцинопрофилактика |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
//-//
|
//-// |
|||||||
федеральный бюджет
|
4
|
0,7
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,9
|
|
|
|||||||
Реализация комплекса мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение материнской, младенческой смертности, витаминизация беременных и детей, проезд беременных |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Кулундинская ЦРБ |
Рождение здоровых детей, предупреждение смертности, заболеваемости и инвалидности матерей, детей. |
|||||||
федеральный бюджет
|
0,324
|
0,045
|
0,052
|
0,063
|
0,074
|
0,090
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
0,046
|
0,007
|
0,008
|
0,009
|
0,010
|
0,012
|
|||||||||
Совершенствование лекарственного обеспечения населения района |
|
|
|
|
|
|
Управление по здравоохранению, МУЗ Кулундинская ЦРБ |
Совершенствование лекарственной помощи по стандартам, уточнение формулярного списка, работа первого звена по отработке индивидуальных схем лечения каждого больного |
|||||||
федеральный бюджет
|
71,5
|
10,3
|
12,2
|
14
|
16
|
19
|
|||||||||
краевой бюджет
|
3,95
|
0,55
|
0,65
|
0,85
|
0,9
|
1
|
|||||||||
Доведение до установленных нормативов укомплектованности врачебными кадрами, переподготовка и повышение квалификации мед.работников |
|
|
|
|
|
|
Администрация района МУЗ Кулундинская ЦРБ, Управление по здравоохранению |
Улучшение качества медицинской помощи на всех уровнях |
|||||||
муниципальный бюджет
|
0,130
|
0,080
|
0,030
|
|
0,020
|
|
|||||||||
Реконструкция бывшего здания терапии ЖД больницы |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Открытие 10 социальных коек. Открытие второй подстанции пункта скорой помощи |
|||||||
районный бюджет
|
1,8
|
0,3
|
1,5
|
-
|
|
|
|||||||||
ФЦП:
- вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района, Кулундинская ЦРБ |
|
|||||||
Федеральный бюджет
|
0,75
|
0,14
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,16
|
|
|
|||||||
- неотложные меры борьбы с туберкулезом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Федеральный бюджет
|
0,28
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
|
|
|||||||
Подпрограммы КЦП:
- вакцинопрофилактика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Краевой бюджет
|
0,184
|
0,033
|
0,035
|
0,036
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|||||||
- неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Краевой бюджет
|
0,18
|
0,033
|
0,035
|
0,036
|
0,038
|
0,038
|
|
|
|||||||
- здоровое поколение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Краевой бюджет
|
0,776
|
0,14
|
0,15
|
0,15
|
0,168
|
0,168
|
|
|
|||||||
-Сахарный диабет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Краевой бюджет
|
0,173
|
0,032
|
0,033
|
0,034
|
0,037
|
0,037
|
|
|
|||||||
- Пульмонология ( бронхиальная астма и др.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Краевой бюджет
|
0,055
|
0,01
|
0,01
|
0,011
|
0,012
|
0,012
|
|
|
|||||||
Капитальный ремонт, строительство пристройки к зданию районного центра занятости- помещение «Клуб ищущих работу для безработных граждан» |
|
|
|
|
|
|
КГУ ЦЗН Кулундинского района |
Содействие трудоустройства граждан, расширение спектра услуг: информирование, профобучение, профориентация |
|||||||
краевой бюджет
|
2,5
|
-
|
1
|
1,5
|
|
|
|||||||||
Содействие трудоустройству граждан
|
|
|
|
|
|
|
//-//
|
Увеличение рабочих мест-55 (ежегодно) |
|||||||
краевой бюджет
|
2,86
|
0,646
|
0,591
|
0,541
|
0,541
|
0,541
|
|||||||||
районный бюджет
|
1,12
|
0,17
|
0,2
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|||||||||
собственные средства (работодателей)
|
2,692
|
0,47
|
0,575
|
0,549
|
0,549
|
0,549
|
|||||||||
Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация |
|
|
|
|
|
|
//-//
|
Профессиональное обучение 45 безработных (ежегодно). Профессиональная ориентация 1950 человек (ежегодно) |
|||||||
краевой бюджет
|
1,07
|
0,2
|
0,21
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|||||||||
собственные средства (работодателя)
|
0,045
|
0,005
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|||||||||
Реконструкция парка культуры, установка аттракционов, (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района, Совет предпринимателей |
Организация досуга населения, увеличение объёмов услуг культуры |
|||||||
местный бюджет
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|||||||||
другие источники
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|||||||||
Оказание культурного досуга на озере Щекулдук (пляж) (Октябрьский с/совет), |
|
|
|
|
|
|
Администрации района, Кулундинского сельсовета, Совет предпринима-телей |
Организация досуга населения |
|||||||
местный бюджет
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
|||||||||
другие источники
|
0,5
|
0.5
|
|
|
|
|
|||||||||
Участие в программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» Развитие кадрового потенциала и ИКС |
|
|
|
|
|
|
Молодые специалисты |
Ежегодно трудоустраивать 2-3 выпускников |
|||||||
собственные средства
|
1,200
|
0,150
|
0,150
|
0,300
|
0,300
|
0,300
|
|||||||||
краевой бюджет
|
2
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|||||||||
Приобретение автобусов для подвозки детей к месту учебы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
федеральный бюджет
|
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
|||||||||
Итого по разделу
|
338,319
|
62,362
|
83,568
|
62,894
|
62,173
|
67,322
|
|
|
|||||||
Федеральный бюджет
|
130, 031
|
24,444
|
42,563
|
20,512
|
19,643
|
22,869
|
|
|
|||||||
Краевой бюджет
|
171,615
|
30,391
|
33,235
|
35,521
|
35,423
|
37,045
|
|
|
|||||||
Местный бюджет
|
26,59
|
5,09
|
6, 074
|
5,004
|
5,134
|
5,288
|
|
|
|||||||
Собственные средства предприятия
|
6,503
|
0,987
|
1,186
|
1,387
|
1,443
|
1,5
|
|
|
|||||||
Другие источники
|
3, 58
|
1,45
|
0,51
|
0,47
|
0,53
|
0,62
|
|
|
|||||||
Рост качества среды жизнедеятельности
|
|||||||||||||||
Приобретение и установка оборудования по переработке бытовых отходов (с. Кулунда) |
|
|
|
|
|
|
ИП «Пономаренко А.Г.» |
Создание дополнительных рабочих мест |
|||||||
собственные средства
|
0,7
|
0,7
|
|
|
|
|
|||||||||
Организация полигона по утилизации твёрдых бытовых отходов (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
Администрация сельсовета |
Устранение несанкционированных свалок. Улучшение состояния окружающей среды. |
|||||||
местный бюджет
|
1,3
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
|||||||||
Замена оборудования на новые АТС контейнерного типа в с. Курск, с. Златополь
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Сибирьтеле-ком» РУТС |
Улучшение качества предоставляемых услуг |
|||||||
собственные средства
|
5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|||||||||
Реконструкция водоснабжения в с. Кулунда (восточная часть) Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
|
3,0
6,8
2,0
|
3,0
6,8
2,0
|
|
|
|
|
ООО «Тепловодснаб-жение» |
Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования муниципальной системы тепло-, водоснабжения и водоотведения Снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг и совершенствование тарифного регулирования //-//-//
|
|||||||
Перекладка сетей водопровода в северной части с.Кулунда (Водонапорная башня)
Собств. средства
|
0,68
|
0,68
|
|
|
|
|
МУП «ТВС» |
||||||||
Перекладка сетей водоотведения
Собственные средства
|
0,35
|
0,35
|
|
|
|
|
МУП «ТВС» |
||||||||
Реконструкция КНС
Собственные средства
|
0,35
|
0,35
|
|
|
|
|
МУП «ТВС» |
||||||||
Реконструкция 2-го подъема водоснабжения с.Кулунда
Краевой бюджет
Местный бюджет
|
0,96
0,24
|
|
|
0,96
0,24
|
|
|
МУП «ТВС» |
||||||||
Котельная №5 замена 2-х котлов
Краевой бюджет
Местный бюджет
|
2,4
0,6
|
|
2,4
0,6
|
|
|
|
МУП «ТВС» |
//-//-//
|
|||||||
Котельная №13 замена 2 котл.
Краевой бюджет
Местный бюджет
Собственные средства
|
2,4
0,6
0,5
|
|
|
|
2,4
0,6
0,5
|
|
МУП «ТВС» |
//-//-//
|
|||||||
Котельная №4 замена 2-х котлов и 600 метров тепл. сетей
Краевой бюджет
Местный бюджет
Собственные средства
|
2,0
0,2
1,8
|
|
|
|
|
2,0
0,2
1,8
|
МУП «ТВС» |
//-//-//
|
|||||||
Реконструкция подъезда к селу Ананьевка
Краевой бюджет
|
11
|
5
|
6
|
-
|
-
|
-
|
ГУП «Кулундинское ДРСУ» |
Доступное сообщение села с автомобильной дорогой федерального значения |
|||||||
Реконструкция участка дороги Кулунда-Родино
Краевой бюджет
|
30
|
-
|
-
|
10
|
10
|
10
|
|
Сокращение пути к краевому центру |
|||||||
Разработка дислокации дорожных знаков и их установка
Местный бюджет
|
0,3
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кулундинский с/с, ГИБДД, ГУП «Кулундинское ДРСУ» |
Повышение безопасности дорожного движения |
|||||||
Строительство изолятора временного содержания краевой бюджет
|
1
|
-
|
0,5
|
0,5
|
|
|
УВД Алтайского края |
Повышение безопасности населения |
|||||||
Строительство Никольской церкви в с.Златополь.
Другие источники (пожертвование)
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
Администрация Златополинского сельсовета |
Восстановление культурно-духовных ценностей |
|||||||
Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в Кулундинском районе Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Собственные средства
|
1,136
2,219
1,136
6,805
|
0,196
0,383
0,196
1,173
|
0,235
0,459
0,235
1,408
|
0,235
0,459
0,235
1,408
|
0,235
0,459
0,235
1,408
|
0,235
0,459
0,235
1,408
|
Администрация района |
Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей |
|||||||
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
|
10,8
14,8
3,7
|
5,4
7,4
1,85
|
5,4
7,4
1,85
|
|
|
|
Администрация района, Кулундинский сельсовет |
Реконструкция поликлиники под жилье. Переселение 24 семей из ветхого и аварийного жилья. Ввод 1490 м2 жилья. |
|||||||
Развитие индивидуального жилищного строительства
Собственные средства
|
50,1
|
8,1
|
9,0
|
10
|
11
|
12
|
Администрация района, Кулундинский сельсовет |
Ввод ежегодно 2,5 тыс.м2 жилья индивидуальными застройщиками |
|||||||
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» Обеспечение доступным жильём молодых специалистов на селе |
|
|
|
|
|
|
Молодые специалисты |
Ежегодно обеспечивать жильем 4-5 молодых специалиста |
|||||||
собственные средства
|
1,800
|
0,360
|
0,360
|
0,360
|
0,360
|
0,360
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
2,400
|
0,480
|
0,480
|
0,480
|
0,480
|
0,480
|
|||||||||
краевой бюджет
|
3,129
|
0,551
|
0,582
|
0,634
|
0,681
|
0,681
|
|||||||||
Развитие жилищного строительства в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
6,064
|
1,094
|
1,153
|
1,211
|
1,303
|
1,303
|
|||||||||
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
0,101
|
0,018
|
0,019
|
0,02
|
0,022
|
0,022
|
|||||||||
Итого по разделу
|
178,67
|
49,241
|
40,941
|
27,102
|
29,943
|
31,443
|
|
|
|||||||
Федеральный бюджет
|
17,336
|
9, 076
|
6,115
|
0,715
|
0,715
|
0,715
|
|
|
|||||||
Краевой бюджет
|
82,873
|
21, 246
|
18,513
|
13,784
|
14,865
|
14,465
|
|
|
|||||||
Местный бюджет
|
10,076
|
4,606
|
2,945
|
0,735
|
1,095
|
0,695
|
|
|
|||||||
Собственные средства предприятий
|
68,085
|
14, 213
|
13,268
|
11,768
|
13,268
|
15,568
|
|
|
|||||||
Другие источники
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
-
|
-
|
|
|
|||||||
Рост экономического потенциала района |
|||||||||||||||
Разработка, добыча гипса,
строительство дорог, подъездных путей, промплощадки для добычи гипса |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Цемент» |
Увеличение объёма отгруженной продукции на 20 млн. руб., создание дополнительных рабочих мест-20, увеличение налоговых поступлений-1600 тыс. руб. |
|||||||
собственные средства
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|||||||||
Переработка гипса (производство гипсокартона),
(с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Цемент», ОАО «Стройтех-нология» |
Увеличение номенклатуры выпускаемой продукции. Увеличение дополнительных рабочих мест-70, увеличение налоговых поступлений- 500 тыс. руб. |
|||||||
собственные средства
|
30
|
|
|
|
|
30
|
|||||||||
Розлив вина, замена оборудования по розливу вина
(с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Инициатор» |
Увеличение дополнительных рабочих мест-20, увеличение налоговых поступлений-400 тыс. руб, увеличение объёма отгруженной продукции на 80 млн. руб. |
|||||||
собственные средства
|
0,2
|
|
0,2
|
|
|
|
|||||||||
другие источники
|
4,8
|
|
4,8
|
|
|
|
|||||||||
Реконструкция хлебокомбината,
(с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ПО «Хлебоком-бинат» |
Увеличение объёма промышленного производства, увеличение ассортимента выпускаемой продукции |
|||||||
собственные средства
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|||||||||
кредиты банка
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|||||||||
Приобретение и монтаж оборудования по производству литого камня, развитие технологии производства и продвижение продукции (Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Казахстан) с. Кулунда |
|
|
|
|
|
|
ООО «Европарк» |
Увеличение объёмов производства, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение налоговых поступлений-200 тыс. руб. |
|||||||
собственные средства
|
1,7
|
0,9
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|||||||||
Реконструкция цеха по переработке подсолнечника, приобретение техники и фасовочного оборудования (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ИП «Люкшенко О.В.» |
Увеличение объёмов производства, улучшение условий труда |
|||||||
собственные средства
|
0,65
|
0,65
|
|
|
|
|
|||||||||
кредиты банка
|
0,5
|
|
0,5
|
|
|
|
|||||||||
Ремонт кондитерской фабрики (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ИП «Кадкин А.Н.» |
Улучшение условий труда |
|||||||
собственные средства
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|||||||||
Расширение кондитерского цеха
(с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ИП «Бобков О.В.» |
Увеличение объёмов производства |
|||||||
кредиты банка
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|||||||||
Ремонт и реконструкция здания под мелкооптовый магазин (с. Кулунда), |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение розничных цен, уменьшение бюджетных расходов на приобретение продуктов питания лечебными, образовательными учреждениями на 15 %, расширение ассортимента товаров |
|||||||
собственные средства
|
0,500
|
0,500
|
|
|
|
|
|||||||||
Открытие на базе бывшего маслозавода склада временного хранения грузов (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «Скаф» |
Создание дополнительных рабочих мест-90, организация оптовой торговли крупами, овощами и фруктами, увеличение оборота оптовой торговли, увеличение налоговых поступлений - 250 тыс. руб. |
|||||||
собственные средства
|
3,5
|
3,5
|
|
|
|
|
|||||||||
Реконструкция рынка
(с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
Кулундинское райпо |
Создание условий для реализации продукции ЛПХ, улучшение культуры обслуживания |
|||||||
собственные средства
|
2
|
1
|
1
|
|
|
|
|||||||||
Организация выставочного зала (мебель, стройматериалы) (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ИП «Какушина Д.Р.» |
Внедрение прогрессивных форм торговли |
|||||||
собственные средства
|
3
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|||||||||
Открытие детского кафе с детской игровой площадкой (с. Кулунда) |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Увеличение рабочих мест-10 человек, увеличение налоговых поступлений-120 тыс. руб., увеличение объёмов общественного питания на 600 тыс. руб. |
|||||||
собственные средства
|
2,5
|
|
2,5
|
|
|
|
|||||||||
Открытие крытого рынка по продаже промышленных товаров (с. Кулунда) |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Улучшение условий труда |
|||||||
кредит банка
|
2,5
|
|
2,5
|
|
|
|
|||||||||
Реконструкция АЗС, организация сервисного обслуживания (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ИП «Бобков О.В.» |
Увеличение рабочих мест-15, увеличение объёмов платных услуг и налоговых поступлений |
|||||||
собственные средства
|
5
|
1
|
2
|
2
|
|
|
|||||||||
Реконструкция здания, приобретение оборудования для оказания услуг по ремонту и обслуживанию сложнобытовой техники, установке кондиционеров (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ИП «Струценко В.Г.» |
Создание дополнительных рабочих мест, расширение видов услуг, повышение качества предоставляемых услуг, в т.ч. населению |
|||||||
собственные средства
|
0,300
|
0,300
|
|
|
|
|
|||||||||
Реконструкция помещения и ввод в эксплуатацию сауны,
(с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Магистраль» |
Увеличение объёмов бытовых услуг на 100 тыс. руб., организация досуга, увеличение налоговых поступлений |
|||||||
собственные средства
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|||||||||
Строительство пограничного городка (административный корпус, 2 жилых дома) (с. Кулунда) |
|
|
|
|
|
|
ФЦИ «Обустройство государственной границы» |
Увеличение дополнительных рабочих мест-70 чел., ввод жилья-3500, увеличение налоговых поступлений-400 тыс. руб. |
|||||||
федеральный бюджет
|
100
|
70
|
30
|
|
|
|
|||||||||
Реконструкция АЗС (установка подземных резервуаров),
(с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
ИП «Кадкин А.Н.» |
Улучшение условий труда |
|||||||
собственные средства
|
0,5
|
0,25
|
0,25
|
|
|
|
|||||||||
Строительство терминала пограничного и таможенного досмотра грузов, пассажиров |
|
|
|
|
|
|
ОАО
РЖД
|
Создание дополнительных рабочих мест-15. проведение целевых мероприятий по предупреждению преступлений, усиление законных интересов граждан России |
|||||||
собственные средства
|
1000
|
500
|
500
|
|
|
|
|||||||||
Строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Реконструкция коровника в ООО «Курск» с. Курск
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Курск» |
Прирост объема производства- 300 тыс. руб. в год |
|||||||
Собственные средства
|
2,0
|
|
|
|
|
2,0
|
|||||||||
Краевой бюджет
|
0,3
|
|
|
|
|
0,3
|
|||||||||
2. Реконструкция коровника, телятника, летней доильной площадки в ООО «Мерабилитское» с. Мирабилит |
|
|
|
|
|
|
ООО «Мерабилитское» |
Прирост объёма производства- 450 тыс. руб. в год, создание 6 новых рабочих мест |
|||||||
собственные средства
|
5,1
|
2,0
|
1,6
|
1,5
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
0,36
|
0,14
|
0,11
|
0,11
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
1,02
|
0,4
|
0,32
|
0,3
|
|
|
|||||||||
3. Реконструкция родильного отделения на МТФ в ООО «Златополинский агросервис плюс» с. Златополь |
|
|
|
|
|
|
ООО «Златополинский агросервис плюс» |
Прирост объема производства- 150 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|||||||||
4. Реконструкция родильного отделения, телятника, скотного двора на МТФ в ООО «Виноградовка» с. Виноградовка |
|
|
|
|
|
|
ООО «Виноградовка» |
Прирост объёма производства- 300 тыс. руб. в год, создание 5 новых рабочих мест |
|||||||
собственные средства
|
0,64
|
0,44
|
0,20
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,13
|
0,09
|
0,04
|
|
|
|
|||||||||
5. Реконструкция коровника в ООО «Нива» с. Городецк
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Нива» |
Прирост объема производства- 260 тыс. руб. в год |
|||||||
Собственные средства
|
0,85
|
|
|
0,85
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,1
|
|
|
0,1
|
|
|
|||||||||
6. Реконструкция коровника в ООО «Риск» с. Ананьевка
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Риск» |
Прирост объема производства- 250 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
|
|||||||||
7. Строительство мехтока ИП ГКФХ Сергиенков Николай Андреевич с. Курск |
|
|
|
|
|
|
ИП ГКФХ Сергиенков Николай Андреевич |
Прирост объема производства- 250 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
0,3
|
0,1
|
0,08
|
0,06
|
0,04
|
0,02
|
|||||||||
8. Реконструкция мехтока в ООО «Смирненькое» с. Смирненькое |
|
|
|
|
|
|
ООО «Смирненькое» |
Прирост объема производства- 350 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
|||||||||
9. Строительство склада для хранения зерна в КХ «Русь» п. Октябрьский |
|
|
|
|
|
|
КХ «Русь» |
Прирост объема производства- 200 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|||||||||
Сортосмена и сортообновление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Приобретение семян новых высокоурожайных сортов, ООО «Нива» с. Городецк |
|
|
|
|
|
|
ООО «Нива» |
Прирост объема производства- 600 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,800
|
0,800
|
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,16
|
0,16
|
|
|
|
|
|||||||||
2. Приобретение семян новых высокоурожайных сортов, ООО «Златополинский агросервис плюс», с. Златополь
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Златополинский агросервис плюс» |
Прирост объема производства- 300 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,400
|
0,400
|
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,100
|
0,100
|
|
|
|
|
|||||||||
3. Приобретение семян новых высокоурожайных сортов,
ООО «Сергеевское 1», с. Сергеевка
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Сергеевское 1» |
Прирост объема производства- 180 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,200
|
|
0,200
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,05
|
|
0,050
|
|
|
|
|||||||||
4. Приобретение семян новых высокоурожайных сортов, ЗАО «Кулундинское», п. Октябрьский |
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Кулундинское» |
Прирост объема производства- 600 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,800
|
|
0,800
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,200
|
|
0,200
|
|
|
|
|||||||||
5. Приобретение семян новых высокоурожайных сортов, ООО «Мерабилитское», с. Мирабилит
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Мерабилитское» |
Прирост объема производства- 600 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,800
|
|
|
0,800
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,200
|
|
|
0,200
|
|
|
|||||||||
6. Приобретение семян новых высокоурожайных сортов, КХ «Русь» с. Семёновка |
|
|
|
|
|
|
КХ «Русь» |
Прирост объема производства- 600 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,800
|
|
|
0,800
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,200
|
|
|
0,200
|
|
|
|||||||||
7. Приобретение семян новых высокоурожайных сортов, ИП ГКФХ Сергиенков Николай Андреевич с. Курск
|
|
|
|
|
|
|
ИП ГКФХ Сергиенков Николай Андреевич |
Прирост объема производства- 300 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,400
|
|
|
|
0,400
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,100
|
|
|
|
0,100
|
|
|||||||||
8. Приобретение семян новых высокоурожайных сортов, ИП ГКФХ Дзюба Андрей Владимирович, с. Красная Слобода
|
|
|
|
|
|
|
ИП ГКФХ Дзюба Андрей Владимирович |
Прирост объема производства- 600 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,400
|
|
|
|
0,400
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,100
|
|
|
|
0,100
|
|
|||||||||
9. Элитное семеноводство
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,25
|
-
|
0,05
|
-
|
0,1
|
0.1
|
|||||||||
Разведение высокопродуктивного скота
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Покупка племенных тёлок, ООО Нива»
с. Городецк
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Нива» |
Прирост объема производства- 900 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
1,200
|
|
1,200
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
0,236
|
|
0,084
|
0,067
|
0,050
|
0,035
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,300
|
|
0,300
|
|
|
|
|||||||||
2. Покупка племенных тёлок, ООО «Курск» с. Курск
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Курск» |
Прирост объема производства- 1800 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
2,500
|
|
|
2,500
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
0,417
|
|
|
0,175
|
0,134
|
0,108
|
|||||||||
Краевой бюджет
|
0,600
|
|
|
0,600
|
|
|
|||||||||
Приобретение новой современной техники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, КХ «Русь» с. Семёновка |
|
|
|
|
|
|
КХ «Русь |
Прирост объёма производства -250 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
4,5
|
4,0
|
0,5
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,806
|
0,640
|
0,087
|
0,040
|
0,027
|
0,012
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
3,286
|
0,755
|
0,992
|
0,763
|
0,536
|
0,240
|
|||||||||
2. Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, ЗАО «Кулундинское», п. Октябрьский
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Кулундинское» |
Прирост объёма производства -400 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
7,5
|
3,5
|
2,5
|
1,5
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
1,125
|
0,525
|
0,375
|
0,225
|
|
|
|||||||||
3. Приобретение комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, ООО «Мерабилитское» с. Мирабилит |
|
|
|
|
|
|
ООО «Мерабилитское»
|
Прирост объёма производства- 250 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
4,5
|
4,0
|
0,5
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,675
|
0,60
|
0,075
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
0,840
|
0,280
|
0,224
|
0,168
|
0,112
|
0,056
|
|||||||||
Приобретение и внесение минеральных удобрений(субсидирование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1. Внесение в почву минеральных и органических удобрений, КХ «Русь» с. Семёновка |
|
|
|
|
|
|
КХ «Русь» |
Прирост объёма производства -350 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
1,500
|
0,250
|
0,250
|
0,300
|
0,300
|
0,400
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,300
|
0,050
|
0,050
|
0,060
|
0,060
|
0,080
|
|||||||||
2. Внесение в почву минеральных и органических удобрений, ООО «Смирненькое» с. Смирненькое |
|
|
|
|
|
|
ООО «Смирненькое» |
Прирост объема производства- 350 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
1,500
|
0,250
|
0,250
|
0,300
|
0,300
|
0,400
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,300
|
0,050
|
0,050
|
0,060
|
0,060
|
0,080
|
|||||||||
3. Внесение в почву минеральных и органических удобрений, ООО «Курск», с. Курск |
|
|
|
|
|
|
ООО «Курск» |
Прирост объема производства- 300 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
1,200
|
0,200
|
0,200
|
0,250
|
0,250
|
0,300
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,240
|
0,040
|
0,040
|
0,050
|
0,050
|
0,060
|
|||||||||
4. Внесение в почву минеральных и органических удобрений ООО «Мерабилитское» с. Мирабилит |
|
|
|
|
|
|
ООО «Мерабилитское» |
Прирост объёма производства- 180 тыс. руб. в год |
|||||||
собственные средства
|
0,850
|
|
0,150
|
0,200
|
0,200
|
0,300
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,170
|
|
0,030
|
0,040
|
0,040
|
0,060
|
|||||||||
5. Внесение в почву минеральных и органических удобрений прочими организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
1,49
|
0,360
|
0,331
|
0,29
|
0,29
|
0,22
|
|||||||||
1. Развитию зернового производства в КФХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Организация производства зерновых культур, приобретение семян высших репродукций, ИП ГКФХ Люкшенко, с. Виноградовка
|
|
|
|
|
|
|
ИП ГКФХ Люкшенко |
Объём производства - 400 тонн зерна |
|||||||
собственные средства
|
0,400
|
0,400
|
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,102
|
0,102
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
0,040
|
0,040
|
|
|
|
|
|||||||||
Организация производства зерновых культур, приобретение семян высших репродукций, ИП ГКФХ Жукова О.В. |
|
|
|
|
|
|
ИП ГКФХ Жукова О.В. |
Объём производства - 400 тонн зерна |
|||||||
собственные средства
|
0,400
|
0,400
|
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,102
|
0,102
|
|
|
|
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
0,040
|
0,040
|
|
|
|
|
|||||||||
2. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» Приобретение за счет кредитов банка животных и кормов, ЛПХ |
|
|
|
|
|
|
ЛПХ
|
Создание 200 рабочих мест, прирост объема производства сельхозпродукции -50 тонн мяса и 450 тонн молока |
|||||||
собственные средства
|
111,0
|
20,0
|
20,0
|
23,0
|
23,0
|
25,0
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
17,955
|
1,995
|
3,491
|
3,990
|
3,990
|
4,489
|
|||||||||
краевой бюджет
|
0,941
|
0,105
|
0,180
|
0,210
|
0,210
|
0,236
|
|||||||||
Финансово-кредитная поддержка предпринимательства путём: 1.1.субсидирования части банковской процентной ставки |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, ОСП района |
Увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение оказываемых услуг |
|||||||
федеральный бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|||||||||
краевой бюджет
|
1,8
|
0,2
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|||||||||
1.2. Выделение льготных кредитов на развитие бизнеса, в т.ч. для начинающих: |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, ОСП района |
Увеличение числа субъектов малого бизнеса, повышение занятости |
|||||||
Социальный фонд администрации района
|
4,7
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
1
|
1
|
|||||||||
Создание информационно-консультационного центра:
краевой бюджет;
местный бюджет
другие источники
|
0,25
0,25
0,25
|
0,05
0,05
0,05
|
0,05
0,05
0,05
|
0,05
0,05
0,05
|
0,05
0,05
0,05
|
0,05
0,05
0,05
|
Администрация района, Управление по поддержке предпринимате-лей Алтайского края, ОСП района |
Скоростной доступ к информационной, учебно-методической базам |
|||||||
Организация научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по вопросам развития МП, социального партнёрства в сфере труда «Организация обучения СМБ по вопросам налогообложения, охраны труда, ведения бухучёта и пр. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района, ОСП района |
Содействие повышению уровня квалификации кадров для малого предпринимательства |
|||||||
другие источники
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|||||||
Реконструкция помещения, открытие дополнительного офиса Россельхозбанка (с. Кулунда)
|
|
|
|
|
|
|
Россельхозбанк
|
Доступность к кредитным ресурсам. Развитие системы земельно-ипотечного кредитования. |
|||||||
собственные средства
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
|
|||||||||
Мелиоративные и агролесомелиоративные мероприятия(субсидирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
16
|
5
|
5
|
2
|
2
|
2
|
|||||||||
Поддержка племенного животноводства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
6,2
|
0,1
|
0.4
|
1,4
|
2,1
|
2,2
|
|||||||||
Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
8,717
|
0,65
|
1,469
|
1,88
|
2,359
|
2,359
|
|||||||||
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
краевой бюджет
|
7
|
1,3
|
1,3
|
1,2
|
1,6
|
1,6
|
|||||||||
Субсидирование затрат на уплату налога на имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
2,458
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,320
|
0,338
|
|||||||||
Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
8,2
|
1,5
|
1,5
|
1,6
|
1,8
|
1,8
|
|||||||||
Поддержка создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов (предоставление гарантий по кредитам привлекаемых СПК и предоставление кредитов и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
краевой бюджет
|
3
|
|
0,5
|
1,5
|
0,5
|
0,5
|
|||||||||
Итого по разделу
|
1423,091
|
651, 354
|
593,378
|
57,738
|
43,378
|
77,243
|
|
|
|||||||
Федеральный бюджет
|
123,974
|
73,45
|
35,081
|
5,433
|
4,962
|
5,048
|
|
|
|||||||
Краевой бюджет
|
63,827
|
12,864
|
13,397
|
13,005
|
12,166
|
12,395
|
|
|
|||||||
Местный бюджет
|
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|||||||
Собственные средства предприятия
|
1218,79
|
562,94
|
536
|
36,2
|
25, 05
|
58,6
|
|
|
|||||||
Другие источники
|
16,25
|
2,05
|
8,85
|
3,05
|
1,15
|
1,15
|
|
|
|||||||
Повышение эффективности управления районом
|
|||||||||||||||
Оформление права муниципальной собственности на земельные участки, муниципальное имущество районный бюджет
бюджет сельских поселений:
-Ананьевский
-Семёновский
-Златополинский
-Константиновский
-Курский
-Мирабилитский
-Октябрьский
-Воздвиженский
|
2,7
0,718
0,08
0,1
0,1
0,1
0,16
0,065
0,1
0,013
|
1
0,2630,04
0,03
0,05
0,03
0,04
0,03
0,03
0,013
|
0,2
0,255
0,04
0,03
0,05
0,03
0,04
0,035
0,03
|
0,5
0,16
0,04
0,04
0,04
0,04
|
0,7
0,04
0,04
|
0,3
|
|
Эффективное использование муниципального имущества. Увеличение налоговых поступлений-100 тыс. руб. |
|||||||
Итого по разделу
|
3,418
|
1,263
|
0,455
|
0,66
|
0,74
|
0,3
|
|
|
|||||||
Местный бюджет
|
3,418
|
1,263
|
0,455
|
0,66
|
0,74
|
0,3
|
|
|
|||||||
Всего на реализацию мероприятий:
В том числе
|
1943,498
|
764,22
|
718,342
|
148,394
|
136,234
|
176,308
|
|
|
|||||||
собственные средства
|
1293,378
|
578,14
|
550,454
|
49,355
|
39,761
|
75,668
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
271,341
|
106,97
|
83,759
|
26,66
|
25,32
|
28,632
|
|||||||||
краевой бюджет
|
318,315
|
64,501
|
65,145
|
62,31
|
62,454
|
63,905
|
|||||||||
муниципальный бюджет
|
40,334
|
11,009
|
9,524
|
6,449
|
7,019
|
6,333
|
|||||||||
другие источники
|
20,13
|
3,6
|
9,46
|
3,62
|
1,68
|
1,77
|