RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансиро
вания
всего
|
в том числе по годам
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия.
|
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Рост экономического потенциала.
|
||||||||
Промышленность.
Формирование эффективно развивающегося промышленного производства на базе, имеющегося производственного, ресурсного, трудового потенциала муниципального образования. |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение налогооблагаемой базы, создание дополнительных рабочих мест. |
1.Улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов продукции -модернизация производства ОАО « Краснощековский молочный комбинат» -реконструкция и модернизация пекарни ПОб « Ритм» |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Краснощековкий молочный комбинат », ПОб «Ритм» |
Увеличение налогооблагаемой базы, введение новых рабочихмест. |
-собственные средства предприятий
|
17,5
|
0,4
|
0,5
|
7,1
|
4,8
|
4,7
|
|
|
2. Переработка зерна , строительство мельницы с. Новошипуново |
|
|
|
|
|
|
КФХ Чернаков Н.А. |
Увеличение.налоговой базы на 100т.р., создание 8 рабочих мест.
|
- собственные средства |
1,5
|
|
|
|
|
1,5
|
|
|
- федеральный бюджет (НП) |
3,5
|
|
|
|
|
3,5
|
|
|
ИТОГО по разделу |
22,5
|
0,4
|
0,5
|
7,1
|
4,8
|
9,7
|
|
|
В т.ч. собственные средства |
19,0
|
0,4
|
0,5
|
7,1
|
4,8
|
6,2
|
|
|
федеральный бюджет |
3,5
|
|
|
|
|
3,5
|
|
|
Сельское хозяйство Создание инвестиционно-привлека- тельного АПК, обеспечивающего устойчивое развитие сельхозпред- приятий .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Сохранение и повышение почвенного плодородия почв, внесение минеральных удобрений. |
|
|
|
|
|
|
Упраление сельского хозяйства, руководители хозяйств. |
Увеличение объемов производства сельхозяйственной продукции. |
-собственные средства |
6,9
|
1,7
|
1,9
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
|
|
- краевой бюджет(субсидии) |
3,179
|
0,602
|
0,609
|
0,613
|
0,678
|
0,677
|
|
|
2. Элитное семеноводство |
|
|
|
|
|
|
Руководите
ли предприятий |
Увеличение
производства
зерна
|
- краевой бюджет |
4,051
|
0,753
|
0,800
|
0,800
|
0,849
|
0,849
|
|
|
3. Поддержка племенного животно водства.
|
|
|
|
|
|
|
Рукововодительли сельхозпредприятий |
Увеличение
производства
продукции
животноводства
|
- краевой бюджет |
0,952
|
0,166
|
0,177
|
0,189
|
0,21
|
0,21 |
|
|
4.Поддержка развития животноводства в отдаленных горных районах |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
5. Поддержка мараловодства и оленеводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
1,082
|
0,189
|
0,193
|
0,2
|
0,25
|
0,25
|
|
|
6. Развитие табунного коневодства СПК «Дальний» СПК «Инской» СПК «Акимовский» |
|
|
|
|
|
|
Руководители
хозяйств
|
Увеличение поголовья. |
-краевой бюджет |
1,650
|
0,271
|
0,289
|
0,316
|
0,387
|
0,387
|
|
|
7.Реализация на территории района КЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2008-2010 годы», субсидирование части затрат на приобретение техники, внедрение ресурсосберегающих технологий. |
|
|
|
|
|
|
Руководители
хозяйств
|
Сокращение сроков посева и уборки урожая |
-собственные средства |
6,730
|
1,0
|
1,160
|
1,280
|
1,490
|
1,800
|
|
|
- краевой бюджет |
11,143
|
2,0
|
2,14
|
2,289
|
2,357
|
2,357
|
|
|
8.Реконструкция и модернизация коровников СПК «Березовский», СПК «Карповский», строительство мини-цеха по производству комбикорма СПК «Березовский», строительство котонного двора для «холодного выращивания телят СПК «Березовский» |
|
|
|
|
|
|
Руководители хозяйств
|
Увеличение производства молока на 455 тн., улучшение сохранности животных. |
-собственные средства |
6,75
|
6,75
|
|
|
|
|
|
|
9. Улучшение племенных качеств скота, за счет приобретения семени высокопрподуктивных животных мясного и молочного направления. КФХ Чернаков ОАО «Изумрудное» |
|
|
|
|
|
|
Руководители
хозяйств
|
Повышение
продуктивности
животных
|
-федеральный бюджет (НП) |
3,5
|
1,5
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
10. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
1,574
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,587
|
0,587
|
|
|
11. Субсидирование части затрат на уплату % по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
34,701
|
6,037
|
6,455
|
6,903
|
7,653
|
7,653
|
|
|
12.Страхование рисков в сельском хозяйстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
8,628
|
1,551
|
1,594
|
1,705
|
1,889
|
1,889
|
|
|
13. Повышение образовательного уровня кадров АПК |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Закрепление кадров в сельхозпредприятиях. |
- краевой бюджет |
2,061
|
0,413
|
0,413
|
0,409
|
0,413
|
0,413
|
|
|
14.Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания господдержки руководителям и специалистам АПК |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Закрепление специалистов на селе
|
-краевой бюджет |
1,962
|
0,047
|
0,479
|
0,479
|
0,479
|
0,478
|
|
|
15. Оказание гос. поддержки руково дителям и специалистам АПК в уста новленном размере на возвратной основе |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
Закрепление специалистов |
- краевой бюджет |
1,883
|
0,377
|
0,377
|
0,377
|
0,376
|
0,376
|
|
|
16. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования: - субсидии на компенсацию части % ставки по полученным кредитам |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Развитие ЛПХ и КФХ.
|
- краевой бюджет |
1,262
|
0,259
|
0,259
|
0,247
|
0,248
|
0,249
|
|
|
17. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета, привлекаемым сельхоз.кооперативами. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Финансовая поддержка сельхозпредприятий |
-краевой бюджет |
3,109
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,854
|
0,855
|
|
|
18 Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
1,0
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
19. Развитие автодорог в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
Администрации поселений.
|
Обеспечение транспортной доступности
|
- краевой бюджет |
19,04
|
2,82
|
3,33
|
3,89
|
4,5
|
4,5
|
|
|
Итого по разделу |
123,657
|
27,435
|
22,275
|
22,897
|
25,32
|
25,73
|
|
|
В т.ч. собственные средства |
20,380
|
9,45
|
3,06
|
2,28
|
2,59
|
3,0
|
|
|
-федеральный бюджет |
3,5
|
1,5
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
99,777
|
16,485
|
18,215
|
19,617
|
22,73
|
22,73
|
|
|
Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Финансовая помощь субъектам малого предпринимательства по возмещению % ставки по кредитам на развитие производства |
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансам,кредитной и налоговой политике, совет предпринимателей. |
Увеличение производства, создание новых рабочих мест. |
-краевой бюджет |
1,75
|
0,2
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
0,5
|
|
|
2.Создание консультационного центра для обеспечения предпринимателей своевременной информациией по развитию субъектов малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, совет предпринимателей.
|
Грамотная организация малого бизнеса |
-муниципальный бюджет |
0,1
|
|
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Итого по разделу |
1,85
|
0,2
|
0,3
|
0,35
|
0,45
|
0,55
|
|
|
в т.ч. краевой бюджет |
1,75
|
02,
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
0,5
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,1
|
|
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Туризм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формирование организационной и экономической среды для создания условий для создания условий развития туристско-рекреационных ресурсов, обеспечивающих полный комплекс услуг для туристов. |
|
|
|
|
|
|
Администрация района
|
Увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест. |
- муниципальный бюджет |
0,64
|
0,248
|
0,185
|
0,207
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
148,647
|
28,283
|
23,26
|
30,554
|
30,57
|
35,98
|
|
|
в т.ч. собственные средства |
39,38
|
9,85
|
3,56
|
9,380
|
7,39
|
9,2
|
|
|
- федеральный бюджет |
7,0
|
1,5
|
1,0
|
1,0
|
|
3,5
|
|
|
-краевой бюджет |
101,527
|
16,685
|
18,515
|
19,967
|
23,130
|
23,230
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,74
|
0,248
|
0,185
|
0,207
|
0,05
|
0,05
|
|
|
Рост качества среды жизнедеятельности.
|
||||||||
ЖКХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
Отдел по строительсву и архитектуре администрации района |
Обеспеченность населения жильем составит к 2012 году 21 м2 на душу населения.
|
-краевой бюджет |
9,477
|
1,993
|
2,120
|
2,332
|
1,516
|
1,516
|
|
|
-муниципальный бюджет |
4,255
|
1,314
|
1,039
|
0,827
|
0,538
|
0,537
|
|
|
- внебюджетные источники |
14,215
|
2,989
|
3,18
|
3,498
|
2,274
|
2,274
|
|
|
2.Реализация ФЦП « Социальное развитие села до 2010 года», подпрограмма «Жилищное строительство в сельской местности», «Обеспечение жильем молодых специалистов» |
|
|
|
|
|
|
Отдел по архитектуре, администрации сел |
Создание условий для закрепления кадров и привлечение молодых специалистов |
- внебюджетные источники |
5,955
|
1,065
|
1,124
|
1,196
|
1,285
|
1,285
|
|
|
- федеральный бюджет |
5,951
|
1,065
|
1,122
|
1,194
|
1,285
|
1,285
|
|
|
- краевой бюджет |
7,937
|
1,421
|
1,497
|
1,593
|
1,713
|
1,713
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Государственная поддержка молодых семей в приобретении жилья или улучшении жилищных условий в Краснощековском районе на 2004-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
Администрация района |
Улучшения уровня жизни населения. |
-внебюджетные источники |
2,634
|
0,78
|
0,874
|
0,98
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет |
0,439
|
0,13
|
0,146
|
0,163
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,877
|
0,26
|
0,291
|
0,326
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,439
|
0,13
|
0,146
|
0,163
|
|
|
|
|
3.Реализация районной целевой программы «Энергосберегающие технологии на территории района до 2010 г.» -установка приборов учета тепловой энергии(СОШ№1,детсады с.Краснощеково) -внедрение комплексонатной водоподготовки. |
|
|
|
|
|
|
Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ, руководители предприятий, администрации сел |
Снижение объема затрат. |
-собственные средства |
0,179
|
0,058
|
0,058
|
0,063
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,749
|
0,221
|
0,260
|
0,268
|
|
|
|
|
4.Техническое перевооружение ЖКХ на условиях лизинга |
|
|
|
|
|
|
Снижение уровня затрат. |
|
- краевой бюджет |
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
2,1
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
|
|
|
5.Замена 3х км водопроводных сетей в с.Харлово и Верх-Камышенка, замена 0,2 км основного водовода с. Краснощеково |
|
|
|
|
|
|
Администрации сел
|
Обеспечение жителей качественной питьевой водой |
- федеральный бюджет |
6,080
|
6,080
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
0,08
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
6. Замена 1 км водопроводных сетей в с.Харлово, замена 0,1 км основного водовода в с.Краснощеково. |
|
|
|
|
|
|
Администрации сел
|
Обеспечение жителей качественной питьевой водой |
-федеральный бюджет |
1,7
|
|
1,7
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,08
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
7. Замена 2 км водопроводных сетей в с.Харлово, 2 км с. Куйбышево |
|
|
|
|
|
|
|
------«-------
|
- федеральный бюджет |
0,63
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
0,43
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,6
|
|
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
- внебюджетные источники |
3,92
|
|
|
3,92
|
|
|
|
|
8. Замена и модернизация существующих котлов |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение объема затрат на теплоснабжение |
- федеральный бюджет |
0,39
|
|
0,39
|
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,99
|
0,3
|
0,3
|
0,12
|
0,27
|
|
|
|
9. Замена и модернизация тепловых сетей с устройством пенополиуритановой изоляции |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение объема затрат на теплоснабжение. |
- федеральный бюджет |
0,36
|
036
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
0,12
|
|
|
0,12
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,15
|
0,09
|
0,06
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
0,71
|
|
0,24
|
0,47
|
|
|
|
|
10. Работы по очистки внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение объема затрат на теплоснабжение. |
- краевой бюджет |
0,37
|
0,12
|
0,08
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу: |
49,213
|
11,228
|
9,969
|
15,527
|
8,93
|
3,559
|
|
|
- федеральный бюджет |
16,8
|
5,040
|
3,494
|
4,2
|
4,066
|
|
|
|
- краевой бюджет |
3,36
|
1,008
|
0,699
|
0,840
|
0,813
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
1,44
|
0,288
|
0,3
|
0,36
|
0,492
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
27,434
|
4,834
|
5,418
|
10,064
|
3,559
|
3,559
|
|
|
-собственные средства |
0,179
|
0,058
|
0,058
|
0,063
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного климата для деятельности и здорового образа жизни. |
||||||||
Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Организация временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан. |
|
|
|
|
|
|
КГУ Центр занятости, предприятияи организации района |
Уровень офиц. безработицы снизится на 2,8% к уровню 2012г |
- краевой бюджет |
0,543
|
0,199
|
0,181
|
0,163
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,073
|
0,025
|
0,024
|
0,024
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
0,323
|
0,111
|
0,108
|
0,104
|
|
|
|
|
2.Мероприятия по реализации профессионального обучения |
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет |
0,48
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
|
|
|
|
Итого:
|
2,269
|
0,615
|
0,623
|
0,631
|
0,19
|
0,21
|
|
|
-краевой бюджет |
1,023
|
0,349
|
0,341
|
0,333
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,923
|
0,155
|
0,174
|
0,194
|
0,19
|
0,21
|
|
|
-внебюджетные источники |
0,323
|
0,111
|
0,108
|
0,104
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная защита |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по социальной защите, администрации сел |
Адресная поддержка малоимущим семьям и малоимущим семьям с детьми. |
1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
43,644
|
13,692
|
14,554
|
15,398
|
|
|
|
|
2.Оказание помощи в денежной форме |
|
|
|
|
|
|
|
Адресная
поддержка
|
- краевой бюджет |
0,56
|
0,176
|
0,187
|
0,197
|
|
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,85
|
0,13
|
0,15
|
0,17
|
0,19
|
0,21
|
|
|
3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
17,632
|
5,531
|
5,880
|
6,221
|
|
|
|
|
4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение положения детей в районе |
- федеральный бюджет |
0,539
|
0,180
|
0,180
|
0,179
|
|
|
|
|
Итого
|
62,375
|
19,579
|
20,801
|
21,995
|
|
|
|
|
-федеральный бюджет |
0,539
|
0,180
|
0,180
|
0,179
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
61,836
|
19,399
|
20,621
|
21,816
|
|
|
|
|
Образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступности получения качественного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Создание базовой школы в с.Краснощеково МОУ « Краснощковская СОШ № 1» |
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию
|
Укрепление МТБ |
2. Перенос мастерской для обучения уч-ся трудовым навыкам в основное здание МОУ « Камышенская СОШ» |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия бюджетных средств 50 т.р. |
-муниципальный бюджет |
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
3. Пополнение МТБ школ, детских дошкольных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
4. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности. |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества образования. |
-краевой бюджет |
20,0
|
|
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
5.ФЦП «Жилище» 2ой этап |
|
|
|
|
|
|
|
|
-федеральный бюджет |
0,626
|
0,184
|
0,221
|
0,221
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Подпрограмма «Дети-сироты» |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
1,328
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
|
|
|
|
7.Одаренные дети |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,138
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
|
|
|
|
8. Организация летнего отдыха детей. |
|
|
|
|
|
|
|
Оздоровление
детей
|
- краевой бюджет |
0,792
|
0,264
|
0,264
|
0264
|
|
|
|
|
9. Приобретение учебников для категории социально-незащищенных детей |
|
|
|
|
|
|
|
Адресная поддержка социально-незащищенным детям |
-краевой бюджет |
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,2
|
|
|
|
|
10 ЕГЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,31
|
0,097
|
0,103
|
0,110
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,15
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
11. Школьный автобус |
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование |
- краевой бюджет |
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
|
|
12. Повышение уровня пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности учебного процесса. |
-краевой бюджет |
1,417
|
0,444
|
0,472
|
0,501
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,89
|
0,28
|
0,30
|
0,31
|
|
|
|
|
13. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту. |
|
|
|
|
|
|
|
Профилактика
наркомании
|
-краевой бюджет |
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,02
|
0,011
|
0,011
|
|
|
14.Пограмма «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,186
|
0,029
|
0,033
|
0,037
|
0,044
|
0,043
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,093
|
0,015
|
0,016
|
0,019
|
0,022
|
0,021
|
|
|
Итого:
|
30,274
|
2,579
|
3,121
|
2,882
|
10,847
|
10,845
|
|
|
-федеральный бюджет |
0,626
|
0,184
|
0,221
|
0,221
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
28,215
|
1,95
|
2,484
|
2,232
|
10,775
|
10,774
|
|
|
-муниципальный бюджет |
1,433
|
0,445
|
0,416
|
0,429
|
0,072
|
0,071
|
|
|
Медицина
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема оказания качественной медицинской помощи населению, улучшение демографической ситуации |
|
|
|
|
|
|
МУЗ «Краснощековская ЦРБ» |
Повышение качества медицинского обслуживания |
Реализация ПНП «Здоровье» 1.Вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-федеральный бюджет |
3,296
|
0,768
|
0,799
|
0,831
|
0,449
|
0,449
|
|
|
-кравевой бюджет |
0,411
|
0,096
|
0,1
|
0,103
|
0,056
|
0,056
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,234
|
0,124
|
0,055
|
0,055
|
|
|
|
|
2.Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД |
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет |
0,086
|
0,02
|
0,021
|
0,021
|
0,012
|
0,012
|
|
|
3. Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
|
-федеральный бюджет |
0,157
|
0,037
|
0,038
|
0,039
|
0,021
|
0,022
|
|
|
-краевой бюджет |
0,122
|
0,029
|
0,029
|
0,031
|
0,017
|
0,016
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,333
|
0,111
|
0,111
|
0,111
|
|
|
|
|
4. Здоровое поколение |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,492
|
0,115
|
0,119
|
0,124
|
0,067
|
0,067
|
|
|
- внебюджетные источники |
0,015
|
0,003
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,002
|
|
|
5.Развитие первичной помощи сель скому населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,234
|
0,112
|
|
0,122
|
|
|
|
|
6. Сахарный диабет |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,057
|
0,013
|
0,014
|
0,014
|
0,008
|
0,008
|
|
|
7.Пульмонология
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,054
|
0,013
|
0,013
|
0,014
|
0,007
|
0,007
|
|
|
8. Участие в едином информационном пространстве Алтайского края, приобретение оргтехники и обучение обслуживающего персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,6
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
|
|
9. Совершенствование принципов стандартизации мед.помощи (приобретение медикаментов и расходных материалов в стандартных объемах дополнительное лекарственное обеспечение льготной категории граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
-федеральный бюджет |
80,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
|
|
-внебюджетные источники (ТФОМС) |
35,0
|
6,0
|
6,5
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
|
|
10. Сокращение сроков ожидания и улучшение качества диагностических исследований за счет дооснащения амбулаторно-поликлинических учреждений современным оборудованием в рамках НП «Здоровье». Обновление устаревшего парка медицинского автотранспорта. |
|
|
|
|
|
|
|
|
-федеральный бюджет |
4,2
|
1,4
|
1,0
|
1,1
|
0,4
|
0,3
|
|
|
11. Дополнительная диспансеризация работающего населения со стандартным объемом обследования и стандартным набором узких специалистов в рамках НП в области здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
Профилактика заболевания
|
-внебюджетные источники (ТФОМС) |
0,158
|
0,032
|
0,032
|
0,032
|
0,032
|
0,030
|
|
|
12. Профилактические медицинские осмотры лиц, работающих с вредными и опасными условиями труда. |
|
|
|
|
|
|
|
Выявление профилактики заболеваний |
-внебюджетные источники (ФСЦ) |
0,775
|
0,155
|
0,155
|
0,155
|
0,155
|
0,155
|
|
|
13.Приведение объектов здравоохранения в соответствие с противопожарными требованиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
14.Подготовка кадров (обеспечение первичными специалистами, повышение квалификации) |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение качества медицинского обслуживания |
-муниципальный бюджет |
0,45
|
0,05
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
15. Обеспечение МТБ (приведение в соответствие с лицензионными требованиями) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет |
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
16. Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,186
|
0,029
|
0,033
|
0,037
|
0,044
|
0,043
|
|
|
-муниципальный бюджет |
2,66
|
0,532
|
0,532
|
0,532
|
0,532
|
0,532
|
|
|
Итого:
|
130,495
|
25,954
|
25,97
|
26,740
|
25,717
|
26,114
|
|
|
-федеральный бюджет |
87,739
|
18,225
|
17,858
|
17,991
|
16,882
|
16,783
|
|
|
-краевой бюджет |
1,556
|
0,407
|
0,308
|
0,445
|
0,199
|
0,197
|
|
|
- муниципальный бюджет |
6,027
|
1,287
|
1,268
|
1,268
|
1,102
|
1,102
|
|
|
-внебюджетные источники |
35,173
|
6,035
|
6,536
|
7,036
|
7,534
|
8,032
|
|
|
Культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сохранение и развитие культурного потенциала, создание оптимальных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры. 1.Пополнение библиотечного фонда |
|
|
|
|
|
|
Комитет по Культуре администрации района |
Создание условий для культурного досуга населения |
-краевой бюджет |
0,399
|
0,067
|
0,07
|
0,075
|
0,093
|
0,094
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,302
|
0,037
|
0,040
|
0,041
|
0,092
|
0,092
|
|
|
2.Поддержка молодых дарований и педагогических работников |
|
|
|
|
|
|
Комитет
по культуре |
Участие в конкурсах, фестивалях, выплаты стипендий победителям конкурса |
- муниципальный бюджет |
0,18
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
|
|
|
|
3.Укрепление МТБ учреждений культуры (приобретение оборудования ,аппаратуры ,мебели) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
0,548
|
0,092
|
0,064
|
0,127
|
0,133
|
0,132
|
|
|
- муниципальный бюджет |
0,422
|
0,053
|
0,037
|
0,07
|
0,131
|
0,131
|
|
|
4. Ремонт зданий учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для культурного досуга населения. |
-муниципальный бюджет |
1,1
|
0,2
|
0,212
|
0,228
|
0,23
|
0,23
|
|
|
Итого:
|
2,951
|
0,499
|
0,483
|
0,611
|
0,679
|
0,679
|
|
|
- краевой бюджет |
0,947
|
0,159
|
0,134
|
0,202
|
0,226
|
0,226
|
|
|
-муниципальный бюджет |
2,004
|
0,34
|
0,349
|
0,409
|
0,453
|
0,453
|
|
|
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Физкультура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском районе |
|
|
|
|
|
|
Отдел по физкультуре и спорту администрации района |
Формирование здорового образа жизни. |
-муниципальный бюджет |
1,159
|
0,35
|
0,385
|
0,424
|
|
|
|
|
2.Развитие детского спорта в районе |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение числа детей регулярно ,занимающихся спортом. |
- краевой бюджет |
0,750
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,638
|
0,2
|
0,213
|
0,225
|
|
|
|
|
-внебюджетные источники |
0,179
|
0,058
|
0,058
|
0,063
|
|
|
|
|
3. «Молодежная политика в Краснощековском районе на 2007-2010 г» |
|
|
|
|
|
|
|
Поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни . |
-муниципальный бюджет |
0,550
|
0,168
|
0,182
|
0,2
|
|
|
|
|
Итого
|
3,276
|
0,926
|
0,988
|
1,062
|
0,15
|
0,15
|
|
|
-краевой бюджет |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
- муниципальный бюджет |
2,347
|
0,718
|
0,78
|
0,849
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
0,179
|
0,058
|
0,058
|
0,063
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу: |
231,64
|
50,152
|
51,986
|
53,921
|
37,583
|
37,998
|
|
|
-федеральный бюджет |
88,904
|
18,589
|
18,259
|
18,391
|
16,882
|
16,783
|
|
|
- краевой бюджет |
94,327
|
22,414
|
24,038
|
25,178
|
11,35
|
11,347
|
|
|
- муниципальный бюджет |
12,734
|
2,945
|
2,987
|
3,149
|
1,817
|
1,836
|
|
|
- внебюджетные источники |
35,675
|
6,204
|
6,702
|
7,203
|
7,534
|
8,032
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе: |
429,5
|
89,663
|
85,215
|
100,002
|
77,083
|
77,537
|
|
|
-федеральный бюджет |
112,704
|
25,129
|
22,753
|
23,591
|
20,948
|
20,283
|
|
|
-краевой бюджет |
199,214
|
40,107
|
43,252
|
45,985
|
35,293
|
34,577
|
|
|
- муниципальный бюджет |
14,914
|
3,481
|
3,472
|
3,716
|
2,359
|
1,886
|
|
|
-собственные средства |
39,559
|
9,908
|
3,618
|
9,443
|
7,390
|
9,200
|
|
|
- внебюджетные источники |
63,109
|
11,038
|
12,120
|
17,267
|
11,093
|
11,591
|
|
|