RSS - рассылка План
№
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирование
|
Объем денежных средств, всего
|
в том числе по годам
|
Исполнитель
|
Ожидаемые результаты
|
||||||||||||||||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011-2012
|
|||||||||||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||||||||||||||
|
Всего
|
1160913,5
|
182847,8
|
226633,5
|
195989,8
|
505442,4
|
|
|||||||||||||||||||||
федеральный бюджет
|
5720,6
|
1848,7
|
1902,8
|
1969,1
|
|
|||||||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
401090,8
|
36427,2
|
55143,2
|
55589,9
|
253930,5
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
61676,9
|
6385,3
|
8694,9
|
8929,8
|
37666,9
|
|||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники
|
692425,2
|
138186,6
|
160892,6
|
179501
|
213845
|
|||||||||||||||||||||||
Цель1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости |
||||||||||||||||||||||||||||
1
|
КЦП "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2007-2010 годы, Всего |
Всего
|
2281,9
|
797,0
|
758,3
|
725,8
|
|
КГУ «Красногорский районный центр занятости населения» |
Увеличение доли трудоустроенных в общем количестве граждан, ищущих работу при содействии органов службы занятости населения. Снижение к 2010 году численности безработных граждан и уровня безработицы (по отношению к численности экономически активного населения) до 8,0%. |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет |
1123,9
|
411,8
|
372,3
|
339,8
|
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет |
606,0
|
202,0
|
202,0
|
202,0
|
|
|||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
270,0
|
94,0
|
89,0
|
84,0
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
мероприятия по организации временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан |
Всего
|
1996,9
|
707,8
|
663,3
|
625,8
|
|
|||||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
1123,9
|
411,8
|
372,3
|
339,8
|
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
606,0
|
202,0
|
202,0
|
202,0
|
|
|||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники
|
267,0
|
94,0
|
89,0
|
84,0
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
мероприятия по профессиональному обучению |
Всего
|
285,0
|
90,0
|
95,0
|
100,0
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
285,0
|
90,0
|
95,0
|
100,0
|
|
|||||||||||||||||||||||
Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения |
||||||||||||||||||||||||||||
2.
|
КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы, всего |
краевой бюджет
|
49362,7
|
15436,3
|
16457,1
|
17469,3
|
|
Управление по социальной защите населения Красногорского района |
Ежегодная денежная поддержка в денежной или натуральной форме. Оптимизация расходов на выплату субсидий. Ежегодное оздоровление детей в оздоровительных лагерях из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|||||||||||||||||||
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
краевой бюджет
|
30818,3
|
9668,0
|
10277,1
|
10873,1
|
|
||||||||||||||||||||||
оказание единовременной денежной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |
краевой бюджет
|
485,2
|
152,2
|
161,8
|
171,2
|
|
||||||||||||||||||||||
организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
краевой бюджет
|
473,1
|
157,7
|
157,7
|
157,7
|
|
||||||||||||||||||||||
выплата ежемесячного пособия на ребенка |
краевой бюджет
|
16259,2
|
5100,7
|
5422,0
|
5736,5
|
|
||||||||||||||||||||||
3.
|
КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы подпрограмма «Дети и семья».Направления: Дети-Сироты |
краевой бюджет
|
1327,0
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
Управление по социальной защите населения Красногорскогорайона |
Улучшение условий проживания детей-инвалидов; социальная поддержка и реабилитация, улучшение качества их жизни. |
|||||||||||||||||||
2.2. Обеспечение улучшения здоровья населения |
||||||||||||||||||||||||||||
4.
|
ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае» на 2008-2010 годы. Мероприятия: 1. Снижение числа случаев рождения детей с врожденными пороками развития центральной нервной системы; |
краевой бюджет
|
12,02
|
2,8
|
2,91
|
3,03
|
3,28
|
МУЗ «Красногорская ЦРБ»
|
Полное обеспечение женщин, включенных в группу риска, комплексом витаминов; снижение на 25 процентов числа детей, родившихся с ВПР ЦНС у женщин, прошедших курс витаминопрофилактики в установленный срок |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
5.
|
ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы", подпрограмма "Туберкулез» (в рамках софинансирования) |
Всего
|
4770,71
|
1119,15
|
1159,5
|
1201,5
|
1290,56
|
МУЗ «Красногорская ЦРБ»
|
Охват диспансерным наблюдением выявленныхВИЧ инфицированных в 80 случаев. |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
47,85
|
11,15
|
11,6
|
12,06
|
13,04
|
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет
|
4282,86
|
998,0
|
1037,9
|
1079,44
|
1167,52
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
440,0
|
110,0
|
110,0
|
110,0
|
110,0
|
|||||||||||||||||||||||
профилактика, лечение и реабилитация лиц, больных наркоманией и токсикоманией |
муниципальный бюджет
|
85,0
|
40,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
||||||||||||||||||||||
иммунопрофилактика инфекционных заболеваний |
муниципальный бюджет
|
60,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
||||||||||||||||||||||
обеспечение лечения сахарного диабета, профилактика его поздних осложнений |
Всего
|
144,2
|
34,96
|
35,56
|
36,18
|
37,5
|
||||||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
64,2
|
14,96
|
15,56
|
16,18
|
17,5
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
80,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|||||||||||||||||||||||
Вакцинопрофилактика
|
Всего
|
3302,44
|
776,33
|
803,38
|
831,52
|
891,21
|
||||||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
456,05
|
106,27
|
110,52
|
114,94
|
124,32
|
|||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет
|
2446,39
|
570,06
|
592,86
|
616,58
|
666,89
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный
бюджет
|
400,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|||||||||||||||||||||||
2.3. Повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Обеспечение доступности качественного общего образования |
||||||||||||||||||||||||||||
6.
|
ФЦП "Экономическое и соци альное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2015 года", всего строительство спортивного зала к существующей школе в с. Новозыково, Красногорского района, Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация проектов позволит создать условия для получения более качественного образования, будет способствовать повышению уровня жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории края |
|
||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
5,0
|
|
|
|
5,0
|
|
||||||||||||||||||||||
федеральный
бюджет
|
5,0
|
|
|
|
5,0
|
|
||||||||||||||||||||||
7.
|
КЦП "Молодежь Алтая" на 2007-2010 годы, всего профессиональная социализация молодежи и поддержка молодежных инициатив; поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; поддержка талантливой молодежи; патриотическое и гражданское воспитание молодежи; развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи |
Всего
|
241,5
|
37,5
|
42,0
|
48
|
114
|
Отдел культуры
|
|
|
||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
161,0
|
25,0
|
28,0
|
32,0
|
76,0
|
|
||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
80,5
|
12,5
|
14,0
|
16,0
|
38,0
|
|
||||||||||||||||||||||
8.
|
КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010 годы (в рамках софинансирования ФЦП), всего |
муниципальный бюджет
|
823,0
|
314
|
509
|
|
|
Комитет по образованию
|
Внедрение новых стандартов общего образования по 60 процентам общеобразовательных предметов. Увеличение доли учащихся, получающих образование с использованием информационных технологий. Увеличение с 40 до 90 процентов доли учащихся, поступивших в учебные заведения профессионального образования по результатам Единого государственного экзамена. Совершенствование содержания и технологий образования. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. Повышение эффективности управления краевой системой образования. Совершенствование организационно-экономических |
|
||||||||||||||||||
-приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
краевой бюджет
|
565,1
|
177,17
|
188,33
|
199,6
|
|
|
|||||||||||||||||||||
-организация и проведение детской оздоровительной кампании |
краевой бюджет
|
791,7
|
263,8
|
263,9
|
264,0
|
|
|
|||||||||||||||||||||
-развитие материально-технической базы школ |
краевой бюджет
|
1100,0
|
220,0
|
220,0
|
220,0
|
440,0
|
|
|||||||||||||||||||||
-развитие сельского спорта |
краевой бюджет
|
600,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
|||||||||||||||||||||
-одаренные дети |
краевой бюджет
|
137,43
|
43,08
|
45,81
|
48,54
|
|
|
|||||||||||||||||||||
-единый государственный экзамен |
краевой бюджет
|
310,09
|
97,2
|
103,35
|
109,54
|
|
|
|||||||||||||||||||||
-школьный автобус |
краевой бюджет
|
2700,0
|
700,0
|
300,0
|
700,0
|
1000,0
|
|
|||||||||||||||||||||
-повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Алтайского края |
краевой бюджет
|
1416,79
|
444,17
|
472,15
|
500,47
|
|
|
|||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
823,0
|
314,0
|
509,0
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
-комплексные меры злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 год |
краевой бюджет
|
79,0
|
18,0
|
19,0
|
20,0
|
22,0
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
-организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащихся молодежи |
краевой бюджет
|
6,0
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
-реализация профилактических программ в общеобразовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
краевой бюджет
|
66,0
|
15,0
|
16,0
|
17,0
|
18,0
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
-организация антинаркотических профилактических акций |
краевой бюджет
|
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
2,0
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2.5. Сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры Алтайского края |
||||||||||||||||||||||||||||
9.
|
КЦП "Культура Алтайского края" на 2007-2010 годы, всего -пополнение библиотечных фондов; -приобретение оборудование для учреждений культуры; -приобретение музыкальных инструментов. |
Всего
|
3404,7
|
280,5
|
868,9
|
312,8
|
1942,5
|
Отдел культуры
|
Укрепление единого культурного пространства, выравнивание доступа к культурным ценностям жителей района, поселений |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
2368,9
|
205,2
|
638,0
|
230,7
|
1295,0
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
1035,8
|
75,3
|
230,9
|
82,1
|
647,5
|
|||||||||||||||||||||||
II. Рост качества среды жизнедеятельности.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры |
||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения края |
||||||||||||||||||||||||||||
10.
|
ФЦП "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2015 года", всего |
федеральный
бюджет
|
9,36
|
4,68
|
|
4,68
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
11.
|
КЦП "Социальное развитие села до 2010 года" (в рамках софинансирования ФЦП), развитие жилищного строительства в сельской местности |
краевой бюджет
|
4529,0
|
817,0
|
861,0
|
905,0
|
1946,0
|
Отдел по строительству и архитектуре |
Улучшение жилищных условий сельских семей |
|||||||||||||||||||
12.
|
КЦП "Социальное развитие села до 2010 года" (в рамках софинансирования ФЦП), обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
краевой бюджет
|
2337,0
|
412,0
|
434,0
|
473,0
|
1018,0
|
Отдел по строительству и архитектуре |
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе; строительство (приобретение) жилья |
|||||||||||||||||||
13.
|
КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы (в рамках софинансирования ФЦП). Мероприятия, в том числе: 1. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; |
краевой бюджет
|
1565,6
|
460,4
|
552,6
|
552,6
|
|
Отдел по строительству и архитектуре |
Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей |
|||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
782,8
|
230,2
|
276,3
|
276,3
|
|
|
||||||||||||||||||||||
14.
|
КЦП "Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года". Мероприятия, в том числе: 1. Увеличение объемов жилищного строительства; |
Всего
|
679319
|
141050
|
153622
|
167238
|
217409
|
Отдел по строительству и архитектуре |
Рост объема ввода жилья, создание условий для повышения доступности приобретения и строительства жилья |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
8225
|
1730
|
1840
|
2024
|
2631
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
3694
|
1141
|
902
|
718
|
933
|
|||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники
|
667400
|
138179
|
150880
|
164496
|
213845
|
|||||||||||||||||||||||
3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения
|
||||||||||||||||||||||||||||
15.
|
ФЦП "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2015 года", всего строительство водопровода в с. Красногорское, Красногорского района |
федеральный
бюджет
|
7,46
|
|
1,7
|
1,86
|
3,9
|
МУП «Каммунэнерго»
|
Снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км |
|||||||||||||||||||
16.
|
КЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ал тайского края на 2007-2010 годы", всего газификация Красногорского района |
Всего
|
57000
|
|
27000
|
30000
|
|
|
Снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14%; увеличение коэффициента полезного действия котлов до 90%; увеличение коэффициента полезного действия угольно-мазутных котлов до 80%; снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
27000,0
|
|
15000
|
12000
|
|
|||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
5000,0
|
|
2000
|
3000
|
|
|||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники
|
25000,0
|
|
10000
|
15000
|
|
|||||||||||||||||||||||
17.
|
Муниципальная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса на 2007-2010 годы» |
муниципальный бюджет
|
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
Администрации сельских советов, МУП «Каммунэнерго» |
|
|||||||||||||||||||
18.
|
КЦП "Социальное развитие села до 2010 года" (в рамках софинансирования ФЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14%; увеличение коэффициента полезного действия котлов до 90% |
|||||||||||||||||||
-развитие газификации в сельской местности |
краевой бюджет
|
45100
|
8100,0
|
8500,0
|
9000,0
|
19500,
|
||||||||||||||||||||||
4.2. Создание благоприятной инновационной среды для трансформации научно-технического потенциала в реальный фактор экономического роста |
||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса |
||||||||||||||||||||||||||||
19.
|
ВЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы" |
|
3500
|
600
|
650
|
700
|
1550
|
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
|
|||||||||||||||||||
федеральный бюджет
|
1100,0
|
200
|
200
|
200
|
500
|
|||||||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
2400,0
|
400
|
450
|
500
|
1050
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства |
||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Повышение конкурентоспособности продукции промышленности на российском и международном рынках на основе технологическое обновление производства |
||||||||||||||||||||||||||||
20.
|
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве, краевой бюджет -элитное семеноводство
|
краевой бюджет
|
410,0
|
70,0
|
80,
|
80,0
|
180,0
|
Управление сельского хозяйства
|
|
|||||||||||||||||||
21.
|
Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве, краевой бюджет |
Всего
|
4757,0
|
135,0
|
642,0
|
1352,0
|
2628,0
|
|||||||||||||||||||||
-поддержка племенного животноводства, |
краевой бюджет
|
4000,0
|
|
500,0
|
1200,0
|
2300,0
|
||||||||||||||||||||||
-поддержка табунного коневодства (субсидии на содержание поголовья табунных лошадей) |
краевой бюджет
|
577,0
|
100,0
|
107,0
|
116,0
|
254,0
|
||||||||||||||||||||||
-поддержка мараловодства и оленеводства
|
краевой бюджет
|
180,0
|
35,0
|
35,0
|
36,0
|
74,0
|
Управление сельского хозяйства
|
|
||||||||||||||||||||
22.
23.
|
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, |
краевой бюджет
|
22708,3
|
3125,0
|
3750,0
|
4375,0
|
11458,3
|
||||||||||||||||||||||
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
Всего
|
12820,0
|
2173,3
|
2449,6
|
2707,7
|
5489,6
|
||||||||||||||||||||||
-повышение доступности кредитных ресурсов, краевой бюджет |
краевой бюджет
|
7437,4
|
1385,1
|
1515,7
|
1646,3
|
2890,5
|
||||||||||||||||||||||
-развитие ипотеки земель сельскохозяйственного назначения |
краевой бюджет
|
943,7
|
|
100,0
|
175,0
|
668,7
|
||||||||||||||||||||||
-страхование рисков в сельском хозяйстве |
краевой бюджет
|
2238,8
|
381,6
|
411,3
|
445,2
|
1000,7
|
||||||||||||||||||||||
|
-развитие кадрового потенциала и ИКС |
краевой бюджет
|
2200,1
|
406,6
|
422,6
|
441,2
|
929,7
|
|||||||||||||||||||||
24.
|
ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы" |
краевой бюджет
|
1500,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
600,0
|
Управление сельского хозяйства
|
Реализация проекта позволит защитить и сохранить земли сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии |
|||||||||||||||||||
25.
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования |
краевой бюджет
|
5100,0
|
200,0
|
700,0
|
700,0
|
3500
|
Управление сельского хозяйства
|
|
|||||||||||||||||||
26.
|
Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы» |
муниципальный бюджет
|
1,3
|
0,3
|
0,65
|
0,35
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
5,3
|
1,6
|
2,7
|
1,0
|
|
|||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники
|
25,1
|
7,6
|
12,55
|
4,95
|
|