RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам: |
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||||
1. Рост уровня и качества жизни населения |
||||||||||||
1.1. Демографическая и миграционная политика |
||||||||||||
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» |
47,161
|
8,492
|
9,218
|
9,945
|
9,403
|
10,103
|
|
|
||||
-проведение диспансеризации по дополнительным программам из них: |
4,72
|
0,944
|
0,944
|
0,944
|
0,944
|
0,944
|
МУЗ Косихинская ЦРБ
|
Выявление заболеваний на ранних стадиях
|
||||
- работающего населения; |
3,62
|
0,724
|
0,724
|
0,724
|
0,724
|
0,724
|
||||||
- граждан, работающих в отраслях с вредными и опасными производственными условиями |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
||||||
-оснащение диагностическим оборудованием
|
11,5
|
1,5
|
2,0
|
2,5
|
2,5
|
3,0
|
Повышение уровня диагностики
|
|||||
-оснащение автомобилями скорой медицинской помощи, в том числе реанимобилями
|
2,4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0
|
0
|
Улучшение условий труда медперсонала и повышение качества обслуживания населения района |
|||||
- выплаты врачам – терапевтам участковым, врачам - педиатрам
|
8,0
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
||||||
-выплаты медсестрам врачей – терапевтов участковым, врачей – педиатров участковых |
4,0
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
||||||
-оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов |
5,0
|
0,8
|
0,9
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
||||||
- вакцинопрофилактика
|
3,434
|
0,628
|
0,654
|
0,680
|
0,736
|
0,736
|
Снижение заболева емости гепатитом В , краснухой и ВИЧ-СПИД |
|||||
-профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
|
0,107
|
0,020
|
0,020
|
0,021
|
0,023
|
0,023
|
||||||
- дополнительная оплата амбулаторно - поликлинической помощи неработающим пенсионерам и дополнительная оплата первичной медико - санитарной помощи, оказанной работающим гражданам |
4,0
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
1
|
Снижение общей заболеваемости |
|||||
федеральный бюджет
|
43,161
|
7,692
|
8,418
|
9,145
|
8,603
|
9,303
|
|
|||||
-выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов
|
3,0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
МУЗ Косихинская ЦРБ
|
Улучшение условий труда медперсонала и повышение качества обслуживания населения района |
||||
-выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
||||||
краевой бюджет
|
4
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
|||||
1.1.2. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости |
||||||||||||
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2007-2011 годы |
2,435
|
0,444
|
0,464
|
0,483
|
0,522
|
0,522
|
МУЗ Косихинская ЦРБ
|
Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера (туберкулез, ВИЧ- инфекция, сахарный диабет, онкологические, инфекционные заболевания |
||||
- Вакцинопрофилактика
|
0,61
|
0,111
|
0,116
|
0,121
|
0,131
|
0,131
|
||||||
- Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае |
0,378
|
0,069
|
0,072
|
0,075
|
0,081
|
0,081
|
||||||
федеральный бюджет
|
0,988
|
0,18
|
0,188
|
0,196
|
0,212
|
0,212
|
||||||
-Вакцинопрофилактика
|
1,116
|
0,204
|
0,213
|
0,221
|
0,239
|
0,239
|
||||||
краевой бюджет
|
0,892
|
0,163
|
0,170
|
0,177
|
0,191
|
0,191
|
||||||
бюджет района
|
0,224
|
0,041
|
0,043
|
0,044
|
0,048
|
0,048
|
||||||
-Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае |
0,261
|
0,047
|
0,05
|
0,052
|
0,056
|
0,056
|
||||||
краевой бюджет
|
0,21
|
0,038
|
0,040
|
0,042
|
0,045
|
0,045
|
||||||
бюджет района
|
0,051
|
0,009
|
0,010
|
0,010
|
0,011
|
0,011
|
||||||
-Сахарный диабет
|
0,07
|
0,013
|
0,013
|
0,014
|
0,015
|
0,015
|
||||||
краевой бюджет
|
0,055
|
0,010
|
0,010
|
0,011
|
0,012
|
0,012
|
||||||
бюджет района
|
0,015
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
||||||
«Дети Алтая» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
МУЗ Косихинская ЦРБ
|
Снижение уровня младенческой и материнской смертности |
||||
- Здоровое поколение
|
0,909
|
0,166
|
0,173
|
0,180
|
0,195
|
0,195
|
||||||
краевой бюджет
|
0,909
|
0,166
|
0,173
|
0,180
|
0,195
|
0,195
|
|
|
||||
«Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 годы |
0,308
|
0,012
|
0,13
|
0,136
|
0,015
|
0,015
|
МУЗ Косихинская ЦРБ
|
улучшение качества медицинской помощи больным бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, острой и хронической дыхательной недостаточностью на основе раннего выявления, лечения, наблюдения, обеспечения необходимыми лекарственными препаратами |
||||
- Пульмонология
|
0,069
|
0,012
|
0,013
|
0,014
|
0,015
|
0,015
|
||||||
- Развитие системы первичной медико- санитарной помощи сельскому населению |
0,239
|
0
|
0,117
|
0,122
|
0
|
0
|
||||||
краевой бюджет
|
0,308
|
0,012
|
0,13
|
0,136
|
0,015
|
0,015
|
||||||
Ведомственная целевая программа "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы |
0,011
|
0,002
|
0,002
|
0,003
|
0,002
|
0,002
|
МУЗ Косихинская ЦРБ
|
устранение дефицита жизненно важных витаминов и укрепление здоровья женщин детородного возраста из определенной группы риска |
||||
краевой бюджет
|
0,011
|
0,002
|
0,002
|
0,003
|
0,002
|
0,002
|
|
|||||
1.2. Труд и занятость |
||||||||||||
1.2.1. Улучшение условий и охраны труда
|
||||||||||||
Реализация районной Программы улучшения условий и охраны труда в Косихинском районе на 2007-2009 годы |
0,296
|
0,149
|
0,147
|
|
|
|
Отдел администрации района по труду |
Снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда и социального положения работников. Рост производительности труда |
||||
- проведение районного конкурса на лучшую организацию в области охраны труда |
0,04
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
||||||
бюджет района
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
||||||
- оборудование на предприятиях и организациях кабинетов по охране труда, за счет средств работодателей |
0,016
|
0,009
|
0,007
|
|
|
|
||||||
- подготовка специалистов по охране труда, обучение и аттестация руководителей, специалистов и работников, за счет средств организаций |
0,16
|
0,080
|
0,080
|
|
|
|
||||||
средства предприятий
|
0,256
|
0,129
|
0,127
|
|
|
|
|
|
||||
1.2.2. Содействие трудоустройству |
||||||||||||
Мероприятия по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан |
3,256
|
1,165
|
1,085
|
1,006
|
|
|
КГУ ЦЗН, администрация района, работодатели
|
Увеличение численности занятого населения в экономике района, поддержка доходов безработных. |
||||
краевой бюджет ( субвенции из Федерального фонда компенсации) |
1,81
|
0,672
|
0,603
|
0,535
|
|
|
||||||
бюджет района
|
0,450
|
0,150
|
0,147
|
0,153
|
|
|
||||||
внебюджетные источники |
0,996
|
0,343
|
0,335
|
0,318
|
|
|
||||||
Мероприятия по профессиональному обучению , за счет средств краевого бюджета (субвенция из Федерального фонда компенсаций) |
0,325
|
0,100
|
0,110
|
0,115
|
|
|
Помощь гражданам в преодолении негативных последствий безработицы, повышение мотивации к труду. |
|||||
краевой бюджет ( субвенции из Федерального фонда компенсации) |
0,325
|
0,100
|
0,110
|
0,115
|
|
|
||||||
Итого по разделу 1: |
54,445
|
10,401
|
11,202
|
11,868
|
10,137
|
10,837
|
|
|
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
45,041
|
8,035
|
8,776
|
9,518
|
9,006
|
9,706
|
|
|
||||
краевой бюджет |
7,628
|
1,800
|
1,868
|
1,822
|
1,069
|
1,069
|
|
|
||||
бюджет района |
0,780
|
0,223
|
0,223
|
0,21
|
0,062
|
0,062
|
|
|
||||
средства предприятий |
0,996
|
0,343
|
0,335
|
0,318
|
0
|
0
|
|
|
||||
2 Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района |
||||||||||||
2.1. Образование
|
||||||||||||
«Дети Алтая» на 2007-2010 годы |
1,328
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
|
|
Комитет по образованию
|
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью
|
||||
-«Дети и семья: Дети-сироты»
|
1,328
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
|
|
||||||
краевой бюджет
|
1,328
|
0,358
|
0,439
|
0,531
|
|
|
|
|||||
«Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы |
5,202
|
1,101
|
1,52
|
1,141
|
0,52
|
0,92
|
|
Создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. |
||||
-Одаренные дети
|
0,136
|
0,043
|
0,045
|
0,048
|
|
|
||||||
-Организация летнего отдыха детей |
0,792
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|
|
Обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых во время каникул с учетом изменяющихся социально- экономических условий |
|||||
-Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,200
|
|
|
Комитет по образованию
|
Обеспечение учебниками детей, нуждающихся в государственной поддержке |
||||
-ЕГЭ
|
0,309
|
0,097
|
0,103
|
0,109
|
|
|
Комитет по образованию
|
Повышение
|
||||
доступности профессионального образования независимо от места жительства и доходов семьи |
||||||||||||
- Развитие материально-технической базы школ (приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий) |
1,100
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
Комитет по образованию
|
Повышение качества образования, создание безопасных условий жизнедеятельности |
||||
-Школьный автобус (приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы) |
2,3
|
0,300
|
0,700
|
0,300
|
0,300
|
0,700
|
Комитет по образованию
|
Создание условий безопасной перевозки детей на школьных маршрутах |
||||
краевой бюджет
|
5,202
|
1,101
|
1,52
|
1,141
|
0,52
|
0,92
|
|
|
||||
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы» |
0,101
|
0,018
|
0,019
|
0,020
|
0,022
|
0,022
|
Комитет по образованию
|
воспитание отрицательного отношения к наркотикам, раннее выявление потребителей наркотиков и целевая профилактическая работа с группами риска |
||||
-Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
0,0085
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,002
|
0,002
|
||||||
-Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
0,084
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,018
|
0,018
|
||||||
-Организация антинаркотических профилактических акций |
0,0085
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,002
|
0,002
|
||||||
краевой бюджет
|
0,101
|
0,018
|
0,019
|
0,02
|
0,022
|
0,022
|
|
|
||||
«Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы |
0,268
|
0,039
|
0,044
|
0,05
|
0,067
|
0,068
|
Сектор по работе с молодежью администрации района |
создание в районе благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития района |
||||
краевой бюджет
|
0,178
|
0,026
|
0,029
|
0,033
|
0,045
|
0,045
|
||||||
бюджет района
|
0,09
|
0,013
|
0,015
|
0,017
|
0,022
|
0,023
|
||||||
Субсидии из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
11,5
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
Комитет по образованию
|
Обеспечение доступности к качественному образованию |
||||
федеральный бюджет
|
11,5
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
||||||
2.2. Здравоохранение
|
||||||||||||
Строительство лабораторного корпуса ЦРБ в с.Косиха |
30,4
|
0,400
|
15,0
|
15,0
|
|
|
Косихинская ЦРБ
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей района.
|
||||
краевой бюджет |
24,320
|
0,320
|
12,0
|
12,0
|
|
|
||||||
бюджет района |
6,080
|
0,080
|
3,0
|
3,0
|
|
|
||||||
Реконструкция стационара и поликлиники Налобихинской участковой больницы |
2,6
|
|
|
|
2,6
|
|
Косихинская ЦРБ
|
Улучшение условий пребывания больных и качества мед. помощи |
||||
краевой бюджет |
2,08
|
|
|
|
2,08
|
|
||||||
бюджет района |
0,520
|
0
|
0
|
0
|
0,520
|
|
||||||
Реконструкция Украинской участковой больницы |
0,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,400
|
Косихинская ЦРБ
|
Улучшение условий пребывания больных и качества мед. помощи |
||||
бюджет района |
0,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,400
|
||||||
Реконструкция Контошинской сельской врачебной амбулатории |
0,750
|
|
0,750
|
|
|
|
Косихинская ЦРБ
|
Улучшение условий пребывания больных и качества мед. помощи |
||||
краевой бюджет |
0,6
|
|
0,6
|
|
|
|
||||||
бюджет района |
0,150
|
|
0,150
|
|
|
|
||||||
Реконструкция 2-го этажа бывшей конторы колхоза под Лосихинскую СВА |
1,75
|
|
1,75
|
|
|
|
Косихинская ЦРБ
|
Улучшение качества медицинского обслуживания |
||||
краевой бюджет |
1,4
|
|
1,4
|
|
|
|
||||||
бюджет района |
0,350
|
|
0,350
|
|
|
|
|
|||||
Косихинская ЦРБ
|
||||||||||||
Капитальный ремонт районной поликлиники |
0,950
|
|
0,500
|
0,450
|
|
|
Улучшение условий пребывания больных и качества мед. помощи |
|||||
бюджет района |
0,950
|
|
0,500
|
0,450
|
|
|
||||||
Капитальный ремонт детского отделения ЦРБ |
0,300
|
|
0,300
|
|
|
|
Косихинская ЦРБ
|
Улучшение условий пребывания больных и качества мед. помощи |
||||
бюджет района |
0,300
|
|
0,300
|
|
|
|
||||||
Капитальный ремонт гаража и прачечной ЦРБ. |
0,580
|
|
|
|
|
0,580
|
Косихинская ЦРБ
|
Улучшение условий пребывания больных
|
||||
бюджет района |
0,580
|
|
|
|
|
0,580
|
||||||
Реконструкция КНС МУЗ ЦРБ «Косихинская»
|
0,800
|
0,800
|
|
|
|
|
Косихинская ЦРБ
|
- снижение загрязнения атмосферы
|
||||
краевой бюджет |
0,640
|
0,640
|
|
|
|
|
||||||
бюджет района |
0,160
|
0,160
|
|
|
|
|
||||||
Капитальный ремонт ФАПов |
0,660
|
0,120
|
0,130
|
0,140
|
0,150
|
0,120
|
Косихинская ЦРБ
|
Улучшение условий пребывания больных
|
||||
внебюджетные источники
|
0,660
|
0,120
|
0,130
|
0,140
|
0,150
|
0,120
|
||||||
2.3. Культура
|
||||||||||||
«Культура Алтая ( 2007-2010 годы)» |
2,563
|
0,240
|
0,377
|
0,492
|
0,727
|
0,727
|
Комитет по культуре
|
Развитие культуры и сохранение культурного наследия |
||||
-Пополнение библиотечных фондов |
0,548
|
0,081
|
0,086
|
0,091
|
0,145
|
0,145
|
||||||
-Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
0,643
|
0,095
|
0,101
|
0,107
|
0,170
|
0,170
|
||||||
-Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
0,595
|
0
|
0,090
|
0,165
|
0,170
|
0,170
|
||||||
краевой бюджет |
1,786
|
0,176
|
0,277
|
0,363
|
0,485
|
0,485
|
||||||
бюджет района |
0,777
|
0,064
|
0,100
|
0,129
|
0,242
|
0,242
|
||||||
« Развитие Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова» на 2008-2010 |
81,086
|
6,208
|
62,693
|
12,185
|
|
|
Управление Алтайского края по культуре
|
укрепление материально-технической базы музея; пополнение музейного фонда; увеличение количества единиц хранения музейного фонда |
||||
краевой бюджет |
81,086
|
6,208
|
62,693
|
12,185
|
|
|
||||||
Ремонт музыкальной школы
|
0,3
|
|
0,3
|
|
|
|
Комитет по культуре
|
Улучшение преподавания, увеличение мест обучения |
||||
бюджет района |
0,3
|
|
0,3
|
|
|
|
||||||
Приобретение оборудования для модельной библиотеки |
0,3
|
0,2
|
0,1
|
|
|
|
Комитет по культуре
|
Улучшение обслуживания населения, возможность приобретения знаний |
||||
краевой бюджет |
0,3
|
0,2
|
0,1
|
|
|
|
||||||
Реконструкция зрительного зала в с Контошино |
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
Создание условий для культурно- массового отдыха жителей |
|||||
Контошинский сельсовет
|
||||||||||||
внебюджетные средства ( спонсорские ) |
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
||||||
2.4. Социальная поддержка населения |
||||||||||||
«Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы |
38,497
|
12,076
|
12,838
|
13,583
|
|
|
|
|
||||
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
20,025
|
6,282
|
6,678
|
7,065
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
социальная поддержка в денежной или натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход до прожиточного минимума; оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; |
||||
краевой бюджет |
20,025
|
6,282
|
6,678
|
7,065
|
|
|
||||||
-оказание помощи в денежной форме
|
0,99
|
0,310
|
0,330
|
0,350
|
|
|
||||||
краевой бюджет |
0,510
|
0,160
|
0,170
|
0,180
|
|
|
||||||
бюджет района
|
0,480
|
0,150
|
0,160
|
0,170
|
|
|
||||||
-выплата ежемесячного пособия на ребенка |
17,482
|
5,484
|
5,830
|
6,168
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
|||||
краевой бюджет |
17,482
|
5,484
|
5,830
|
6,168
|
|
|
||||||
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
0,645
|
0,215
|
0,215
|
0,215
|
|
|
||||||
федеральный бюджет
|
0,645
|
0,215
|
0,215
|
0,215
|
|
|
||||||
2.5. Физическая культура и спорт |
||||||||||||
«Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы -развитие сельского спорта( приобретение спортивного инвентаря и оборудования ) |
0,750
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
Комитет по образованию
|
Предоставление школьникам района возможностей для занятий спортом . обеспечение школ спортивным инвентарем и оборудованием. |
||||
краевой бюджет |
0,750
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
||||||
Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Косихинском районе на 2007-2010 г. |
1,730
|
0,280
|
0,300
|
0,350
|
0,400
|
0,400
|
Отдел по Физической культуре и спорту |
Приобретение спортивентаря
|
||||
бюджет района
|
1,730
|
0,280
|
0,300
|
0,350
|
0,400
|
0,400
|
||||||
Реконструкция Налобихинского спортзала |
0,3
|
0,1
|
0,2
|
|
|
|
Налобихинский сельсовет
|
Улучшение условий занятием спортом, увеличение числа занятых спортом |
||||
бюджет района |
0,3
|
0,1
|
0,2
|
-
|
-
|
|
||||||
Итого по разделу 2: |
183,81
|
24,655
|
99,925
|
46,607
|
6,936
|
5,687
|
|
|
||||
федеральный бюджет
|
12,145
|
2,515
|
2,515
|
2,515
|
2,300
|
2,300
|
|
|
||||
краевой бюджет
|
157,788
|
21,123
|
91,905
|
39,836
|
3,302
|
1,622
|
|
|
||||
бюджет района
|
13,167
|
0,847
|
5,375
|
4,116
|
1,184
|
1,645
|
|
|
||||
внебюджетные фонды
|
0,71
|
0,17
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,12
|
|
|
||||
3. Рост качества среды жизнедеятельности. |
||||||||||||
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство |
||||||||||||
3.1.1.Развитие газификации в районе |
Администраци
я района
|
Улучшение условий быта населения; газификация домов (единиц): 2008-2012 - 1816 2008- 420
2009- 380
2010- 418
2011- 356
2012- 242
|
||||||||||
Проектные работы
|
51,7
|
7,880
|
12,830
|
9,300
|
11,890
|
9,800
|
||||||
краевой бюджет |
20,76
|
3,152
|
5,132
|
3,800
|
4,756
|
3,92
|
||||||
бюджет района
|
10,28
|
1,576
|
2,566
|
1,800
|
2,378
|
1,96
|
||||||
кредит банков |
20,66
|
3,152
|
5,132
|
3,700
|
4,756
|
3,92
|
||||||
Газовые сети от ГРП -15 в с. Косиха
|
2,673
|
2,673
|
|
|
|
|
||||||
Газопровод высокого давления до ГРП 8,9 и низкого давления от ГРП 8,9 в с.Налобиха (2,0км) |
4,045
|
4,045
|
|
|
|
|
||||||
Распредилительный газопровод до котельной школы. ГРП-12 и от ГРП-12 в с. Налобиха |
7,8
|
7,8
|
|
|
|
|
||||||
Газопровод от ГРП -9 до ГРП -10 и котельной маслосырзавода в с. Косиха
|
0,7
|
0,7
|
|
|
|
|
||||||
Распредилительный газопровод от ГРП-13 в с. Косиха
|
11,390
|
11,390
|
|
|
|
|
||||||
Газоснабжение с.Косиха (2-я очередь ) 1 пусковой комплекс (2,04км)
|
4,408
|
4,408
|
|
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод от ГГРП 2 в с.Косиха ( 5,6 км)
|
9,750
|
9,750
|
|
|
|
|
||||||
Газовые сети от ГРП-14 в с. Косиха
|
1,216
|
1,216
|
|
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод в с. Контошино
|
7,040
|
7,040
|
|
|
|
|
||||||
Межпоселковый газопровод до с. Контошино
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
|
||||||
Газопровод высокого и низкого давления от ГРП-1 в с.Полковниково (6,5км) |
4,6
|
4,6
|
|
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод от ГРП-3 в с. Косиха
|
9,4
|
|
9,4
|
|
|
|
||||||
Межпоселковый газопровод до с. Глушинка
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
|
||||||
Распределительные газовые сети в с. Глушинка
|
6,0
|
|
6,0
|
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод до ГРП 14 и котельной больницы в с. Налобиха |
5,0
|
|
5,0
|
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод до ГРП 14 в с. Налобиха
|
7,788
|
|
7,788
|
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод до ГРП 14 в с. Полковниково
|
8,2
|
|
8,2
|
|
|
|
||||||
Межпоселковый газопровод до с. Контошино
|
16,0
|
|
16,0
|
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод от ГРП 13 в с. Косиха
|
8,8
|
|
8,8
|
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод до ГРП -4 и газоснабжение детского сада в с. Налобиха |
4,0
|
|
|
4,0
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод до ГРП -4 в с. Налобиха
|
6,9
|
|
|
6,9
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод до ГРП -5 в с. Косиха
|
15,0
|
|
|
15,0
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод до ГРП -12 в с. Косиха
|
9,8
|
|
|
9,8
|
|
|
||||||
Распределительный газопровод до ГРП -8 в с. Косиха
|
7,0
|
|
|
7,0
|
|
|
||||||
Межпоселковый газопровод до с. Малахово
|
6,8
|
|
|
6,8
|
|
|
||||||
Газовые сети высокого и низкого давления в с. Налобиха
|
13,2
|
|
|
13,2
|
|
|
||||||
Газовые сети от ГРП-8 в с.Косиха( 2 км)
|
4,0
|
|
|
|
4,0
|
0
|
||||||
Газовые сети от ГРП-1 с. Косиха (3,6 км)
|
5,0
|
|
|
|
5,0
|
|
||||||
Газовые сети высокого и низкого давления с. Налобиха ( 9,2 км)
|
26,5
|
|
|
|
12,5
|
14,0
|
||||||
Газовые сети по с.Малахово (5,3 км)
|
10,0
|
|
|
|
5,0
|
5,0
|
||||||
Газовые сети по с.Украинский ( 6,8 км)
|
10,04
|
|
|
|
5,04
|
5,0
|
||||||
Газовые сети по с. Глушинка ( 4,3 км)
|
9,9
|
|
|
|
4,9
|
5,0
|
||||||
Межпоселковый газопровод от ГРС до с. Верх- Жилино (18км)
|
36,0
|
|
|
|
36,0
|
0
|
||||||
Газовые сети по с. Верх- Жилино (13,3 км)
|
23,94
|
|
|
|
5,0
|
18,94
|
||||||
Межпоселковый газопровод до с.Лосиха (З5км)
|
87,5
|
|
|
|
47,5
|
40,0
|
||||||
Газовые сети по с.Каркавино по с. Каркавино (5,5 км)
|
9,9
|
|
|
|
9,9
|
0
|
||||||
Газовые сети по с.Лосиха (4.8 км)
|
8,64
|
|
|
|
|
8,64
|
||||||
Межпоселковый газопровод до с.Плотниково 8,0 км)
|
16,0
|
|
|
|
|
16,0
|
||||||
Газовые сети по селу Плотниково (4,8 км)
|
8,000
|
|
|
|
|
8,000
|
Администрация района |
|||||
федеральный бюджет
|
24,9
|
3,0
|
3,0
|
3,6
|
8,1
|
7,2
|
||||||
краевой бюджет |
169,266
|
18,848
|
23,188
|
25,0
|
54,0
|
48,23
|
||||||
бюджет района
|
61,586
|
15,126
|
1,800
|
9,0
|
18,74
|
16,92
|
||||||
кредит банков |
207,178
|
36,648
|
43,200
|
25,1
|
54,0
|
48,23
|
||||||
Котельная с. Контошино ( 2 котла)
|
4,440
|
4,440
|
|
|
|
|
||||||
Котельная школы с. Налобиха
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
||||||
Котельная больницы с Налобиха
|
4,182
|
|
4,182
|
|
|
|
||||||
Котельная соцкультбыт с. Малахово
|
3,0
|
|
|
3,0
|
|
|
||||||
Котельная с. Верх- Жилино 2 котла
|
4,200
|
|
|
|
4,200
|
|
||||||
Котельная школы с.Лосиха
|
7,0
|
|
|
|
|
7,0
|
||||||
Котельная клуба с.Лосиха
|
4,0
|
|
|
|
|
4,0
|
||||||
Котельная школы с.Каркавино
|
6,0
|
|
|
|
6,0
|
|
||||||
Котельная школы с.Полковниково
|
5,3
|
|
|
|
|
5,3
|
||||||
- краевой бюджет
|
16,48
|
3,0
|
1,680
|
1,2
|
4,08
|
6,52
|
|
|
||||
-бюджет района
|
9,734
|
3,0
|
0,834
|
0,6
|
2,04
|
3,26
|
|
|
||||
- кредит банков
|
15,908
|
2,440
|
1,668
|
1,2
|
4,08
|
6,52
|
|
|
||||
Итого по цели 3.1 |
556,752
|
89,942
|
88,2
|
75
|
156,93
|
146,68
|
|
|
||||
- федеральный бюджет |
24,9
|
3,0
|
3,0
|
3,6
|
8,1
|
7,2
|
|
|
||||
- краевой бюджет |
206,506
|
25
|
30
|
30
|
62,836
|
58,67
|
|
|
||||
- бюджет района |
81,6
|
19,702
|
5,2
|
11,4
|
23,158
|
22,14
|
|
|
||||
- кредит банков |
243,746
|
42,24
|
50
|
30
|
62,836
|
58,67
|
|
|
||||
3.1.2 Реконструкция, модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения : |
||||||||||||
- замена водопроводных сетей(0,2 км) в п. Украинский |
4,0
|
|
|
2,0
|
2,0
|
|
Баюновский с\с
|
Улучшение качества предоставляемых услуг водоснабжения |
||||
федеральный бюджет |
0,66
|
|
|
0,33
|
0,33
|
|
||||||
краевой бюджет |
2,68
|
|
|
1,34
|
1,34
|
|
||||||
бюджет района |
0,66
|
|
|
0,33
|
0,33
|
|
||||||
-артскважина с водопроводной башней в с. Плотниково |
0,870
|
|
|
0,870
|
|
|
Плотниковский с/с
|
|||||
- замена водопроводных сетей(0,2 км) |
2,0
|
|
|
|
2,0
|
|
||||||
федеральный бюджет
|
0,475
|
|
|
0,145
|
0,33
|
|
||||||
краевой бюджет
|
1,92
|
|
|
0,580
|
1,34
|
|
||||||
бюджет района
|
0,475
|
|
|
0,145
|
0,33
|
|
||||||
- замена водопроводных сетей(0,2 км) в с. Верх - Жилино |
2,0
|
|
|
|
|
2,0
|
Верх - Жилинский сельсовет
|
- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной питьевой воды потребителям |
||||
федеральный бюджет
|
0,33
|
|
|
|
|
0,33
|
||||||
краевой бюджет
|
1,34
|
|
|
|
|
1,34
|
||||||
бюджет района
|
0,33
|
|
|
|
|
0,33
|
||||||
- замена водопроводных сетей (0,4км)в с. Глушинка |
2,0
|
|
|
2,0
|
|
|
Глушинский сельсовет
|
-//-
|
||||
федеральный бюджет
|
0,33
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|||||
краевой бюджет
|
1,34
|
|
|
1,34
|
|
|
|
|||||
бюджет района
|
0,33
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|||||
- замена водопроводных сетей (0,4км), в с. Полковниково |
2,0
|
|
|
2,0
|
|
|
Полковниковский сельсовет
|
- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной питьевой воды потребителям |
||||
федеральный бюджет
|
0,33
|
|
|
0,33
|
|
|
||||||
краевой бюджет
|
1,34
|
|
|
1,34
|
|
|
||||||
бюджет района
|
0,33
|
|
|
0,33
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
- замена водопроводных сетей (0,4км) в с. Контошино |
6,5
|
|
|
3,5
|
3,0
|
|
Контошинский сельсовет
|
- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной питьевой воды потребителям |
||||
федеральный бюджет
|
1,0
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
||||||
краевой бюджет
|
4,0
|
|
|
2,0
|
2,0
|
|
||||||
бюджет района
|
1,0
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
||||||
внебюджетные источники
|
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
||||||
- замена водопроводных сетей(0,1 км) в с. Каркавино |
2,0
|
|
|
|
|
2,0
|
Каркавинский сельсовет
|
- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной питьевой воды потребителям |
||||
федеральный бюджет
|
0,33
|
|
|
|
|
0,33
|
||||||
краевой бюджет
|
1,34
|
|
|
|
|
1,34
|
||||||
бюджет района
|
0,33
|
|
|
|
|
0,33
|
||||||
- замена водопроводных сетей (0,1 км) в с. Лосиха |
2,0
|
|
|
|
2,0
|
|
Лосихинский сельсовет
|
- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной питьевой воды потребителям |
||||
федеральный бюджет
|
0,33
|
|
|
|
0,33
|
|
||||||
бюджет района
|
1,34
|
|
|
|
1,34
|
|
||||||
внебюджетные источники
|
0,33
|
|
|
|
0,33
|
|
||||||
- артскважина с водопроводной башней в с. Малахово |
0,720
|
0,720
|
|
|
|
|
Малаховский сельсовет
|
- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной питьевой воды потребителям |
||||
федеральный бюджет
|
0,120
|
0,120
|
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет
|
0,480
|
0,480
|
|
|
|
|
||||||
бюджет района
|
0,120
|
0,120
|
|
|
|
|
||||||
- артскважина с водопроводной башней в с. Косиха |
0,870
|
|
|
0,870
|
|
|
МУП ТС «Косихинское»
|
- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной питьевой воды потребителям |
||||
- реконструкция водоснабжения ( ул. Пролетарская -580 м; ул. Мамонтова – 360 м ; ул. Луговая -2200 м) |
13,386
|
6,631
|
6,035
|
0,720
|
|
|
||||||
- федеральный бюджет
|
2,231
|
1,105
|
1,006
|
0,120
|
|
|
||||||
- краевой бюджет
|
8,924
|
4,421
|
4,023
|
0,480
|
|
|
||||||
- бюджет района
|
2,231
|
1,105
|
1,006
|
0,120
|
|
|
|
|||||
Реконструкция водоснабжения с. Налобиха |
16,705
|
3,0
|
8,365
|
5,34
|
|
|
МУП «Коммунальщик»
|
- снижение сверхнормативных потерь, организация круглосуточной подачи качественной питьевой воды потребителям |
||||
федеральный бюджет
|
2,554
|
0,5
|
1,394
|
0,66
|
|
|
|
|||||
краевой бюджет
|
10,257
|
2,0
|
5,577
|
2,68
|
|
|
|
|||||
бюджет района
|
3,894
|
0,5
|
1,394
|
2,0
|
|
|
|
|||||
3.1.3..Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, в том числе установка автономных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе |
||||||||||||
Реконструкция теплоснабжения |
1,141
|
0,149
|
0,153
|
0,153
|
0,686
|
|
МУП ТС «Косихинское»
|
улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения; эффективное использование ресурсов; снижение уровня тарифов |
||||
- замена ветхих тепловых сетей(240 м) |
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
||||||
- замена сетевых насосов с меньшей энергоемкостью (2 шт.) |
0,03
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
||||||
- ремонт систем пожарной сигнализации (2 объекта) |
0,012
|
0
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
|
||||||
- ремонт тепловых камер (12 шт.) |
0,027
|
0,009
|
0,009
|
0,009
|
0
|
|
||||||
-комплексная промывка т\ сетей и объектов |
0,122
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,032
|
|
||||||
средства предприятия |
0,491
|
0,149
|
0,153
|
0,153
|
0,036
|
|
||||||
- замена котла газовой котельной «Термаль» производительностью 1,5 мг. Ват |
0,65
|
0
|
0
|
0
|
0,65
|
|
||||||
федеральный бюджет |
0,65
|
0
|
0
|
0
|
0,65
|
|
||||||
-замена ветхих тепловых сетей 0,5 км |
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
Н МУП «Коммунальщик»
|
улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения; |
||||
средства предприятия
|
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
||||||
- замена тепловых сетей (0,6 км.)
|
0,35
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,1
|
Контошинский сельсовет
|
улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения; |
||||
бюджет района |
0,35
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,1
|
||||||
- замена тепловых сетей (0,7 км.) |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
Баюновский сельсовет
|
улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения; |
||||
бюджет района |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
||||||
-замена котлов на твердом топливе 1 шт. |
0,3
|
|
|
0,3
|
|
|
Лосихинский сельсовет
|
улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения; |
||||
бюджет района
|
0,3
|
|
|
0,3
|
|
|
|
|||||
-замена котла на твердом топливе 1 шт. |
0,3
|
|
0,3
|
|
|
|
Плотниковский сельсовет
|
улучшение теплового режима; снижение сверхнор мотивных потерь в системе теплоснабжения; |
||||
- замена тепловых сетей (0,1 км.)
|
0,1
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
||||||
бюджет района |
0,4
|
0,05
|
0,35
|
|
|
|
|
|||||
3.1.4. Перечень инвестиционных проектов предприятий ЖКХ |
||||||||||||
Техническое перевооружение ЖКХ на условиях лизинга |
|
|
|
|
|
|
|
Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета |
||||
- приобретение техники для предприятия МУП « Комунальщик» |
1,9
|
0,630
|
0,635
|
0,635
|
|
|
Муп «Коммунальщик»
|
|||||
- приобретение техники для предприятия МУП ТС «Косихинское МОКХ» |
1,186
|
0,390
|
0,398
|
0,398
|
|
|
МУП ТС «Косихинское МОКХ» |
|||||
краевой бюджет (средства краевого
лизингового фонда)
|
3,086
|
1,020
|
1,033
|
1,033
|
|
|
|
|||||
Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета |
||||
-замена ветхих водопроводных сетей МУП ТС «Косихинское» |
0,066
|
0,022
|
0,022
|
0,022
|
|
|
МУП ТС «Косихинское» |
|||||
-замена ветхих канализационных сетей МУП ТС «Косихинское» |
0,022
|
0,007
|
0,007
|
0,008
|
|
|
||||||
-замена ветхих тепловых сетей МУП ТС «Косихинское» |
0,095
|
0,031
|
0,031
|
0,033
|
|
|
|
|||||
краевой бюджет ( для предприятий , претендующих на субсидирование части банковской процентной ставки (2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ ) |
0,183
|
0,06
|
0,06
|
0,063
|
|
|
|
|
||||
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета |
||||
-перевод котельной на газ МУП «Комунальщик» |
0,367
|
0,127
|
0,120
|
0,120
|
|
|
МУП «Комунальщик»
|
|||||
краевой бюджет ( для предприятий , претендующих на субсидирование части банковской процентной ставки (2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ ) |
0,367
|
0,127
|
0,120
|
0,120
|
|
|
|
|
||||
Реконструкция ремонтного цеха МУП ТС «Косихинское» |
0,015
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
МУП ТС «Косихинское»
|
Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета |
||||
краевой бюджет ( для предприятий , претендующих на субсидирование части банковской процентной ставки (2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ ) |
0,015
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
|
|
|
|
||||
3.1.5.Жилищное строительство
|
||||||||||||
« Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года». Строительство и приобретение жилья. |
471,93
|
77,995
|
90,361
|
95,161
|
99,32
|
109,093
|
Администрация района |
создание условий для доступности приобретения и строительства жилья
|
||||
краевой бюджет |
11,383
|
1,805
|
1,920
|
2,112
|
2,746
|
2,800
|
||||||
бюджет района |
4,847
|
1,190
|
0,941
|
0,749
|
0,974
|
0,993
|
||||||
внебюджетные источники |
455,7
|
75,000
|
87,500
|
92,300
|
95,600
|
105,300
|
||||||
«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы |
1,714
|
0,504
|
0,605
|
0,605
|
|
|
Администрация района |
Привлечение, закрепление молодых специалистов на селе |
||||
краевой бюджет
|
1,142
|
0,336
|
0,403
|
0,403
|
|
|
||||||
бюджет района
|
0,572
|
0,168
|
0,202
|
0,202
|
|
|
||||||
«Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)
|
0,572
|
0,168
|
0,202
|
0,202
|
|
|
Администрация района |
-реализация комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». |
||||
федеральный бюджет
|
0,572
|
0,168
|
0,202
|
0,202
|
|
|
||||||
«Социальное развитие села до 2010 года»
|
7,2
|
1,289
|
1,359
|
1,444
|
1,553
|
1,555
|
|
|
||||
- развитие жилищного строительства в сельской местности
|
4,749
|
0,857
|
0,903
|
0,948
|
1,020
|
1,021
|
Управление сельского хозяйства |
Улучшение жилищных условий жителей сельской местности, включая работников здравоохранения, социальной сферы, сферы обслуживания и культуры |
||||
- обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
2,451
|
0,432
|
0,456
|
0,496
|
0,533
|
0,534
|
Формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса |
|||||
краевой бюджет |
7,2
|
1,289
|
1,359
|
1,444
|
1,553
|
1,555
|
|
|
||||
3.2. Развитие дорожного хозяйства , транспорта и связи |
||||||||||||
«Социальное развитие села до 2010 года»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
-развитие автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты |
19,04
|
2,820
|
3,330
|
3,890
|
4,500
|
4,500
|
Управление сельского хозяйства |
-сокращение эксплутационных затрат с\х товаропроизводителей |
||||
краевой бюджет
|
19,04
|
2,820
|
3,330
|
3,890
|
4,500
|
4,500
|
||||||
-реконструкция бывшего здания столовой в с. Верх - Жилино под АТС |
0,08
|
0,08
|
|
|
|
|
ОАО «Сибирьтелеком»
|
Улучшение
услуг связи |
||||
средства предприятия
|
0,08
|
0,08
|
|
|
|
|
||||||
- ремонт дорожного покрытия в с. Налобиха по ул.С.Фролова, за счет краевых средств |
4,0
|
|
|
|
2,0
|
2,0
|
Косихинское ДРСУ
|
Обеспечение бесперебойности и безопасности движения |
||||
краевой бюджет
|
4,0
|
|
|
|
2,0
|
2,0
|
|
|||||
Реконструкция уличного освещения в с.Косиха
|
0,140
|
0,140
|
|
|
|
|
Косихинский сельский совет |
|
||||
- бюджет района
|
0,140
|
0,140
|
|
|
|
|
|
|||||
3.3. Экология |
||||||||||||
-реконструкция очистных сооружений |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
ОАО «Овчинниковский мясокомбинат
|
Улучшение санитарной обстановки
|
||||
средства предприятия
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
||||||
«Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007-2009 годы |
|
|
|
|
|
|
Геологические и научно- исследовательские организации Алтайского края, определенные по результатам открытых конкурсов на выполнение государственных заказов. |
Прирост запасов питьевых подземных вод категории В + С1 в количестве 3 тыс. куб. м/ сутки |
||||
-поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Косиха Косихинского района , за счет средств краевого бюджета |
2,7
|
0,150
|
2,550
|
0
|
0
|
0
|
||||||
краевой бюджет
|
2,7
|
0,150
|
2,550
|
|
|
|
||||||
3.4. Безопасность населения
|
||||||||||||
Реализация программы профилактики правонарушений в районе |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
Повышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на территории района |
||||
- бюджет района
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|||||
Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения (монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения ) |
2,832
|
0,888
|
0,944
|
1
|
|
|
Комитет по образованию
|
Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся |
||||
краевой бюджет
|
1,416
|
0,444
|
0,472
|
0,5
|
|
|
||||||
бюджет района
|
1,416
|
0,444
|
0,472
|
0,5
|
|
|
||||||
И того по разделу 3
|
1129,933
|
186,788
|
204,372
|
196,106
|
274,389
|
268,278
|
|
|
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
34,812
|
4,893
|
5,602
|
6,217
|
10,240
|
7,860
|
|
|
||||
краевой бюджет |
290,659
|
39,957
|
50,852
|
49,33
|
78,315
|
72,205
|
|
|
||||
бюджет района |
102,415
|
23,869
|
9,965
|
17,306
|
27,032
|
24,243
|
|
|
||||
кредитные ресурсы |
243,746
|
42,24
|
50
|
30
|
62,836
|
58,67
|
|
|
||||
внебюджетные средства |
456,53
|
75
|
87,5
|
92,8
|
95,93
|
105,3
|
|
|
||||
собственные средства |
1,771
|
0,829
|
0,453
|
0,453
|
0,036
|
0
|
|
|
||||
4.0. Рост экономического потенциала района |
||||||||||||
4.1. Промышленность |
||||||||||||
4.1.1. Развитие обрабатывающих производств |
||||||||||||
Развитие ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»
|
45,4
|
19,6
|
6,6 |
9,6
|
7,6
|
2,0
|
|
|
||||
- ремонт убойного цеха(замена оборудования) |
11,0
|
|
|
6,0
|
5,0
|
|
ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»
|
Улучшение условий труда, снижение себестоимости продукции, улучшение качества продукции. |
||||
- реконструкция холодильника
(перевод на фреон)
|
7,0
|
5,0
|
2,0
|
|
|
|
Изменение технологии заморозки и хранения, что приведет к улучшению качества продукции |
|||||
- перевод колбасного цеха на работу с фреоном |
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
Снижение себестоимости продукции
|
|||||
-приобретение вакуумного куттера в колбасный цех |
8,0
|
8,0
|
|
|
|
|
Улучшение качества продукции, увеличение объемов производства |
|||||
-развитие автопарка (приобретение авторефрижератора и четырех «Газелей» |
2,4
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Быстрая доставка продукции, увеличение 5 рабочих мест, улучшение условий труда |
||||
- перевод отопительного оборудования малой котельной на газ (кантора, охрана, бытовка, парогенератор) |
12,0
|
2,0
|
3,0
|
3,0
|
2,0
|
2,0
|
Улучшение условий труда
|
|||||
- строительство душевых кабин в колбасном цехе |
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
Улучшение условий труда, охрана труда
|
|||||
средства предприятия |
45,4
|
19,6
|
6,6 |
9,6
|
7,6
|
2,0
|
|
|
||||
4.1.2. Развитие заготовительной деятельности |
||||||||||||
Развитие Овчинниковского свеклопункта ОАО «Черемновский сахарный завод» |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
-расширение промышленной площадки
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
Овчинниковский свеклопункт ОАО «Черемновский сахарный завод» |
Увеличение приема свеклы
|
||||
-ограждение территории
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
Снижение хищений продукции
|
|||||
- строительство АЗС
|
0,04
|
|
0,04
|
|
|
|
Дополнительные рабочие места 2
|
|||||
-ремонт кровли авто гаража
|
0,03
|
|
0,03
|
|
|
|
Улучшение приема продукции
|
|||||
-капитальный ремонт весовой
|
0,04
|
|
0,04
|
|
|
|
увеличение приема продукции
|
|||||
-строительство административного здания
|
0,3
|
|
|
0,3
|
|
|
Улучшение условий труда
|
|||||
собственные средства |
1,11
|
0,7
|
0,11 |
0,3 |
|
|
|
|
||||
4.2 Сельское хозяйство
|
||||||||||||
4.2.1. Программа устойчивого развития агропромышленного комплекса. |
||||||||||||
«Социальное развитие села до 2010 года»
|
49,6
|
8,1 |
13
|
9 |
9,75
|
9,75 |
|
|
||||
- развитие газификации в сельской местности |
45,1
|
8,1
|
8,5
|
9,0
|
9,75
|
9,75
|
Управление сельского хозяйства
|
Повышение уровня газификации села природным газом |
||||
- развитие водоснабжения в сельской местности |
4,5
|
0
|
4,50
|
0
|
0
|
0
|
Управление сельского хозяйства
|
Обеспечение жителей с. Малахово питьевой водой в достаточном количестве |
||||
краевой бюджет
|
49,6
|
8,1 |
13
|
9 |
9,75
|
9,75 |
|
|
||||
Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 годы» |
48,577
|
8,678
|
8,869
|
9,422
|
10,804
|
10,804
|
Управление сельского хозяйства
|
сохранение и повышение почвенного плодородия; внедрение в производство сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к стрессовым факторам и болезням, совершенствование племенной работы, |
||||
- субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений , за счет средств краевого бюджета |
8,62
|
1,505
|
1,521
|
1,736
|
1,929
|
1,929
|
|
|||||
- субсидирование части затрат на приобретение семян высших репродукций |
2,375
|
0,432
|
0,424
|
0,471
|
0,524
|
0,524
|
|
|||||
-субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства |
21,568
|
3,750
|
4,012
|
4,292
|
4,757
|
4,757
|
|
|||||
- субсидированием части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
11,927
|
2,253
|
2,155
|
2,115
|
2,702
|
2,702
|
|
|||||
- субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
0,14
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
|
|||||
- субсидирование части затрат на уплату страховых взносов |
3,947
|
0,710
|
0,729
|
0,780
|
0,864
|
0,864
|
|
|||||
краевой бюджет
|
48,577
|
8,678
|
8,869
|
9,422
|
10,804
|
10,804
|
|
|
||||
Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
1,138
|
0,225
|
0,229
|
0,228
|
0,228
|
0,228
|
|
|
||||
-повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК |
0,529
|
0,106
|
0,106
|
0,105
|
0,106
|
0,106
|
Управление сельского хозяйства
|
Повышение образовательного уровня специалистов |
||||
- привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство, путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК |
0,609
|
0,119
|
0,123
|
0,123
|
0,122
|
0,122
|
|
Закрепление специалистов на селе
|
||||
краевой бюджет
|
1,138
|
0,225
|
0,229
|
0,228
|
0,228
|
0,228
|
|
|
||||
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства
|
Увеличение поголовья скота в частных подворьях
|
||||
-субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
1,763
|
0,260
|
0,385
|
0,372
|
0,373
|
0,373
|
|
|
||||
-предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
3,108
|
0,400
|
0,500
|
0,500
|
0,854
|
0,854
|
|
|
||||
-предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
1,0
|
0
|
1,0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
||||
краевой бюджет
|
5,871
|
0,66
|
1,885
|
0,872
|
1,227
|
1,227
|
|
|
||||
4.2.2. Развитие лизинга сельскохозяйственной техники, машин, оборудования |
||||||||||||
приобретение:
|
33,2
|
6,7
|
6,5
|
3
|
9
|
8
|
|
|
||||
-посевной комплекс
|
5,5
|
5,5 |
|
|
|
|
КФХ Данилова С.Г
|
Внедрение системы земледелия по минимальной обработке почвы |
||||
- МТЗ -1221
|
2,7
|
1,2
|
|
1,5
|
|
|
||||||
- комбайн «Дон» (2 шт.) |
7,5
|
|
3,5
|
|
4,0
|
|
||||||
-зерноочистительное оборудование |
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
||||||
-автомобиль «Камаз»
|
1,5
|
|
|
1,5
|
|
|
||||||
- трактор ( 2 шт. )
|
10,5
|
|
|
|
5,0
|
5,5
|
||||||
-Маз (40 тон)
|
2,5
|
|
|
|
|
2,5
|
||||||
средства предприятия |
3,3
|
0,7
|
0,6
|
0,3
|
0,9
|
0,8
|
||||||
кредиты банка |
29,9
|
6,0
|
5,9
|
2,7
|
8,1
|
7,2
|
||||||
Приобретение :
|
61,3
|
3
|
10,5
|
29,1
|
9
|
9,7
|
ИП КФХ Горлова С.В.
|
|
||||
-К-744 Р-2 (2 шт.); |
7,6
|
|
|
7,6
|
|
|
повышение производительности труда и интенсивности использования земель сельхозназначения |
|||||
-посевной комплекс
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
|
||||||
- комбайны 3 шт.
|
15,7
|
|
7,5
|
|
4,0
|
4,2
|
||||||
-сеялка точного высев
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
||||||
-свеклоуборочный комбайн
|
20,0
|
|
|
20,0
|
|
|
||||||
- автомобиль «Камаз»
|
1,5
|
|
|
1,5
|
|
|
||||||
трактор 2 шт.
|
10,5
|
|
|
|
5,0
|
5,5
|
||||||
средства предприятия |
6,4
|
0,3
|
1,1
|
3,0
|
1,0
|
1,0
|
||||||
кредиты банка |
54,9
|
2,7
|
9,4
|
26,1
|
8,0
|
8,7
|
||||||
приобретение:
|
35,9
|
3,5
|
15,9
|
7
|
1,8
|
7,7
|
КФХ Иванова А.Н.
|
|
||||
- комбайн «Акрос» ( 2 шт.) |
7,0
|
3,5
|
3,5
|
|
|
|
внедрение энергоресурсов сберегающих технологий в растениеводстве |
|||||
- К-744 Р -1
|
3,8
|
|
3,8
|
|
|
|
||||||
- посевной комплекс
|
6,6
|
|
6,6
|
|
|
|
||||||
-Маз (40 тон)
|
4,2
|
|
2,0
|
|
|
2,2
|
||||||
- МТЗ -1523
|
2,0
|
|
|
2,0
|
|
|
||||||
-почвообрабатывающий агрегат |
10,5
|
|
|
5,0
|
|
5,5
|
||||||
- МТЗ -1221
|
1,8
|
|
|
|
1,8
|
|
||||||
средства предприятия |
3,6 |
0,4
|
1,6
|
0,7
|
0,2
|
0,7
|
||||||
кредиты банка |
32,3
|
3,10
|
14,3
|
6,3
|
1,6
|
7,0
|
||||||
приобретение :
|
20,3
|
8,3
|
8,5
|
|
3,5
|
|
КФХ Папсулин - Сухоруков
|
|
||||
- зерноуборочный комбайн ( 3 шт. ) |
12,0
|
4,0
|
8,0
|
|
|
|
внедрение энергоресурсов сберегающих технологий в растениеводстве; совершенствование системы уборки яровых культур |
|||||
- К-744 Р-2
|
3,8
|
3,8
|
|
|
|
|
||||||
- АПК – 8,4 «Ермак»
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
||||||
-сенозаготовительный комплекс |
2,0
|
|
|
|
2,0
|
|
||||||
- Камаз
|
1,5
|
|
|
|
1,5
|
|
||||||
средства предприятия |
1,9
|
0,8
|
0,8
|
|
0,3
|
|
||||||
кредиты банка |
18,4
|
7,5
|
7,7
|
|
3,2
|
|
||||||
приобретение и строительство:
|
14,8
|
4,1
|
7,3
|
1,9
|
1,5
|
|
|
|
||||
- МТЗ -1221 ( 2 шт. )
|
3,6
|
1,8
|
1,8
|
|
|
|
ООО «Заря»
|
повышение производительности труда обработки почвы при возделывании зерновых культур |
||||
- Енисей – 1200- 1 НМ 2 шт. |
3,7
|
1,8
|
|
1,9
|
|
|
||||||
- СС-6
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
||||||
-АПК -5,6
|
0,5
|
|
0,5
|
|
|
|
||||||
- Камаз
|
1,5
|
|
|
|
1,5
|
|
||||||
-строительства гаража – мастерской |
5,0
|
|
5,0
|
|
|
|
||||||
средства предприятия |
1,5
|
0,4
|
0,7
|
0,2
|
0,2
|
|
||||||
кредиты банка |
13,3
|
3,7
|
6,6
|
1,7
|
1,3
|
|
||||||
приобретение и реконструкция:
|
44,8
|
12,5
|
8,3
|
7,3
|
|
16,7
|
КФХ Чернышева Н.Д
|
|
||||
- комбайны 4шт.
|
18,2
|
7,5
|
|
3,5
|
|
7,2
|
совершенствование системы земледелия и производства зерновых культур |
|||||
- посевной комплекс 2 шт.
|
10,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
||||||
- Камаз
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
|
||||||
- МТЗ -1221
|
1,8
|
|
1,8
|
|
|
|
||||||
- К-744 Р-2
|
3,8
|
|
|
3,8
|
|
|
||||||
- реконструкция мехтока , зерноочистительного оборудования |
4,0
|
|
|
|
|
4,0
|
||||||
- трактор
|
5,5
|
|
|
|
|
5,5
|
||||||
средства предприятия |
4,4
|
1,2
|
0,8
|
0,7
|
|
1,7
|
||||||
|
|
|||||||||||
кредиты банка |
40,4
|
11,3
|
7,5
|
6,6
|
|
15,0
|
||||||
приобретение и строительство:
|
20
|
3,5
|
4,3
|
5
|
5
|
2,2
|
КФХ Ломакин С.Н.
|
|
||||
- зерноуборочный комбайн |
3,5
|
3,5
|
|
|
|
|
внедрение энергоресурсов сберегающих технологий в растениеводстве; совершенствование системы уборки яровых культур |
|||||
- строительство склада и весового хозяйства |
5,0
|
|
|
5,0
|
|
|
||||||
- К-744 Р-2
|
3,8
|
|
3,8
|
|
|
|
||||||
- АПК – 8,4 «Ермак»
|
0,5
|
|
0,5
|
|
|
|
||||||
- посевной комплекс
|
5,0
|
|
|
|
5,0
|
|
||||||
- Маз (40 тон)
|
2,2
|
|
|
|
|
2,2
|
||||||
средства предприятия
|
1,9
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
0,2
|
||||||
кредиты банка
|
18,1
|
3,2
|
3,9
|
4,5
|
4,5
|
2,0
|
||||||
приобретение и строительство:
|
17,5
|
|
3,0
|
1,5
|
7,5
|
5,5
|
КФХ Волкова Н.В.
|
|
||||
-зерноочистительное оборудование |
3,0 |
|
3,0
|
|
|
|
внедрение энергоресурсов сберегающих технологий в растениеводстве; совершенствование системы уборки яровых культур |
|||||
-зерноуборочный комбайн
|
3,5
|
|
|
|
3,5
|
|
||||||
- Камаз
|
1,5
|
|
|
1,5
|
|
|
||||||
-строительство МТМ
|
4,0
|
|
|
|
4,0
|
|
||||||
-трактор
|
5,5
|
|
|
|
|
5,5
|
||||||
средства предприятия
|
1,8
|
|
0,3
|
0,2
|
0,7
|
0,6
|
||||||
кредиты банка
|
15,7
|
|
2,7
|
1,3
|
6,8
|
4,9
|
||||||
приобретение :
|
21,5
|
|
5,0
|
8,0
|
3,0
|
5,5
|
ОАО СПК им. Г. С. Титова |
|
||||
- зерноуборочный комбайн
|
7,0
|
|
3,5
|
3,5
|
|
|
модернизация кормозаготовительной техники |
|||||
- Камаз
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
|
||||||
-зерноочистительный комплекс |
3,0
|
|
|
|
3,0
|
|
||||||
- посевной комплекс
|
4,5
|
|
|
4,5
|
|
|
||||||
- трактор
|
5,5
|
|
|
|
|
5,5
|
||||||
средства предприятия
|
2,2
|
|
0,5
|
0,8
|
0,3
|
0,6
|
||||||
кредиты банка
|
19,3
|
|
4,5
|
7,2
|
2,7
|
4,9
|
||||||
приобретение:
|
3,7
|
|
1,8
|
1,9
|
|
|
ООО «Золотой колос».
|
|
||||
- комбайн Енисей-1200 1НМ ( 3 шт.) |
3,7
|
|
1,8
|
1,9
|
|
|
повышение производительности труда обработки почвы при возделывании зерновых культур |
|||||
средства предприятия
|
0,7
|
|
0,4
|
0,3
|
|
|
||||||
кредиты банка
|
3,0
|
|
1,4
|
1,6
|
|
|
||||||
приобретение:
|
4,0
|
|
4,0 |
|
|
|
|
|
||||
- зерноуборочный комбайн
|
4,0
|
|
4,0 |
|
|
|
КФХ «Рябцева В.В.»
|
Совершенствование системы уборки яровых
|
||||
средства предприятия
|
0,4
|
|
0,4
|
|
|
|
||||||
кредиты банка
|
3,6
|
|
3,6
|
|
|
|
||||||
приобретение:
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
КФХ Траутвейн В.Х |
|
||||
- АПК – 8,4 «Ермак»
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
Внедрение сов ременных ресурсо- сберегающих технологий основанных на применении комбинированных почвообрабатывающих агрегатов |
|||||
Жатка ЖВН
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
||||||
средства предприятия |
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
||||||
приобретение:
|
2,5
|
0,6
|
0,8
|
0,8
|
0,3
|
|
|
|
||||
- трактор МТЗ (2 шт.)
|
0,6
|
|
|
0,3
|
0,3
|
|
КФХ Фирсов А.Н. |
Внедрение системы земледелия по минимальной обработке почвы Сохранность зерна |
||||
- комбайн б/у
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
||||||
- приобретение ОВС -25 |
0,8
|
|
0,8
|
|
|
|
||||||
- строительство зерносклада |
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
||||||
средства предприятия
|
2,25
|
0,54
|
0,72
|
0,72
|
0,27
|
|
||||||
кредиты банка
|
0,25
|
0,06
|
0,08
|
0,08
|
0,03
|
|
||||||
приобретение и строительство:
|
24,9
|
17,4
|
4,5
|
3,0
|
|
|
КФХ Устинова В.И
|
|
||||
-приобретение зерноуборочного комбайна John Deere, за счет кредита |
9,4
|
9,4
|
|
|
|
|
Совершенствование системы уборки яровых культур |
|||||
-строительство материального склада для хранения семенного зерна, размером 72 Х 12 м (в объеме 3 тыс. тонн зерна), за счет кредит |
4,5
|
|
4,5
|
|
|
|
Увеличение объемов производства семенного фонда. |
|||||
-реконструкция отделения бункеров активного вентилирования «Петкус», за счет кредита |
3,0
|
|
|
3,0
|
|
|
Увеличение сохранности зерна до 100 %. |
|||||
-переоборудование крытой площадки для техники и хранения зерна, за счет собственных средств |
2,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
|||||
- строительство административного здания, за счет собственных средств |
6,0
|
6,0
|
|
|
|
|
Улучшение условий работы |
|||||
средства предприятия
|
8,0
|
8,0
|
|
|
|
|
|
|||||
кредиты банка
|
16,9
|
9,4
|
4,5
|
3,0
|
|
|
|
|
||||
4.2.3. Техническое перевооружение отрасли ( модернизация производственной и технологической базы на основе строительства животноводческих комплексов, приобретения современного технологического оборудования ) |
||||||||||||
строительство и приобретение:
|
79,0
|
|
|
30,0
|
49
|
|
КФХ Иванов А.Н |
|
||||
-строительство коровника на 200 голов |
30,0 |
|
|
30,0
|
|
|
Развитие отрасли животноводства, увеличение поголовья скота, создание новых рабочих мест |
|||||
-строительство помещений для откорма КРС |
25,0
|
|
|
|
25,0
|
|
||||||
-строительство складского помещения для хранения фуража |
7,0
|
|
|
|
7,0
|
|
||||||
- приобретение 200 голов коров |
17,0
|
|
|
|
17,0
|
|
||||||
средства предприятия
|
8,0
|
|
|
3,0
|
5,0
|
|
|
|||||
кредиты банка
|
71,0
|
|
|
27,0
|
44,0
|
|
|
|||||
приобретение и строительство:
|
31,5
|
1,5
|
1,5
|
16,5
|
12,0
|
|
КФХ Папсулины- Сухоруковы |
|
||||
-увеличение поголовья лошадей на 150 голов |
4,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
Развитие коневодства, создание новых рабочих мест -5 |
|||||
- строительство коровника на 150 голов |
15,0
|
|
|
15,0
|
|
|
||||||
- приобретение 150 голов молочных коров |
12,0
|
|
|
|
12,0
|
|
||||||
средства предприятия
|
3,0
|
0,1
|
0,1
|
1,6
|
1,2
|
|
|
|||||
кредиты банка
|
28,5
|
1,4
|
1,4
|
14,9
|
10,8
|
|
|
|||||
приобретение и реконструкция:
|
14,2
|
2,2
|
|
2,0
|
10,0
|
|
ОАО СПК им. Г. С. Титова |
|
||||
- реконструкция животноводческой фермы |
10,0
|
|
|
|
10,0
|
|
Снижение
|
|||||
-приобретение нетелей 50 голов, за счет кредита |
2,2
|
2,2
|
|
|
|
|
|
|||||
- приобретение молокопровода и охладителя молока в кол-ве 2 шт. |
2,0
|
|
|
2,0
|
|
|
||||||
собственные средства |
1,2
|
|
|
0,2
|
1
|
|
||||||
кредиты банка |
13,0
|
2,2
|
|
1,8
|
9
|
|
||||||
(национальный проект) -строительство коровника на 100 гол.
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
|
СПК "Майское Утро" |
Увеличение валового надоя молока и привеса молодняка КРС. Создание новых рабочих мест -15 |
||||
-собственные средства
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
||||||
-кредиты |
6,0
|
|
6,0
|
|
|
|
||||||
- строительство телятника на 100 гол.. за счет собственных средств |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
||||||
-строительство летней доильной площадки на 400 гол |
2,0
|
2,0
|
|
|
|
|
||||||
собственные средства
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
||||||
кредиты |
1,4
|
1,4
|
|
|
|
|
||||||
-строительство летнего лагеря для молодняка на 200 гол, за счет собственных средств |
0,3
|
|
0,3
|
|
|
|
||||||
Приобретение и реконструкция - приобретение племенного скота (50 голов телок), за счет собственных средств |
1,8
|
1,8
|
|
|
|