RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители
|
Ожидаемый результат
|
|||||||||||||||||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Цель №1 Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности здорового образа жизни на территории района |
|||||||||||||||||||||||||||
Образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ремонт системы отопления в школах |
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации района по ЖКХ, комитет по образованию |
Оптимизация системы отопления |
|||||||||||||||||||
Аллакская СШ |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Гоноховская СШ |
25
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Столбовская СШ |
400
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аллакская ДОУ |
150
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковская ДМШ |
150
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена электропроводки в школах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аллакская СШ |
350
|
350
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Верх-Аллакская СШ |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Луговская СШ |
500
|
|
|
500
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Рыбинская СШ |
1000
|
700
|
|
300
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Столбовская СШ |
800
|
|
|
|
800
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковская ДОУ |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Капитальный ремонт спортзала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Гоноховской СШ |
290
|
|
|
290
|
|
|
|
Создание условий для занятий спортом |
|||||||||||||||||||
Корниловская СШ |
210
|
|
|
210
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ремонт пола в школах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковская ДМШ |
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Устранение аварийной ситуации |
|||||||||||||||||||
Гоноховская СШ |
600
|
600
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Строительство гаражей в школах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Корниловская СШ |
100
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковская СШ |
60
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Перенос мастерской труда в здание школы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Верх-Аллакская СШ |
700
|
700
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ветренотелеутская СШ |
150
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ремонт крыши |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аллакская ДОУ |
400
|
|
|
|
400
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Верх-Аллакская ДОУ |
200
|
|
|
200
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Луговское ДОУ |
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Дресвянская ОШ |
270
|
270
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Рыбинское ДОУ |
400
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ремонт кровли Октябрьская СШ |
180
|
|
180
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена системы отопления Луговской ДОУ |
150
|
|
150
|
|
|
|
|
Уменьшение потерь тепла |
|||||||||||||||||||
Ремонт системы отопления Столбовская СШ |
400
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Попереченская СШ замена оконных блоков в спортзале |
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Филипповское ДОУ ремонт веранды |
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Толстовская СШ ремонт фасада |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Тамбовская ОШ ремонт водопровода |
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Октябрьская СШ ремонт крыльца и козырька |
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Участие общеобразовательных учреждений в приоритетном национальном проекте «Образование» Вознаграждение за классное руководство, федеральный бюджет |
5400
|
1080
|
1080
|
1080
|
1080
|
1080
|
|
Улучшение воспитательного процесса |
|||||||||||||||||||
Информатизация образования за счет средств федерального бюджета |
1500
|
750
|
750
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Приобретение автобусов по федеральной программе «Школьный автобус» |
1500
|
750
|
750
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Культура, спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Реконструкция стадионов в селах: Корнилово, Рыбное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
720
|
|
360
|
360
|
|
|
|
Создание условий для населения занятием спортом |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
2160
|
|
1080
|
1080
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
720
|
|
360
|
360
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Строительство стадиона в с.Гонохово, муниципальный бюджет |
500
|
|
|
|
|
500
|
|
|
|||||||||||||||||||
Капитальный ремонт сельских домов культуры в селах Поперечное, Рыбное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
1200
|
1200
|
|
|
|
|
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей села |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
3600
|
3600
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
1200
|
1200
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Создание районной межпоселенческой библиотеки, муниципальный бюджет |
500
|
|
500
|
|
|
|
|
Создание условий для организации досуга населения |
|||||||||||||||||||
Создание районной спортшколы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
Организация условий для развития подросткового спорта |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
600
|
|
600
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
200
|
|
200
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Проведение мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, создание их |
50
|
50
|
|
|
|
|
|
Формирование базы данных об объектах наследия |
|||||||||||||||||||
Реставрация и проведение ремонтных работ на разрушающихся памятниках археологии |
100
|
|
100
|
|
|
|
|
Сохранение памятников для потомков |
|||||||||||||||||||
Приобретение справочников энциклопедической, художественной литературы на электронных носителях для библиотеки, краевой бюджет |
1000
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
Обновление устаревшего библиотечного фонда |
|||||||||||||||||||
Участие молодых дарований и педагогов в различных конкурсах, фестивалях |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение исполнительского мастерства молодых дарований |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
150
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|||||||||||||||||||||
Приобретение звукоусилительной аппаратуры, инвентаря для учреждений культуры, коллективов художественного самодеятельного творчества |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение материальной базы учреждений культуры |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
150
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|||||||||||||||||||||
Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение материальной базы школы искусств |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
375
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
25
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
||||||||||||||||||||
Модернизация охранно-пожарной сигнализации учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для безопасности работников, посетителей фондов |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
75
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||||||||||||||||||
Проведение различных районных конкурсов, фестивалей самодеятельного народного творчества, муниципальный бюджет |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|||||||||||||||||||
Приобретение спортивного инвентаря |
1000
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
Укрепление спортивной базы |
|||||||||||||||||||
Проведение районных смотров-конкурсов «Лучшие спортивные коллективы поселений» |
75
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
Улучшение спортивной работы в поселениях |
|||||||||||||||||||
Проведение районных олимпиад, муниципальный бюджет |
15
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Организация досуга населения, улучшение спортивной работы с поселением |
|||||||||||||||||||
Реализация в районе программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае на 2004-2010 годы муниципальный бюджет |
1000
|
100
|
150
|
200
|
250
|
300
|
|
Улучшение жилищной ситуации в районе. Улучшение демографической ситуации в районе |
|||||||||||||||||||
Предоставление многодетным семьям скидки в размере 30 % за оплату ЖКУ в т.ч. топлива в пределах норм, федеральный бюджет |
4496
|
684
|
787
|
905
|
1000
|
1120
|
|
Улучшение, стабилизация материального положения многодетных семей |
|||||||||||||||||||
Летнее оздоровление детей из многодетных семей, федеральный бюджет |
1011
|
150
|
173
|
198
|
228
|
262
|
|
Предоставить возможность всем детям из многодетных семей в возрасте с 7 до 18 лет оздоровиться в период летних каникул |
|||||||||||||||||||
Участие в приоритетном национальном проекте «Здоровье» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Вакцинопрофилактика
Федеральные целевые программы |
121,6
|
121,6
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Вакцинопрофилактика»
|
22
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом» |
1,17
|
1,17
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевые целевые программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Вакцинопрофилактика»
|
2,3
|
2,3
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае» |
0,78
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Сахарный диабет» |
4,2
|
4,2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Итого: федеральный бюджет |
15421,77
|
4008,77
|
4100
|
2543
|
2308
|
2462
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
8792,28
|
4092,28
|
2165
|
1565
|
485
|
485
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
17765
|
6330
|
3605
|
3800
|
2290
|
1740
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель №2 Рост качества среды жизнедеятельности
|
|||||||||||||||||||||||||||
Подключение бункеров подачи инертных, собственные средства |
800
|
800
|
|
|
|
|
ГУП
«Каменское ДРСУ» |
Механизированное дозирование смеси |
|||||||||||||||||||
Устройство подачи минпорошка в смеситель, Собственные средства |
1700
|
|
1700
|
|
|
|
|
Улучшение свойств асфальтобетонной смеси |
|||||||||||||||||||
Приобретение катка на пневмоколесном ходу, массой 14 т ДУ-100 ДМ |
1800
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование технологии дорожных работ |
|||||||||||||||||||
Собственные средства |
|
1800
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Приобретение асфальтоукладчика колесного АСФ-К-4-02-01, заемные средства |
3800
|
|
|
3800
|
|
|
|
Повышение качества укладки асфальтобетонной смеси |
|||||||||||||||||||
Приобретение автогрейдера тяжелого, собственные средства |
2500
|
|
|
|
|
2500
|
|
Ремонтное профилирование дорог |
|||||||||||||||||||
Ремонт водопропускных труб – замена на полусферу, заемные средства |
8000
|
2000
|
1000
|
1000
|
2000
|
2000
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения |
|||||||||||||||||||
Ямочный ремонт автодорог 12300 м, собственные средства |
950
|
475
|
475
|
|
|
|
|
Ежегодный экономический эффект составит 95 тыс.руб. |
|||||||||||||||||||
Строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Разработка градостроительной документации, схема территориального планирования, генеральные планы сельских населенных пунктов Краевой бюджет Муниципальный бюджет |
4560
1240
|
1040
360
|
1520
380
|
2000
500
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре |
Увеличение объемов жилищного строительства |
|||||||||||||||||||
Участие в ведомственной целевой программе «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010годы» |
721,6
|
240,5
|
240,5
|
240,5
|
|
|
КГУ «Каменский лесхоз» |
|
|||||||||||||||||||
Строительство средних школ: |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре |
Увеличение числа ученических мест в с.Аллак на 100 учащихся, централизация учебных заведений близлежащих школ. Экономический эффект составит около 250 тыс.руб.в год |
|||||||||||||||||||
с.Аллак федеральный бюджет |
4000
|
|
|
|
2000
|
2000
|
|||||||||||||||||||||
краевой бюджет |
12000
|
|
|
|
6000
|
6000
|
|||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет |
4000
|
|
|
|
2000
|
2000
|
|||||||||||||||||||||
с.Верх-Аллак: федеральный бюджет |
4000
|
|
|
|
2000
|
2000
|
|
Увеличение числа ученических мест в с.В-Аллак на 50 учащихся |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет |
12000
|
|
|
|
6000
|
6000
|
|||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет |
4000
|
|
|
|
2000
|
2000
|
|||||||||||||||||||||
Обское:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
800
|
|
|
|
800
|
|
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей села |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет |
2400
|
|
|
|
2400
|
|
|||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет |
800
|
|
|
|
800
|
|
|||||||||||||||||||||
Строительство кафе на 20 посадочных мест с.Корнилово, заемные средства |
600
|
|
|
600
|
|
|
Индивидуальные предприниматели |
Организация досуга граждан |
|||||||||||||||||||
Строительство придорожного кафе на 25 посадочных мест с.Поперечное, заемные средства |
700
|
|
|
|
700
|
|
|
Организация питания транзитных пассажиров |
|||||||||||||||||||
Строительство гаража для хранения сельскохозяйственной техники К(Ф)Х «Искра», собственные средства |
300
|
300
|
|
|
|
|
К(Ф)Х «Искра» |
Организация хранения с/х техники |
|||||||||||||||||||
Строительство зерносклада К(Ф)Х «Искра», собственные средства |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
Улучшение качества хранения зерна |
|||||||||||||||||||
Строительство магазина ИП Архипушкиной п.Толстовский |
250
|
250
|
|
|
|
|
|
Увеличение товарооборота на 6 % |
|||||||||||||||||||
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организациях района |
300,0
|
40,0
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
Отдел по труду администрации района |
Улучшение условий труда |
|||||||||||||||||||
Обеспечение проведения в полном объеме предварительных и периодических медицинских осмотров работающих, занятых на вредных и тяжелых условиях труда |
970
|
160
|
180
|
200
|
210
|
220
|
|
Обеспечение профилактики здоровья |
|||||||||||||||||||
Организация обеспечения и аттестации по охране труда руководителей и специалистов организаций, членов комитетов, уполномоченных руководителей бюджетных организаций |
130
|
75
|
20
|
25
|
30
|
40
|
|
Повышение квалификационного уровня специалистов |
|||||||||||||||||||
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, санитарной одеждой, средствами гигиены |
4500
|
700
|
800
|
900
|
1000
|
1100
|
|
Повышение производительности труда |
|||||||||||||||||||
Формирование резерва кадров, в т.ч. ежегодный отбор и направление на учебу и повышение квалификации, обновление и формирование банка данных о резерве кадров на должности руководителей и специалистов организаций АПК и социальной сферы |
600
|
60
|
90
|
120
|
150
|
180
|
|
|
|||||||||||||||||||
Обеспечение трудоустройства на предприятиях различных форм собственности выпускников ВУЗов и средних профессиональных учебных заведений с предоставлением жилья. |
3050
|
400
|
500
|
600
|
750
|
800
|
|
Закрепление молодых кадров на селе |
|||||||||||||||||||
Организация временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан Краевой бюджет Внебюджетные источники |
1080,7
1071
|
398,5
347
|
357,1
361
|
325,1
363
|
|
|
Администрации сельсоветов |
Профилактика преступности в районе |
|||||||||||||||||||
Жилищно-коммунальный комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аллакский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, администрация сельсовета |
Уменьшение затрат на электроэнергию, снижение тарифа, улучшение качества воды |
|||||||||||||||||||
-установка системы ИРБИ |
100
|
|
100
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
-замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Теплоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение теплоотдачи, снижение риска ЧС, уменьшение затрат по содержанию |
|||||||||||||||||||
-замена отопительных котлов 1 шт. КВЗ-0.3, муниципальный бюджет |
300
|
300
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ремонт теплотрассы муниципальный бюджет |
60
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Верх-Аллакский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Водоснабжение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водонапорной башни, ремонт водонапорных сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
300
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водоразборных колонок, муниципальный бюджет |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена башни в п. 3-й Интернационал |
350
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
70
|
|
|
|
70
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
210
|
|
|
|
210
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
70
|
|
|
|
70
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена отопительного котла |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Столбовский сельсовет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Водоснабжение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Проектирование и строительство водопроводных сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
3000
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
9000
|
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
3000
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Теплоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена котлов 2 шт-КВЗ-0.3, ремонт теплотрассы |
450
|
|
450
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Плотниковский сельсовет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена башни |
450
|
|
|
450
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Рыбинский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена котлов 2 шт-КВЗ-0.4 |
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Гоноховский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена котла 1 шт КВЗ-0.15 |
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ветренотелеутский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Проектирование и строительство водозабора и установка башни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
1800
|
|
900
|
900
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
5400
|
|
2700
|
2700
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
1800
|
|
900
|
900
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена водоразборных колонок |
50
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Корниловский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Установка системы ИРБИ |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Попереченский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ремонт водопроводных сетей, муниципальный бюджет |
130
|
|
130
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Филипповский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена котлов 2 шт КВЗ-0.2, муниципальный бюджет |
260
|
|
|
|
|
260
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена теплотрассы 400 м, муниципальный бюджет |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена котлов 2 шт КВЗ-0.3, муниципальный бюджет |
400
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Толстовский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена башни БР-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
80
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
240
|
|
|
|
|
240
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
80
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|||||||||||||||||||
Пригородный сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Установка башни БР-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ст.Новая Дубрава муниципальный бюджет |
350
|
|
350
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Итого: федеральный бюджет |
19700
|
|
3900
|
4000
|
7800
|
4000
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
43991.7
|
1679
|
5577,1
|
6565,6
|
18170
|
12000
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
19660
|
1810
|
3735
|
3585
|
5870
|
4660
|
|
|
|||||||||||||||||||
Внебюджетные средства |
32281
|
7407
|
5376
|
7668
|
4910
|
6920
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель №3 Рост экономического потенциала
|
|||||||||||||||||||||||||||
Приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования |
|
|
|
|
|
|
Фермерские хозяйства, Комитет администра ции района по АПК |
Прирост объемов производства – 5000 тысяч рублей в год |
|||||||||||||||||||
- собственные средства |
50000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|||||||||||||||||||||
- заемные средства |
100000
|
20000
|
20000
|
20000
|
20000
|
20000
|
|||||||||||||||||||||
Развитие кормопроизводства и укрепление кормовой базы, собственные средства |
15000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
Увеличение производства молока на 10 % ежегодно |
|||||||||||||||||||
Развитие отрасли овцеводства мясного направления ЧП Кузеванов Приоритетный национальный проект в животноводстве |
2500
|
2500
|
|
|
|
|
ЧП «Кузеванов» |
Увеличение поголовья до 2000 голов |
|||||||||||||||||||
Развитие мясного скотоводства с завозом породы «Герефорд» и «Казахской белоголовой» ООО «Аллак», собственные средства Приоритетный национальный проект в животноводстве |
1000
|
|
500
|
500
|
|
|
ООО «Аллак» |
Увеличение поголовья КРС к 2012 году до 150 голов |
|||||||||||||||||||
Строительство животноводческих комплексов на базе ООО «Толстовское» и ООО «Рассвет», ООО «Возрождение», ООО «Раздольное» Приоритетный национальный проект в животноводстве |
300000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
ООО «Толстовское», ООО «Рассвет», ООО «Возрождение», ООО «Раздольное» |
Увеличение продуктивности коров до 10 % |
|||||||||||||||||||
Развитие табунного коневодства на базе ООО СПК колхоза «Гоноховский» собственные средства |
1000
|
|
|
|
500
|
500
|
ООО» СПК «Гонохов- ский»
|
Увеличение поголовья до 150 голов Увеличение производства мяса до 20 тонн в год |
|||||||||||||||||||
Развитие рыбоводства п.Тамбовский ЧП Кузевановой, собственные средства |
250
|
250
|
|
|
|
|
ЧП «Кузевано- вой»
|
Промысловый лов рыбы до 1 тонны в год и переработка до 0.3 тонны в год |
|||||||||||||||||||
Выращивание технической культуры «Рапс» заемные средства |
45000
|
5000
|
7000
|
10000
|
9000
|
9000
|
ООО «Урожай» |
Производство биотоплива с последующим использованием для заправки сельхозтехники |
|||||||||||||||||||
Развитие птицеводства как скороспелой отрасли ООО «Птицевод», собственные средства |
5000
|
500
|
1500
|
1000
|
1000
|
1000
|
ООО «Птицевод» |
Доведение поголовья птицы родительского стада до 1.5 тыс.голов (утки, гуси) Обеспечение населения суточным молодняком |
|||||||||||||||||||
Обновление и модернизация станочного оборудования, ИП Тотоев Собственные средства |
200
|
200
|
|
|
|
|
ИП Тотоев |
Прирост объемов производства – 40 тыс.руб. в год Создание дополнительных рабочих мест |
|||||||||||||||||||
Производство картофеля К(Ф)Х Калиниченко Собственные средства |
150
|
150
|
|
|
|
|
К(Ф)Х Калиниченко |
Увеличение объемов производства продукции до 60 тонн картофеля в год |
|||||||||||||||||||
Сохранение и восстановление плодородия почв -субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений краевой бюджет |
6875,4
|
1204,5
|
1217,1
|
1429,5
|
1512,15
|
1512,15
|
Главное управление сельского хозяйства |
Увеличение объемов продукции |
|||||||||||||||||||
Субсидирование затрат на приобретение элитных семян краевой |
2113,1
|
401,7
|
395,2
|
423,7
|
446,3
|
446,2
|
|
|
|||||||||||||||||||
Поддержка племенного животноводства: Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных и племенного суточного молодняка Краевой бюджет |
3000
|
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Возможность ведения расширенного воспроизводства |
|||||||||||||||||||
Субсидирование части затрат на приобретение рыбопосадочного материала краевой бюджет |
147
|
27
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
Возрождение отрасли, обеспечение населения рыбной продукцией |
|||||||||||||||||||
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения: Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства Краевой бюджет |
4313,9
|
750,0
|
802,5
|
858,5
|
951,5
|
951,4
|
|
|
|||||||||||||||||||
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства: Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам Краевой бюджет Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам Краевой бюджет Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов Краевой бюджет |
11958,1
700,555
7619,1
|
2247,4
140,111
1370,0
|
2164,6
140,111
1407,3
|
2137,4
140,111
1506,0
|
2704,5
140,111
1667,9
|
2704,4
140,111
1667,9
|
|
Возможность ведения расширенного воспроизводства |
|||||||||||||||||||
Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства: Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства Краевой бюджет Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК Краевой бюджет |
712,4
820,3
|
142,7
158,7
|
142,8
165,4
|
141,3
165,4
|
142,8
165,4
|
142,8
165,4
|
|
Повышение уровня специалистов, улучшение качества выпускаемой продукции |
|||||||||||||||||||
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования: Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам Краевой бюджет Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными производственными кооперативами Краевой бюджет |
631,0
2254,3
|
129,8
400,0
|
128,4
500,0
|
123,9
500,0
|
124,5
427,2
|
124,4
427,1
|
|
Увеличение выпускаемой продукции |
|||||||||||||||||||
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» 1.Развитие жилищного строительства в сельской местности федеральный бюджет краевой бюджет внебюджетные фонды 2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе. федеральный бюджет краевой бюджет внебюджетные фонды |
2776
3702
2776
1417,68
1891,0
1417,68
|
501,0
668,0
501,0
252,18
337,0
252,18
|
528,0
704,0
528,0
251,25
335,0
251,25
|
554,0
739,0
554,0
290,25
387,0
290,25
|
597,0
796,0
597,0
312,0
416,0
312,0
|
596,0
795,0
596,0
312,0
416,0
312,0
|
|
Улучшение жилищных условий жителей района |
|||||||||||||||||||
Техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышение конкурентоспособ-ности продукции - приобретение нового оборудования для производства сыра ООО «Успешный выбор» Заемные средства |
4000
|
|
4000
|
|
|
|
ООО «Успешный выбор» |
Прирост объемов производства до 20 % Создание дополнительных рабочих мест – 5 |
|||||||||||||||||||
Реконструкция пекарни ЧП Алтапкины Заемные средства |
300
|
300
|
|
|
|
|
ЧП «Алтапкины» |
Создание рабочих мест – 3. Производство хлеба до 150 булок в смену |
|||||||||||||||||||
Реконструкция пекарни Ключевское сельпо, заемные средства |
300
|
|
300
|
|
|
|
Ключевское сельпо |
Создание рабочих мест – 3. Производство хлеба до 250 булок в смену |
|||||||||||||||||||
Освоение технологий производства сыра Алтайского ООО «Успешный выбор», Собственные средства |
300
|
300
|
|
|
|
|
ООО «Успешный выбор» |
Увеличение производства сыра до 50 тонн в год |
|||||||||||||||||||
Ввод в действие пилорамы ЧП Стулов, Собственные средства |
400
|
|
400
|
|
|
|
ЧП «Стулов» |
Создание рабочих мест – 6. Увеличение выпуска пиломатериала |
|||||||||||||||||||
Строительство сушильной камеры с.Столбово |
1200
|
|
|
|
|
|
ООО«Каменский лесхоз» |
Получение сухого материала 1500 мз |
|||||||||||||||||||
Собственные средства |
|
200
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Заемные средства |
|
500
|
500
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Освоение нового вида продукции с установкой целиндровочного станка Каменский лесхоз собственные средства |
400
|
|
400
|
|
|
|
|
Производство 2000 мз целиндровочного бревна |
|||||||||||||||||||
Установка линии по переработке мелкотоварной древисины Каменский лесхоз |
1300
|
|
|
|
|
|
|
Получение дополнительно товарной продукции на 1115 тыс.руб. в год |
|||||||||||||||||||
Собственные средства |
|
|
300
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Заемные средства |
|
|
1000
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Приобретение сушильных камер с разовой загрузкой до 100 мз с Корнилово, заемные средства |
1500
|
|
|
|
1500
|
|
|
Выпуск оконных, дверных блоков |
|||||||||||||||||||
Установка автоматической линии для изготовления обрезного пиломатериала, заемные средства |
3000
|
|
|
|
|
3000
|
|
Производство 12000 мз обрезного пиломатериала |
|||||||||||||||||||
Строительство цеха по переработке мяса, К(Ф)Х «Эдельвейс» |
500
|
|
500
|
|
|
|
К(Ф)Х Эдельвейс |
Создание 6 рабочих мест |
|||||||||||||||||||
Открытие макаронного цеха СПК к-з «Восток», заемные средства |
1000
|
|
|
1000
|
|
|
СПК к-з «Восток» |
Обеспечение макаронной продукцией жителей района |
|||||||||||||||||||
Открытие пимокатного цеха, собственные средства |
600
|
600
|
|
|
|
|
|
Обеспечение района пимокатной продукцией |
|||||||||||||||||||
Восстановление кирпичного завода ООО «Каменский кирпич», заемные средства |
1000
|
|
|
|
500
|
500
|
ООО «Каменский кирпич» |
Обеспечение жителей района кирпичом. Создание 20 рабочих мест |
|||||||||||||||||||
Организация закупа с/х продукции через систему потребкооперации и реализация в собственных магазинах собственные средства заемные средства |
500
2000
|
100
500
|
200
500
|
200
1000
|
|
|
Райпотребсоюз
|
Удовлетворение спроса населения. |
|||||||||||||||||||
Организация колхозного рынка в с.Луговое на базе торговых площадей ООО «Зодиак» собственные средства |
700
|
|
|
700
|
|
|
ООО «Зодиак» |
Организация дополнительных рабочих мест-15 Увеличение товарооборота на 10% |
|||||||||||||||||||
Строительство детского кафе с.Новоярки ЧП Балабаева, собственные средства |
650
|
650
|
|
|
|
|
ЧП «Балабаева» |
Организация дополнительных рабочих мест-3 Увеличение товарооборота на 7% Организация досуга детей. |
|||||||||||||||||||
Организация работы по оказанию бытовых услуг через систему потребкооперации собственные средства |
320
|
320
|
|
|
|
|
|
Удовлетворение потребительского спроса Создание дополнительных рабочих мест-8 |
|||||||||||||||||||
Итого : федеральный бюджет |
306693,68
|
63253,18
|
60779,25
|
60844,25
|
60909
|
60908
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
46738,344
|
7976,911
|
8132,4
|
9581,811
|
10524,361
|
10522,861
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Собственные средства |
78223,18
|
17023,18
|
16800
|
16224,25
|
15409
|
15408
|
|
|
|||||||||||||||||||
Заемные средства |
155100
|
26300
|
33300
|
32000
|
31000
|
32500
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель №4 Повышение эффективности системы управления районом |
|||||||||||||||||||||||||||
Работа комиссии администрации по снижению недоимки в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансовой, налоговой и кредитной политики администрации района |
Повышения поступления доходов в бюджет |
|||||||||||||||||||
Контроль за расходованием бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Целевое и эффективное расходование бюджетных средств |
|||||||||||||||||||
Деятельность рабочей группы по координации деятельности в области оплаты в организациях, учреждениях, предприятиях района |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение поступления налога на доходы физических лиц |
|||||||||||||||||||
Всего по программе: |
805536,954
|
160457.94
|
160769.75
|
161076.911
|
171175.361
|
163105.861
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
341815,45
|
67261,95
|
68779,25
|
67387,25
|
71017
|
67370
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
99522,324
|
13748,191
|
15874,5
|
17712,411
|
29179,361
|
23007,861
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
115648,18
|
25163,8
|
24140
|
23609,25
|
23569
|
21808
|
|
|
|||||||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
248551
|
54284
|
51976
|
52368
|
47410
|
50920
|
|
|
|||||||||||||||||||
Наименование мероприятия |
Объем фи-нансирова-ния всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители
|
Ожидаемый результат
|
|||||||||||||||||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Цель №1 Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности здорового образа жизни на территории района |
|||||||||||||||||||||||||||
Образование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ремонт системы отопления в школах |
|
|
|
|
|
|
Комитет администрации района по ЖКХ, комитет по образованию |
Оптимизация системы отопления |
|||||||||||||||||||
Аллакская СШ |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Гоноховская СШ |
25
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Столбовская СШ |
400
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аллакская ДОУ |
150
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковская ДМШ |
150
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена электропроводки в школах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аллакская СШ |
350
|
350
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Верх-Аллакская СШ |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Луговская СШ |
500
|
|
|
500
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Рыбинская СШ |
1000
|
700
|
|
300
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Столбовская СШ |
800
|
|
|
|
800
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковская ДОУ |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Капитальный ремонт спортзала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Гоноховской СШ |
290
|
|
|
290
|
|
|
|
Создание условий для занятий спортом |
|||||||||||||||||||
Корниловская СШ |
210
|
|
|
210
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ремонт пола в школах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковская ДМШ |
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Устранение аварийной ситуации |
|||||||||||||||||||
Гоноховская СШ |
600
|
600
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Строительство гаражей в школах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Корниловская СШ |
100
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковская СШ |
60
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Перенос мастерской труда в здание школы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Верх-Аллакская СШ |
700
|
700
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ветренотелеутская СШ |
150
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ремонт крыши |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аллакская ДОУ |
400
|
|
|
|
400
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Верх-Аллакская ДОУ |
200
|
|
|
200
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Луговское ДОУ |
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Дресвянская ОШ |
270
|
270
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Рыбинское ДОУ |
400
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ремонт кровли Октябрьская СШ |
180
|
|
180
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена системы отопления Луговской ДОУ |
150
|
|
150
|
|
|
|
|
Уменьшение потерь тепла |
|||||||||||||||||||
Ремонт системы отопления Столбовская СШ |
400
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Попереченская СШ замена оконных блоков в спортзале |
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Филипповское ДОУ ремонт веранды |
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Толстовская СШ ремонт фасада |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Тамбовская ОШ ремонт водопровода |
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Октябрьская СШ ремонт крыльца и козырька |
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Участие общеобразовательных учреждений в приоритетном национальном проекте «Образование» Вознаграждение за классное руководство, федеральный бюджет |
5400
|
1080
|
1080
|
1080
|
1080
|
1080
|
|
Улучшение воспитательного процесса |
|||||||||||||||||||
Информатизация образования за счет средств федерального бюджета |
1500
|
750
|
750
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Приобретение автобусов по федеральной программе «Школьный автобус» |
1500
|
750
|
750
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Культура, спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Реконструкция стадионов в селах: Корнилово, Рыбное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
720
|
|
360
|
360
|
|
|
|
Создание условий для населения занятием спортом |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
2160
|
|
1080
|
1080
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
720
|
|
360
|
360
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Строительство стадиона в с.Гонохово, муниципальный бюджет |
500
|
|
|
|
|
500
|
|
|
|||||||||||||||||||
Капитальный ремонт сельских домов культуры в селах Поперечное, Рыбное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
1200
|
1200
|
|
|
|
|
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей села |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
3600
|
3600
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
1200
|
1200
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Создание районной межпоселенческой библиотеки, муниципальный бюджет |
500
|
|
500
|
|
|
|
|
Создание условий для организации досуга населения |
|||||||||||||||||||
Создание районной спортшколы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
Организация условий для развития подросткового спорта |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
600
|
|
600
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
200
|
|
200
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Проведение мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, создание их |
50
|
50
|
|
|
|
|
|
Формирование базы данных об объектах наследия |
|||||||||||||||||||
Реставрация и проведение ремонтных работ на разрушающихся памятниках археологии |
100
|
|
100
|
|
|
|
|
Сохранение памятников для потомков |
|||||||||||||||||||
Приобретение справочников энциклопедической, художественной литературы на электронных носителях для библиотеки, краевой бюджет |
1000
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
Обновление устаревшего библиотечного фонда |
|||||||||||||||||||
Участие молодых дарований и педагогов в различных конкурсах, фестивалях |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение исполнительского мастерства молодых дарований |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
150
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|||||||||||||||||||||
Приобретение звукоусилительной аппаратуры, инвентаря для учреждений культуры, коллективов художественного самодеятельного творчества |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение материальной базы учреждений культуры |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
150
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
100
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|||||||||||||||||||||
Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ |
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение материальной базы школы искусств |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
375
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
25
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
||||||||||||||||||||
Модернизация охранно-пожарной сигнализации учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для безопасности работников, посетителей фондов |
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
75
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||||||||||||||||||
Проведение различных районных конкурсов, фестивалей самодеятельного народного творчества, муниципальный бюджет |
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|||||||||||||||||||
Приобретение спортивного инвентаря |
1000
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
Укрепление спортивной базы |
|||||||||||||||||||
Проведение районных смотров-конкурсов «Лучшие спортивные коллективы поселений» |
75
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
Улучшение спортивной работы в поселениях |
|||||||||||||||||||
Проведение районных олимпиад, муниципальный бюджет |
15
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Организация досуга населения, улучшение спортивной работы с поселением |
|||||||||||||||||||
Реализация в районе программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае на 2004-2010 годы муниципальный бюджет |
1000
|
100
|
150
|
200
|
250
|
300
|
|
Улучшение жилищной ситуации в районе. Улучшение демографической ситуации в районе |
|||||||||||||||||||
Предоставление многодетным семьям скидки в размере 30 % за оплату ЖКУ в т.ч. топлива в пределах норм, федеральный бюджет |
4496
|
684
|
787
|
905
|
1000
|
1120
|
|
Улучшение, стабилизация материального положения многодетных семей |
|||||||||||||||||||
Летнее оздоровление детей из многодетных семей, федеральный бюджет |
1011
|
150
|
173
|
198
|
228
|
262
|
|
Предоставить возможность всем детям из многодетных семей в возрасте с 7 до 18 лет оздоровиться в период летних каникул |
|||||||||||||||||||
Участие в приоритетном национальном проекте «Здоровье» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Вакцинопрофилактика
Федеральные целевые программы |
121,6
|
121,6
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Вакцинопрофилактика»
|
22
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом» |
1,17
|
1,17
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевые целевые программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Вакцинопрофилактика»
|
2,3
|
2,3
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае» |
0,78
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
«Сахарный диабет» |
4,2
|
4,2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Итого: федеральный бюджет |
15421,77
|
4008,77
|
4100
|
2543
|
2308
|
2462
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
8792,28
|
4092,28
|
2165
|
1565
|
485
|
485
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
17765
|
6330
|
3605
|
3800
|
2290
|
1740
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель №2 Рост качества среды жизнедеятельности
|
|||||||||||||||||||||||||||
Подключение бункеров подачи инертных, собственные средства |
800
|
800
|
|
|
|
|
ГУП
«Каменское ДРСУ» |
Механизированное дозирование смеси |
|||||||||||||||||||
Устройство подачи минпорошка в смеситель, Собственные средства |
1700
|
|
1700
|
|
|
|
|
Улучшение свойств асфальтобетонной смеси |
|||||||||||||||||||
Приобретение катка на пневмоколесном ходу, массой 14 т ДУ-100 ДМ |
1800
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование технологии дорожных работ |
|||||||||||||||||||
Собственные средства |
|
1800
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Приобретение асфальтоукладчика колесного АСФ-К-4-02-01, заемные средства |
3800
|
|
|
3800
|
|
|
|
Повышение качества укладки асфальтобетонной смеси |
|||||||||||||||||||
Приобретение автогрейдера тяжелого, собственные средства |
2500
|
|
|
|
|
2500
|
|
Ремонтное профилирование дорог |
|||||||||||||||||||
Ремонт водопропускных труб – замена на полусферу, заемные средства |
8000
|
2000
|
1000
|
1000
|
2000
|
2000
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения |
|||||||||||||||||||
Ямочный ремонт автодорог 12300 м, собственные средства |
950
|
475
|
475
|
|
|
|
|
Ежегодный экономический эффект составит 95 тыс.руб. |
|||||||||||||||||||
Строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Разработка градостроительной документации, схема территориального планирования, генеральные планы сельских населенных пунктов Краевой бюджет Муниципальный бюджет |
4560
1240
|
1040
360
|
1520
380
|
2000
500
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре |
Увеличение объемов жилищного строительства |
|||||||||||||||||||
Участие в ведомственной целевой программе «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010годы» |
721,6
|
240,5
|
240,5
|
240,5
|
|
|
КГУ «Каменский лесхоз» |
|
|||||||||||||||||||
Строительство средних школ: |
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре |
Увеличение числа ученических мест в с.Аллак на 100 учащихся, централизация учебных заведений близлежащих школ. Экономический эффект составит около 250 тыс.руб.в год |
|||||||||||||||||||
с.Аллак федеральный бюджет |
4000
|
|
|
|
2000
|
2000
|
|||||||||||||||||||||
краевой бюджет |
12000
|
|
|
|
6000
|
6000
|
|||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет |
4000
|
|
|
|
2000
|
2000
|
|||||||||||||||||||||
с.Верх-Аллак: федеральный бюджет |
4000
|
|
|
|
2000
|
2000
|
|
Увеличение числа ученических мест в с.В-Аллак на 50 учащихся |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет |
12000
|
|
|
|
6000
|
6000
|
|||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет |
4000
|
|
|
|
2000
|
2000
|
|||||||||||||||||||||
Обское:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
800
|
|
|
|
800
|
|
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей села |
|||||||||||||||||||
краевой бюджет |
2400
|
|
|
|
2400
|
|
|||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет |
800
|
|
|
|
800
|
|
|||||||||||||||||||||
Строительство кафе на 20 посадочных мест с.Корнилово, заемные средства |
600
|
|
|
600
|
|
|
Индивидуальные предприниматели |
Организация досуга граждан |
|||||||||||||||||||
Строительство придорожного кафе на 25 посадочных мест с.Поперечное, заемные средства |
700
|
|
|
|
700
|
|
|
Организация питания транзитных пассажиров |
|||||||||||||||||||
Строительство гаража для хранения сельскохозяйственной техники К(Ф)Х «Искра», собственные средства |
300
|
300
|
|
|
|
|
К(Ф)Х «Искра» |
Организация хранения с/х техники |
|||||||||||||||||||
Строительство зерносклада К(Ф)Х «Искра», собственные средства |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
Улучшение качества хранения зерна |
|||||||||||||||||||
Строительство магазина ИП Архипушкиной п.Толстовский |
250
|
250
|
|
|
|
|
|
Увеличение товарооборота на 6 % |
|||||||||||||||||||
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организациях района |
300,0
|
40,0
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
Отдел по труду администрации района |
Улучшение условий труда |
|||||||||||||||||||
Обеспечение проведения в полном объеме предварительных и периодических медицинских осмотров работающих, занятых на вредных и тяжелых условиях труда |
970
|
160
|
180
|
200
|
210
|
220
|
|
Обеспечение профилактики здоровья |
|||||||||||||||||||
Организация обеспечения и аттестации по охране труда руководителей и специалистов организаций, членов комитетов, уполномоченных руководителей бюджетных организаций |
130
|
75
|
20
|
25
|
30
|
40
|
|
Повышение квалификационного уровня специалистов |
|||||||||||||||||||
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, санитарной одеждой, средствами гигиены |
4500
|
700
|
800
|
900
|
1000
|
1100
|
|
Повышение производительности труда |
|||||||||||||||||||
Формирование резерва кадров, в т.ч. ежегодный отбор и направление на учебу и повышение квалификации, обновление и формирование банка данных о резерве кадров на должности руководителей и специалистов организаций АПК и социальной сферы |
600
|
60
|
90
|
120
|
150
|
180
|
|
|
|||||||||||||||||||
Обеспечение трудоустройства на предприятиях различных форм собственности выпускников ВУЗов и средних профессиональных учебных заведений с предоставлением жилья. |
3050
|
400
|
500
|
600
|
750
|
800
|
|
Закрепление молодых кадров на селе |
|||||||||||||||||||
Организация временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан Краевой бюджет Внебюджетные источники |
1080,7
1071
|
398,5
347
|
357,1
361
|
325,1
363
|
|
|
Администрации сельсоветов |
Профилактика преступности в районе |
|||||||||||||||||||
Жилищно-коммунальный комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аллакский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, администрация сельсовета |
Уменьшение затрат на электроэнергию, снижение тарифа, улучшение качества воды |
|||||||||||||||||||
-установка системы ИРБИ |
100
|
|
100
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
-замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Теплоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение теплоотдачи, снижение риска ЧС, уменьшение затрат по содержанию |
|||||||||||||||||||
-замена отопительных котлов 1 шт. КВЗ-0.3, муниципальный бюджет |
300
|
300
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ремонт теплотрассы муниципальный бюджет |
60
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Верх-Аллакский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Водоснабжение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водонапорной башни, ремонт водонапорных сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
300
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водоразборных колонок, муниципальный бюджет |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена башни в п. 3-й Интернационал |
350
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
70
|
|
|
|
70
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
210
|
|
|
|
210
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
70
|
|
|
|
70
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена отопительного котла |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Столбовский сельсовет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Водоснабжение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Проектирование и строительство водопроводных сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
3000
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
9000
|
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
3000
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Теплоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена котлов 2 шт-КВЗ-0.3, ремонт теплотрассы |
450
|
|
450
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Плотниковский сельсовет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена башни |
450
|
|
|
450
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Рыбинский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена котлов 2 шт-КВЗ-0.4 |
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Гоноховский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- замена котла 1 шт КВЗ-0.15 |
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ветренотелеутский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Проектирование и строительство водозабора и установка башни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
1800
|
|
900
|
900
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
5400
|
|
2700
|
2700
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
1800
|
|
900
|
900
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена водоразборных колонок |
50
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Корниловский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена водоразборных колонок |
50
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Установка системы ИРБИ |
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Попереченский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ремонт водопроводных сетей, муниципальный бюджет |
130
|
|
130
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Филипповский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена котлов 2 шт КВЗ-0.2, муниципальный бюджет |
260
|
|
|
|
|
260
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена теплотрассы 400 м, муниципальный бюджет |
200
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Новоярковский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена котлов 2 шт КВЗ-0.3, муниципальный бюджет |
400
|
|
|
400
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Толстовский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Замена башни БР-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
80
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
240
|
|
|
|
|
240
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
80
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|||||||||||||||||||
Пригородный сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Установка башни БР-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Ст.Новая Дубрава муниципальный бюджет |
350
|
|
350
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Итого: федеральный бюджет |
19700
|
|
3900
|
4000
|
7800
|
4000
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
43991.7
|
1679
|
5577,1
|
6565,6
|
18170
|
12000
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
19660
|
1810
|
3735
|
3585
|
5870
|
4660
|
|
|
|||||||||||||||||||
Внебюджетные средства |
32281
|
7407
|
5376
|
7668
|
4910
|
6920
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель №3 Рост экономического потенциала
|
|||||||||||||||||||||||||||
Приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования |
|
|
|
|
|
|
Фермерские хозяйства, Комитет администра ции района по АПК |
Прирост объемов производства – 5000 тысяч рублей в год |
|||||||||||||||||||
- собственные средства |
50000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|||||||||||||||||||||
- заемные средства |
100000
|
20000
|
20000
|
20000
|
20000
|
20000
|
|||||||||||||||||||||
Развитие кормопроизводства и укрепление кормовой базы, собственные средства |
15000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
Увеличение производства молока на 10 % ежегодно |
|||||||||||||||||||
Развитие отрасли овцеводства мясного направления ЧП Кузеванов Приоритетный национальный проект в животноводстве |
2500
|
2500
|
|
|
|
|
ЧП «Кузеванов» |
Увеличение поголовья до 2000 голов |
|||||||||||||||||||
Развитие мясного скотоводства с завозом породы «Герефорд» и «Казахской белоголовой» ООО «Аллак», собственные средства Приоритетный национальный проект в животноводстве |
1000
|
|
500
|
500
|
|
|
ООО «Аллак» |
Увеличение поголовья КРС к 2012 году до 150 голов |
|||||||||||||||||||
Строительство животноводческих комплексов на базе ООО «Толстовское» и ООО «Рассвет», ООО «Возрождение», ООО «Раздольное» Приоритетный национальный проект в животноводстве |
300000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
ООО «Толстовское», ООО «Рассвет», ООО «Возрождение», ООО «Раздольное» |
Увеличение продуктивности коров до 10 % |
|||||||||||||||||||
Развитие табунного коневодства на базе ООО СПК колхоза «Гоноховский» собственные средства |
1000
|
|
|
|
500
|
500
|
ООО» СПК «Гонохов- ский»
|
Увеличение поголовья до 150 голов Увеличение производства мяса до 20 тонн в год |
|||||||||||||||||||
Развитие рыбоводства п.Тамбовский ЧП Кузевановой, собственные средства |
250
|
250
|
|
|
|
|
ЧП «Кузевано- вой»
|
Промысловый лов рыбы до 1 тонны в год и переработка до 0.3 тонны в год |
|||||||||||||||||||
Выращивание технической культуры «Рапс» заемные средства |
45000
|
5000
|
7000
|
10000
|
9000
|
9000
|
ООО «Урожай» |
Производство биотоплива с последующим использованием для заправки сельхозтехники |
|||||||||||||||||||
Развитие птицеводства как скороспелой отрасли ООО «Птицевод», собственные средства |
5000
|
500
|
1500
|
1000
|
1000
|
1000
|
ООО «Птицевод» |
Доведение поголовья птицы родительского стада до 1.5 тыс.голов (утки, гуси) Обеспечение населения суточным молодняком |
|||||||||||||||||||
Обновление и модернизация станочного оборудования, ИП Тотоев Собственные средства |
200
|
200
|
|
|
|
|
ИП Тотоев |
Прирост объемов производства – 40 тыс.руб. в год Создание дополнительных рабочих мест |
|||||||||||||||||||
Производство картофеля К(Ф)Х Калиниченко Собственные средства |
150
|
150
|
|
|
|
|
К(Ф)Х Калиниченко |
Увеличение объемов производства продукции до 60 тонн картофеля в год |
|||||||||||||||||||
Сохранение и восстановление плодородия почв -субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений краевой бюджет |
6875,4
|
1204,5
|
1217,1
|
1429,5
|
1512,15
|
1512,15
|
Главное управление сельского хозяйства |
Увеличение объемов продукции |
|||||||||||||||||||
Субсидирование затрат на приобретение элитных семян краевой |
2113,1
|
401,7
|
395,2
|
423,7
|
446,3
|
446,2
|
|
|
|||||||||||||||||||
Поддержка племенного животноводства: Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных и племенного суточного молодняка Краевой бюджет |
3000
|
|
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Возможность ведения расширенного воспроизводства |
|||||||||||||||||||
Субсидирование части затрат на приобретение рыбопосадочного материала краевой бюджет |
147
|
27
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
Возрождение отрасли, обеспечение населения рыбной продукцией |
|||||||||||||||||||
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения: Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства Краевой бюджет |
4313,9
|
750,0
|
802,5
|
858,5
|
951,5
|
951,4
|
|
|
|||||||||||||||||||
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства: Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам Краевой бюджет Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам Краевой бюджет Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов Краевой бюджет |
11958,1
700,555
7619,1
|
2247,4
140,111
1370,0
|
2164,6
140,111
1407,3
|
2137,4
140,111
1506,0
|
2704,5
140,111
1667,9
|
2704,4
140,111
1667,9
|
|
Возможность ведения расширенного воспроизводства |
|||||||||||||||||||
Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства: Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства Краевой бюджет Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственном производстве путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК Краевой бюджет |
712,4
820,3
|
142,7
158,7
|
142,8
165,4
|
141,3
165,4
|
142,8
165,4
|
142,8
165,4
|
|
Повышение уровня специалистов, улучшение качества выпускаемой продукции |
|||||||||||||||||||
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования: Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам Краевой бюджет Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными производственными кооперативами Краевой бюджет |
631,0
2254,3
|
129,8
400,0
|
128,4
500,0
|
123,9
500,0
|
124,5
427,2
|
124,4
427,1
|
|
Увеличение выпускаемой продукции |
|||||||||||||||||||
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» 1.Развитие жилищного строительства в сельской местности федеральный бюджет краевой бюджет внебюджетные фонды 2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе. федеральный бюджет краевой бюджет внебюджетные фонды |
2776
3702
2776
1417,68
1891,0
1417,68
|
501,0
668,0
501,0
252,18
337,0
252,18
|
528,0
704,0
528,0
251,25
335,0
251,25
|
554,0
739,0
554,0
290,25
387,0
290,25
|
597,0
796,0
597,0
312,0
416,0
312,0
|
596,0
795,0
596,0
312,0
416,0
312,0
|
|
Улучшение жилищных условий жителей района |
|||||||||||||||||||
Техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышение конкурентоспособ-ности продукции - приобретение нового оборудования для производства сыра ООО «Успешный выбор» Заемные средства |
4000
|
|
4000
|
|
|
|
ООО «Успешный выбор» |
Прирост объемов производства до 20 % Создание дополнительных рабочих мест – 5 |
|||||||||||||||||||
Реконструкция пекарни ЧП Алтапкины Заемные средства |
300
|
300
|
|
|
|
|
ЧП «Алтапкины» |
Создание рабочих мест – 3. Производство хлеба до 150 булок в смену |
|||||||||||||||||||
Реконструкция пекарни Ключевское сельпо, заемные средства |
300
|
|
300
|
|
|
|
Ключевское сельпо |
Создание рабочих мест – 3. Производство хлеба до 250 булок в смену |
|||||||||||||||||||
Освоение технологий производства сыра Алтайского ООО «Успешный выбор», Собственные средства |
300
|
300
|
|
|
|
|
ООО «Успешный выбор» |
Увеличение производства сыра до 50 тонн в год |
|||||||||||||||||||
Ввод в действие пилорамы ЧП Стулов, Собственные средства |
400
|
|
400
|
|
|
|
ЧП «Стулов» |
Создание рабочих мест – 6. Увеличение выпуска пиломатериала |
|||||||||||||||||||
Строительство сушильной камеры с.Столбово |
1200
|
|
|
|
|
|
ООО«Каменский лесхоз» |
Получение сухого материала 1500 мз |
|||||||||||||||||||
Собственные средства |
|
200
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Заемные средства |
|
500
|
500
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Освоение нового вида продукции с установкой целиндровочного станка Каменский лесхоз собственные средства |
400
|
|
400
|
|
|
|
|
Производство 2000 мз целиндровочного бревна |
|||||||||||||||||||
Установка линии по переработке мелкотоварной древисины Каменский лесхоз |
1300
|
|
|
|
|
|
|
Получение дополнительно товарной продукции на 1115 тыс.руб. в год |
|||||||||||||||||||
Собственные средства |
|
|
300
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Заемные средства |
|
|
1000
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Приобретение сушильных камер с разовой загрузкой до 100 мз с Корнилово, заемные средства |
1500
|
|
|
|
1500
|
|
|
Выпуск оконных, дверных блоков |
|||||||||||||||||||
Установка автоматической линии для изготовления обрезного пиломатериала, заемные средства |
3000
|
|
|
|
|
3000
|
|
Производство 12000 мз обрезного пиломатериала |
|||||||||||||||||||
Строительство цеха по переработке мяса, К(Ф)Х «Эдельвейс» |
500
|
|
500
|
|
|
|
К(Ф)Х Эдельвейс |
Создание 6 рабочих мест |
|||||||||||||||||||
Открытие макаронного цеха СПК к-з «Восток», заемные средства |
1000
|
|
|
1000
|
|
|
СПК к-з «Восток» |
Обеспечение макаронной продукцией жителей района |
|||||||||||||||||||
Открытие пимокатного цеха, собственные средства |
600
|
600
|
|
|
|
|
|
Обеспечение района пимокатной продукцией |
|||||||||||||||||||
Восстановление кирпичного завода ООО «Каменский кирпич», заемные средства |
1000
|
|
|
|
500
|
500
|
ООО «Каменский кирпич» |
Обеспечение жителей района кирпичом. Создание 20 рабочих мест |
|||||||||||||||||||
Организация закупа с/х продукции через систему потребкооперации и реализация в собственных магазинах собственные средства заемные средства |
500
2000
|
100
500
|
200
500
|
200
1000
|
|
|
Райпотребсоюз
|
Удовлетворение спроса населения. |
|||||||||||||||||||
Организация колхозного рынка в с.Луговое на базе торговых площадей ООО «Зодиак» собственные средства |
700
|
|
|
700
|
|
|
ООО «Зодиак» |
Организация дополнительных рабочих мест-15 Увеличение товарооборота на 10% |
|||||||||||||||||||
Строительство детского кафе с.Новоярки ЧП Балабаева, собственные средства |
650
|
650
|
|
|
|
|
ЧП «Балабаева» |
Организация дополнительных рабочих мест-3 Увеличение товарооборота на 7% Организация досуга детей. |
|||||||||||||||||||
Организация работы по оказанию бытовых услуг через систему потребкооперации собственные средства |
320
|
320
|
|
|
|
|
|
Удовлетворение потребительского спроса Создание дополнительных рабочих мест-8 |
|||||||||||||||||||
Итого : федеральный бюджет |
306693,68
|
63253,18
|
60779,25
|
60844,25
|
60909
|
60908
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
46738,344
|
7976,911
|
8132,4
|
9581,811
|
10524,361
|
10522,861
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Собственные средства |
78223,18
|
17023,18
|
16800
|
16224,25
|
15409
|
15408
|
|
|
|||||||||||||||||||
Заемные средства |
155100
|
26300
|
33300
|
32000
|
31000
|
32500
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель №4 Повышение эффективности системы управления районом |
|||||||||||||||||||||||||||
Работа комиссии администрации по снижению недоимки в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Комитет по финансовой, налоговой и кредитной политики администрации района |
Повышения поступления доходов в бюджет |
|||||||||||||||||||
Контроль за расходованием бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Целевое и эффективное расходование бюджетных средств |
|||||||||||||||||||
Деятельность рабочей группы по координации деятельности в области оплаты в организациях, учреждениях, предприятиях района |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение поступления налога на доходы физических лиц |
|||||||||||||||||||
Всего по программе: |
805536,954
|
160457.94
|
160769.75
|
161076.911
|
171175.361
|
163105.861
|
|
|
|||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
341815,45
|
67261,95
|
68779,25
|
67387,25
|
71017
|
67370
|
|
|
|||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
99522,324
|
13748,191
|
15874,5
|
17712,411
|
29179,361
|
23007,861
|
|
|
|||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
115648,18
|
25163,8
|
24140
|
23609,25
|
23569
|
21808
|
|
|
|||||||||||||||||||
Внебюджетные фонды |
248551
|
54284
|
51976
|
52368
|
47410
|
50920
|
|
|