Наименование мероприятия |
Объем финанси-рования всего, тыс.руб. |
в том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
1. Рост уровня и качества жизни населения. |
1.1. Демография |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» |
22116,5 |
3949 |
4162,5 |
4444 |
4620 |
4941 |
Администрация района |
Создание условий,стимулирующих укрепление института семьи, решение жилищных проблем молодых специалистов |
федеральный бюджет |
6134,75 |
1096,5 |
1155,75 |
1232 |
1280 |
1370,5 |
краевой бюджет |
7346 |
1315 |
1386 |
1474 |
1530 |
1641 |
другие источники |
8635,75 |
1537,5 |
1620,75 |
1738 |
1810 |
1929,5 |
в том числе по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
Развитие жилищного строительства в сельской местности |
12112,5 |
2185 |
2302,5 |
2420 |
2500 |
2705 |
федеральный бюджет |
3633,75 |
655,5 |
690,75 |
726 |
750 |
811,5 |
краевой бюджет |
4845 |
874 |
921 |
968 |
1000 |
1082 |
другие источники |
3633,75 |
655,5 |
690,75 |
726 |
750 |
811,5 |
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
10004 |
1764 |
1860 |
2024 |
2120 |
2236 |
федеральный бюджет |
2501 |
441 |
465 |
506 |
530 |
559 |
краевой бюджет |
2501 |
441 |
465 |
506 |
530 |
559 |
другие источники |
5002 |
882 |
930 |
1012 |
1060 |
1118 |
Участие в КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы |
7260 |
1360 |
1400 |
1450 |
1500 |
1550 |
федеральный бюджет |
726 |
136 |
140 |
145 |
150 |
155 |
краевой бюджет |
1452 |
272 |
280 |
290 |
300 |
310 |
местный бюджет |
726 |
136 |
140 |
145 |
150 |
155 |
другие источники |
4356 |
816 |
840 |
870 |
900 |
930 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.1. |
29376,5 |
5309 |
5562,5 |
5894 |
6120 |
6491 |
|
|
федеральный бюджет |
6860,75 |
1232,5 |
1295,75 |
1377 |
1430 |
1525,5 |
|
|
краевой бюджет |
8798 |
1587 |
1666 |
1764 |
1830 |
1951 |
|
|
районный бюджет |
726 |
136 |
140 |
145 |
150 |
155 |
|
|
другие источники |
12991,75 |
2353,5 |
2460,75 |
2608 |
2710 |
2859,5 |
|
|
1.2. Уровень жизни, труд и занятость населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан |
5387,7 |
1148,4 |
1081,5 |
1037,3 |
1050,3 |
1070,2 |
ГУ Центр заня-тости населения Калманского района, Администрация района, работодатели |
Снижение уровня безработицы, профессиональная переориентация безработных граждан. |
краевой бюджет (субвенция из Федерального фонда компенсаций) |
2949,7 |
683,4 |
615,5 |
550,3 |
550,3 |
550,2 |
местный бюджет |
500 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
другие источники (средства работодателей при временном трудоустройстве безработных граждан) |
1938 |
385 |
376 |
387 |
390 |
400 |
Мероприятия по профессиональному обучению |
900 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
ГУ Центр заня-тости населения Калманского района |
краевой бюджет (субвенция из Федерального фонда компенсаций) |
900 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
Реализация комплекса мер по охране труда в Калманском районе |
85,5 |
17,5 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
местный бюджет |
85,5 |
17,5 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.2. |
6305,2 |
1325,9 |
1251,5 |
1217,3 |
1240,3 |
1270,2 |
|
|
краевой бюджет |
3849,7 |
843,4 |
785,5 |
730,3 |
740,3 |
750,2 |
|
|
районный бюджет |
517,5 |
97,5 |
90 |
100 |
110 |
120 |
|
|
другие источники |
1938 |
385 |
376 |
387 |
390 |
400 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
35681,7 |
6634,9 |
6814 |
7111,3 |
7360,3 |
7761,2 |
|
|
федеральный бюджет |
6860,75 |
1232,5 |
1295,75 |
1377 |
1430 |
1525,5 |
|
|
краевой бюджет |
12647,7 |
2430,4 |
2451,5 |
2494,3 |
2570,3 |
2701,2 |
|
|
местный бюджет |
1243,5 |
233,5 |
230 |
245 |
260 |
275 |
|
|
другие источники |
14929,75 |
2738,5 |
2836,75 |
2995 |
3100 |
3259,5 |
|
|
2. Рост экономического потенциала района |
2.1.Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство цеха по переработке овощей |
700 |
700 |
|
|
|
|
ИП Краев В.И. |
Рост объемов произ - водства, создание ра-бочих мест, увеличе - ние поступлений в бюджет. |
собственные средства |
700 |
700 |
|
|
|
|
Открытие швейного цеха в п. Алтай |
200 |
|
200 |
|
|
|
ООО "Ольга" |
собственные средства |
200 |
|
200 |
|
|
|
Строительство и ввод в эксплуатацию кирпичного завода в с. Калистратиха |
3500 |
3500 |
|
|
|
|
ИП Черчеев М.М. |
Прирост объема производства промышленной продукции, создание рабочих мест, увеличение поступления налогов |
собственные средства |
3500 |
3500 |
|
|
|
|
Строительство автодрома в с. Калистратиха |
47000 |
20000 |
27000 |
|
|
|
ИП Романов |
Создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений |
собственные средства |
47000 |
20000 |
27000 |
|
|
|
Реконструкция АЗС "Комета" (с. Шадрино) |
500 |
|
|
500 |
|
|
АЗС "Комета" |
Усовершенствование технологического процесса, повышение качества предоставляемых услуг |
собственные средства |
500 |
|
|
500 |
|
|
Открытие цеха по производству соевых продуктов питания |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
ООО "Бинака" |
Увеличение производства промышленной продукции создание 6 рабочих мест |
собственные средства |
3000 |
|
3000 |
|
|
|
Открытие цеха по переработке подсолнечника на жмых |
4000 |
4000 |
|
|
|
|
ООО "Бинака" |
Увеличение производства промышленной продукции создание 3 рабочих мест |
собственные средства |
4000 |
4000 |
|
|
|
|
Строительство новых производственных помещений ООО "Рикон", модернизация оборудования |
7000 |
6000 |
1000 |
|
|
|
ООО "Рикон" |
Увеличение производства промышленной продукции создание 3 рабочих мест |
собственные средства |
7000 |
6000 |
1000 |
|
|
|
Реконструкция пекарни в с. Зимари |
2100 |
700 |
700 |
700 |
|
|
ЧП Лазарев В.В. |
Увеличение производства хлеба, создание новых рабочих мест |
собственные средства |
2100 |
700 |
700 |
700 |
|
|
Реконструкция кормоцеха с. Усть - Алейка |
2500 |
1000 |
1500 |
|
|
|
ЗАО Агровитсад |
Увеличение производст-ва комбикормов, созда-ние дополнительных рабочих мест |
собственные средства |
2500 |
1000 |
1500 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.1. |
70500 |
35900 |
33400 |
1200 |
0 |
0 |
|
|
другие источники |
70500 |
35900 |
33400 |
1200 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве |
12739,3 |
2339,3 |
2484,7 |
2540,2 |
2660 |
2715,1 |
Администрация района, руководители сельскохо-зяйственных предприятий |
Увеличение производства продукции растениеводства, повышение экономической эффективности отрасли, обновление основных средств |
федеральный бюджет |
2100 |
360 |
390 |
420 |
450 |
480 |
краевой бюджет |
10639,3 |
1979,3 |
2094,7 |
2120,2 |
2210 |
2235,1 |
в том числе: элитное семеноводство |
3304 |
601,7 |
615,2 |
644,9 |
710 |
732,2 |
федеральный бюджет |
1200 |
200 |
220 |
240 |
260 |
280 |
краевой бюджет |
2104 |
401,7 |
395,2 |
404,9 |
450 |
452,2 |
развитие промышленного садоводства |
1336,1 |
232 |
246,8 |
261,6 |
290 |
305,7 |
федеральный бюджет |
900 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
краевой бюджет |
436,1 |
72 |
76,8 |
81,6 |
100 |
105,7 |
приобретение минеральных удобрений |
8099,2 |
1505,6 |
1622,7 |
1633,7 |
1660 |
1677,2 |
|
краевой бюджет |
8099,2 |
1505,6 |
1622,7 |
1633,7 |
1660 |
1677,2 |
|
Увеличение поголовья КРС, модернизация производства, повышение экономической эффективности отрали |
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
4313,9 |
750 |
802,5 |
858,5 |
900 |
1002,9 |
Обновление техники, улучшение качества технологических работ |
краевой бюджет |
4313,9 |
750 |
802,5 |
858,5 |
900 |
1002,9 |
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
31520,2 |
5874,7 |
5994,1 |
6140,9 |
6250 |
7260,5 |
Улучшение общих условий функционирования с/х предприятий, снижение доли убыточных предприятий, повышение экономической эффективности отрасли, обеспечение села кадрами |
федеральный бюджет |
22500,0 |
4400 |
4450 |
4500 |
4550 |
4600 |
краевой бюджет |
9020,2 |
1474,7 |
1544,1 |
1640,9 |
1700,0 |
2660,5 |
в том числе: повышение доступности кредитных ресурсов |
5751,6 |
810,7 |
904,5 |
997,4 |
1050 |
1989 |
федеральный бюджет |
2500,0 |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
краевой бюджет |
3251,6 |
410,7 |
454,5 |
497,4 |
500,0 |
1389,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование рисков в сельском хозяйстве |
24270,6 |
4767,9 |
4788,8 |
4844,1 |
4900 |
4969,8 |
федеральный бюджет |
20000,0 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
краевой бюджет |
4270,6 |
767,9 |
788,8 |
844,1 |
900 |
969,8 |
развитие кадрового потенциала АПК |
1498,0 |
296,1 |
300,8 |
299,4 |
300 |
301,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1498,0 |
296,1 |
300,8 |
299,4 |
300 |
301,7 |
Комплекс мероприятий по развитию малых форм хозяйствования |
3739,5 |
529,8 |
628,4 |
623,9 |
924,0 |
1033,4 |
Администрация района, главы ЛПХ |
Развитие личных подсобных хозяйств, рост денежных доходов населения от реализации продукции с личных подворий |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
3739,5 |
529,8 |
628,4 |
623,9 |
924 |
1033,4 |
в том числе субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
631,0 |
129,8 |
128,4 |
123,9 |
124 |
124,9 |
|
|
краевой бюджет |
631,0 |
129,8 |
128,4 |
123,9 |
124 |
124,9 |
|
|
предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам с/х потребительских кооперативов |
3108,5 |
400 |
500 |
500 |
800 |
908,5 |
|
|
краевой бюджет |
3108,5 |
400 |
500 |
500 |
800 |
908,5 |
|
|
Восстановление животноводческого комплекса на 400 голов КРС п. Алтай |
3000 |
1500 |
1500 |
|
|
|
|
Увеличение поголовья КРС, организация рабочих мест |
собственные средства |
3000 |
1500 |
1500 |
|
|
|
Реконструкция животноводческих помещений ЗАО "Кубанка" |
6000 |
6000 |
|
|
|
|
ЗАО "Кубанка" |
Увеличение поголовья КРС, улучшений условий труда работников |
другие источники (кредит в рамках реализации нац. проекта) |
6000 |
6000 |
|
|
|
|
Обновление машинно-тракторного парка предприятий сельского хозяйства |
250000 |
40000 |
45000 |
50000 |
55000 |
60000 |
Предприятия сельского хозяйства |
Обновление техники, улучшение качества технологических работ |
собственные средства сельхозтоваропроизводителей |
250000 |
40000 |
45000 |
50000 |
55000 |
60000 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. 2. |
311312,9 |
56993,8 |
56409,7 |
60163,5 |
65734,0 |
72011,9 |
|
|
федеральный бюджет |
24600,0 |
4760 |
4840 |
4920 |
5000 |
5080 |
|
|
краевой бюджет |
27712,9 |
4733,8 |
5069,7 |
5243,5 |
5734,0 |
6931,9 |
|
|
районный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
другие источники |
259000,0 |
47500 |
46500 |
50000 |
55000 |
60000 |
|
|
2.3. Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство кафе в п. Алтай |
500 |
500 |
|
|
|
|
ООО "Кооператор-1" |
|
собственные средства |
500 |
500 |
|
|
|
|
Открытие магазина промышленных товаров в п. Алтай |
200 |
200 |
|
|
|
|
ИП Бондаренко А.Н. |
Обеспечение населения промышленными товарами, создание рабочих мест |
собственные средства |
200 |
200 |
|
|
|
|
Организация комплексного пункта бытового обслуживания населения п. Алтай |
200 |
|
|
|
|
200 |
|
Обеспечение населения бытовыми услугами |
собственные средства |
200 |
|
|
|
|
200 |
Открытие нового магазина ООО "Кооператор в с.Бураново |
800 |
400 |
200 |
200 |
|
|
ООО Кооператор |
повышение обеспеченности населения услугами розничной торговли, создание новых рабочих мест |
собственные средства |
800 |
400 |
200 |
200 |
|
|
Расширение торговой площади магазина ИП Ермачков (с. Бураново) |
300 |
200 |
100 |
|
|
|
ИП Ермачков |
повышение качества предоставляемых услуг |
собственные средства |
300 |
200 |
100 |
|
|
|
Строительство летнего кафе на 50 мест в с. Новороманово |
100 |
|
100 |
|
|
|
ООО Кооператор |
Обеспечение населения услугами общественного питания, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы |
собственные средства |
100 |
|
100 |
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.3. |
2100 |
1300 |
400 |
200 |
0 |
200 |
|
|
другие источники |
2100 |
1300 |
400 |
200 |
0 |
200 |
|
|
2.4. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам |
2810 |
460 |
480 |
550 |
620 |
700 |
Администрация района, Общественный совет по развитию предпринимательства при главе Калманского района. |
Финансовая поддержка деятельности малых предприятий, информационное обеспечение субъектов малого бизнеса |
федеральный бюджет |
1510 |
260 |
280 |
300 |
320 |
350 |
краевой бюджет |
1300 |
200 |
200 |
250 |
300 |
350 |
Функционирование информационно - консультационного центра |
528,2 |
98,2 |
100 |
105 |
110 |
115 |
местный бюджет |
528,2 |
98,2 |
100 |
105 |
110 |
115 |
Проведение конкурсов среди малых предприятий и предпринимателей |
40 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
местный бюджет |
40 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. 4. |
3378,2 |
563,2 |
585 |
665 |
740 |
825 |
федеральный бюджет |
1510 |
260 |
280 |
300 |
320 |
350 |
краевой бюджет |
1300 |
200 |
200 |
250 |
300 |
350 |
местный бюджет |
568,2 |
103,2 |
105 |
115 |
120 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
387291,1 |
94757,0 |
90794,7 |
62228,5 |
66474,0 |
73036,9 |
федеральный бюджет |
26110 |
5020 |
5120 |
5220 |
5320 |
5430 |
краевой бюджет |
29012,9 |
4933,8 |
5269,7 |
5493,5 |
6034,0 |
7281,9 |
местный бюджет |
568,2 |
103,2 |
105 |
115 |
120 |
125 |
другие источники |
331600 |
84700 |
80300 |
51400 |
55000 |
60200 |
3. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района. |
3.1. Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в КЦП "Дети Алтая" на 2007-2010 годы, подпрограмма "Дети и семья:Дети - сироты" |
2739 |
357,7 |
438,5 |
530,8 |
642 |
770 |
Отдел по опеке и попечи-тельству администрации района |
Улучшение материального положения детей - сирот |
краевой бюджет |
2739 |
357,7 |
438,5 |
530,8 |
642 |
770 |
Участие в КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010 годы |
9053,02 |
1921,25 |
1491,39 |
1991,68 |
1613,00 |
2035,70 |
Комитет по образованию администрации района, руководители образовательных учреждений |
Повышение качества и доступности образования, обеспечение нуждающихся детей учебниками, обеспечение прав каждого ребенка на полноценный отдых во время наникул, создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. |
краевой бюджет |
7613,02 |
1651,25 |
1221,39 |
1691,68 |
1313,00 |
1735,70 |
местный бюджет |
1440 |
270 |
270 |
300 |
300 |
300 |
в том числе по мероприятиям программы: одаренные дети |
243,33 |
43,08 |
45,81 |
48,54 |
51,4 |
54,5 |
краевой бюджет |
243,33 |
43,08 |
45,81 |
48,54 |
51,4 |
54,5 |
Организация летнего отдыха детей |
1749,7 |
323,8 |
333,9 |
364 |
364 |
364 |
краевой бюджет |
1319,7 |
263,8 |
263,9 |
264 |
264 |
264 |
местный бюджет |
430 |
60 |
70 |
100 |
100 |
100 |
Приобретение учебников для котегории социально незащищенных детей |
1000,8 |
177,17 |
188,33 |
199,6 |
211,5 |
224,2 |
краевой бюджет |
1000,8 |
177,17 |
188,33 |
199,60 |
211,50 |
224,20 |
Единый государственный экзамен |
549,19 |
97,2 |
103,35 |
109,54 |
116,1 |
123 |
краевой бюджет |
549,19 |
97,2 |
103,35 |
109,54 |
116,1 |
123 |
Развитие материально - технической базы образовательных учреждений |
1410 |
280 |
320 |
270 |
270 |
270 |
краевой бюджет |
1100 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
местный бюджет |
310 |
60 |
100 |
50 |
50 |
50 |
Школьный автобус |
2700 |
700 |
300 |
700 |
300 |
700 |
краевой бюджет |
2700 |
700 |
300 |
700 |
300 |
700 |
Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения |
1400 |
300,00 |
200,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
краевой бюджет |
700 |
150 |
100 |
150 |
150 |
150 |
местный бюджет |
700 |
150 |
100 |
150 |
150 |
150 |
Организация подвоза детей |
1850 |
330 |
350 |
370 |
390 |
410 |
местный бюджет |
1850 |
330 |
350 |
370 |
390 |
410 |
Повышение квалификации работников образования |
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Открытие в с.Зимари и с.Усть-Алейка и содержание групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Реализация РЦП "Развитие единой образовательной информационной среды Калманского района на 2007-2010 годы" |
250 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
местный бюджет |
250 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.1. |
14142,02 |
2708,95 |
2379,89 |
2992,48 |
2745,00 |
3315,70 |
федеральный бюджет |
250 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
краевой бюджет |
10352,02 |
2008,95 |
1659,89 |
2222,48 |
1955,00 |
2505,70 |
районный бюджет |
3540 |
650 |
670 |
720 |
740 |
760 |
3.2. Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в нац.проекте "Здоровье" |
6184,53 |
1132,9 |
1220,75 |
1182,34 |
1324,27 |
1324,27 |
МУЗ "Калманская ЦРБ, Администрация района |
Повышение качества предоставляемых медицинских услуг, обновление материально - технической базы |
федеральный бюджет |
5699,43 |
1043,6 |
1128,75 |
1085,34 |
1220,87 |
1220,87 |
районный бюджет |
485,1 |
89,3 |
92 |
97 |
103,4 |
103,4 |
в том числе по мероприятиям: вакцинопрофилактика |
2819,58 |
516,9 |
556,12 |
540,5 |
603,03 |
603,03 |
федеральный бюджет |
2444,48 |
447,6 |
484,12 |
465,5 |
523,63 |
523,63 |
местный бюджет |
375,1 |
69,3 |
72 |
75 |
79,4 |
79,4 |
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД |
3364,95 |
616 |
664,63 |
641,84 |
721,24 |
721,24 |
федеральный бюджет |
3254,95 |
596 |
644,63 |
619,84 |
697,24 |
697,24 |
местный бюджет |
110 |
20 |
20 |
22 |
24 |
24 |
Участие в федеральных и краевых целевых программах |
2815,9 |
603,99 |
533,23 |
520,72 |
578,98 |
578,98 |
федеральный бюджет |
543,62 |
99,54 |
107,66 |
103,52 |
116,45 |
116,45 |
краевой бюджет |
1867,38 |
433,75 |
347,57 |
334,2 |
375,93 |
375,93 |
местный бюджет |
404,9 |
70,7 |
78 |
83 |
86,6 |
86,6 |
в том числе по мероприятиям: вакцинопрофилактика |
1600,84 |
289,27 |
315,72 |
307,59 |
344,13 |
344,13 |
федеральный бюджет |
452,41 |
82,84 |
89,6 |
86,15 |
96,91 |
96,91 |
краевой бюджет |
916,03 |
167,73 |
181,42 |
174,44 |
196,22 |
196,22 |
местный бюджет |
232,4 |
38,7 |
44,7 |
47 |
51 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом |
199,27 |
36,5 |
39,18 |
38,27 |
42,66 |
42,66 |
федеральный бюджет |
91,21 |
16,7 |
18,06 |
17,37 |
19,54 |
19,54 |
краевой бюджет |
68,26 |
12,5 |
13,52 |
13 |
14,62 |
14,62 |
местный бюджет |
39,8 |
7,3 |
7,6 |
7,9 |
8,5 |
8,5 |
"Здоровое поколение" |
755,85 |
138,82 |
149,25 |
146,64 |
160,57 |
160,57 |
краевой бюджет |
644,55 |
118,02 |
127,65 |
122,74 |
138,07 |
138,07 |
местный бюджет |
111,3 |
20,8 |
21,6 |
23,9 |
22,5 |
22,5 |
"Развитие системы первичной медико-санитарной помощи" |
112,4 |
112,4 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
112,4 |
112,4 |
|
|
|
|
"Сахарный диабет" |
106,17 |
19,42 |
20,89 |
20,34 |
22,76 |
22,76 |
краевой бюджет |
84,77 |
15,52 |
16,79 |
16,14 |
18,16 |
18,16 |
местный бюджет |
21,4 |
3,9 |
4,1 |
4,2 |
4,6 |
4,6 |
"Пульмонология" |
41,37 |
7,58 |
8,19 |
7,88 |
8,86 |
8,86 |
краевой бюджет |
41,37 |
7,58 |
8,19 |
7,88 |
8,86 |
8,86 |
Реконструкция незавершенного строительством здания школы в с.Калманка под поликлинику |
68000 |
13000 |
15000 |
20000 |
20000 |
|
краевой бюджет |
54000 |
10000 |
12000 |
16000 |
16000 |
|
местный бюджет |
14000 |
3000 |
3000 |
4000 |
4000 |
|
Лицензирование учреждений здравоохранения |
800 |
500 |
|
|
|
300 |
местный бюджет |
800 |
500 |
|
|
|
300 |
Реконструкция рентген - кабинета |
135 |
135 |
|
|
|
|
местный бюджет |
135 |
135 |
|
|
|
|
Приобретение оборудования |
20700 |
4000 |
4100 |
4200 |
4200 |
4200 |
краевой бюджет |
20000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
местный бюджет |
700 |
|
100 |
200 |
200 |
200 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.2. |
98635,43 |
19371,89 |
20853,98 |
25903,06 |
26103,25 |
6403,25 |
федеральный бюджет |
6243,05 |
1143,14 |
1236,41 |
1188,86 |
1337,32 |
1337,32 |
краевой бюджет |
75867,38 |
14433,75 |
16347,57 |
20334,2 |
20375,93 |
4375,93 |
районный бюджет |
16525 |
3795 |
3270 |
4380 |
4390 |
690 |
|
|
3.3.Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в КЦП "Культура Алтая ( 2007 - 2010 годы)" |
1953,7 |
232,5 |
246,1 |
381,3 |
480 |
613,8 |
Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации района |
Повышение качества и доступности обеспечения населения услугами учреждений культуры |
краевой бюджет |
1361,2 |
170,1 |
180,7 |
281,2 |
330 |
399,2 |
местный бюджет |
592,5 |
62,4 |
65,4 |
100,1 |
150 |
214,6 |
в том числе по мероприятиям программы: пополнение библиотечных фондов |
803,9 |
106,2 |
112,4 |
134,4 |
197,5 |
253,4 |
краевой бюджет |
507,6 |
75 |
79,7 |
84,3 |
120 |
148,6 |
местный бюджет |
296,3 |
31,2 |
32,7 |
50,1 |
77,5 |
104,8 |
приобетение обрудования для учреждений сферы культуры |
939,9 |
126,3 |
133,7 |
157 |
227,5 |
295,4 |
краевой бюджет |
643,6 |
95,1 |
101 |
106,9 |
150 |
190,6 |
местный бюджет |
296,3 |
31,2 |
32,7 |
50,1 |
77,5 |
104,8 |
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ |
210 |
|
|
90 |
60 |
60 |
краевой бюджет |
210 |
|
|
90 |
60 |
60 |
Проведение культурно - массовых мероприятий |
980 |
185,0 |
190,0 |
195,0 |
200,0 |
210,0 |
Администрации соответсвующих поселений (по согласованию) |
Улучшение материально - технической базы учреждений культуры |
местный бюджет |
980 |
185,0 |
190,0 |
195 |
200 |
210 |
Капитальный ремонт кровли СДК п.Алтай |
300 |
|
|
300 |
|
|
местный бюджет |
200 |
|
|
200 |
|
|
другие источники (спонсорская помощь) |
100 |
|
|
100 |
|
|
Капитальный ремонт СДК с.Новороманово |
580 |
350 |
230 |
|
|
|
местный бюджет |
500 |
300 |
200 |
|
|
|
другие источники (спонсорская помощь) |
80 |
50 |
30 |
|
|
|
Воостановление парка с.Калманка |
100 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
местный бюджет |
100 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
Ремонт библиотеки п.Алтай |
50 |
50 |
|
|
|
|
местный бюджет |
50 |
50 |
|
|
|
|
Восстановление парка отдыха п.Алтай |
50 |
|
|
|
|
50 |
местный бюджет |
50 |
|
|
|
|
50 |
Устройство детских площадок и зон отдыха п.Алтай |
50 |
|
|
50 |
|
|
|
|
местный бюджет |
50 |
|
|
50 |
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.3. |
4063,7 |
847,5 |
691,1 |
946,3 |
695,0 |
883,8 |
|
|
краевой бюджет |
1361,2 |
170,1 |
180,7 |
281,2 |
330 |
399,2 |
|
|
районный бюджет |
2522,5 |
627,4 |
480,4 |
565,1 |
365,0 |
484,6 |
|
|
другие источники (спонсорская помощь) |
180,0 |
50 |
30 |
100 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2006-2010 годы |
169,5 |
53,2 |
56,5 |
59,8 |
|
|
Отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации района , главы администраций сельсоветов |
Пропаганда здорового образа жизни, повышение качества услуг учреждений культуры, обновление материально - технической базы |
местный бюджет |
169,5 |
53,2 |
56,5 |
59,8 |
|
|
Участие в КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010 годы |
1000,0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
краевой бюджет |
750,0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
местный бюджет |
250,0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
в том числе по мероприятиям программы: развитие сельского спорта (приобретение спорт. инвентаря) |
1000,0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
краевой бюджет |
750,0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
местный бюджет |
250,0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Проведение физкультурно - массовых мероприятий |
600,0 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
местный бюджет |
600,0 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
Ремонт спортзала п.Алтай |
250,0 |
250 |
|
|
|
|
местный бюджет |
200,0 |
200 |
|
|
|
|
другие источники |
50,0 |
50 |
|
|
|
|
Реконструкция СДК в с.Кубанка под спортивный зал |
70,0 |
|
70 |
|
|
|
местный бюджет |
70,0 |
|
70 |
|
|
|
Строительство плоскостных сооружений, детских площадок Новоромановский сельсовет |
75,0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
местный бюджет |
75,0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
Строительство стадиона в с.Зимари |
2000,0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
другие источники |
2000,0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.4. |
4164,5 |
1008,2 |
846,5 |
794,8 |
750 |
765 |
|
|
краевой бюджет |
750,0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
районный бюджет |
1364,5 |
408,2 |
296,5 |
244,8 |
200 |
215 |
|
|
другие источники |
2050,0 |
450 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.5. Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы |
59887,4 |
10634,0 |
11303,8 |
11959,4 |
12641,1 |
13349,1 |
Комитет по социальной защите населения администрации района |
Улучшение материального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
краевой бюджет |
59887,3 |
10634,0 |
11303,8 |
11959,4 |
12641,1 |
13349,0 |
в том числе по мероприятиям программы: предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
37186,1 |
6603,0 |
7018,9 |
7426,0 |
7849,3 |
8288,9 |
оказание помощи в денежной форме |
665,6 |
118,2 |
125,6 |
132,9 |
140,5 |
148,4 |
выплата ежемесячного пособия на ребенка |
22035,7 |
3912,8 |
4159,3 |
4400,5 |
4651,3 |
4911,8 |
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
584 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
федеральный бюджет |
584,0 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.5. |
60471,4 |
10750,8 |
11420,6 |
12076,2 |
12757,9 |
13465,9 |
|
|
федеральный бюджет |
584 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
116,8 |
|
|
краевой бюджет |
59887,3 |
10634,0 |
11303,8 |
11959,4 |
12641,1 |
13349,0 |
|
|
|
0,15 |
0,04 |
0,01 |
-0,04 |
0,02 |
0,12 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
181477,05 |
34687,34 |
36192,07 |
42712,84 |
43051,15 |
24833,65 |
|
|
федеральный бюджет |
7077 |
1309,9 |
1403,2 |
1355,7 |
1504,1 |
1504,1 |
|
|
краевой бюджет |
148217,9 |
27396,80 |
29641,96 |
34947,28 |
35452,03 |
20779,83 |
|
|
местный бюджет |
23952 |
5480,6 |
4716,9 |
5909,9 |
5695,0 |
2149,6 |
|
|
другие источники |
2230 |
500 |
430 |
500 |
400 |
400 |
|
|
4. Рост качества среды жизнедеятельности. |
4.1. Жилищно - коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
завершение строительства ВЛ-19 кВ с. Новороманово - с.Зимари 15 км |
6 000 |
6 000 |
|
|
|
|
ОАО "Алтайэнерго" |
повышение качества услуг снабжения электроэнергией |
собственные средства |
6 000 |
6000 |
|
|
|
|
строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Новороманово 24 км |
22 900 |
22 900 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
22 400 |
22 400 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Новороманово - с.Калманка с заходом в с.Алтай 39 км |
62 300 |
2300 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
62 300 |
2300 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Новороманово - с. Панфилово 7,5 км |
12 380 |
|
380 |
12000 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
12 380 |
|
380 |
12000 |
|
|
|
|
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Калманка - с. Шадрино 28 км |
62 500 |
|
|
2500 |
30000 |
30000 |
|
|
краевой бюджет |
62 500 |
|
|
2500 |
30000 |
30000 |
|
|
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. калманка - с. Кубанка 16 км |
30 600 |
|
|
|
600 |
30000 |
|
|
краевой бюджет |
30 600 |
|
|
|
600 |
30 000 |
|
|
строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Калманка - с. усть-Алейка 9 км |
16 600 |
|
|
|
400 |
16200 |
|
|
краевой бюджет |
16 600 |
|
|
|
400 |
16200 |
|
|
газификация объектов соцкультбыта с. Зимари |
7 500 |
|
7500 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
6 750 |
|
6750 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
750 |
|
750 |
|
|
|
|
|
газификация объектов соцкультбыта с.Новороманово |
8 600 |
|
7500 |
1100 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
7 850 |
|
6750 |
1100 |
|
|
|
|
местный бюджет |
750 |
|
750 |
|
|
|
|
|
газификация объектов соцкультбыта с.Панфилово |
2 400 |
|
|
500 |
1500 |
400 |
|
|
краевой бюджет |
2 160 |
|
|
450 |
1350 |
360 |
|
|
местный бюджет |
240 |
|
|
50 |
150 |
40 |
|
|
газификация объектов соцкультбыта п. Алтай |
10 000 |
|
|
1200 |
8000 |
800 |
|
|
краевой бюджет |
9 000 |
|
|
1080 |
7200 |
720 |
|
|
местный бюджет |
1 000 |
|
|
120 |
800 |
80 |
|
|
газификация объектов соцкультбыта с. Калманка |
7 500 |
|
|
|
2500 |
5000 |
|
|
краевой бюджет |
6 750 |
|
|
|
2250 |
4500 |
|
|
местный бюджет |
750 |
|
|
|
250 |
500 |
|
|
газификация объектов соцкультбыта с. Калистратиха |
3 250 |
|
|
350 |
2500 |
400 |
|
|
краевой бюджет |
2 925 |
|
|
315 |
2250 |
360 |
|
|
местный бюджет |
325 |
|
|
35 |
250 |
40 |
|
|
газификация объектов соцкультбыта с. Бураново |
7 950 |
|
|
850 |
6500 |
600 |
|
|
краевой бюджет |
7 155 |
|
|
765 |
5850 |
540 |
|
|
местный бюджет |
795 |
|
|
85 |
650 |
60 |
|
|
газификация объектов соцкультбыта с. Шадрино |
2 850 |
|
|
|
350 |
2500 |
|
|
краевой бюджет |
2 565 |
|
|
|
315 |
2250 |
|
|
местный бюджет |
285 |
|
|
|
35 |
250 |
|
|
газификация объектов соцкультбыта с. Кубанка |
500 |
|
|
|
|
500 |
|
|
краевой бюджет |
450 |
|
|
|
|
450 |
|
|
местный бюджет |
50 |
|
|
|
|
50 |
|
|
газификация объектов соцкультбыта с. Усть-Алейка |
450 |
|
|
|
|
450 |
|
|
краевой бюджет |
405 |
|
|
|
|
405 |
|
|
местный бюджет |
45 |
|
|
|
|
45 |
|
|
участие в краевой целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" реконструкция системы водоснабжения в с.Калманка |
21 750 |
2 500 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
6 250 |
|
обеспечение населения качественной питьевой водой |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
17 000 |
2000 |
4000 |
4000 |
2000 |
5000 |
|
местный бюджет |
4 750 |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
1250 |
|
приобретение спец. машин ООО "Авис" |
2 100 |
|
|
600 |
1500 |
|
ООО "Авис" |
улучшение качества предоставляемых услуг |
собственные средства |
2 100 |
|
|
600 |
1500 |
|
реконструкция котельного оборудования ООО "Авис" |
500 |
300 |
200 |
|
|
|
собственные средства |
500 |
300 |
200 |
|
|
|
ремонт и реконструкция объектов ЖКХ соц. сферы |
6 000 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
администрация района |
|
местный бюджет |
6 000 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
|
замена водопроводной башни и водопроводных сетей |
510 |
|
|
|
160 |
350 |
|
|
местный бюджет |
510 |
|
|
|
160 |
350 |
|
|
замена водопроводных сетей в с. Шадрино |
250 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ООО "Тепло", население |
обеспечение населения качественной питьевой водой |
другие источники (собственные средства граждан) |
250 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
замена водопроводных сетей в с. Бураново |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
другие средства (ООО "Тепло", средства населения) |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
замена водопроводных сетей и водопроводных сетей в п. Логовской |
500 |
|
|
100 |
200 |
200 |
Администрация Кубанского района |
собственные средства |
500 |
|
|
100 |
200 |
200 |
установка дополнительной водонапорной башни в с. Шилово |
200 |
200 |
|
|
|
|
ООО "Авис" |
собственные средства |
200 |
200 |
|
|
|
|
Замена теплосети в с. Шилово |
60 |
60 |
|
|
|
|
Администрация района |
местный бюджет |
60 |
60 |
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.1. |
297 650 |
35 810 |
52 230 |
55 950 |
58 560 |
95 100 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
краевой бюджет |
269 790 |
26 700 |
47 880 |
52 210 |
52 215 |
90 785 |
|
|
районный бюджет |
16 810 |
2 060 |
3 600 |
2 490 |
4 595 |
4 065 |
|
|
другие источники |
11 050 |
7 050 |
750 |
1 250 |
1 750 |
250 |
|
|
4.2. Дорожное хозяйство, транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года". Развитие автомобильных дорог в сельской местности. |
14 110 |
2820 |
2821 |
2822 |
2823 |
2824 |
|
Повышение качества автомобильных дорог , улучшение транспортной доступности |
краевой бюджет |
14 110 |
2820 |
2821 |
2822 |
2823 |
2824 |
|
ремонт дорог в п. Алтай |
200 |
20 |
20 |
20 |
20 |
120 |
Администрация Обского сельсовета |
местный бюджет |
200 |
20 |
20 |
20 |
20 |
120 |
ремонт мостов с. Шадрино |
55 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
администрация Шадринского сельского совета |
местный бюджет |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
другие источники |
50 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
ремонт дорог местного значения Новоромановский сельский совет |
254 |
17 |
20 |
53 |
74 |
90 |
Администрация Новоромановского сельского совета |
местный бюджет |
233 |
15 |
18 |
50 |
70 |
80 |
другие источники |
21 |
2 |
2 |
3 |
4 |
10 |
ремонт дорог в с. Калманка |
1 350 |
826 |
121 |
128 |
135 |
140 |
Администрация Калманского сельсовета |
краевой бюджет |
710 |
710 |
|
|
|
|
местный бюджет |
640 |
116 |
121 |
128 |
135 |
140 |
монтаж линий уличного освещения в с. Калманка, с.Новороманово |
349 |
41 |
53 |
62 |
79 |
114 |
|
местный бюджет |
305 |
36 |
46 |
54 |
70 |
99 |
|
|
другие источники |
44 |
5 |
7 |
8 |
9 |
15 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.2. |
16 318 |
3735 |
3046 |
3096 |
3142 |
3299 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
14 820 |
3530 |
2821 |
2822 |
2823 |
2824 |
|
|
районный бюджет |
1 383 |
188 |
206 |
253 |
296 |
440 |
|
|
другие источники |
115 |
17 |
19 |
21 |
23 |
35 |
|
|
4.3. Территориальное планирование, Экология, благоустройство территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка схемы территорриального планирования района |
415 |
415 |
|
|
|
|
Администрация района |
|
местный бюджет |
415 |
415 |
|
|
|
|
|
|
обустройство свалок согласно санитарно-эпиддиомологическим требованиям Обской сельсовет Новоромановский сельсовет |
160 |
8 |
18 |
24 |
75 |
35 |
администрация Обского сельского совета |
улучшение экологической обстановки в поселении |
местный бюджет |
125 |
5 |
10 |
15 |
70 |
25 |
другие источники |
35 |
3 |
8 |
9 |
5 |
10 |
организация утилизации отходов |
450 |
|
|
|
200 |
250 |
|
|
местный бюджет |
450 |
|
|
|
200 |
250 |
|
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция памятника в с. Шадрино |
6 |
|
3 |
|
|
3 |
администрация Шадринского сельсовета |
благоустройство территории. Сохранение культурного наследия |
местный бюджет |
6 |
|
3 |
|
|
3 |
ограждение кладбища в с.Бураново с. Новороманово |
155 |
15 |
15 |
80 |
45 |
0 |
Администрация Бурановского сельсовета |
|
местный бюджет |
100 |
|
|
70 |
30 |
|
другие источники (спонсорская помощь) |
55 |
15 |
15 |
10 |
15 |
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.3. |
1 186 |
438 |
36 |
104 |
320 |
288 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
1 096 |
420 |
13 |
85 |
300 |
278 |
|
|
другие источники |
90 |
18 |
23 |
19 |
20 |
10 |
|
|
4.4. Безопасность населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Администрация райна, РОВД |
Повышение уровня безопасности населения |
краевой бюджет |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
в том числе: совершенствование системы химической и биологической защиты населения, улучшение условий хранения запасов средств радиационной, химической и биологической защиты, ремонт и оснащение складов гражданской обороны |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Реализация РЦП "Профилактика наркомании и таксикомании в Калманском районе на 2010 - 2010гг." |
131 |
21 |
22 |
23 |
30 |
35 |
краевой бюджет |
112 |
18 |
19 |
20 |
25 |
30 |
местный бюджет |
19 |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
Реализация РЦП "Профилактика правонарушений в Калманском районе" |
130 |
20 |
20 |
25 |
30 |
35 |
местный бюджет |
130 |
20 |
20 |
25 |
30 |
35 |
Меры по противодействию экстремизму и терроризму |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
местный бюджет |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.4. |
461 |
81 |
82 |
88 |
100 |
110 |
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
212 |
38 |
39 |
40 |
45 |
50 |
|
|
районный бюджет |
249 |
43 |
43 |
48 |
55 |
60 |
|
|
другие источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |
315615 |
40064 |
55394 |
59238 |
62122 |
98797 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
284822 |
30268 |
50740 |
55072 |
55083 |
93659 |
|
|
местный бюджет |
19538 |
2711 |
3862 |
2876 |
5246 |
4843 |
|
|
другие источники |
11255 |
7085 |
792 |
1290 |
1793 |
295 |
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
920 064,9 |
176 143,2 |
189 194,8 |
171 290,6 |
179 007,5 |
204 428,8 |
|
|
федеральный бюджет |
40 047,8 |
7 562,4 |
7 819,0 |
7 952,7 |
8 254,1 |
8 459,6 |
|
|
краевой бюджет |
474 700,5 |
65 029,0 |
88 103,2 |
98 007,1 |
99 139,3 |
124 421,9 |
|
|
местный бюджет |
45 301,7 |
8 528,3 |
8 913,9 |
9 145,9 |
11 321,0 |
7 392,6 |
|
|
другие источники |
360 014,8 |
95 023,5 |
84 358,8 |
56 185,0 |
60 293,0 |
64 154,5 |
|
|