RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия
|
|||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
Рост уровня и качества жизни населения района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы |
16,0
|
2,24
|
3,44
|
3,44
|
3,44
|
3,44
|
комитет по аграрным вопросам, отдел по строительству, отдел по культуре и делам молодежи |
Улучшение жилищных условий молодых семей
|
|
Собственные средства |
9,38
|
1,3
|
2,02
|
2,02
|
2,02
|
2,02
|
|||
Федеральный бюджет |
2,13
|
0,33
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
|||
краевой бюджет
|
3,51
|
0,51
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
|||
муниципальный бюджет |
0,98
|
0,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|||
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» |
32,9
|
5.4
|
5,9
|
6,5
|
7,2
|
7,9
|
МУЗ «Егорьевская центральная районная больница»
|
Повышение рождаемости и снижения уровня смертности
|
|
Федеральный бюджет |
32,9
|
5.4
|
5,9
|
6,5
|
7,2
|
7,9
|
|||
Выплата ежемесячного пособия на ребенка и оказании помощи в денежной форме |
13,88
|
4,35
|
4,63
|
4,90
|
-
|
-
|
Отдел социальной защиты населения района
|
|
|
краевой бюджет |
13,88
|
4,35
|
4,63
|
4,90
|
-
|
-
|
|
|
|
Реализация программы содействия занятости населения Егорьевского муниципального образования |
7,764
|
1,433
|
1,576
|
1,585
|
1,585
|
1,585
|
Администрация района, центр занятости, отдел по труду |
Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение занятости экономически активного населения района, повышения уровня з/платы |
|
Собственные средства |
0,833
|
0,153
|
0,170
|
0,170
|
0,170
|
0,170
|
|||
краевой бюджет
|
5,801
|
1,070
|
1,176
|
1,185
|
1,185
|
1,185
|
|||
муниципальный бюджет |
1,130
|
0,210
|
0,230
|
0,230
|
0,230
|
0,230
|
|||
Итого по разделу
|
70,544
|
13,423
|
15,546
|
16,425
|
12,225
|
12,925
|
|
|
|
Собственные средства |
10,213
|
1,453
|
2,190
|
2,190
|
2,190
|
2,190
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
35,030
|
5,730
|
6,350
|
6,950
|
7,650
|
8,350
|
|
|
|
краевой бюджет
|
23,191
|
5,93
|
6,556
|
6,835
|
1,935
|
1,935
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
2,110
|
0,310
|
0,450
|
0,450
|
0,450
|
0,450
|
|
|
|
Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование:
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрации Егорьевского района |
|
|
Лицензирование ОУ
|
1,0
|
0,7
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
Получение лицензий
Повышение качества образования
Улучшение условий обучения
Качество образования
Индивидуальное развитие способностей детей
Укрепление здоровья учащихся
Качество обучения
Укрепление здоровья
Оценка качества образования
|
||
Муниципальный бюджет
|
1,0
|
0,7
|
0,3
|
-
|
-
|
-
|
|||
Реструктуризация ОУ
|
0,7
|
0,1
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|||
Муниципальный бюджет
|
0,7
|
0,1
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|||
Капитальный ремонт ОУ
|
3,0
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
|||
Муниципальный бюджет
|
3,0
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
|||
Повышение квалификации педагогических работников |
2,5
|
0,4
|
0,6
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|||
Муниципальный бюджет
|
2,5
|
0,4
|
0,6
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|||
КЦП»Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма» Одаренные дети», краевые олимпиады «Будущее Алтая» и т.д. |
3,33
|
0,54
|
0,54
|
0,55
|
0,8
|
0,9
|
|||
Муниципальный бюджет
Краевой бюджет
|
3,2
0,13
|
0,5
0,04
|
0,5
0,04 |
0,5
0,05
|
0,8
|
0,9
|
|
||
Подпрограмма «Здоровье»
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
||
Муниципальный бюджет
|
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
||
Укрепление материально-технической базы ОУ |
3,6
|
0,72
|
0,72
|
0,72
|
0,94
|
0,5
|
|
||
Краевой бюджет
|
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,44
|
|
|
||
Муниципальный бюджет
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
||
Развитие спортивной базы ОУ
|
3,75
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
0,3
|
0,6
|
|
||
Краевой бюджет
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,3
|
|
|
||
Муниципальный бюджет
|
3,0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
||
Компьютеризация ОУ
|
3,0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
||
Муниципальный бюджет
|
3,0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
||
Проведение противопожарных мероприятий |
12,91
|
2,74
|
2,74
|
2,8
|
2,3
|
2,3
|
|
||
Муниципальный бюджет
|
11,5
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
|
||
Краевой бюджет
|
1,41
|
0,44
|
0,47
|
0,5
|
|
|
|
||
Итоговая аттестация выпускников
|
0,65
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,08
|
0,09
|
|
||
Муниципальный бюджет
|
0,35
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
|
||
Краевой бюджет
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|||
Развитие единой образовательной среды |
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
Доступность образовательных услуг |
|
Муниципальный бюджет
|
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
Оказание помощи патронатным семьям |
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
Поддержка патронатных семей |
|
Муниципальный бюджет
|
1,5
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
Подпрограмма «Каникулы»
|
7,0
|
1,4
|
1,4
|
1,6
|
1,2
|
1,4
|
|
Укрепление здоровья детей |
|
Краевой бюджет
|
1,2
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,9
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
Другие источники (ФСС) |
3,9
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
0,8
|
0,9
|
|
|
|
Внеклассные мероприятия
|
1,4
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
Выявление и поддержка способных детей
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,4
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
Предпрофильное и профильное обучение
|
1,5
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
Самоопределение в выборе будущей профессии
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,5
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
Подпрограмма «Дети-сироты»
|
8,5
|
1,6
|
1,9
|
2,0
|
1,5
|
1,5
|
|
Поддержка детей-сирот
|
|
Краевой бюджет
|
1,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
7,3
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
Подпрограмма «Дошкольное образование» |
12,5
|
3,0
|
3,2
|
1,7
|
2,8
|
1,8
|
|
Развитие детей дошкольного возраста
|
|
Краевой бюджет
|
8,9
|
2,4
|
2,5
|
1,0
|
2,0
|
1,0
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
3,6
|
0,6
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
Приобретение учебников для категории социально- незащищенным детям |
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
Оказание помощи социально-незащищенным детям
|
|
Краевой бюджет
|
0,6
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
НПП «Образование»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Школьный автобус»
|
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
1,0
|
|
|
Доступность образовательных услуг
|
|
Краевой бюджет
|
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
1,0
|
|
|
|
|
«Предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных школ» |
10
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
10
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Здравоохранение:
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района, МУЗ «Егорьевская ЦРБ»
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей района
|
|
Развитие материальной базы
|
3,2
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
0,7
|
|
||
Местный бюджет |
3,2
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,7
|
0,7
|
|
||
Вакцинопрофилактика
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
634,9
|
123,5
|
124,8
|
126,9
|
128,8
|
130,9
|
|
||
Краевой бюджет |
11,5
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
2,4
|
2,5
|
|
||
Профилактика и борьба с туберкулезом |
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
84,1
|
15,1
|
15,8
|
16,7
|
17,8
|
18,7
|
|
||
Краевой бюджет |
93,2
|
16,8
|
17,4
|
18,6
|
19,7
|
20,7
|
|
||
Подпрограмма «Семья. Женщины. Дети» |
29,5
|
5,4
|
5,5
|
5,9
|
6,2
|
6,5
|
|
||
Краевой бюджет |
29,5
|
5,4
|
5,5
|
5,9
|
6,2
|
6,5
|
|
||
Подпрограмма «Сахарный диабет» КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы |
148,1
|
26,6
|
28,1
|
29,6
|
31,1
|
32,7
|
|
||
Федеральный бюджет |
118,8
|
21,5
|
22,6
|
23,7
|
24,9
|
26,1
|
|
||
Краевой бюджет |
29,3
|
5,1
|
5,5
|
5,9
|
6,2
|
6,6
|
|
||
Профилактика социально-обусловленного заболевания (ВИЧ, СПИД, Гепатит) |
628,9
|
105,6
|
115,3
|
125,2
|
135.7
|
147,1
|
|
||
Федеральный бюджет |
628,9
|
105,6
|
115,3
|
125,2
|
135.7
|
147,1
|
|
||
Приобретение бытового оборудования |
0,415
|
0,150
|
0,130
|
0,045
|
0,045
|
0,045
|
|
||
собственные средства |
0,415
|
0,150
|
0,130
|
0,045
|
0,045
|
0,045
|
|||
Культура:
|
|
|
|
|
|
|
Администрация района, отдел по культуре и делам молодежи
|
Создание условий для культурно-массового отдыха жителей района Поддержка молодежи, пропаганда здорового образа жизни Организация и проведение антинаркотических профилактических семинаров для учащейся молодежи |
|
Программа «Культура Алтая на 2007-2010 годы» |
1,91
|
0,15
|
0,26
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
|||
Краевой бюджет |
1,3
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
0,4
|
|||
Муниципальный бюджет |
0,61
|
0,05
|
0,06
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|||
Пополнение библиотечных фондов
|
0,37
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,1
|
0,1
|
|||
Краевой бюджет |
0,37
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,1
|
0,1
|
|||
Приобретение оборудования
|
1,52
|
0,241
|
0,263
|
0,243
|
0,325
|
0,448
|
|||
Краевой бюджет |
0,6
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
|||
Муниципальный бюджет |
0,350
|
0,06
|
0,065
|
0,07
|
0,075
|
0,08
|
|||
Собственные средства |
0,570
|
0,081
|
0,098
|
0,073
|
0,15
|
0,168
|
|||
Приобретение музыкальных инструментов ДМШ, ДШИ |
|
|
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
0,2
|
|
|
0,1
|
0,1
|
|
|||
Развитие материальной базы
|
1,383
|
0,198
|
0,246
|
0,3
|
0,35
|
0,289
|
|||
Собственные средства |
0,411
|
0,055
|
0,072
|
0,085
|
0,094
|
0,105
|
|||
Другие источники: спонсоры |
0,972
|
0,143
|
0.174
|
0,215
|
0,256
|
0,184
|
|||
Программа «Молодежь Алтая на 2007-2010 годы» |
187,5
|
28,5
|
33,0
|
37,5
|
44,0
|
44,5
|
|||
Краевой бюджет
|
125,0
|
19,0
|
22,0
|
25,0
|
29,0
|
30,0
|
|||
Муниципальный бюджет |
62,5
|
9,5
|
11,0
|
12,5
|
15
|
14,5
|
|||
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы» |
79,0
|
18,0
|
19,0
|
20,0
|
11,0
|
11,0
|
|||
Краевой бюджет |
79,0
|
18,0
|
19,0
|
20,0
|
11,0
|
11,0
|
|||
Всего по разделу:
|
1987,438
|
359,589
|
380,249
|
400,388
|
415,79
|
431,422
|
|
|
|
собственные средства
|
1,396
|
0,286
|
0,300
|
0,203
|
0,289
|
0,318
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1476,7
|
267,7
|
280,5
|
294,5
|
309,2
|
324,8
|
|
|
|
краевой бюджет |
387,86
|
71,2
|
77,04
|
81,68
|
78,94
|
79,0
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
116,61
|
19,56
|
21,535
|
22,99
|
26,305
|
26,22
|
|
|
|
другие источники |
4,872
|
0,843
|
0,874
|
1,015
|
1,056
|
1,084
|
|
|
|
Рост экономического потенциала района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Промышленность:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность продукции |
7,7
|
2,1
|
1,5
|
1,4
|
1,2
|
1,5
|
ПОБ «Кристал», КФХ «Гончаренко», предприниматели
|
Улучшение качества, расширение ассортимента и увеличение объема производства на 5-10% |
|
собственные средства |
7,7
|
2,1
|
1,5
|
1,4
|
1,2
|
1,5
|
|||
Программа «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы» |
1,2
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
Создание лесных культур
|
|
Краевой бюджет |
1,2
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
10,75
|
2,1
|
2,3
|
2,4
|
1,9
|
2,05
|
|
Повышение эффективности использования ресурсного потенциала. Использование высокоурожайных сортов
|
|
Сохранение и восстановление плодородия почв |
8,2
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
1,4
|
1,5
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
8,2
|
1,6
|
1,8
|
1,9
|
1,4
|
1,5
|
|
|
|
Субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
2,55
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,55
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
2,55
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,55
|
|
|
|
2.Комплекс мер по поддержке технического перевооружения. |
10,06
|
1,75
|
1,87
|
2,0
|
2,22
|
2,22
|
|
Развитие лизинга с/х техники, машин, оборудования
|
|
Субсидирование части затрат на приобретение с/х техники и оборудования для животноводства |
10,06
|
1,75
|
1,87
|
2,0
|
2,22
|
2,22
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
10,06
|
1,75
|
1,87
|
2,0
|
2,22
|
2,22
|
|
|
|
3.Комплекс мероприятий по созданию общих функционирования сельского хозяйства |
20,4
|
3,9
|
3,9
|
4,0
|
4,3
|
4,3
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
20,4
|
3,9
|
3,9
|
4,0
|
4,3
|
4,3
|
|
|
|
4.Комплекс мероприятий по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
Формирование профессионально подготовленных кадровых ресурсов |
|
Краевой бюджет |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйств |
4,1
|
0,2
|
0,8
|
0,7
|
1,2
|
1,2
|
|
Оказание финансовой помощи и поддержка ЛПХ
|
|
Краевой бюджет |
4,1
|
0,2
|
0,8
|
0,7
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
Повышение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |
6,8
|
0,8
|
1
|
1
|
2
|
2
|
Сельхозпредприятия и КФХ района
|
Повышение плодородия почв
|
|
собственные средства
|
6,8
|
0,8
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|||
Стимулирование сельхозтоваропроизводителей и работников АПК района |
0,53
|
0,075
|
0,0
|
0,105
|
0,12
|
0,14
|
Администрация района, комитет по аграрным вопросам
|
Стимулирование с/х товаропроизводителей и работников АПК |
|
собственные средства
|
0,3
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Малое предпринимательство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,23
|
0,035
|
0,04
|
0,045
|
0,05
|
0,06
|
|
|
|
Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства |
1,5
|
0,2
|
0,250
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
|
Развитие малого предпринимательства
|
|
Краевой бюджет
|
1,5
|
0,2
|
0,250
|
0,3
|
0,35
|
0,4
|
|
|
|
Создание ИКЦ в администрации района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,125
|
0,015
|
0,020
|
0,025
|
0,030
|
0,035
|
|
|
|
Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы по Алтайскому краю |
3,1
|
3,1
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
1,3
|
1,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу:
|
46,865
|
10,94
|
8,43
|
8,53
|
9,22
|
9,745
|
|
|
|
собственные средства
|
15,8
|
3,94
|
2.55
|
2,46
|
3,27
|
3,58
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
29,91
|
6,15
|
5,82
|
6,0
|
5,87
|
6,07
|
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
0,355
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,08
|
0,095
|
|
|
|
Рост качества среды жизнедеятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальная отрасль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация жилищно-коммунального хозяйства в районе |
6,320
|
1,27
|
1,27
|
1,26
|
1.26
|
1.26
|
Администрация района, МУП Егорьевского района «Тепловые сети» |
Повышение КПД котлов на 20%, улучшение качества обслуживания населения |
|
федеральный бюджет
|
0,95
|
-
|
0,43
|
0,52
|
|
|
|||
краевой бюджет
|
7,41
|
2,2
|
2,16
|
3,05
|
|
|
|||
муниципальный бюджет
|
5,85
|
1.4
|
0,96
|
1.89
|
0,8
|
0,8
|
|||
собственные средства
|
2,320
|
0,47
|
0,47
|
0,46
|
0,46
|
0,46
|
|||
внебюджетные средства
|
4,02
|
|
|
4,02
|
|
0,8
|
|||
Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг |
4,8
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
4,8
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
|
|
|
|
|
Строительство водопровода в с. Новоегорьевское
|
11,8
|
3,7
|
3,7
|
4,4
|
|
|
Администрация района, ЗАО «Строитель»
|
Развитие водопроводных сетей.
Увеличение объема реализации
|
|
федеральный бюджет
|
7,9
|
2,4
|
2,4
|
3,1
|
|
|
|||
краевой бюджет
|
3,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет
|
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0.3
|
|
|
|||
Дороги и энергетика:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция и техническое перевооружение линии ВЛ-0,38 КВ в пос. Перешеечный |
8,5
|
0,5
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
КГУП «Рубцовские МЭС»
|
Сокращение затрат на обслуживание линий.
Обеспечение срока службы без промежуточной замены проводов и опор |
|
федеральный бюджет
|
1,7
|
0,1
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|||
другие (внебюджетные) источники |
6,8
|
0,4
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
|||
Реконструкция автодороги Новоегорьевское -Титовка |
11,681
|
3,0
|
4,0
|
4,681
|
|
|
Администрация района, ГУДП «Егорьев-ское ДРСУ»
|
Обеспечение транспортной доступности поселений
|
|
Реконструкция автодороги Новоегорьевское -Малая Шелковка |
2,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|||
Ремонт автодороги Лебяжье - Перешеечный
|
1,0
|
|
|
1,0
|
|
|
|||
Ремонт моста на автодороге Песчаный Борок - Первомайское
|
0,7
|
|
|
0,7
|
|
|
|||
Ремонт моста на автодороге Новоегорьевское - Титовка
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет
|
16,181
|
3,8
|
5,0
|
7,381
|
|
|
|||
Безопасность населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа «Профилактика правонарушений в Егорьевском районе на 2006-2008 г» Муниципальный район
|
1,22
1,22
|
0,18
0,18
|
0,2
0,2
|
0,24
0,24
|
0,28
0,28
|
0,32
0,32
|
|
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан
|
|
Всего по разделу:
|
63,051
|
13,75
|
16,52
|
25,661
|
3,54
|
3,58
|
|
|
|
собственные средства
|
2,320
|
0,470
|
0,470
|
0,460
|
0,460
|
0,460
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
10,55
|
2,5
|
3,23
|
4,02
|
0,400
|
0,400
|
|
|
|
краевой бюджет
|
31,391
|
8,5
|
9,76
|
13,131
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
7,97
|
1,88
|
1,46
|
2,43
|
1,08
|
1,12
|
|
|
|
другие источники
|
10,82
|
0,400
|
1,6
|
5,62
|
1,6
|
1,6
|
|
|
|
Всего по мероприятиям:
|
2166,898
|
396,702
|
420,745
|
451,004
|
440,775
|
457,672
|
|
|
|
собственные средства |
28,729
|
5,149
|
5,51
|
5,313
|
6,209
|
6,548
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1523,08
|
276,73
|
290,08
|
305.47
|
317,25
|
333,55
|
|
|
|
краевой бюджет |
472,352
|
91,78
|
99,176
|
107,646
|
86,745
|
87,005
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
127,045
|
21,8
|
23,505
|
25,94
|
27,915
|
27,885
|
|
|
|
другие источники |
15,692
|
1,243
|
2,474
|
6,635
|
2,656
|
2,684
|
|
|