(3852) 20-65-53
пресс-центр
(3852) 20-65-01
телефон для справок
Решаем вместе
Расскажите о Вашей проблеме - решим ее вместе !

RSS - рассылка План

Наименование мероприятия

Объем фи­нансирова­ния всего, млн. рублей

в том числе по годам:
Исполни­тель
Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятия
2008
2009
2010
2011
2012
 
 

Рост уровня и качества жизни населения района

 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы

16,0
2,24
3,44
3,44
3,44
3,44

комитет по аграрным вопросам, отдел по строительству, отдел по культуре и делам молодежи

Улучшение жилищных условий молодых семей

Собственные средства

9,38
1,3
2,02
2,02
2,02
2,02

Федеральный бюджет

2,13
0,33
0,45
0,45
0,45
0,45
краевой бюджет
3,51
0,51
0,75
0,75
0,75
0,75

муниципальный бюджет

0,98
0,1
0,22
0,22
0,22
0,22

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»

32,9
5.4
5,9
6,5
7,2
7,9
МУЗ «Егорьевская центральная районная больница»
Повышение рождаемости и снижения уровня смертности

Федеральный бюджет

32,9
5.4
5,9
6,5
7,2
7,9

Выплата ежемесячного пособия на ребенка и оказании помощи в денежной форме

13,88
4,35
4,63
4,90
-
-
Отдел социальной защиты населения района
 

краевой бюджет

13,88
4,35
4,63
4,90
-
-
 
 

Реализация программы содействия занятости населения Егорьевского муниципального образования

7,764
1,433
1,576
1,585
1,585
1,585

Администрация района, центр занятости, отдел по труду

Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышение занятости экономически активного населения района, повышения уровня з/платы

Собственные средства

0,833
0,153
0,170
0,170
0,170
0,170
краевой бюджет
5,801
1,070
1,176
1,185
1,185
1,185

муниципальный бюджет

1,130
0,210
0,230
0,230
0,230
0,230
Итого по разделу
70,544
13,423
15,546
16,425
12,225
12,925

Собственные средства

10,213
1,453
2,190
2,190
2,190
2,190

Федеральный бюджет

35,030
5,730
6,350
6,950
7,650
8,350
 
краевой бюджет
23,191
5,93
6,556
6,835
1,935
1,935

муниципальный бюджет

2,110
0,310
0,450
0,450
0,450
0,450

Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района

Образование:
 
 
 
 
 
 

Комитет по образованию администрации Егорьевского района

 
Лицензирование ОУ
1,0
0,7
0,3
-
-
-
Получение лицензий
 
 
 
Повышение качества образования
 
Улучшение условий обучения
 
 
 
Качество образования
 
 
 
 
 
 
Индивидуальное развитие способностей детей
 
 
 
 
Укрепление здоровья учащихся
 
 
Качество обучения
 
 
 
 
Укрепление здоровья
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка качества образования
 
 
Муниципальный бюджет
1,0
0,7
0,3
-
-
-
Реструктуризация ОУ
0,7
0,1
0,15
0,15
0,15
0,15
Муниципальный бюджет
0,7
0,1
0,15
0,15
0,15
0,15
Капитальный ремонт ОУ
3,0
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Муниципальный бюджет
3,0
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Повышение квалификации педагогических работников

2,5
0,4
0,6
0,5
0,5
0,5
Муниципальный бюджет
2,5
0,4
0,6
0,5
0,5
0,5

КЦП»Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы

 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма» Одаренные дети», краевые олимпиады «Будущее Алтая» и т.д.

3,33
0,54
0,54
0,55
0,8
0,9
Муниципальный бюджет
 
Краевой бюджет
3,2
 
0,13
0,5
 
0,04
0,5
 

0,04

0,5
 
0,05
0,8
0,9
 
 
 
Подпрограмма «Здоровье»
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 
Муниципальный бюджет
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
 

Укрепление материально-технической базы ОУ

3,6
0,72
0,72
0,72
0,94
0,5
 
Краевой бюджет
1,1
0,22
0,22
0,22
0,44
 
 
Муниципальный бюджет
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 
Развитие спортивной базы ОУ
3,75
0,75
0,75
0,75
0,3
0,6
 
Краевой бюджет
0,75
0,15
0,15
0,15
0,3
 
 
Муниципальный бюджет
3,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
 
Компьютеризация ОУ
3,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
 
Муниципальный бюджет
3,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
 

Проведение противопожарных мероприятий

12,91
2,74
2,74
2,8
2,3
2,3
 
Муниципальный бюджет
 
11,5
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
 
Краевой бюджет
1,41
0,44
0,47
0,5
 
 
 
Итоговая аттестация выпускников
0,65
0,15
0,16
0,17
0,08
0,09
 
Муниципальный бюджет
 
0,35
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
 
Краевой бюджет
0,3
0,1
0,1
0,1
 
 

Развитие единой образовательной среды

1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 

Доступность образовательных услуг

Муниципальный бюджет
1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 

Оказание помощи патронатным семьям

1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 

Поддержка патронатных семей

Муниципальный бюджет
1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 
Подпрограмма «Каникулы»
7,0
1,4
1,4
1,6
1,2
1,4
 

Укрепление здоровья детей

Краевой бюджет
1,2
0,4
0,4
0,4
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
1,9
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
 
 

Другие источники (ФСС)

3,9
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
 
 
Внеклассные мероприятия
1,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
 
Выявление и поддержка способных детей
Муниципальный бюджет
1,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
 
 
Предпрофильное и профильное обучение
1,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
 
Самоопределение в выборе будущей профессии
Муниципальный бюджет
1,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
 
 
Подпрограмма «Дети-сироты»
8,5
1,6
1,9
2,0
1,5
1,5
 
Поддержка детей-сирот
Краевой бюджет
1,2
0,3
0,4
0,5
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
7,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
 
 

Подпрограмма «Дошкольное образование»

12,5
3,0
3,2
1,7
2,8
1,8
 
Развитие детей дошкольного возраста
Краевой бюджет
8,9
2,4
2,5
1,0
2,0
1,0
 
 
Муниципальный бюджет
3,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
 
 

Приобретение учебников для категории социально- незащищенным детям

0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
 
Оказание помощи социально-незащищенным детям
Краевой бюджет
0,6
0,2
0,2
0,2
 
 
 
 
НПП «Образование»
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпрограмма «Школьный автобус»
2,3
0,3
0,7
0,3
1,0
 
 
Доступность образовательных услуг
Краевой бюджет
2,3
0,3
0,7
0,3
1,0
 
 
 

«Предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных школ»

10
2
2
2
2
2
 
 

Федеральный бюджет

10
2
2
2
2
2
 
 
Здравоохранение:
 
 
 
 
 
 
Администрация района, МУЗ «Егорьевская ЦРБ»
Улучшение медицинского обслуживания жителей района
Развитие материальной базы
3,2
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
 

Местный бюджет

3,2
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
 
Вакцинопрофилактика
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный бюджет

634,9
123,5
124,8
126,9
128,8
130,9
 

Краевой бюджет

11,5
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
 

Профилактика и борьба с туберкулезом

 
 
 
 
 
 
 

Федеральный бюджет

84,1
15,1
15,8
16,7
17,8
18,7
 

Краевой бюджет

93,2
16,8
17,4
18,6
19,7
20,7
 

Подпрограмма «Семья. Женщины. Дети»

29,5
5,4
5,5
5,9
6,2
6,5
 

Краевой бюджет

29,5
5,4
5,5
5,9
6,2
6,5
 

Подпрограмма «Сахарный диабет» КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы

148,1
26,6
28,1
29,6
31,1
32,7
 

Федеральный бюджет

118,8
21,5
22,6
23,7
24,9
26,1
 

Краевой бюджет

29,3
5,1
5,5
5,9
6,2
6,6
 

Профилактика социально-обусловленного заболевания (ВИЧ, СПИД, Гепатит)

628,9
105,6
115,3
125,2
135.7
147,1
 

Федеральный бюджет

628,9
105,6
115,3
125,2
135.7
147,1
 

Приобретение бытового оборудования

0,415
0,150
0,130
0,045
0,045
0,045
 

собственные средства

0,415
0,150
0,130
0,045
0,045
0,045
Культура:
 
 
 
 
 
 
Администрация района, отдел по культуре и делам молодежи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание условий для культурно-массового отдыха жителей района

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержка молодежи, пропаганда здорового образа жизни

 

Организация и проведение антинаркотических профилактических семинаров для учащейся молодежи

Программа «Культура Алтая на 2007-2010 годы»

1,91
0,15
0,26
0,4
0,5
0,6

Краевой бюджет

1,3
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4

Муниципальный бюджет

0,61
0,05
0,06
0,1
0,2
0,2
Пополнение библиотечных фондов
0,37
0,05
0,06
0,06
0,1
0,1

Краевой бюджет

0,37
0,05
0,06
0,06
0,1
0,1
Приобретение оборудования
1,52
0,241
0,263
0,243
0,325
0,448

Краевой бюджет

0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

Муниципальный бюджет

0,350
0,06
0,065
0,07
0,075
0,08

Собственные средства

0,570
0,081
0,098
0,073
0,15
0,168

Приобретение музыкальных инструментов ДМШ, ДШИ

 
 
 
 
 
 

Краевой бюджет

0,2
 
 
0,1
0,1
 
Развитие материальной базы
1,383
0,198
0,246
0,3
0,35
0,289

Собственные средства

0,411
0,055
0,072
0,085
0,094
0,105

Другие источники: спонсоры

0,972
0,143
0.174
0,215
0,256
0,184

Программа «Молодежь Алтая на 2007-2010 годы»

187,5
28,5
33,0
37,5
44,0
44,5
Краевой бюджет
125,0
19,0
22,0
25,0
29,0
30,0

Муниципальный бюджет

62,5
9,5
11,0
12,5
15
14,5

Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы»

79,0
18,0
19,0
20,0
11,0
11,0

Краевой бюджет

79,0
18,0
19,0
20,0
11,0
11,0
Всего по разделу:
1987,438
359,589
380,249
400,388
415,79
431,422
собственные средства
1,396
0,286
0,300
0,203
0,289
0,318

федеральный бюджет

1476,7
267,7
280,5
294,5
309,2
324,8

краевой бюджет

387,86
71,2
77,04
81,68
78,94
79,0

муниципальный бюджет

116,61
19,56
21,535
22,99
26,305
26,22

другие источники

4,872
0,843
0,874
1,015
1,056
1,084

Рост экономического потенциала района

Промышленность:
 
 
 
 
 
 
 
 

Модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность продукции

7,7
2,1
1,5
1,4
1,2
1,5
ПОБ «Кристал», КФХ «Гончаренко», предприниматели

Улучшение качества, расширение ассортимента и увеличение объема производства на 5-10%

собственные средства

7,7
2,1
1,5
1,4
1,2
1,5

Программа «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы»

1,2
0,4
0,4
0,4
 
 
 
Создание лесных культур

Краевой бюджет

1,2
0,4
0,4
0,4
 
 
 
 
Сельское хозяйство:
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов

10,75
2,1
2,3
2,4
1,9
2,05
 

Повышение эффективности использования ресурсного потенциала.

Использование высокоурожайных сортов

Сохранение и восстановление плодородия почв

8,2
1,6
1,8
1,9
1,4
1,5
 
 
Краевой бюджет
8,2
1,6
1,8
1,9
1,4
1,5
 
 

Субсидирование затрат на приобретение элитных семян

2,55
0,5
0,5
0,5
0,5
0,55
 
 
Краевой бюджет
2,55
0,5
0,5
0,5
0,5
0,55
 
 

2.Комплекс мер по поддержке технического перевооружения.

10,06
1,75
1,87
2,0
2,22
2,22
 
Развитие лизинга с/х техники, машин, оборудования

Субсидирование части затрат на приобретение с/х техники и оборудования для животноводства

10,06
1,75
1,87
2,0
2,22
2,22
 
 
Краевой бюджет
10,06
1,75
1,87
2,0
2,22
2,22
 
 

3.Комплекс мероприятий по созданию общих функционирования сельского хозяйства

20,4
3,9
3,9
4,0
4,3
4,3
 
 
Краевой бюджет
20,4
3,9
3,9
4,0
4,3
4,3
 
 

4.Комплекс мероприятий по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 

Формирование профессионально подготовленных кадровых ресурсов

Краевой бюджет

1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
 
 

Комплекс мер по развитию малых форм хозяйств

4,1
0,2
0,8
0,7
1,2
1,2
 
Оказание финансовой помощи и поддержка ЛПХ

Краевой бюджет

4,1
0,2
0,8
0,7
1,2
1,2
 
 

Повышение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

6,8
0,8
1
1
2
2
Сельхозпредприятия и КФХ района
Повышение плодородия почв
собственные средства
6,8
0,8
1
1
2
2

Стимулирование сельхозтоваропроизводителей и работников АПК района

0,53
0,075
0,0
0,105
0,12
0,14
Администрация района, комитет по аграрным вопросам

Стимулирование с/х товаропроизводителей и работников АПК

собственные средства
0,3
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
 
 
федеральный бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой бюджет

 
 
 
 
 
 
 
 
Малое предпринимательство
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,23
0,035
0,04
0,045
0,05
0,06
 
 

Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства

1,5
0,2
0,250
0,3
0,35
0,4
 
Развитие малого предпринимательства
Краевой бюджет
1,5
0,2
0,250
0,3
0,35
0,4
 
 
Создание ИКЦ в администрации района
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальный бюджет
0,125
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
 
 

Ликвидация последствий крупных лесных пожаров и лесовосстановление площадей на 1999-2008 годы по Алтайскому краю

3,1
3,1
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
0,8
0,8
 
 
 
 
 
 
Краевой бюджет
1,3
1,3
 
 
 
 
 
 
Собственные средства
1,0
1,0
 
 
 
 
 
 
Всего по разделу:
46,865
10,94
8,43
8,53
9,22
9,745
 
 
собственные средства
15,8
3,94
2.55
2,46
3,27
3,58
 
 
федеральный бюджет
0,8
0,8
 
 
 
 
 
 
краевой бюджет
29,91
6,15
5,82
6,0
5,87
6,07
 
 
Муниципальный бюджет
0,355
0,05
0,06
0,07
0,08
0,095
 
 
Рост качества среды жизнедеятельности
 
 
 
 
 
 
 
 
Жилищно-коммунальная отрасль
 
 
 
 
 
 
 
 

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства в районе

6,320
1,27
1,27
1,26
1.26
1.26

Администрация района, МУП Егорьевского района «Тепловые сети»

Повышение КПД котлов на 20%, улучшение качества обслуживания населения

федеральный бюджет
0,95
-
0,43
0,52
 
 
краевой бюджет
7,41
2,2
2,16
3,05
 
 
муниципальный бюджет
5,85
1.4
0,96
1.89
0,8
0,8
собственные средства
2,320
0,47
0,47
0,46
0,46
0,46
внебюджетные средства
4,02
 
 
4,02
 
0,8

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

4,8
1,5
1,6
1,7
 
 
 
 
Краевой бюджет
4,8
1,5
1,6
1,7
 
 
 
 
Строительство водопровода в с. Новоегорьевское
11,8
3,7
3,7
4,4
 
 
Администрация района, ЗАО «Строитель»
Развитие водопроводных сетей.
Увеличение объема реализации
федеральный бюджет
7,9
2,4
2,4
3,1
 
 
краевой бюджет
3,0
1,0
1,0
1,0
 
 
Муниципальный бюджет
0,9
0,3
0,3
0.3
 
 
Дороги и энергетика:
 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция и техническое перевооружение линии ВЛ-0,38 КВ в пос. Перешеечный

8,5
0,5
2,0
2,0
2,0
2,0
КГУП «Рубцовские МЭС»
Сокращение затрат на обслуживание линий.

Обеспечение срока службы без промежуточной замены проводов и опор

федеральный бюджет
1,7
0,1
0,4
0,4
0,4
0,4

другие (внебюджетные) источники

6,8
0,4
1,6
1,6
1,6
1,6

Реконструкция автодороги Новоегорьевское -Титовка

11,681
3,0
4,0
4,681
 
 
Администрация района, ГУДП «Егорьев-ское ДРСУ»
Обеспечение транспортной доступности поселений

Реконструкция автодороги Новоегорьевское -Малая Шелковка

2,0
 
1,0
1,0
 
 
Ремонт автодороги Лебяжье - Перешеечный
1,0
 
 
1,0
 
 
Ремонт моста на автодороге Песчаный Борок - Первомайское
0,7
 
 
0,7
 
 
Ремонт моста на автодороге Новоегорьевское - Титовка
0,8
0,8
 
 
 
 
краевой бюджет
16,181
3,8
5,0
7,381
 
 
Безопасность населения

Программа «Профилактика правонарушений в Егорьевском районе на 2006-2008 г»

Муниципальный район
1,22
 
1,22
0,18
 
0,18
0,2
 
0,2
0,24
 
0,24
0,28
 
0,28
0,32
 
0,32
 
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан
Всего по разделу:
63,051
13,75
16,52
25,661
3,54
3,58
собственные средства
2,320
0,470
0,470
0,460
0,460
0,460
 
 
федеральный бюджет
10,55
2,5
3,23
4,02
0,400
0,400
 
 
краевой бюджет
31,391
8,5
9,76
13,131
 
 
 
 
муниципальный бюджет
7,97
1,88
1,46
2,43
1,08
1,12
 
 
другие источники
10,82
0,400
1,6
5,62
1,6
1,6
 
 
Всего по мероприятиям:
2166,898
396,702
420,745
451,004
440,775
457,672
 

собственные средства

28,729
5,149
5,51
5,313
6,209
6,548
 
 
федеральный бюджет
1523,08
276,73
290,08
305.47
317,25
333,55
 
 

краевой бюджет

472,352
91,78
99,176
107,646
86,745
87,005
 
 
муниципальный бюджет
127,045
21,8
23,505
25,94
27,915
27,885
 
 

другие источники

15,692
1,243
2,474
6,635
2,656
2,684