RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам: |
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Цель №1 «Рост уровня и качества жизни населения» |
||||||||
Образование
|
||||||||
Реконструкция средней школы в с.Поповичево, Поповичевский с/с |
2,2
|
2,0
|
|
|
|
|
По результатам конкурса |
Совершенствование сети общеобразовательных учреждений |
Реконструкция средней школы в с.Овсянниково , Овсянниковский с/с |
3,0
|
3,0
|
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Капитальный ремонт средней школы в с.Воеводское |
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
-//-
|
Улучшение условий обучения детей |
Капитальный ремонт 2 средней школы в с.Целинное, Целинный с/с |
1,0
|
|
1,0
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Строительство детского сада в с.Воеводское,Воеводский с/с |
5,0
|
|
|
|
2,5
|
2,5
|
-//-
|
Увеличение численности детей |
Устройство охранно-пожарной сигнализации (пропитка) в детских садах и школах |
5,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
-//-
|
Противопожарная безопасность |
КЦП «Дети Алтая» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
Управление Алт. края по образованию |
Снижение доли безнадзорных детей, увеличение доли детей переданных на воспитание в семью |
-краевой бюджет |
1,327
|
0,358
|
0,438
|
0,531
|
|
|
|
|
подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» |
1,327
|
0,358
|
0,438
|
0,531
|
|
|
|
|
КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010годы, в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
Управление Алт. края по образованию |
Создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование, создание и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни |
Одаренные дети |
0,137
|
0,043
|
0,046
|
0,048
|
|
|
||
Организация летнего отдыха детей |
0,792
|
0,264
|
0,264
|
0,264
|
|
|
||
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
0,565
|
0,177
|
0,188
|
0,2
|
|
|
||
ЕГЭ
|
0,31
|
0,097
|
0,103
|
0,11
|
|
|
||
«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий. |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
||
«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
2,3
|
0,3
|
0,7
|
0,3
|
0,5
|
0,5
|
||
«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
||
«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения. |
1,417
|
0,445
|
0,472
|
0,5
|
|
|
||
«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы» |
0,579
|
0,118
|
0,119
|
0,12
|
0,111
|
0,111
|
КДН и ЗП,
РОВД, к-т по образо-
ванию,
МУЗ ЦРБ
|
Приостановление роста злоупотребления наркотиками |
в т.ч. краевой бюджет |
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,02
|
0,011
|
0,011
|
|
|
местный бюджет |
0,5
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
0,006
|
0,002
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
|
|
реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
0,066
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,009
|
0,009
|
|
|
организация антинаркотических профилактических акций |
0,006
|
0,002
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
|
|
КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Управление по культуре и делам молодежи |
Улучшение положения молодежи в районе |
- краевой бюджет |
0,156
|
0,024
|
0,028
|
0,031
|
0,037
|
0,036
|
||
-муниципальный бюджет |
78,22
|
12,15
|
13,75
|
15,6
|
18,4
|
18,35
|
||
КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы» |
|
|
|
|
|
|
Управление по культуре и делам молодежи |
Улучшение жилищных условий |
-краевой бюджет |
0,752
|
0,221
|
0,265
|
0,266
|
|
|
||
-муниципальный бюджет |
0,376
|
0,110
|
0,132
|
0,132
|
|
|
||
Итого по отрасли |
27,897
|
8,557
|
6,157
|
4,087
|
4,548
|
4,548
|
|
|
В т.ч. краевой бюджет |
23,542
|
7,134
|
5,311
|
3,639
|
3,729
|
3,729
|
|
|
Муниципальный бюджет |
4,355
|
1,423
|
0,846
|
0,448
|
0,819
|
0,819
|
|
|
Здравоохранение
|
||||||||
Капитальный основного корпуса ЦРБ с. Целинное В т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
3,8
3,0
760
|
0,8
0,6
160
|
3,0
2,4
0,6
|
|
|
|
По результатам конкурса |
Улучшение медицинского обслуживания жителей |
Капитальный ремонт здания детского отделения В т. ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
3,0
2,4
0,6
|
|
|
|
3,0
2,4
0,6
|
|
-//-
|
-//-
|
Капитальный ремонт участковой больницы с.Марушка В т.ч. краевой бюджет Муниципальный бюджет |
3,0
2,4
0,6
|
|
|
|
|
3,0
2,4
0,6
|
-//-
|
-//-
|
ФЦП
|
0,656
|
0,112
|
0,126
|
0,132
|
0,143
|
0,143
|
ГУ по здравоохранению и ФД по Алт. краю |
-//-
|
КЦП
|
1,574
|
0,289
|
0,3
|
0,312
|
0,336
|
0,336
|
-//-
|
-//-
|
ПНП
|
5,417
|
0,988
|
1,027
|
1,089
|
1,156
|
1,156
|
-//-
|
-//-
|
ЖНЛП
|
5,47
|
0,952
|
1,018
|
1,089
|
1,165
|
1,246
|
-//-
|
-//-
|
Итого по отрасли |
22,918
|
3,141
|
5,473
|
2,621
|
5,8
|
5,881
|
|
|
В т.ч. федеральный бюджет |
9,930
|
1,928
|
1,139
|
2,168
|
2,312
|
2,383
|
|
|
Краевой бюджет |
8,527
|
1,053
|
2,833
|
0,454
|
2,888
|
2,898
|
|
|
Муниципальный бюджет |
2,56
|
0,28
|
0,72
|
0,12
|
0,72
|
0,72
|
|
|
Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция здания РДК с. Целинное (замена кровли) |
1,5
|
|
1,5
|
|
|
|
По результатам конкурса |
Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселения |
Капитальный ремонт (замена кровли) Побединский ДК, Ст-Чумышский с/с |
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Капитальный ремонь здания ДК с.Дружба, Дружбинский с/с |
0,5
|
|
|
0,5
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Капитальный ремонт (замена кровли) Марушинского ДК, Марушинский с/с |
0,5
|
|
|
|
0,5
|
|
-//-
|
-//-
|
Капитальный ремонт (замена системы отопления) ДК в с.Сверчково, С-Чемровский с/с |
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Капитальный ремонт (замена кровли) ДК в с.Воеводское, Воеводский с/с |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Капитальный ремонт (замена кровли, отопления) в ДК с.Овсянниково, Овсянниковский с/с |
0,8
|
0,3
|
|
0,5
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Итого
|
4,7
|
1,7
|
1,5
|
1,0
|
0,5
|
|
|
|
В т.ч. краевой бюджет |
3,76
|
1,36
|
1,2
|
0,8
|
0,4
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,94
|
0,34
|
0,3
|
0,2
|
0,1
|
|
|
|
КЦП «Культура Алтая ( 2007-2010годы)» |
2,248
|
0,392
|
0,270
|
0,325
|
0,631
|
0,631
|
Управление по культуре Алт края |
Улучшение материально-технической базы культуры района |
-краевой бюджет |
1,566
|
0,286
|
0,198
|
0,240
|
0,421
|
0,421
|
|
|
-муниципальный бюджет |
0,683
|
0,105
|
0,072
|
0,085
|
0,210
|
0,210
|
|
|
В т.ч. мероприятия программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение библиотечных фондов |
0,619
|
0,091
|
0,097
|
0,102
|
0,164
|
0,164
|
|
|
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
0,643
|
0,095
|
0,101
|
0,107
|
0,170
|
0,170
|
|
|
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ |
0,303
|
0,100
|
-
|
0,03
|
0,087
|
0,087
|
|
|
Итого по отрасли |
6,948
|
2,091
|
1,77
|
1,325
|
1,131
|
0,634
|
|
|
В т.ч. краевой бюджет |
5,326
|
1,647
|
1,398
|
1,040
|
0,821
|
0,420
|
|
|
Муниципальный бюджет |
1,623
|
0,445
|
0,372
|
0,285
|
0,310
|
0,211
|
|
|
Физкультура и спорт
|
||||||||
Строительство стадиона в с.Воеводское,Воеводский с/с |
1,2
|
|
1,2
|
|
|
|
Администрация района, Воеводского сельсовета |
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом |
Капитальный ремонт спортзала ДЮСК в с.Целинное |
0,5
|
|
|
|
|
0,5
|
Администрация района, Целинного сельсовета |
-//-
|
Итого по отрасли |
1,7
|
|
1,2
|
|
|
0,5
|
|
|
В т.ч. краевой бюджет |
1,36
|
|
0,96
|
|
|
0,4
|
|
|
Муниципальный бюджет |
0,34
|
|
0,24
|
|
|
0,1
|
|
|
Социальная защита |
||||||||
КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
Главное управление по соц. защите населения Алт. края |
Улучшение условий жизни малоимущих граждан |
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
-краевой бюджет
|
26,955
|
8,456
|
8,988
|
9,510
|
|
|
|
|
Оказание помощи в денежной форме
-краевой бюджет
|
0,502
|
0,158
|
0,168
|
0,177
|
|
|
|
|
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
- краевой бюджет
|
14,931
|
4,684
|
4,979
|
5,268
|
|
|
|
|
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
-федеральный бюджет
|
0,399
|
0,133
|
0,133
|
0,133
|
|
|
|
|
Итого по отрасли
|
42,787
|
13,431
|
14,269
|
15,088
|
|
|
|
|
В т.ч. федеральный бюджет
|
0,399
|
0,133
|
0,133
|
0,133
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
42,388
|
13,298
|
14,135
|
14,955
|
|
|
|
|
Труд и занятость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Организация временных и общественных работ для трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
|
1,34
1,10
0,29
|
0,31
0,15
0,09
|
0,27
0,2
0,1
|
0,25
0,25
0,1
|
0,25
0,25
|
0,25
0,25
|
КГУ «Центр занятости населения Целинного района» |
Снижение уровня безработицы, обеспечение материальной поддержки безработных граждан |
2.Организация профессионального обучения безработных граждан
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет
|
0,32
|
0,06
|
0,65
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
КГУ «Центр занятости населения Целинного района» |
Повышение конкурентноспособности граждан на рынке труда |
3.Организация обучения специалистов по охране труда – собственные средства
|
0,1
|
0,025
|
0,007
|
0,03
|
0,008
|
0,03
|
Отдел по труду ад-ции района |
Снижение уровня трамватизма |
4. Проведение аттестации рабочих мест – собственные средства
|
0,24
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,02
|
0,07
|
-\\-
|
Улучшение условий охраны труда |
Итого по отрасли
|
3,1
|
0,595
|
0,597
|
0,66
|
0,588
|
0,66
|
|
|
В т.ч. краевой бюджет
|
1,66
|
0,37
|
0,34
|
0,33
|
0,31
|
0,31
|
|
|
Муниципальный бюджет
|
1,1
|
0,150
|
0,2
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
|
Собственные средства
|
0,34
|
0,075
|
0,057
|
0,08
|
0,028
|
0,1
|
|
|
Итого по разделу:
|
105,043
|
27,936
|
28,678
|
23,902
|
12,187
|
12,34
|
|
|
в т.ч. федеральный бюджет
|
10,329
|
2,061
|
1,272
|
2,301
|
2,312
|
2,383
|
|
|
краевой бюджет
|
84,402
|
23,502
|
24,977
|
20,418
|
7,748
|
7,757
|
|
|
муниципальный бюджет
|
9,972
|
2,298
|
2,372
|
1,103
|
2,099
|
2,1
|
|
|
собственные средства
|
0,34
|
0,075
|
0,057
|
0,08
|
0,028
|
0,1
|
|
|
Цель №2 «Рост качества среды жизнедеятельности» |
||||||||
Жилищно-коммунальный комплекс
|
||||||||
1. Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сухо-Чемровский с/с Бурение скважины, замена водопроводных сетей |
1,5
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
По результатам конкурса |
Обеспечение жителей поселений качественной питьевой водой |
Воеводский с/с Бурение скважины, замена водопроводных сетей |
1,5
|
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
-//-
|
-//-
|
Ложкинский с/с Замена водопроводных сетей |
0,5
|
|
|
|
|
0,5
|
-//
|
-//-
|
Бочкаревский с/с Бурение скважин, замена сетей, установка водонапорной башни |
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
-//-
|
-//-
|
Марушенский с/с Замена водонапорной башни, бурение скважины, замена водопроводных сетей |
2,0
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
-//-
|
-//-
|
Дружбинский с/с Бурение двух скважин, замена водонапорных сетей |
1,5
|
0,5
|
1,0
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Верх-Марушенскитй с/с Замена водопроводных сетей |
1,0
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
-//-
|
-//-
|
Целинный с/с Замена водонапорных башен, бурение скважин, реконструкция водопроводных сетей |
6,0
|
4,0
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
-//-
|
-//-
|
Хомутинский с/с Бурение скважины ,установка водонапорной башни, замена водопроводных сетей |
1,0
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Еландинский с/с Бурение скважины, замена водопроводных сетей |
1,0
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
-//-
|
-//-
|
Шалапский с/с Реконструкция водопровода |
1,5
|
0,5
|
1,0
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Ст – Чумышский с/с Реконструкция водопровода |
1,5
|
|
|
1,5
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Поповичевский с/с Замена водопроводных сетей, установка водонапорной башни |
1,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Овсянниковский с/с Замена водопроводных сетей |
1,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
-//-
|
-//-
|
Итого
|
23,75
|
6,25
|
5,25
|
5,75
|
3,75
|
2,75
|
|
|
Теплоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция и модернизация котельной и теплосетей с. Победа, Ст-Чумышский с/с |
3,0
|
0,5
|
2,5
|
|
|
|
-//
|
Обеспечение жителей поселения теплом |
Реконструкция котельной, замена теплотрассы с.Целинное, Целинный с/с |
5,0
|
2,0
|
3,0
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Реконструкция котельной, замена теплотрассы в с.Марушка, Марушинский с/с |
3,0
|
|
|
0,5
|
2,5
|
|
-//-
|
-//-
|
Итого
|
11,0
|
2,5
|
5,5
|
0,2
|
2,5
|
|
|
|
Итого по отрасли |
34,75
|
8,75
|
10,75
|
6,25
|
6,25
|
2,75
|
|
|
В т.ч. краевой бюджет |
27,8
|
7,0
|
8,6
|
5,0
|
5,0
|
2,2
|
|
|
Муниципальный бюджет |
6,95
|
1,75
|
2,15
|
1,25
|
1,25
|
0,55
|
|
|
Объекты социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство
|
||||||||
1.Строительство автодороги от с. Бочкари до трассы Бийск-Новокузнецк |
35,0
|
35,0
|
|
|
|
|
По результатам конкурса |
Обеспечение транспортной доступности поселений |
Федеральный бюджет |
35,0
|
35,0
|
|
|
|
|
|
|
2. Строительство тротуаров, пешеходных переходов с. Целинное |
3,0
|
0,5
|
1,0
|
1,5
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Муниципальный бюджет |
0,6
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
2,4
|
0,4
|
0,8
|
1,2
|
|
|
|
|
3. Строительство дороги от с. Шалап до с. Целинное |
30,0
|
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
-//-
|
-//-
|
Муниципальный бюджет |
6,0
|
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
Краевой бюджет |
24,0
|
|
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
4.Капитальный ремонт дороги автодороги от с. Воеводское до трассы Бийск-Новокузнецк |
2,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Федеральный бюджет |
2,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
5.Капитальный ремонт автодороги от с. Ложкино до трассы Бийск-Новокузнецк |
2,0
|
|
|
1,0
|
1,0
|
|
-//-
|
-//-
|
Федеральный бюджет |
2,0
|
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
6. Капитальный ремонт дороги по райцентру с. Целинное |
2,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
-//-
|
-//-
|
Муниципальный бюджет |
0,4
|
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
1,6
|
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
Итого по отрасли |
74,5
|
37,0
|
3,0
|
13,5
|
11,0
|
10,0
|
|
|
Федеральный бюджет |
40,0
|
36,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
Муниципальный бюджет |
6,5
|
0,1
|
0,4
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
Краевой бюджет |
28,0
|
0,4
|
1,6
|
10,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
Итого по разделу: |
109,35
|
45,35
|
13,75
|
19,25
|
17,25
|
13,75
|
|
|
в т.ч. федеральный бюджет |
40,1
|
36,1
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
краевой бюджет |
55,8
|
7,4
|
10,2
|
15,0
|
13,0
|
10,2
|
|
|
муниципальный бюджет |
13,45
|
1,85
|
2,55
|
3,25
|
3,25
|
2,55
|
|
|
Цель № 3 «Рост экономического потенциала района» |
||||||||
Промышленность
|
||||||||
1.Реконструкция цеха по производству сыров ООО «Маслосырзавод «Салаирский», Ложкинский с/с |
15,0
|
|
7,5
|
7,5
|
|
|
ООО»Маслосырзавод «Салаирский» |
Увеличение выпуска продукции, налоговых поступлений, создание доп. рабочих мест |
собственные средства |
3,0
|
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
кредиты банка
|
12,0
|
|
6,0
|
6,0
|
|
|
|
|
2.Строительство линии по производству проса, гороха ООО «Целина», Целинный с/совет |
8,0
|
3,0
|
5,0
|
|
|
|
ООО «Целина»
|
Увеличение выпуска продукции, поступление налогов, создание доп.рабочих мест |
собственные средства |
1,6
|
0,6
|
1,0
|
|
|
|
|
|
кредит банка |
6,4
|
2,4
|
4,0
|
|
|
|
|
|
3.Строительство варочного цеха и цеха ЦКТ ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Бочкаревский с/совет |
60,0
|
|
|
|
25,0
|
35,0
|
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» |
Увеличение выпуска продукции, увеличение налоговых поступлений |
Собственные средства
|
12,0
|
|
|
|
5,0
|
7,0,
|
|
|
Кредиты банка
|
48,0
|
|
|
|
20,0
|
28,0
|
|
|
Итого по отрасли |
83,0
|
3,0
|
12,5
|
7,5
|
25,0
|
35,0
|
|
|
Собственные средства |
16,6
|
0,6
|
2,5
|
1,5
|
5,0
|
7,0
|
|
|
Кредиты банка |
66,4
|
2,4
|
10,0
|
6,0
|
20,0
|
28,0
|
|
|
Горно-добывающая промышленность
|
||||||||
1.Разработка Беленинского месторождения ООО «Технокомплекс», Шалапский с/с, Ст-Чумышский с/с |
15,0
|
5,0
|
10,0
|
|
|
|
ООО «Технокомлекс»
|
Увеличение объема промышленной продукции |
Собственные средства |
3,0
|
1,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
Кредиты банка |
12,0
|
4,0
|
8,0
|
|
|
|
|
|
2.Строительство обогатительной фабрики кобальтоникелевых руд ООО «Технокомплекс», Шалапский с/с |
250,0
|
|
50,0
|
100,0
|
100,0
|
|
ООО
«Технокомплекс»
|
Увеличение объема промышленной продукции |
в том числе: собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты банка |
250,0
|
|
50,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
Итого
|
265,0
|
5,0
|
60,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
Собственные средства |
3,0
|
1,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
Кредиты банка |
262,0
|
4,0
|
58,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
Стройиндустрия
|
||||||||
1.Реконструкция завода по производству кирпича ОАО»Дружба», Дружбинский с/с |
6,5
|
6,5
|
|
|
|
|
ОАО «Дружба» |
Увеличение объема промышленной продукции, создание доп. рабочих мест |
Собственные средства |
1,3
|
1,3
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты банка |
5,2
|
5,2
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6,5
|
6,5
|
|
|
|
|
|
|
Фармация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Реконструкция цеха по первичной переработке облепихи ООО «Ягодное», Воеводский с/с |
5,0
|
2,8
|
2,2
|
|
|
|
ООО «Ягодное» |
Создание доп. рабочих мест |
Собственные средства |
1,0
|
0,56
|
0,44
|
|
|
|
|
|
Кредиты банка |
4,0
|
2,24
|
1,76
|
|
|
|
|
|
Аграрно-промышленный комплекс
|
||||||||
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 г»
|
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства Администрации Алт.края |
Повышение эффективности с/х производства и улучшение условий жизни на селе |
- краевой бюджет |
35,029
|
4,089
|
9,868
|
9,013
|
6,029
|
6,030
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие жилищного строительства в сельской местности |
4,676
|
0,844
|
0,889
|
0,934
|
1,004
|
1,005
|
|
|
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
2,413
|
0,425
|
0,449
|
0,489
|
0,525
|
0,525
|
|
|
Развитие водоснабжения в сельской местности |
8,9
|
|
5,2
|
3,7
|
|
|
По конкурсу |
Улучшение водоснабжения |
Развитие автомобильных дорог в сельской местности |
19,0040
|
2,82
|
3,33
|
3,89
|
4,5
|
4,5
|
-//-
|
Улучшение качества автомобильных дорог |
Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства администрации Алт. края |
Повышение урожайности с/х культур |
Сохранение плодородия почв – субсидирование затрат на приобретение мин. Удобрений и средств защиты растений |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
6,6
|
1,0
|
1,0
|
1,2
|
1,7
|
1,7
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Улучшение качества возделываемых культур |
1.Элитное семеноводство |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
1,64
|
0,28
|
0,28
|
0,32
|
0,38
|
0,38
|
|
|
2.Производство льна-долгунца в переводе на льноволокно |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Увеличение посевных площадей и повышение урожайности |
-краевой бюджет |
4,77
|
0,86
|
0,95
|
0,98
|
0,99
|
0,99
|
|
|
3.Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Увеличение площади под ягодно-плодовыми культурами |
-краевой бюджет |
2,48
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,64
|
0,64
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства Администрации Алт.края |
Улучшение продуктивности дойного стада |
1.Поддержка племенного животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
|
-краевой бюджет |
3,29
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
1,45
|
1,45
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Улучшение материально-технической базы в с/х-ве |
1.Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники – краевой бюджет |
35,9
|
6,25
|
6,7
|
7,15
|
7,9
|
7,9
|
|
|
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
-//-
|
Повышение эффективности с/х производства |
1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
7,6
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,7
|
1,7
|
|
|
2.Субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
3,19
|
0,638
|
0,638
|
0,638
|
0,638
|
0,638
|
|
|
3.Субсидирование затрат на уплату страховых взносов |
6,3
|
1,1
|
1,2
|
1,2
|
1,4
|
1,4
|
|
|
Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Управление с/х-ва Администрации края и района |
Повышение квалификации специалистов, закрепление кадров на селе |
4.1 Повышение образовательного уровня кадров АПК – краевой бюджет |
0,768
|
0,154
|
0,154
|
0,152
|
0,154
|
0,154
|
|
|
4.2 Поддержка привлечения и закрепления специалистов в сельскохозяйственное производство – краевой бюджет |
0,89
|
0,173
|
0,178
|
0,178
|
0,178
|
0,178
|
|
|
в т.ч. на возвратной основе |
0,7
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
|
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования |
|
|
|
|
|
|
Главное управление сельского х-ва Алт.края |
Увеличение производства продукции, повышение уровня жизни на селе. |
Развитие ЛПХ и КФХ Субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам |
1,47
|
0,23
|
0,25
|
0,25
|
0,37
|
0,37
|
|
|
Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – краевой бюджет |
2,1
|
|
|
0,5
|
0,8
|
0,8
|
|
|
Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
1,0
|
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
Итого по отрасли |
128,4
|
17,1
|
26,7
|
27,4
|
28,6
|
28,6
|
|
|
В т.ч. краевой бюджет |
128,4
|
17,1
|
26,7
|
27,4
|
28,6
|
28,6
|
|
|
Собственные средства
|
0,34
|
0,075
|
0,057
|
0,08
|
0,028
|
0,1
|
|
|
Малое предпринимательство |
||||||||
Субсидирование разницы % ставки- краевой бюджет
|
1,4
|
0,26
|
0,27
|
0,28
|
0,29
|
0,3
|
Управление по развитию пред-ва и рыночной инфраструктуры Адм. Алт. края |
Повышение объема т/оборота, общественного питания и платных услуг в районе |
Итого по разделу:
|
488,24
|
34,475
|
101,457
|
134,98
|
153,628
|
63,7
|
|
|
в т.ч. краевой бюджет
|
128,4
|
17,1
|
26,7
|
27,4
|
28,6
|
28,6
|
|
|
собственные средства
|
22,24
|
3,535
|
4,997
|
1,58
|
5,028
|
7,1
|
|
|
кредиты банка
|
337,6
|
13,84
|
69,76
|
106,0
|
120,0
|
28,0
|
|
|
Итого по плану:
|
703,933
|
108,021
|
144,155
|
178,412
|
183,355
|
90,09
|
|
|
в т. ч .федеральный бюджет
|
50,329
|
38,161
|
2,272
|
3,301
|
3,312
|
3,383
|
|
|
краевой бюджет
|
268,602
|
48,002
|
61,877
|
62,818
|
49,348
|
46,557
|
|
|
муниципальный бюджет
|
23,422
|
4,148
|
4,922
|
4,353
|
5,349
|
4,65
|
|
|
собственные средства
|
360,18
|
17,45
|
74,814
|
107,66
|
125,056
|
35,2
|
|
|
Малое предпринимательство (субсидирование разницы % ставки)
|
1,4
|
0,26
|
0,27
|
0,28
|
0,29
|
0,3
|
|
|