RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, млн. руб.
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений, улучшение социально-жилищных условий сельского населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие жилищного строительства в сельской местности |
4,761
|
0,822
|
0,892
|
0,961
|
1,043
|
1,043
|
Администрация района, администрации сельсоветов |
Повышение уровня жизни населения, улучшение жилищных условий |
В т.ч. собственные средства предприятий |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
федеральный бюджет
|
1,303
|
0,198
|
0,235
|
0,270
|
0,300
|
0,300
|
|
|
краевой бюджет
|
3.458
|
0,624
|
0,657
|
0,691
|
0,743
|
0,743
|
|
|
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
2,525
|
0,449
|
0,476
|
0,523
|
0,538
|
0,539
|
-"-
|
-"-
|
в т.ч. Федеральный бюджет
|
0,741
|
0,135
|
0,144
|
0,162
|
0,150
|
0,150
|
|
|
Краевой бюджет
|
1,784
|
0,314
|
0,332
|
0,361
|
0,388
|
0,389
|
|
|
Итого по ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"
|
7,286
|
1,271
|
1,368
|
1,484
|
1,581
|
1,582
|
|
|
в т.ч. Федеральный бюджет
|
2,044
|
0,333
|
0,379
|
0,432
|
0,45
|
0,45
|
|
|
Краевой бюджет
|
5,242
|
0,938
|
0,989
|
1,052
|
1,131
|
1,132
|
|
|
Техническое перевооружение сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения сельского хозяйства § |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Приобретение тракторов Т-4 (2 шт) - ООО "Лесное" |
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
ООО "Лесное"
|
Обновление основных средств
|
в том числе собственные средства предприятия
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
|
|
|
2. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводства |
8,2678
|
1,457
|
1,5381
|
1,6455
|
1,8236
|
1,8236
|
С/х предприятия района
|
-"-
|
В том числе краевой бюджет
|
8,2678
|
1,457
|
1,5381
|
1,6455
|
1,8236
|
1,8236
|
|
|
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства - краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
С/х предприятия района
|
Улучшение финансово-экономического положения с/х предприятий |
1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
1,2188
|
0,2068
|
0,2286
|
0,25
|
0,2667
|
0,2667
|
-"-
|
-"-
|
2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
4,111
|
0,8222
|
0,8222
|
0,8222
|
0,8222
|
0,8222
|
-"-
|
-"-
|
3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов |
2,2381
|
0,4024
|
0,4134
|
0,4424
|
0,48995
|
0,48995
|
-"-
|
-"-
|
Итого по комплексу мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства - краевой бюджет |
7,5679
|
1,4314
|
1,4642
|
1,5146
|
1,57885
|
1,57885
|
|
|
Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирование затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства |
1,0382
|
0,2081
|
0,2081
|
0,2058
|
0,2081
|
0,2081
|
С/х предприятия района
|
Повышение образовательного уровня кадров |
Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК |
1,1981
|
0,234
|
0,241
|
0,241
|
0,241
|
0,241
|
-"-
|
Привлечение и закрепление специалистов |
в том числе на возвратной основе
|
0,9482
|
0,1896
|
0,1896
|
0,1897
|
0,1897
|
0,1896
|
|
|
Итого по комплексу мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства - краевой бюджет |
2,2363
|
0,4421
|
0,4491
|
0,4468
|
0,4491
|
0,4492
|
|
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования - краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
0,631
|
0,1298
|
0,1284
|
0,1239
|
0,1244
|
0,1245
|
Администрации сельсоветов, банки
|
Увеличение производства с /х продукции, повышение уровня жизни населения
|
Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
3,1085
|
0,400
|
0,500
|
0,500
|
0,850
|
0,8585
|
Администрация края
|
-"-
|
Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
1,0
|
-
|
-
|
1,0
|
-
|
-
|
|
|
Итого по комплексу мер по развитию малых форм хозяйствования - краевой бюджет |
4,7395
|
0,5298
|
0,6284
|
1,6239
|
0,9744
|
0,983
|
|
|
Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений - краевой бюджет |
2,6667
|
05019
|
0,5071
|
0,5105
|
0,5736
|
0,5736
|
С/х предприятия
|
Повышение плодородия почв, улучшение финансового состояния с/х предпритятий |
Субсидирование затрат на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем - краевой бюджет |
3,6989
|
0,6458
|
06886
|
0,7391
|
0,8127
|
0,8127
|
-"-
|
-"-
|
Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур - краевой бюджет |
5,3162
|
0,9151
|
0,9792
|
1,0478
|
1,187
|
1,1871
|
-"-
|
-"-
|
Основная обработка с сохранением стерни |
41,4
|
6,28
|
7,28
|
8,28
|
9,28
|
10,28
|
С/х предприятия
|
Повышение плодородия почв
|
В том числе собственные средства предприятий
|
41,4
|
6,28
|
7,28
|
8,28
|
9,28
|
10,28
|
-"-
|
-"-
|
Посев противоэрозийными сеялками |
143,04
|
25,84
|
27,23
|
28,53
|
30,02
|
31,42
|
-"-
|
-"-
|
В том числе собственные средства предприятий
|
143,04
|
25,84
|
27,23
|
28,53
|
30,02
|
31,42
|
|
|
Мульчирование почвы соломой |
2,17
|
0,332
|
0,378
|
0,427
|
0,486
|
0,547
|
//-//
|
//-//
|
В том числе собственные средства предприятий |
2,17
|
0,332
|
0,378
|
0,427
|
0,486
|
0,547
|
//-//
|
//-//
|
Обработка пара всего
|
46,3
|
6,8
|
7,9
|
9,1
|
10,5
|
12
|
//-//
|
//-//
|
В том числе собственные средства предприятий |
46,25
|
6,79
|
7,89
|
9,09
|
10,49
|
11,99
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
Распашка многолетних трав
|
4,9
|
0,7
|
0,9
|
1
|
1,1
|
1,2
|
//-//
|
//-//
|
В том числе собственные средства предприятий |
4,9
|
0,7
|
0,9
|
1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
Ремонт и реконструкция орошаемых участков
|
2,875
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
//-//
|
//-//
|
В том числе собственные средства предприятий |
2,875
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
//-//
|
//-//
|
Полив орошаемых земель
|
20,8
|
3,7
|
3,9
|
4,2
|
4,4
|
4,6
|
//-//
|
//-//
|
В том числе собственные средства предприятий |
20,75
|
3,69
|
3,89
|
4,19
|
4,39
|
4,59
|
//-//
|
//-//
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
//-//
|
//-//
|
Внедрение ресурсосберегающих технологий
|
10,0
|
1,2
|
1,6
|
2,2
|
2,4
|
2,6
|
//-//
|
//-//
|
В том числе собственные средства предприятий |
10,0
|
1,2
|
1,6
|
2,2
|
2,4
|
2,6
|
//-//
|
//-//
|
Внедрение научно-обоснованных севооборотов
|
119
|
19
|
22
|
24
|
26
|
28
|
//-//
|
//-//
|
В том числе собственные средства |
118,75
|
18,95
|
21,95
|
23,95
|
25,95
|
27,95
|
//-//
|
//-//
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
//-//
|
//-//
|
Внедрение в оборот неиспользованных земель
|
0,01
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
//-//
|
//-//
|
В том числе собственные средства предприятий |
0,01
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
|
|
Итого по комплексу мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
402,1768
|
66,4918
|
73,9399
|
80,6114
|
87,3363
|
93,7974
|
|
|
В т. ч. собственные средства предприятий |
390,145
|
64,359
|
71,695
|
78,244
|
84,693
|
91,154
|
|
|
краевой бюджет |
11,6818
|
2,0628
|
2,1749
|
2,2974
|
2,5733
|
2,5734
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы
|
0,35
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
|
|
Субсидирование затрат на приобретение элитных семян - краевой бюджет |
1,5423
|
0,2511
|
0,3011
|
0,3013
|
0,3444
|
0,3444
|
|
|
Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поддержка племенного животноводства - краевой бюджет - всего |
8,973
|
1,926
|
0,777
|
2,03
|
2,119
|
2,121
|
|
|
В том числе по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование затрат на приобретение оборудования и материалов для пунктов искусственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения |
0,229
|
0,040
|
0,043
|
0,045
|
0,050
|
0,051
|
С/х предприятия
|
Обновление основного стада, увеличение производства продукции животноводства |
Субсидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья КРС, свиней, лошадей, племенных зверей, рыб, пчел, поголовья быков-производителей в ОАО ПСП «Барнаульское» и жеребцов-производи-телей в Алтайской государственной конюшне с ипподромом |
3,944
|
0,686
|
0,734
|
0,785
|
0,869
|
0,870
|
-"-
|
-"-
|
Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных КРС, свиней, овец, маралов, лошадей, пушных зверей, птицы, яйца, пчелопакетов на приобретение бычков для ОАО ПСП «Барнаульское» |
4,8
|
1,2
|
-
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
-"-
|
-"-
|
Приобретение племенных телок ООО "Лесное" -50 голов |
1,2
|
-
|
1,2
|
-
|
-
|
-
|
ООО "Лесное"
|
Обновление основного стада
|
В т.ч. собственные средства предприятия |
1,2
|
-
|
1,2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого по комплексу мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве |
10,173
|
1,926
|
1,977
|
2,03
|
2,119
|
2,121
|
|
|
В том числе краевой бюджет |
8,973
|
1,926
|
0,777
|
2,03
|
2,119
|
2,121
|
|
|
собственные средства предприятий
|
1,2
|
-
|
1,2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Всего по Сельскому хозяйству |
447,9896
|
77,7802
|
81,6658
|
89,6575
|
96,20665
|
102,67945
|
|
|
В т. ч. собственные средства предприятий
|
395,345
|
68,359
|
72,895
|
78,244
|
84,693
|
91,154
|
|
|
Федеральный бюджет |
2,044
|
0,333
|
0,379
|
0,432
|
0,45
|
0,45
|
|
|
Краевой бюджет |
50,2506
|
9,0182
|
8,3218
|
10,9115
|
10,99365
|
11,00545
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы
|
0,35
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
|
|
Образование и молодежь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП «Развитие образования на 2006-2010 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦП "Дети Алтая» на 2007-2010 годы"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
1,327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
|
|
|
- налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты»
|
1,327
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|
|
|
|
КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Одаренные дети
|
0,13743
|
0,4308
|
0,4581
|
0,4854
|
|
|
Комитет по образованию, администрация школы |
Поддержка одаренных детей, повышение престижа образования |
Организация летнего отдыха детей
|
0,7917
|
0,2638
|
0,2639
|
0,264
|
|
|
-"-
|
Улучшение состояния здоровья детей |
Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
0,5651
|
0,17717
|
0,18833
|
0,1996
|
|
|
-"-
|
Поддержка категории социально незащищенных детей |
ЕГЭ
|
0,31009
|
0,972
|
0,10335
|
0,10954
|
|
|
|
|
«Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий. |
1,100
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
-"-
|
Улучшение материально-технической базы школ района |
«Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
2,7
|
0,700
|
0,300
|
0,700
|
0,500
|
0,500
|
-"-
|
Подвоз детей к месту учебы
|
«Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
0,75
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
-"-
|
Развитие спорта
|
«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
1,41679
|
0,44417
|
0,47215
|
0,50047
|
|
|
Комитет по образованию, администрация школы |
Повышение уровня пожарной безопасности школ района |
КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
- краевой бюджет
|
0,079
|
0,018
|
0,19
|
0,20
|
0,11
|
0,11
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
0,065
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,001
|
0,001
|
Комитет по образованию, администрация школы |
Пропаганда а здорового образа жизни, жизни без наркотиков |
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
0,066
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,009
|
0,009
|
-"-
|
-"-
|
Организация антинаркотических профилактических акций
|
0,065
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,001
|
0,001
|
-"-
|
-"-
|
КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
-"-
|
-"-
|
- краевой бюджет
|
0,131
|
0,021
|
0,023
|
0,026
|
0,030
|
0,031
|
|
|
- налоговые и неналоговые доходы |
0,06505
|
0,0105
|
0,01105
|
0,013
|
0,015
|
0,0155
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Поддержка талантливой молодежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Пропаганда здорового образа жизни
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы |
|
|
|
|
|
|
Администрация края, администрация района |
Улучшение жилищных условий молодых семей |
- краевой бюджет
|
0,6642
|
0,1954
|
0,2344
|
0,2344
|
|
|
|
|
- налоговые и неналоговые доходы |
0,3321
|
0,0977
|
0,1172
|
0,1172
|
|
|
|
|
Меры по укреплению и сохранению здоровья подрастающего поколения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт оздоровительного лагеря «Солнечный» в с. Старопесчаное |
3,0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
Комитет по образованию
|
Улучшение состояния основных фондов, создание условий для нормального отдыха детей |
другие источники (внебюджетные) |
3,0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Капитальный ремонт здания школы в с. Устьянка - всего |
5,036
|
5,036
|
|
|
|
|
Комитет по образованию администрация школы
|
Улучшение состояния основных фондов, создание условий для учебного процесса |
В т.ч. краевой бюджет |
4,029
|
4,029
|
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
1,007
|
1,007
|
|
|
|
|
|
|
Итого по образованию
|
18,48446
|
8,44972
|
3,20569
|
3,75355
|
1,537
|
1,5385
|
|
|
В т.ч. федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
14,08031
|
6,73452
|
2,47744
|
3,02335
|
0,922
|
0,923
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы
|
1,40415
|
1,1152
|
0,12825
|
0,1302
|
0,015
|
0,0155
|
|
|
другие источники (внебюджетные) |
3,0
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Здравоохранение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетный национальный проект "Здоровье" - Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Управление края по здравоохранению, ЦРБ
|
Улучшение состояния здоровья населения
|
Вакцинопрофилактика
|
2,02759
|
0,47247
|
0,49137
|
0,51103
|
0,27636
|
0,27636
|
|
|
Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
|
0,08583
|
0,020
|
0,02080
|
0,02163
|
0,0117
|
0,0117
|
-"-
|
-"-
|
Итого по Приоритетному национальному проекту "Здоровье" - Федеральный бюджет |
2,11342
|
0,49247
|
0,51217
|
0,53266
|
0,28806
|
0,28806
|
|
|
Федеральные целевые программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вакцинопрофилактика
|
0,36332
|
0,08466
|
0,08805
|
0,09157
|
0,04952
|
0,04952
|
-"-
|
-"-
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
|
0,01931
|
0,0045
|
0,00468
|
0,00487
|
0,00263
|
0,00263
|
-"-
|
-"-
|
Итого по Федеральным целевым программам - Федеральный бюджет |
0,38263
|
0,08916
|
0,09273
|
0,09644
|
0,05215
|
0,05215
|
|
|
Краевые целевые программы -
краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вакцинопрофилактика
|
0,02691
|
0,00627
|
0,00652
|
0,00678
|
0,00367
|
0,00367
|
-"-
|
-"-
|
Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае |
0,01373
|
0,0032
|
0,00333
|
0,00346
|
0,00187
|
0,00187
|
-"-
|
-"-
|
Здоровое поколение
|
1,24581
|
0,2903
|
0,30191
|
0,31399
|
0,1698
|
0,16981
|
-"-
|
-"-
|
Сахарный диабет
|
0,04725
|
0,01101
|
0,01145
|
0,01191
|
0,00644
|
0,00644
|
-"-
|
-"-
|
Пульмонология (бронхиальная астма и т.д.)
|
0,03251
|
0,00758
|
0,00788
|
0,00819
|
0,00443
|
0,00443
|
-"-
|
-"-
|
Итого по краевым целевым программ -
краевой бюджет
|
1,36621
|
0,31836
|
0,33109
|
0,34433
|
0,18621
|
0,18622
|
|
|
ВЦП "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2004-2010 годы - краевой бюджет |
0,01031
|
0,0024
|
0,0025
|
0,0026
|
0,00140
|
0,00141
|
-"-
|
-"-
|
Итого по программам здравоохранения
|
3,87257
|
0,90239
|
0,93849
|
0,97603
|
0,52783
|
0,52783
|
|
|
В т.ч. федеральный бюджет
|
2,49605
|
0,58163
|
0,6049
|
062910
|
0,34021
|
0,34021
|
|
|
Краевой бюджет
|
1,37652
|
0,32076
|
0,33359
|
0,34693
|
0,18762
|
0,18762
|
|
|
Предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция поликлиники на 200 мест
|
41,8
|
-
|
41,8
|
|
|
|
МУЗ «Бурлинская ЦРБ»
|
Улучшение состояния здоровья населения
|
В т.ч. другие источники (внебюджетные )
|
41,8
|
-
|
41,8
|
|
|
|
|
|
Снижение потерь здоровья населения района от заболеваемости, временной и стойкой утраты трудоспособности и смертности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт фасада главного корпуса стационара (хирургия) |
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
МУЗ «Бурлинская ЦРБ»
|
Улучшение состояния основных фондов
|
В т.ч. другие источники ( внебюджетные)
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт фасада терапевтического корпуса
|
0,4
|
|
|
0,4
|
|
|
-"-
|
-"-
|
В т.ч. другие источники ( внебюджетные)
|
0,4
|
|
|
0,4
|
|
|
|
|
Итого по здравоохранению
|
46,87257
|
1,70239
|
42,73849
|
1,37603
|
0,52783
|
0,52783
|
|
|
В т. ч. федеральный бюджет |
2,49605
|
0,58163
|
0,6049
|
0,62910
|
0,34021
|
0,34021
|
|
|
краевой бюджет
|
1,37652
|
0,32076
|
0,33359
|
0,34693
|
0,18762
|
0,18762
|
|
|
другие источники ( внебюджетные) |
43,0
|
0,8
|
41,8
|
0,4
|
-
|
-
|
|
|
Культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП "Культура России (2006-2010 годы)"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦП «Культура Алтая» ( 2007-2010 годы)
§ |
2,2007
|
0,3093
|
0,2695
|
0,406
|
0,607
|
0,6089
|
|
|
- краевой бюджет
|
1,5242
|
0,2263
|
0,1979
|
0,2994
|
0,405
|
0,4056
|
|
|
- налоговые и неналоговые доходы |
0,6665
|
0,083
|
0,0716
|
0,1066
|
0,202
|
0,2033
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет): |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение библиотечных фондов
|
0,6173
|
0,0912
|
0,0969
|
0,1025
|
0,163
|
0,1637
|
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта
|
Обновление библиотечных фондов
|
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
0,6436
|
0,0951
|
0,101
|
0,1069
|
0,170
|
0,1706
|
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта
|
Сохранение и развитие культурного потенциала МО
|
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ
|
0,2733
|
0,040
|
-
|
0,090
|
0,072
|
0,0713
|
-"-
|
-"-
|
Комплекс мероприятий для удовлетворения интересов и запросов жителей района в сфере культуры - за счет внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания МУК «Бурлинский районный краеведческий музей» |
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта
|
Улучшение состояния основных фондов, сохранение и развитие культурного потенциала МО |
Капитальный ремонт здания библиотеки |
0,8
|
|
0,8
|
-
|
-
|
-
|
-"-
|
-"-
|
Ремонт парка культуры и отдыха, танцплощадки, приобретение аттракционов. |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
-"-
|
-"-
|
§ Итого по комплексу мероприятий для удовлетворения интересов и запросов жителей района в сфере культуры - за счет внебюджетных средств |
2,3
|
0,7
|
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
Комплекс мероприятий по повышению качества культурного обслуживания, удовлетворению интересов и запросов жителей района в сфере культуры- за счет внебюджетных средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания РДК в с. Бурла, ( ремонт кровли, отопительной системы, электропроводки) |
2,7
|
|
|
2,7
|
|
|
Отдел по культуре, делам молодежи и спорта
|
Улучшение состояния основных фондов
Улучшение культурного обслуживания населения, увеличение поступлений внебюджетных средств для нужд культуры |
Капитальный ремонт здания СДК в с. Новопесчаное |
1,2
|
|
|
1,2
|
|
|
Новопесчанское сельское поселение
|
Улучшение культурного обслуживания населения, увеличение поступлений внебюджетных средств для нужд культуры |
Капитальный ремонт здания СДК в с. Лесное |
0,7
|
|
|
0,7
|
|
|
Рожковское сельское поселение
|
-"-
|
Капитальный ремонт здания СДК в с. Орехово |
1,8
|
|
1,8
|
|
|
|
Ореховское сельское поселение
|
-"-
|
Капитальный ремонт здания СДК в с. Партизанское |
1,5
|
|
1,5
|
|
|
|
Партизанское сельское поселение
|
-"-
|
Капитальный ремонт здания СДК в с. Новоандреевка |
2,2
|
|
|
2,2
|
|
|
Новоандреевское сельское поселение
|
-"-
|
Капитальный ремонт здания СДК в с. Михайловка |
0,8
|
|
0,8
|
|
|
|
Михайловское с.п.
|
-"-
|
За счет средств налоговых и неналоговых доходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт СДК в с. Петровка |
0,1
|
|
|
0,1
|
|
|
Майское сельское поселение
|
-"- -"-
|
Текущий ремонт СДК в с. Первомайское |
0,1
|
|
|
|
0,1
|
|
-"-
|
-"-
|
За счет совместных средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт здания СДК в с. Гусиная Ляга |
0,1
|
|
|
0,1
|
|
|
Партизанское сельское поселение
|
-"-
|
собственные средства предприятий |
0,02
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,05
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
другие источники - средства инвесторов |
0,03
|
|
|
0,03
|
|
|
|
|
Итого по комплексу мероприятий по повышению качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры |
11,2
|
-
|
4,1
|
7
|
0,1
|
-
|
|
|
В т.ч. собственные средства предприятий |
2,72
|
|
|
2,72
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,25
|
|
|
0,15
|
0,1
|
|
|
|
внебюджетные средства |
8,23
|
|
4,1
|
4,13
|
|
|
|
|
Культура - всего
|
15,7007
|
1,0093
|
5,3695
|
7,606
|
0,907
|
0,8089
|
|
|
В т.ч. собственные средства предприятий |
2,72
|
-
|
-
|
2,72
|
-
|
-
|
|
|
краевой бюджет
|
1,5342
|
0,2263
|
0,1979
|
0,2994
|
0,405
|
0,4056
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,9165
|
0,083
|
0,0716
|
0,2566
|
0,302
|
0,2033
|
|
|
внебюджетные средства |
10,53
|
0,7
|
5,1
|
4,33
|
0,2
|
0,2
|
|
|
Социальная защита
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по мероприятиям программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - краевой бюджет |
18,6172
|
5,8404
|
6,2084
|
6,5684
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Социальная поддержка незащищенных категорий граждан |
Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
|
0,3698
|
0,116
|
0,1233
|
0,1305
|
|
|
-"-
|
-"-
|
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
краевой бюджет
|
14,0269
|
4, 4004
|
4, 6776
|
4, 9489
|
|
|
-"-
|
-"-
|
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации -федеральный бюджет |
0,3927
|
0,1309
|
0,1309
|
0,1309
|
|
|
-"-
|
-"-
|
Социальная защита -Всего |
33,4066
|
10,4877
|
11,1402
|
11,7787
|
|
|
|
|
В т.ч. собственные средства |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,3927
|
0,1309
|
0,1309
|
0,1309
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
33,0139
|
10,3568
|
11,0093
|
11,6478
|
|
|
|
|
Модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс мероприятий по обеспечению потребителей жилищно –коммунальными услугами нормативного качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена и модернизация сетей
|
6,28
|
1
|
0,8
|
1,48
|
1,5
|
1,5
|
Сельские поселения
|
Обеспечение населения качественной питьевой водой
|
федеральный бюджет
|
1,2
|
0,8
|
0,16
|
0,24
|
-
|
-
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
1,08
|
0,2
|
0,64
|
0,24
|
-
|
-
|
|
|
другие источники (внебюджетные)
|
4,0
|
-
|
-
|
1
|
1,5
|
1,5
|
|
|
Внедрение электропривода с частотным регулированием |
1,0
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Сельские поселения
|
Обеспечение населения качественной питьевой водой
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
краевой бюджет
|
0,12
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
-
|
-
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,48
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
-
|
-
|
|
|
другие источники (внебюджетные) |
0,4
|
-
|
-
|
-
|
0,2
|
0,2
|
|
|
Обновление и модернизация оборудования
|
3,5
|
1
|
1
|
0,7
|
0,3
|
0,5
|
Сельские поселения
|
Обеспечение населения качественной питьевой водой
|
федеральный бюджет
|
0,4
|
0,3
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
краевой бюджет
|
0,1
|
-
|
-
|
0,1
|
-
|
-
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,7
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
-
|
-
|
|
|
другие источники (внебюджетные ) |
2,3
|
0,6
|
0,6
|
0,3
|
0,3
|
0,5
|
|
|
Водоснабжение - всего
|
10,78
|
2,2
|
2,0
|
2,38
|
2,0
|
2,2
|
|
|
федеральный бюджет
|
1,6
|
1,1
|
0,26
|
0,24
|
-
|
-
|
|
|
краевой бюджет
|
0,22
|
0,04
|
0,04
|
0,14
|
-
|
-
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
2,26
|
0,46
|
1,1
|
0,70
|
-
|
-
|
|
|
другие источники (внебюджетные ) |
6,7
|
0,6
|
0,6
|
1,3
|
2,0
|
2,2
|
|
|
Теплоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
МУПы, сельсоветы, учреждения (балансодержатели)
|
Гарантийное обеспечение потребителей тепла тепловой энергией
|
Замена и модернизация существующих котлов нового поколения - всего |
6,0
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
-"-
|
-"-
|
В т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,72
|
-
|
0,24
|
-
|
0,24
|
0,24
|
|
|
краевой бюджет
|
0,96
|
0,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,96
|
0,24
|
-
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
|
|
внебюджетные источники |
3,36
|
-
|
0,96
|
0,96
|
0,72
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена (модернизация) тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции - всего |
3,25
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
-"-
|
-"-
|
В т. ч. федеральный бюджет
|
0,50
|
0,50
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
0,45
|
-
|
-
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,60
|
0,15
|
0,15
|
-
|
0,15
|
0,15
|
|
|
внебюджетные источники |
1,70
|
-
|
0,50
|
0,50
|
0,35
|
0,35
|
|
|
Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи - всего |
0,25
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
-"-
|
-"-
|
В т. ч. краевой бюджет
|
0,05
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,2
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
Работы по реконструкции и модернизация объектов теплоснабжения - всего |
1,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
-"-
|
-"-
|
В т. ч. федеральный бюджет
|
0,15
|
-
|
0,05
|
-
|
0,05
|
0,05
|
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,20
|
0,05
|
-
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
внебюджетные источники |
0,9
|
0,02
|
0,2
|
0,2
|
0,15
|
0,15
|
|
|
Перевод потребителей тепла (где экономически выгодно) на автономные источники теплоснабжения - всего |
0,80
|
-
|
0,30
|
-
|
0,25
|
0,25
|
-"-
|
-"-
|
В т. ч. краевой бюджет
|
0,16
|
-
|
0,06
|
-
|
0,05
|
0,05
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,64
|
-
|
0,24
|
-
|
0,20
|
0,20
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое перевооружение ЖКХ на условиях лизинга |
5,7
|
1,1
|
3,1
|
1,5
|
|
|
-"-
|
Обновление основных средств
|
В т. ч. краевой бюджет
|
1,1
|
0,2
|
0,6
|
0,3
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
4,6
|
0,9
|
2,5
|
1,2
|
|
|
|
|
Реконструкция Центральной котельной в с. Бурла |
8,0
|
|
8,0
|
|
|
|
-"-
|
Гарантийное обеспечение потребителей тепла тепловой энергией |
В т. ч. краевой бюджет
|
6,4
|
|
6,4
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
1,6
|
|
1,6
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоснабжение всего |
25,25
|
3,25
|
13,55
|
3,65
|
2,4
|
2,4
|
|
|
В т.ч. федеральный бюджет
|
1,37
|
0,5
|
0,29
|
-
|
0,29
|
0,29
|
|
|
краевой бюджет
|
9,12
|
1,17
|
7,07
|
0,46
|
0,21
|
0,21
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
8,6
|
1,34
|
4,49
|
1,49
|
0,64
|
0,64
|
|
|
внебюджетные источники |
6,16
|
0,24
|
1,7
|
1,7
|
1,26
|
1,26
|
|
|
Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда - всего
|
1,35
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
|
|
|
|
В т.ч. : налоговые и неналоговые доходы |
0,45
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,9
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
|
|
Итого по комплексу мероприятий по обеспечению потребителей жилищно–коммунальными услугами нормативного качества |
37,38
|
5,9
|
16,0
|
6,48
|
4,4
|
4,6
|
|
|
В т. ч. федеральный бюджет
|
2,97
|
1,6
|
0,55
|
0,24
|
0,29
|
0,29
|
|
|
краевой бюджет
|
9,34
|
1,21
|
7,11
|
0,6
|
0,21
|
0,21
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
11,31
|
1,95
|
5,74
|
2,34
|
0,64
|
0,64
|
|
|
внебюджетные источники |
13,76
|
1,14
|
2,6
|
3,3
|
3,26
|
3,46
|
|
|
Строительство и архитектура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦП "Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на перид до 2010 года" Строительство и приобретение жилья - всего |
16,082
|
2,915
|
2,891
|
3,576
|
3,350
|
3,350
|
Сельские поселения
|
Улучшение жилищных условий населения |
В т.ч. за счет налоговых и неналоговых доходов(реализация основных направлений Градостроительного кодекса РФ) |
1,100
|
0,880
|
0,220
|
|
|
|
|
|
за счет внебюджетных источников |
14,982
|
2,035
|
2,671
|
3,576
|
3,350
|
3,350
|
|
|
§ Формирование организационной и § экономической среды для развития в § районе туристско-рекреационного § комплекса § |
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие туризма (строительствово базы отдыха) |
30
|
|
10
|
10
|
10
|
|
Инвесторы
|
Поддержка действий основных исполнителей в реализации задач формирования туристско-
рекреационного комплекса района;
|
В т.ч. другие источники (средства
инвесторов)
|
30
|
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности района |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт дороги в с. Новосельское |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
Новосельское с.п.
|
Совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог |
налоговые и неналоговые доходы |
0,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
Ремонт дороги в с. Новоандреевка |
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
Новосандреевское с.п.
|
Совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог |
В т.ч.: налоговые и неналоговые доходы
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
|
|
Ремонт дороги в с. Асямовка |
0,1
|
|
|
0,1
|
|
|
Асямовское с.п.
|
Совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог |
В т.ч.: налоговые и неналоговые доходы
|
0,1
|
|
|
0,1
|
|
|
|
|
Итого по разделу "Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности района" |
3,2
|
0,02
|
3,02
|
0,12
|
0,02
|
0,02
|
|
|
В т.ч. налоговые и неналоговые доходы
|
3,2
|
0,02
|
3,02
|
0,12
|
0,02
|
0,02
|
|
|
Содействие занятости населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие трудоустройству безработных и несовершеннолетних граждан - всего |
2,1127
|
0,4748
|
0,4392
|
0,4109
|
0,3939
|
0,3939
|
Администрация района, сельсоветы
|
Снижения уровня безработицы
|
В т.ч. краевой бюджет |
1,0717
|
0,2528
|
0,2222
|
0,1989
|
0,1989
|
0,1989
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,475
|
0,095
|
0,095
|
0,095
|
0,095
|
0,095
|
|
|
внебюджетные источники |
0,566
|
0,127
|
0,122
|
0,117
|
0,100
|
0,100
|
|
|
Профессиональное обучение - краевой бюджет |
0,285
|
0,050
|
0,055
|
0,060
|
0,060
|
0,060
|
|
|
Итого по содействию занятости населения
|
2,3977
|
0,5248
|
0,4942
|
0,4709
|
0,4539
|
0,4539
|
|
|
В т. ч. краевой бюджет |
1,3567
|
0,3028
|
0,2772
|
0,2589
|
0,2589
|
0,2589
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
0,475
|
0,095
|
0,095
|
0,095
|
0,095
|
0,095
|
|
|
внебюджетные источники |
0,566
|
0,127
|
0,122
|
0,117
|
0,100
|
0,100
|
|
|
ВЦП "Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы" |
0,018
|
-
|
0,018
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Перевод земель сельскохозяйственного назначения, покрытых лесной растительностью, в земли лесного фонда (774га) - краевой бюджет |
0,018
|
-
|
0,018
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Малое предпринимательство
Формирование привлекательного имиджа предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство станции техобслуживания в с. Партизанское |
2,0
|
|
|
2,0
|
|
|
Индивидуальный предприниматель
|
Расширение перечня предоставляемых услуг, улучшение качества работ |
В т.ч. другие источники - заемные средства |
2,0
|
|
|
2,0
|
|
|
|
|
ВСЕГО на реализацию мероприятий: |
653,53163
|
108,78911
|
176,54288
|
136,81868
|
117,40238
|
113,97858
|
|
|
В том числе:
собственные средства предприятий |
398,065
|
68,359
|
72,895
|
80,964
|
84,693
|
91,154
|
|
|
федеральный бюджет
|
7,90275
|
2,64553
|
1,6648
|
1,432
|
1,08021
|
1,08021
|
|
|
краевой бюджет
|
110,97023
|
28,16938
|
29,74523
|
27,08788
|
12,97717
|
12,99057
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
18,75565
|
4,2132
|
9,34485
|
3,0118
|
1,142
|
1,0438
|
|
|
другие источник (заемные, внебюджетные, средства инвесторов) |
117,838
|
5,402
|
62,893
|
24,323
|
17,51
|
7,71
|
|
|