RSS - рассылка План
Приложение 1 к Комплексной программе
ПЛАН | |||||||
мероприятий программы социально-экономического развития | |||||||
Благовещенского района на 2008-2012 годы | |||||||
Мероприятия программы,источники финансирования | Объем финансирования всего, млн. руб. | в том числе по годам: | Исполнители | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011-2012 | ||||
Раздел I. Рост экономического потенциала района. Повышение конкурентоспособности бизнеса и стимулирование структурных изменений в экономике района | |||||||
1.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" | |||||||
1.1.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности | Администрация района, РУСХ, Сбербанк, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ | Обеспеченность молодых семей жильем, уменьшение оттока молодежи из села | |||||
федеральный бюджет | 2,630 | 0,475 | 0,500 | 0,525 | 1,130 | ||
краевой бюджет | 3,507 | 0,633 | 0,667 | 0,700 | 1,507 | ||
муниципальный бюджет | 0,438 | 0,079 | 0,083 | 0,088 | 0,188 | ||
собственные средства | 6,575 | 1,187 | 1,250 | 1,313 | 2,825 | ||
ИТОГО: | 13,150 | 2,374 | 2,500 | 2,626 | 5,650 | ||
1.1.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | Администрация района, РУСХ, Сбербанк, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ | Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности с целью обеспечения научного подхода ведения сельскохозяйственного производства | |||||
федеральный бюджет | 1,356 | 0,239 | 0,252 | 0,274 | 0,591 | ||
краевой бюджет | 1,809 | 0,319 | 0,336 | 0,366 | 0,788 | ||
муниципальный бюджет | 0,679 | 0,120 | 0,126 | 0,137 | 0,296 | ||
собственные средства | 3,844 | 0,678 | 0,714 | 0,777 | 1,675 | ||
ИТОГО: | 7,688 | 1,356 | 1,428 | 1,554 | 3,350 | ||
1.1.3. Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация района, РУСХ, | Повышение уровня жизни на селе | |||||
краевой бюджет | 28,970 | 13,370 | 15,600 | ||||
муниципальный бюджет | 0,730 | 0,330 | 0,400 | ||||
ИТОГО: | 29,700 | 13,700 | 16,000 | ||||
1.2. Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов | |||||||
1.2.1. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений) | Администрация района, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ | Повышение плодородия почв, увеличение производства продукции растениеводства | |||||
краевой бюджет | 3,600 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 1,500 | ||
собственные средства | 3,600 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 1,500 | ||
ИТОГО: | 7,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,000 | ||
1.2.2. Приобретение элитных семян | Администрация района, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ | Повышение урожайности зерновых культур, увеличение валового сбора зерна | |||||
краевой бюджет | 2,350 | 0,300 | 0,480 | 0,500 | 1,070 | ||
собственные средства | 9,400 | 1,200 | 1,920 | 2,000 | 4,280 | ||
ИТОГО: | 11,750 | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 5,350 | ||
1.3. Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве | |||||||
1.3.1. Приобретение племенного скота | Администрация района, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ | Улучшение генетического потенциала и рост продуктивности животных | |||||
краевой бюджет | 6,500 | 1,800 | 1,800 | 0,700 | 2,200 | ||
собственные средства | 20,500 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 7,500 | ||
ИТОГО: | 27,000 | 6,800 | 6,800 | 3,700 | 9,700 | ||
1.3.2. Приобретение суточного молодняка птицы для комплектования промышленного стада кур-несушек | Администрация района, ГУСХ, РУСХ, ОАО птицефабрика "Благовещенская" | Повышение яйценоскости кур-несушек, рост производства яиц для удовлетворения потребностей населения | |||||
краевой бюджет | 1,500 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,600 | ||
собственные средства | 3,000 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 1,200 | ||
ИТОГО: | 4,500 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 1,800 | ||
1.3.3. Поддержка табунного коневодства | Администрация района, ГУСХ, РУСХ, ОАО ПКЗ "Новый путь" | Сохранение табунного коневодства | |||||
краевой бюджет | 1,740 | 0,300 | 0,320 | 0,350 | 0,770 | ||
ИТОГО: | 1,740 | 0,300 | 0,320 | 0,350 | 0,770 | ||
1.4. Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения | |||||||
1.4.1. Приобретение сельскохозяйственной техники | Администрация района, ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы | Техническое перевооружение АПК | |||||
краевой бюджет | 8,175 | 1,125 | 1,350 | 1,575 | 4,125 | ||
собственные средства | 40,875 | 5,625 | 6,750 | 7,875 | 20,625 | ||
ИТОГО: | 49,050 | 6,750 | 8,100 | 9,450 | 24,750 | ||
1.5. Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства | |||||||
1.5.1. Строительство и реконструкция животноводческих помещений | Администрация района, ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы | Рост поголовья животных, увеличение производства продукции животноводства | |||||
краевой бюджет | 27,025 | 4,575 | 5,633 | 6,691 | 10,127 | ||
собственные средства | 225,000 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 110,000 | ||
ИТОГО: | 252,025 | 34,575 | 45,633 | 51,691 | 120,127 | ||
1.5.2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество | Администрация района, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы | Создание благоприятных условий инвестирования сельского хозяйства | |||||
краевой бюджет | 1,145 | 0,100 | 0,175 | 0,870 | |||
ИТОГО: | 1,145 | 0,000 | 0,100 | 0,175 | 0,870 | ||
1.5.3. Страхование рисков в сельском хозяйстве | ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ | Создание благоприятных условий функционирования сельского хозяйства | |||||
краевой бюджет | 13,346 | 2,275 | 2,452 | 2,654 | 5,965 | ||
собственные средства | 13,346 | 2,275 | 2,452 | 2,654 | 5,965 | ||
ИТОГО: | 26,691 | 4,550 | 4,904 | 5,308 | 11,930 | ||
1.6. Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства | |||||||
1.6.1. Повышение образовательного уровня кадров АПК | ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ | Создание благоприятных условий функционирования сельского хозяйства | |||||
краевой бюджет | 1,656 | 0,289 | 0,309 | 0,336 | 0,722 | ||
ИТОГО: | 1,656 | 0,289 | 0,309 | 0,336 | 0,722 | ||
1.6.2. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство | Администрация, ГУСХ, РУСХ, сельхозкооперативы, КФХ | Создание благоприятных условий функционирования сельского хозяйства | |||||
краевой бюджет | 4,238 | 0,800 | 0,823 | 0,846 | 1,768 | ||
ИТОГО: | 4,238 | 0,800 | 0,823 | 0,846 | 1,768 | ||
1.7. Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования | |||||||
1.7.1. Реализация целевой муниципальной программы ЛПХ до 2009 года, субсидирование ЛПХ | Администрация, ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ | Повышение возможностей для расширения производства сельскохозяйственной продукции | |||||
краевой бюджет | 1,100 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,500 | ||
муниципальный бюджет | 0,150 | 0,075 | 0,075 | ||||
ИТОГО: | 1,250 | 0,275 | 0,275 | 0,200 | 0,500 | ||
1.7.2. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым СПК | Администрация, ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ | Повышение возможностей для расширения производства сельскохозяйственной продукции | |||||
краевой бюджет | 3,500 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 2,100 | ||
ИТОГО: | 3,500 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 2,100 | ||
1.7.3. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов | ГУСХ, РУСХ, Россельхозбанк, сельхозкооперативы, КФХ | Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции | |||||
краевой бюджет | 1,000 | 1,000 | |||||
ИТОГО: | 1,000 | 1,000 | |||||
ИТОГО по сельскому хозяйству | 442,183 | 76,769 | 92,191 | 81,336 | 191,887 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 3,986 | 0,714 | 0,752 | 0,799 | 1,721 | ||
краевой бюджет | 110,211 | 28,261 | 31,445 | 16,393 | 34,112 | ||
муниципальный бюджет | 1,847 | 0,529 | 0,609 | 0,225 | 0,484 | ||
собственные средства | 326,140 | 47,265 | 59,386 | 63,919 | 155,570 | ||
1.8. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность продукции | |||||||
1.8.1. Техническое перевооружение и модернизация | ОАО "Кучуксульфат" | Увеличение объемов и качества выпускаемой продукции | |||||
собственные средства | 860,000 | 155,20 | 162,80 | 173,40 | 368,60 | ||
ИТОГО: | 860,000 | 155,20 | 162,80 | 173,40 | 368,60 | ||
1.8.2. Реконструкция цеха №1 | ОАО "Кучуксульфат" | Увеличение объемов производства сульфата натрия на 20 тыс. тонн, создание 12 новых рабочих мест | |||||
собственные средства | 454,149 | 82,516 | 93,733 | 78,700 | 199,200 | ||
ИТОГО: | 454,149 | 82,516 | 93,733 | 78,700 | 199,200 | ||
1.8.3. Реконструкция помещений по приемке и хранению зерна | ЗАО "Алтайзлак" | Увеличение объемов хранения зерна на 2 тыс. тонн, создание 4 новых рабочих мест | |||||
собственные средства | 1,598 | 0,300 | 0,310 | 0,320 | 0,668 | ||
ИТОГО: | 1,598 | 0,300 | 0,310 | 0,320 | 0,668 | ||
1.8.4. Реконструкция сыроваренного цеха на ОАО «БКМП» | ОАО "Благовещенский комбинат молочных продуктов" | Увеличение производства сыров в 4 раза, создание 8 новых рабочих мест | |||||
собственные средства | 3,000 | 0,500 | 0,600 | 0,650 | 1,250 | ||
ИТОГО: | 3,000 | 0,500 | 0,600 | 0,650 | 1,250 | ||
1.9. Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса | |||||||
1.9.1. Строительство рынка на территории р.п. Степное Озеро | Частные предприниматели | Улучшение торгового обслуживания | |||||
собственные средства | 6,000 | 4,500 | 1,000 | 0,500 | |||
ИТОГО: | 6,000 | 4,500 | 1,000 | 0,500 | |||
1.9.2. Реконструкция магазинов | Частные предприниматели | Улучшение торгового обслуживания | |||||
собственные средства | 11,600 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 5,900 | ||
ИТОГО: | 11,600 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 5,900 | ||
1.9.3. Реализация муниципальной программы развития предпринимательства до 2010г. | Союз предпринимателей, администрация района, предприниматели и малые предприятия | Увеличение поступлений финансовых средств в бюджеты поселений и снятие проблемы занятости населения | |||||
собственные средства | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
ИТОГО: | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
1.9.4. Содействие повышению уровня квалификации кадров для малого предпринимательства | Союз предпринимателей, администрация района, предприниматели и малые предприятия | Повышение квалификации предпринимателей, улучшение качества обслуживания населения | |||||
собственные средства | 0,164 | 0,02 | 0,03 | 0,035 | 0,079 | ||
привлеченные средства | 0,145 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,07 | ||
ИТОГО: | 0,309 | 0,04 | 0,055 | 0,065 | 0,149 | ||
1.9.5. Организация проведения конкурса для предпринимателей | Союз предпринимателей, администрация района, предприниматели и малые предприятия | Улучшение качества обслуживания населения | |||||
собственные средства | 0,036 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,018 | ||
ИТОГО: | 0,036 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,018 | ||
1.9.6. Субсидирование части банковской процентной ставки и поддержка малого бизнеса Общество Гальбштадт | Союз предпринимателей, администрация района, предприниматели, малые предприятия, общество "Гальбштадт" | Увеличение числа предпринимателей, рост предоставления услуг | |||||
федеральный бюджет | 2,590 | 0,500 | 0,500 | 0,520 | 1,070 | ||
краевой бюджет | 2,390 | 0,450 | 0,470 | 0,480 | 0,990 | ||
привлеченные средства | 0,350 | 0,050 | 0,050 | 0,070 | 0,180 | ||
ИТОГО: | 5,330 | 1,000 | 1,020 | 1,070 | 2,240 | ||
1.10. Развитие туристических услуг в районе | |||||||
1.10.1. Строительство базы для лечения и отдыха на соленом озере | Администрация района, предприниматели и малые предприятия | Создание комфортных условий для культурного отдыха населения и туристов | |||||
собственные средства | 5,000 | 0,100 | 0,800 | 1,200 | 2,900 | ||
ИТОГО: | 5,000 | 0,100 | 0,800 | 1,200 | 2,900 | ||
ИТОГО по разделу I | 1789,355 | 322,480 | 354,565 | 339,498 | 772,812 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 6,576 | 1,214 | 1,252 | 1,319 | 2,791 | ||
краевой бюджет | 112,601 | 28,7108 | 31,9146 | 16,8729 | 35,1023 | ||
муниципальный бюджет | 1,847 | 0,529 | 0,609 | 0,225 | 0,484 | ||
собственные средства | 1667,837 | 291,956 | 320,715 | 320,981 | 734,185 | ||
привлеченные средства | 0,495 | 0,070 | 0,075 | 0,100 | 0,250 | ||
Раздел II. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района | |||||||
2.1. Повышение рождаемости, укрепление и сохранение здоровья населения, развитие трудового потенциала | |||||||
2.1.1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и ФЦП в области здравоохранения | МУЗ «БЦРБ», администрация района | Снижение заболеваний ВИЧ-СПИД, туберкулеза | |||||
федеральный бюджет | 5,743 | 1,338 | 1,392 | 1,448 | 1,566 | ||
ИТОГО: | 5,743 | 1,338 | 1,392 | 1,448 | 1,566 | ||
2.1.2. Реализация КЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2007-2011 годы | Главное управление Алтайского края по здравоохранению, МУЗ «БЦРБ» | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения | |||||
краевой бюджет | 2,190 | 0,401 | 0,417 | 0,434 | 0,938 | ||
ИТОГО: | 2,190 | 0,401 | 0,417 | 0,434 | 0,938 | ||
2.1.3. Поддержание существующей сети учреждений здравоохранения и проведение комплекса мероприятий | Главное управление Алтайского края по здравоохранению, МУЗ «БЦРБ», предприятия, организации и предприниматели | Предупреждение и раннее выявление социально-значимых заболеваний, улучшение медицинской помощи | |||||
федеральный бюджет | 42,006 | 7,562 | 7,708 | 8,052 | 18,684 | ||
муниципальный бюджет | 193,129 | 28,644 | 32,940 | 37,882 | 93,663 | ||
привлеченные средства | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 4,500 | ||
ИТОГО: | 243,135 | 37,206 | 41,648 | 47,434 | 116,847 | ||
2.1.4. Реализация ведомственной целевой программы «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае» на 2008-2010 годы | Главное управление Алтайского края по здравоохранению, МУЗ «БЦРБ» | выявлять на ранних стадиях беременности женщин с высоким риском рождения детей, имеющих ВПР ЦНС, обеспечить беременных женщин витаминными препаратами | |||||
краевой бюджет | 0,029 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,013 | ||
ИТОГО: | 0,029 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,013 | ||
2.2. Образование и молодежь | |||||||
2.2.1. Участие в программе "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы | Комитет администрации края по строительству и архитектуре, администрация района, управление по образованию и молодежной политике, комитет по финансам | Создание условий для повышения доступности приобретения и строительства жилья, рост расчетного темпа ввода жилых домов к 2010 году по сравнению с 2006 годом на 230% | |||||
федеральный бюджет | 2,682 | 0,462 | 0,555 | 0,555 | 1,110 | ||
краевой бюджет | 8,047 | 1,387 | 1,665 | 1,665 | 3,330 | ||
муниципальный бюджет | 4,024 | 0,694 | 0,833 | 0,833 | 1,665 | ||
собственные средства | 12,071 | 2,081 | 2,498 | 2,498 | 4,995 | ||
ИТОГО: | 26,824 | 4,624 | 5,550 | 5,550 | 11,100 | ||
2.2.2. Реализация муниципальной целевой программы "Развитие образования в районе до 2010 года" | Управление по образованию и молодежной политике, комитет по финансам | Улучшение качества системы образования и подготовки подрастающего поколения | |||||
муниципальный бюджет | 1053,000 | 156,000 | 181,000 | 212,000 | 504,000 | ||
ИТОГО: | 1053,000 | 156,000 | 181,000 | 212,000 | 504,000 | ||
2.2.3. Реконструкция здания детского сада «Росинка» | Управление по образованию и молодежной политике | Снятие потребности мест в детских садах | |||||
муниципальный бюджет | 2,500 | 0,160 | 1,560 | 0,780 | |||
ИТОГО: | 2,500 | 0,160 | 1,560 | 0,780 | 0,000 | ||
2.2.4. Пополнение материально- технической базы школ и детских дошкольных учреждений по КЦП "Дети Алтая" на 2007-2010 годы | Управление по образованию и молодежной политике, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | Реализация гос. стандартов общего образования, увеличение на 10% в год уровня оснащения учебными пособиями | |||||
краевой бюджет | 8,224 | 1,872 | 1,981 | 2,101 | 2,270 | ||
муниципальный бюджет | 21,450 | 5,100 | 5,195 | 5,290 | 5,865 | ||
ИТОГО: | 29,674 | 6,972 | 7,176 | 7,391 | 8,135 | ||
2.2.5. Организация летнего отдыха детей | Управление по образованию и молодежной политике, комитет по финансам | Снижение доли безнадзорных детей, укрепление здоровья | |||||
краевой бюджет | 1,292 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,500 | ||
муниципальный бюджет | 0,323 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,125 | ||
ИТОГО: | 1,615 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,625 | ||
2.2.6. Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей | Управление по образованию и молодежной политике, предприятия и частные предприниматели | Улучшение качества системы образования | |||||
краевой бюджет | 1,001 | 0,177 | 0,188 | 0,200 | 0,436 | ||
привлеченные средства | 0,291 | 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,150 | ||
ИТОГО: | 1,292 | 0,221 | 0,235 | 0,250 | 0,586 | ||
2.2.7. Участие в программе "Одаренные дети" | Главное управление по социальной защите населения, управление по образованию | Увеличение к 2011 году числа одаренных детей школьного возраста-победителей конкурсов, олимпиад | |||||
краевой бюджет | 0,137 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | |||
ИТОГО: | 0,137 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | |||
2.2.8. Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их обороту | Управление по образованию и молодежной политике, РОВД, МУЗ ЦРБ | Приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение наркомании | |||||
краевой бюджет | 0,079 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,022 | ||
муниципальный бюджет | 0,020 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | ||
ИТОГО: | 0,099 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,028 | ||
2.2.9. Участие в программе "Молодежь Алтая" на 2007-2010 годы | Управление по образованию и молодежной политике, предприятия и частные предприниматели | Улучшение социального положения различных категорий молодежи в результате повышения эффективности молодежной политики | |||||
краевой бюджет | 0,336 | 0,052 | 0,059 | 0,067 | 0,158 | ||
муниципальный бюджет | 0,168 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 0,079 | ||
ИТОГО: | 0,504 | 0,078 | 0,089 | 0,101 | 0,237 | ||
2.3. КЦП "Культура Алтайского края" на 2006-2010 годы | |||||||
2.3.1. Пополнение библиотечных фондов | Администрация района, комитет по культуре | Укрепление единого культурного пространства, выравнивание доступа к культурным ценностям | |||||
краевой бюджет | 0,723 | 0,107 | 0,114 | 0,120 | 0,383 | ||
привлеченные средства | 0,181 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,096 | ||
ИТОГО: | 0,904 | 0,134 | 0,142 | 0,150 | 0,478 | ||
2.3.2. Приобретение оборудования и музыкальных инструментов для учреждений сферы культуры | Администрация района, комитет по культуре | Укрепление единого культурного пространства, выравнивание доступа к культурным ценностям | |||||
краевой бюджет | 1,169 | 0,210 | 0,121 | 0,197 | 0,641 | ||
муниципальный бюджет | 0,826 | 0,116 | 0,085 | 0,113 | 0,512 | ||
ИТОГО: | 1,994 | 0,326 | 0,206 | 0,310 | 1,152 | ||
2.3.3. Строительство дома культуры в с. Суворовка | МО СП "Суворовский сельсовет", СПК "Суворовский", КФХ, предприниматели | Создание условий для культурного проведения досуга сельского населения | |||||
муниципальный бюджет | 1,000 | 0,500 | 0,500 | ||||
привлеченные средства | 0,500 | 0,250 | 0,250 | ||||
ИТОГО: | 1,500 | 0,750 | 0,750 | ||||
2.3.4. Ремонт клуба в с. Ново-Кулундинка | МО СП "Новокулундинский сельсовет", ООО "Заря", КФХ, предприниматели | Создание условий для культурного проведения досуга сельского населения | |||||
муниципальный бюджет | 0,100 | 0,100 | |||||
привлеченные средства | 0,100 | 0,100 | |||||
ИТОГО: | 0,200 | 0,200 | |||||
2.3.5. Ремонт дома культуры в с. Шимолино | МО СП "Шимолинский сельсовет", СПК "Димитровский", КФХ, предприниматели | Создание условий для культурного проведения досуга сельского населения | |||||
муниципальный бюджет | 0,100 | 0,100 | |||||
привлеченные средства | 0,100 | 0,100 | |||||
ИТОГО: | 0,200 | 0,200 | |||||
2.4. КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2006-2010 годы | |||||||
2.4.1. Реконструкция, капитальный ремонт стадиона "Олимпийский", подготовка и проведение 32-ой летней Олимпиады | Управление АК по физической культуре и спорту, управление по образованию и делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индив. предприним. | Формирование у населения здорового образа жизни; сохранение, развитие и эффективное использование материальной базы | |||||
краевой бюджет | 3,376 | 3,376 | |||||
муниципальный бюджет | 2,100 | 0,300 | 0,500 | 1,300 | |||
привлеченные средства | 0,580 | 0,150 | 0,180 | 0,250 | |||
ИТОГО: | 6,056 | 0,450 | 0,680 | 4,926 | |||
2.4.2. Строительство стадиона в р.п. Степное Озеро | Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индив. предприниматели | Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в районе | |||||
муниципальный бюджет | 0,350 | 0,350 | |||||
привлеченные средства | 0,500 | 0,500 | |||||
ИТОГО: | 0,850 | 0,850 | |||||
2.4.3. Реконструкция и капитальный ремонт игрового зала р.п. Ст. Озеро | Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индив. предприниматели | Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в районе | |||||
муниципальный бюджет | 0,300 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
привлеченные средства | 0,750 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |||
ИТОГО: | 1,050 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |||
2.4.4. Строительство лыжной базы и трассы дл. 5 км в р.п. Ст. Озеро | Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, предприниматели | Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в районе | |||||
муниципальный бюджет | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||
привлеченные средства | 1,200 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |||
ИТОГО: | 1,800 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||
2.4.5. Реконструкция игрового зала под шахматный клуб в р.п. Благовещенка | Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индивидуальные предприниматели | Формирование здорового образа жизни в районе | |||||
муниципальный бюджет | 0,050 | 0,050 | |||||
привлеченные средства | 0,050 | 0,050 | |||||
ИТОГО: | 0,100 | 0,100 | |||||
2.4.6. Ремонт стадионов в сельских поселениях района | Администрации СП, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, предприниматели | Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в сельских поселениях района | |||||
муниципальный бюджет | 0,200 | 0,200 | |||||
привлеченные средства | 0,100 | 0,100 | |||||
ИТОГО: | 0,300 | 0,300 | |||||
2.4.7. Капитальный ремонт игрового зала в с. Долинка | Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, предприниматели | Формирование здорового образа жизни в сельском поселении | |||||
муниципальный бюджет | 0,200 | 0,200 | |||||
привлеченные средства | 0,200 | 0,200 | |||||
ИТОГО: | 0,400 | 0,400 | |||||
2.4.8. Пополнение материально- технической базы объектов физкультуры и спорта | Администрация района, комитет по физической культуре и спорту, предприятия, индивидуальные предприниматели | Улучшение здоровья населения, формирование здорового образа жизни в районе | |||||
муниципальный бюджет | 2,100 | 0,382 | 0,404 | 0,426 | 0,888 | ||
привлеченные средства | 0,820 | 0,155 | 0,162 | 0,176 | 0,327 | ||
ИТОГО: | 2,920 | 0,537 | 0,566 | 0,602 | 1,215 | ||
2.5. КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы | |||||||
2.5.1. Реконструкция здания КГУ СО "Краевой социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних" | Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите | Социальная реабилитация несовершеннолетних | |||||
краевой бюджет | 10,000 | 10,000 | |||||
ИТОГО: | 10,000 | 10,000 | |||||
2.5.2. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите | Поддержка малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход до прожиточного минимума | |||||
краевой бюджет | 62,448 | 19,591 | 20,825 | 22,033 | |||
ИТОГО: | 62,448 | 19,591 | 20,825 | 22,033 | |||
2.5.3. Оказание помощи малоимущим в денежной форме | Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите | Поддержка малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход до прожиточного минимума | |||||
краевой бюджет | 0,896 | 0,281 | 0,299 | 0,316 | |||
ИТОГО: | 0,896 | 0,281 | 0,299 | 0,316 | |||
2.5.4. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите | Поддержка малоимущих семей с детьми | |||||
краевой бюджет | 27,591 | 8,656 | 9,201 | 9,735 | |||
ИТОГО: | 27,591 | 8,656 | 9,201 | 9,735 | |||
2.5.5. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Главное управление по социальной защите населения, комитет по социальной защите | Ежегодное оздоровление 10% детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||
федеральный бюджет | 0,834 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | |||
ИТОГО: | 0,834 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | |||
2.6. Мероприятия по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан | |||||||
2.6.1. Организация временного трудоустройства безработных граждан: | Администрация района, Центр занятости населения, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, предприятия и организации района | Обеспечение рабочей силой предпритяий, сдерживание роста численности безработных, развитие общественных и временных работ | |||||
краевой бюджет | 5,257 | 1,200 | 1,089 | 0,989 | 1,978 | ||
муниципальный бюджет | 2,816 | 0,288 | 0,608 | 0,620 | 1,300 | ||
собственные средства | 6,389 | 1,474 | 1,285 | 1,270 | 2,360 | ||
ИТОГО: | 14,462 | 2,962 | 2,982 | 2,879 | 5,638 | ||
2.6.2. Организация мероприятий по профессиональному обучению, переобучению и переподготовке незанятого и работающего населения | Департамент федеральной гос. службы занятости населения по Алтайскому краю, Центр занятости населения, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, сдерживание роста численности безработных за счет опережающего переобучения | |||||
краевой бюджет | 7,480 | 1,450 | 1,530 | 1,600 | 2,900 | ||
ИТОГО: | 7,480 | 1,450 | 1,530 | 1,600 | 2,900 | ||
2.7. Реализация муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охрана труда в Благовещенском районе на 2007-2009 г.г.» | |||||||
2.7.1. Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями и вывод заработной платы «из тени» | Администрация района, отдел по труду, районный Совет предпринимателей, предприятия, организации, частные предприниматели | Увеличение доходной части бюджета, обеспечение социальных гарантий наемным работникам | |||||
собственные средства | 332,550 | 43,200 | 54,000 | 66,600 | 168,750 | ||
ИТОГО: | 332,550 | 43,200 | 54,000 | 66,600 | 168,750 | ||
2.7.2. Улучшение условий и охраны труда на предприятиях и организациях района | Отдел по труду администрации района, районный Совет предпринимателей, предприятия, организации, частные предприниматели | Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; снижение производственного травматизма | |||||
муниципальный бюджет | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,050 | ||
собственные средства | 113,925 | 20,536 | 21,870 | 23,619 | 47,900 | ||
ИТОГО: | 114,050 | 20,561 | 21,895 | 23,644 | 47,950 | ||
2.8. ФЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы" | |||||||
2.8.1. Обеспечение общественного порядка граждан, осуществления комплексных мер по выявлению притонов по употреблению наркотических и психотропных средств | Администрация района, РОВД, управление по образованию и делам молодежи, общественные организации | Формирование у населения здорового образа жизни; снижение криминогенной напряженности в молодежной среде | |||||
муниципальный бюджет | 0,800 | 0,1 | 0,12 | 0,18 | 0,4 | ||
ИТОГО: | 0,800 | 0,1 | 0,12 | 0,18 | 0,4 | ||
ИТОГО по разделу II | 1955,878 | 318,977 | 354,345 | 409,999 | 872,557 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 51,266 | 9,640 | 9,933 | 10,333 | 21,360 | ||
краевой бюджет | 333,404 | 74,358 | 70,762 | 81,053 | 107,231 | ||
муниципальный бюджет | 1093,151 | 164,661 | 191,630 | 221,971 | 514,889 | ||
собственные средства | 464,935 | 67,291 | 79,653 | 93,987 | 224,005 | ||
привлеченные средства | 13,122 | 3,026 | 2,367 | 2,656 | 5,073 | ||
Раздел III. Рост качества среды жизнедеятельности населения района | |||||||
3.1. Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
3.1.1. Совершенствование системы управления ЖКХ, ремонт объектов жилищного фонда, переселение граждан из зданий ветхого и аварийного жилищного фонда | Админстрация района, предприятия ЖКХ, ТСЖ | Улучшение качества обслуживания | |||||
федеральный бюджет | 52,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||
собственные средства | 47,800 | 6,200 | 8,400 | 10,100 | 23,100 | ||
ИТОГО: | 47,800 | 6,200 | 8,400 | 10,100 | 23,100 | ||
3.1.2. Улучшение жилищных условий населения на период до 2010 года | Админстрация района, предприятия ЖКХ, ТСЖ | Улучшение качества обслуживания | |||||
краевой бюджет | 15,154 | 3,187 | 3,390 | 3,729 | 4,848 | ||
муниципальный бюджет | 6,804 | 2,102 | 1,661 | 1,322 | 1,719 | ||
собственные средства | 1231,432 | 256,400 | 277,980 | 303,066 | 393,986 | ||
ИТОГО: | 1253,390 | 261,689 | 283,031 | 308,117 | 400,553 | ||
3.1.3. Модернизация технологического оборудования системы водоснабжения, водоотведения на предприятиях ЖКХ | Админстрация района, предприятия ЖКХ, ТСЖ | Улучшение качества обслуживания | |||||
федеральный бюджет | 0,800 | 0,800 | |||||
краевой бюджет | 5,000 | 2,500 | 2,500 | ||||
муниципальный бюджет | 0,800 | 0,800 | |||||
собственные средства | 3,270 | 1,270 | 1,340 | 0,160 | 0,500 | ||
ИТОГО: | 9,870 | 4,570 | 4,640 | 0,160 | 0,500 | ||
3.1.4. Модернизация системы теплоснабжения на МУП "Тепловик" и МУП "Теплоснабжение" | МУП "Тепловик", МУП "Теплоснабжение" | Сокращение затрат на содержание тепловых сетей и производства тепла | |||||
собственные средства | 11,270 | 2,000 | 2,200 | 2,270 | 4,800 | ||
ИТОГО: | 11,270 | 2,000 | 2,200 | 2,270 | 4,800 | ||
3.1.5. Реконструкция системы теплоснабжения с.Шимолино, с.Глядень | Администрация района, сельские администрации | Сокращение затрат на содержание тепловых сетей и производства тепла | |||||
собственные средства | 3,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 1,500 | ||
ИТОГО: | 3,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 1,500 | ||
3.1.6. Строительство Тельманского водовода | Управление Алтайского края по ЖКХ, МУП "ЖКХ-Водоснабжение" | Снабжение населения качественной питьевой водой | |||||
федеральный бюджет | 4,000 | 4,000 | |||||
краевой бюджет | 12,177 | 12,177 | |||||
муниципальный бюджет | 4,106 | 4,106 | |||||
ИТОГО: | 20,283 | 20,283 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1.7. Строительство минизавода по переработке бытовых отходов | Администрация района, предприятия ЖКХ | Улучшение экологической обстановки | |||||
собственные средства | 3,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | |||
ИТОГО: | 3,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | |||
3.1.8. Реконструкция биологических очистных сооружений | Администрация района, предприятия ЖКХ | Улучшение экологической обстановки | |||||
краевой бюджет | 3,600 | 3,600 | |||||
муниципальный бюджет | 0,845 | 0,160 | 0,165 | 0,170 | 0,350 | ||
собственные средства | 3,790 | 0,640 | 0,700 | 0,750 | 1,700 | ||
ИТОГО: | 8,235 | 4,400 | 0,865 | 0,920 | 2,050 | ||
3.1.9. Реконструкция системы сброса и очистки сточных вод | Администрация района, ОАО "Благовещенский комбинат молочных продуктов" | Улучшение экологической обстановки | |||||
муниципальный бюджет | 4,000 | 4,000 | |||||
собственные средства | 16,000 | 16,000 | |||||
ИТОГО: | 20,000 | 20,000 | |||||
3.2. Создание благоприятных условий для развития транспортной инфраструктуры и связи | |||||||
3.2.1. Реконструкция и ремонт дорог | Администрация района, ЖКХ, ДРСУ, ЭТУС, индивидуальные предприниматели | Создание благоприятных условий для развития транспортной инфраструктуры и связи | |||||
краевой бюджет | 41,769 | 9,000 | 9,900 | 10,890 | 11,979 | ||
муниципальный бюджет | 0,550 | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | ||
собственные средства | 6,570 | 1,200 | 1,500 | 1,870 | 2,000 | ||
ИТОГО: | 48,889 | 10,300 | 11,520 | 12,910 | 14,159 | ||
3.2.2. Содержание дорог | ДРСУ | Поддержание дорог в хорошем состоянии | |||||
краевой бюджет | 35,736 | 7,700 | 8,470 | 9,317 | 10,249 | ||
ИТОГО: | 35,736 | 7,700 | 8,470 | 9,317 | 10,249 | ||
3.2.3. Строительство автостоянок в р.п. Благовещенка | Администрация района, ЖКХ, ДРСУ, ЭТУС, индивидуальные предприниматели | Создание благоприятных условий для развития транспортной инфраструктуры и связи | |||||
муниципальный бюджет | 0,250 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | ||
собственные средства | 0,250 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | ||
привлеченные средства | 0,150 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | ||
ИТОГО: | 0,650 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,260 | ||
3.2.4. Благоустройство объектов соцкультбыта в р.п. Степное Озеро | Администрация Степноозерского поссовета, ЖКХ, индивидуальные предприниматели | Создание благоприятных условий для проживания населения | |||||
муниципальный бюджет | 4,240 | 0,800 | 0,815 | 0,850 | 1,775 | ||
собственные средства | 0,450 | 0,080 | 0,085 | 0,090 | 0,195 | ||
ИТОГО: | 4,690 | 0,880 | 0,900 | 0,940 | 1,970 | ||
3.3.Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан и безопасности дорожного движения | |||||||
3.3.1. Возрождение движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения | Администрация района, РОВД, управление по образованию и делам молодежи, общественные организации | Воспитание подрастающего поколения, снижение аварийности на дорогах | |||||
муниципальный бюджет | 0,337 | 0,050 | 0,065 | 0,072 | 0,150 | ||
привлеченные средства | 0,404 | 0,060 | 0,078 | 0,086 | 0,180 | ||
ИТОГО: | 0,741 | 0,110 | 0,143 | 0,158 | 0,330 | ||
3.2.2. Улучшение материально-технической базы служебных помещений РОВД | Администрация района, РОВД, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели | Снижение криминогенной обстановки | |||||
муниципальный бюджет | 1,100 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,500 | ||
привлеченные средства | 2,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 1,000 | ||
ИТОГО: | 3,300 | 0,450 | 0,600 | 0,750 | 1,500 | ||
ИТОГО по разделу III | 1523,604 | 332,962 | 336,149 | 380,522 | 473,971 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 56,800 | 17,000 | 13,800 | 13,000 | 13,000 | ||
краевой бюджет | 113,436 | 38,164 | 24,260 | 23,936 | 27,076 | ||
муниципальный бюджет | 23,032 | 8,318 | 3,076 | 6,864 | 4,774 | ||
собственные средства | 1327,582 | 269,090 | 294,505 | 336,106 | 427,881 | ||
привлеченные средства | 2,754 | 0,390 | 0,508 | 0,616 | 1,240 | ||
ВСЕГО по программе: | 5268,837 | 974,419 | 1045,059 | 1130,019 | 2119,340 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 114,642 | 27,854 | 24,985 | 24,652 | 37,151 | ||
краевой бюджет | 559,440 | 141,233 | 126,937 | 121,862 | 169,409 | ||
муниципальный бюджет | 1118,030 | 173,508 | 195,315 | 229,060 | 520,147 | ||
собственные средства | 3460,354 | 628,337 | 694,872 | 751,074 | 1386,071 | ||
привлеченные средства | 16,371 | 3,486 | 2,950 | 3,372 | 6,563 |