RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, млн. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
Цель I. Рост уровня и качества жизни населения |
||||||||
1.1. Социальная поддержка населения
|
Комитет по социальной защите |
Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010 г |
||||||
Исполнение краевой Программы «социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на 2007-2010 годы |
69,597
|
21,8333
|
23,2088
|
24,5549
|
||||
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, краевой бюджет |
43,2537
|
13,5691
|
14,4240
|
15,2606
|
||||
Оказание помощи в денежной форме
краевой бюджет
|
0,9128
|
0,2864
|
0,3044
|
0,3220
|
||||
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
краевой бюджет
|
25,4305
|
7,9778
|
8,4804
|
8,9723
|
||||
Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, федеральный бюджет
|
0,6960
|
0,2320
|
0,2320
|
0,2320
|
||||
Всего по разделу |
70,293
|
22,0653
|
23,4408
|
24,7869
|
||||
федеральный бюджет
|
0,6960
|
0,2320
|
0,2320
|
0,2320
|
||||
краевой бюджет |
69,597
|
21,8333
|
23,2088
|
24,5549
|
||||
1.2. Труд и занятость |
||||||||
Мероприятия по содействию занятости населения |
||||||||
1. Организация временного трудоустройства безработных несовершеннолетних граждан - итого |
2,7451
|
0,960
|
0,918
|
0,8671
|
Отдел занятости населения |
Сокращение числа безработных, создание новых рабочих мест |
||
в т.ч. краевой бюджет
|
1,5121
|
0,553
|
0,505
|
0,4541
|
||||
муниципальный бюджет
|
0,675
|
0,225
|
0,225
|
0,225
|
||||
внебюджетные источники
|
0,558
|
0,182
|
0,188
|
0,188
|
||||
2. Профессиональное обучение – итого
|
0,825
|
0,260
|
0,275
|
0,290
|
Отдел занятости населения |
Повышение занятости населения и профессиональное обучение |
||
краевой бюджет
|
0,825
|
0,260
|
0,275
|
0,290
|
||||
Всего по разделу
|
3,5701
|
1,220
|
1,193
|
1,1571
|
||||
краевой бюджет
|
2,3371
|
0,816
|
0,780
|
0,7441
|
||||
муниципальный бюджет
|
0,675
|
0,225
|
0,225
|
0,225
|
||||
внебюджетные источники
|
0,558
|
0,182
|
0,188
|
0,188
|
||||
3. Безопасность населения
|
Отдел внутренних дел |
Безопасность населения и его оздоровление |
||||||
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы» |
0,500
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
||
краевой бюджет
|
0,500
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
||
1.3. Здравоохранение |
||||||||
1. Участие в национальном проекте «Здоровье», итого |
24,97778
|
5,82035
|
6,05316
|
6,29529
|
3,40449
|
3,40449
|
Районная больница |
Улучшение материально-технической базы районной больницы |
Вакцинопрофилактика
|
2,64503
|
0,61635
|
0,641
|
0,66664
|
0,36052
|
0,36052
|
||
Профилактика и лечение Вич-Спид
|
22,33275
|
5,204
|
5,41216
|
5,62865
|
3,04397
|
3,04397
|
||
2. Участие в краевых целевых Программах, итого |
2,48658
|
0,55219
|
0,69117
|
0,59724
|
0,32298
|
0,323
|
Районная больница |
Увеличение продолжительности жизни населения и снижения преждевременной смертности |
- Вакцинопрофилактика
|
0,61484
|
0,14327
|
0,149
|
0,15496
|
0,08380
|
0,08381
|
||
- Неотложные меры борьбы с туберкулезом
|
0,19676
|
0,04585
|
0,04768
|
0,04959
|
0,02682
|
0,02682
|
||
- Здоровое поколение
|
1,34666
|
0,31380
|
0,32635
|
0,33941
|
0,18355
|
0,18355
|
||
- Сахарный диабет
|
0,11390
|
0,02654
|
0,02760
|
0,02871
|
0,01552
|
0,01553
|
||
- Пульмонология (бронхиальная астма и т.д.) |
0,09753
|
0,02273
|
0,02363
|
0,02458
|
0,01329
|
0,01330
|
||
- Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению |
0,11690
|
-
|
0,11690
|
|||||
3. Участие в федеральных целевых Программах, всего |
1,13475
|
0,26442
|
0,2750
|
0,2860
|
0,15466
|
0,15467
|
Районная больница |
Улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи |
- Вакцинопрофилактика
|
0,82791
|
0,19292
|
0,20064
|
0,20866
|
0,11284
|
0,11285
|
||
- Неотложные меры борьбы с туберкулезом
|
0,30683
|
0,07150
|
0,07436
|
0,07734
|
0,04182
|
0,04182
|
||
4. Участие в ведомственных целевых программах - всего |
0,02318
|
0,00540
|
0,00562
|
0,00584
|
0,00316
|
0,00316
|
||
- Витаминизация беременных
|
0,02318
|
0,00540
|
0,00562
|
0,00584
|
0,00316
|
0,00316
|
||
Всего по 4 Программам
|
28,62230
|
6,64236
|
7,02495
|
7,18437
|
3,88530
|
3,88532
|
||
в т.ч. федеральный бюджет
|
26,11253
|
6,08477
|
6,32816
|
6,58129
|
3,55915
|
3,55916
|
||
краевой бюджет
|
2,50976
|
0,55759
|
0,69679
|
0,60308
|
0,32615
|
0,32616
|
||
5. Укрепление материально-технической базы здравоохранения района |
||||||||
1. Закуп оборудования для объектов здравоохранения |
3,8
|
0,7
|
1,0
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
Районная больница |
Повышение качества и доступности медицинского обслуживания |
федеральный бюджет
|
3,2
|
0,7
|
1,0
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
||
муниципальный бюджет
|
0,6
|
-
|
-
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
||
2. Ремонт зданий, сооружений объектов здравоохранения |
6,2
|
1,2
|
0,8
|
1,3
|
1,0
|
1,9
|
Районная больница |
Сохранение системы здравоохранения в связи с улучшением МТБ |
муниципальный бюджет
|
6,2
|
1,2
|
0,8
|
1,3
|
1
|
1,9
|
||
6. Сохранение кадров |
||||||||
1. Переподготовка медицинских работников |
||||||||
муниципальный бюджет
|
1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Районная больница |
Улучшение качества обслуживания населения, сертификация специалистов |
2. Покупка квартир для специалистов здравоохранения |
||||||||
муниципальный бюджет
|
3,5
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
Районная больница |
Привлечение специалистов в здравоохранение района |
7. Проведение противопожарных мероприятий |
||||||||
1. Приведение в соответствие с противопожарными требованиями системы оповещения объектов здравоохранения |
||||||||
муниципальный бюджет |
3,0
|
1,5
|
1,2
|
0,3
|
Районная больница |
|||
Всего по разделу здравоохранение |
46,12229
|
10,94236
|
10,92495
|
10,38437
|
6,48529
|
7,38532
|
||
краевой бюджет
|
2,50976
|
0,55759
|
0,69679
|
0,60308
|
0,32614
|
0,32616
|
||
федеральный бюджет
|
29,31253
|
6,78477
|
7,32816
|
7,08129
|
4,05915
|
4,05916
|
||
муниципальный бюджет
|
14,3
|
3,6
|
2,9
|
2,7
|
2,1
|
3,0
|
||
1.4. Образование и молодежь |
||||||||
1. Участие в Федеральной целевой Программе «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) |
1,3262
|
0,3900
|
0,4681
|
0,4681
|
Комитет по образованию администрации района |
Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей в районе |
||
2. Участие в краевой Программе «Дети Алтая» на 2007-2010 годы |
||||||||
- краевой бюджет, итого
|
1,3270
|
0,3577
|
0,4385
|
0,5308
|
||||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
||||||||
подпрограмма «Дети и семья: Дети-сироты» |
1,3270
|
0,3577
|
0,4385
|
0,5308
|
||||
3. Участие в Программе «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы – всего |
Комитет по образованию администрации района |
Повышение качества образовательных услуг и поощрение лучших учителей |
||||||
- краевой бюджет
|
7,37111
|
1,69542
|
2,14354
|
1,79215
|
0,87
|
0,87
|
||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
||||||||
- Одаренные дети
|
0,13743
|
0,04308
|
0,04581
|
0,04854
|
Увеличение количества одаренных и здоровых детей |
|||
- Организация летнего отдыха детей |
0,7917
|
0,2638
|
0,2639
|
0,2640
|
||||
- Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
0,5651
|
0,17717
|
0,18833
|
0,1996
|
||||
- ЕГЭ
|
0,31009
|
0,0972
|
0,10335
|
0,10954
|
||||
- «Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий. |
1,100
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
0,220
|
||
- «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
2,300
|
0,300
|
0,700
|
0,300
|
0,500
|
0,500
|
Повышение уровня качества знаний и здоровья учащихся |
|
- «Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
0,750
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
||
- «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
1,41679
|
0,44417
|
0,47215
|
0,50047
|
Избегать человеческих жертв в случае возникновения пожара, уменьшить материальные потери |
|||
4. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2008 годы» |
||||||||
- краевой бюджет
|
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,020
|
0,011
|
0,011
|
Уменьшение количества наркозависимых учащихся |
|
в т.ч. по мероприятиям программы: |
||||||||
- Организация и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
0,0065
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0010
|
0,0010
|
||
- Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
0,066
|
0,015
|
0,016
|
0,017
|
0,009
|
0,009
|
||
- Организация антинаркотических профилактических акций |
0,0065
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0015
|
0,0010
|
0,0010
|
||
5. Участие в краевой целевой Программе «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы |
Комитет по образованию администрации района |
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации |
||||||
- краевой бюджет
|
0,317
|
0,049
|
0,055
|
0,063
|
0,075
|
0,075
|
||
- муниципальный бюджет
|
0,1585
|
0,0245
|
0,0275
|
0,0315
|
0,0375
|
0,0375
|
||
в т.ч. по мероприятиям программы: |
||||||||
1.Профессиональная социализация молодежи поддержка молодежных инициатив |
||||||||
2.Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
||||||||
3.Поддержка талантливой молодежи |
||||||||
4.Патриотическое и гражданское воспитание молодежи |
||||||||
5.Пропаганда здорового образа жизни |
||||||||
6.Развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи |
||||||||
7.Повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики |
||||||||
6. Участие в Программе «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы |
Комитет по образованию администрации района |
Закрепление молодых кадров педагогических работников на селе |
||||||
- краевой бюджет
|
2,6524
|
0,7800
|
0,9362
|
0,9362
|
||||
- муниципальный бюджет
|
1,3262
|
0,3900
|
0,4681
|
0,4681
|
||||
Всего по разделу |
14,55741
|
3,70462
|
4,55594
|
4,30985
|
0,9935
|
0,9935
|
||
федеральный бюджет
|
1,3262
|
0,39
|
0,4681
|
0,4681
|
||||
краевой бюджет
|
11,74651
|
2,90012
|
3,59224
|
3,34215
|
0,956
|
0,956
|
||
муниципальный бюджет
|
1,4847
|
0,4145
|
0,4956
|
0,4996
|
0,0375
|
0,0375
|
||
1.5. Культура |
||||||||
1. Участие в Программе «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы |
2,5953
|
0,3915
|
0,4256
|
0,3192
|
0,7475
|
0,7475
|
комитет по культуре
|
Обновление материально-технической базы, пополнение библиотечного фонда. Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание условий для обеспечения населения услугами организации культуры |
- краевой бюджет
|
1,8070
|
0,2864
|
0,3125
|
0,2354
|
0,48635
|
0,48635
|
||
- муниципальный бюджет
|
0,7883
|
0,1051
|
0,1131
|
0,0838
|
0,24315
|
0,24315
|
||
в т.ч. по мероприятиям программы (краевой бюджет): |
||||||||
Пополнение библиотечных фондов |
0,7737
|
0,1143
|
0,1215
|
0,1285
|
0,2047
|
0,2047
|
||
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппартуры) |
0,6436
|
0,0951
|
0,1010
|
0,1069
|
0,1703
|
0,1703
|
||
Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
0,3897
|
0,0770
|
0,0900
|
-
|
0,11135
|
0,11135
|
||
2. Улучшение работы социальной сферы |
||||||||
Мероприятие №1 ВММЗ В.М. Шукшина - Мероприятия по сохранению природных ландшафтов музея-заповедника; - Развитие музея; - Рекламная деятельность; - Культурно-массовые мероприятия |
49,263
|
24,861
|
14,567
|
4,238
|
4,096
|
1,5
|
Директор музея |
Увеличение посещаемости музея туристами и улучшение качества обслуживания |
собственные средства
|
4,0
|
0,6
|
0,70
|
0,8
|
0,9
|
1,0
|
||
федеральный бюджет
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
||
краевой бюджет
|
42,762
|
23,761
|
13,367
|
2,938
|
2,696
|
-
|
||
Всего по разделу |
51,8573
|
25,2525
|
14,9926
|
4,5572
|
4,8255
|
2,2295
|
||
федеральный бюджет
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
||
краевой бюджет
|
44,569
|
24,0474
|
13,6795
|
3,1734
|
3,18235
|
0,48635
|
||
муниципальный бюджет
|
0,7883
|
0,1051
|
0,1131
|
0,0838
|
0,24315
|
0,24315
|
||
собственные средства
|
4,0
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
1,0
|
||
Цель II. Рост экономического потенциала района |
||||||||
2.1.Промышленность |
||||||||
Укрепление материально-технической базы предприятий (приобретение оборудования) - всего собственные средства |
145,000
|
25,000
|
27,000
|
29,000
|
31,000
|
33,000
|
ООО «ДСФ» |
Увеличение объемов производства промышленной продукции и улучшение ее качества (нерудные материалы) |
Итого по разделу собственные средства |
145,000
|
25,000
|
27,000
|
29,000
|
31,000
|
33,000
|
|
|
2.2. Сельское хозяйство |
||||||||
1. "Социальное развитие села до 2010 года" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация федеральной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
Управление сельского хозяйства Администрации района |
Обеспечение жильем и молодыми специалистами в сельском хозяйстве |
||||||
Собственные средства – всего |
4,500
|
0,600
|
0,800
|
0,900
|
1,000
|
1,200
|
||
Комплекс мероприятий по поддержке рационального использования природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Сохранение и восстановление плодородия почв, всего |
139,430
|
21,459
|
24,047
|
27,717
|
31,153
|
35,054
|
||
Собственные средства |
99,800
|
14,600
|
16,550
|
19,800
|
22,650
|
26,200
|
||
краевой бюджет |
26,940
|
4,909
|
5,247
|
5,377
|
5,703
|
5,704
|
||
федеральный бюджет |
12,690
|
1,950
|
2,250
|
2,540
|
2,800
|
3,150
|
||
1.1. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |
53,640
|
8,200
|
9,450
|
10,790
|
11,800
|
13,400
|
Управление сельского хозяйства Администрации района |
Увеличение плодородия почв, повышение урожайности зерновых и технических культур, освоение новых земель |
Собственные средства |
34,300
|
4,800
|
5,700
|
6,900
|
7,700
|
,9,2
|
||
краевой бюджет |
17,410
|
3,100
|
3,400
|
3,500
|
3,700
|
3,700
|
||
федеральный бюджет |
1,940
|
0,300
|
0,350
|
0,390
|
0,400
|
0,500
|
||
1.2. Субсидирование затрат на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем |
Управление сельского хозяйства Администрации района, ЧП Филимоненко, КФХ "Флора" |
Увеличение плодородия почв, повышение урожайности зерновых и технических культур, освоение новых земель |
||||||
краевой бюджет |
0,900
|
0,180
|
0,180
|
0,180
|
0,180
|
0,180
|
|
|
1.3. Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур |
|
|
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства Администрации района, ЧП Филимоненко, КФХ "Флора" |
Улучшение финансового состояния |
краевой бюджет |
0,600
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
0,120
|
|
|
2. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян |
72,860
|
10,900
|
12,140
|
14,370
|
16,625
|
18,824
|
Управление сельского хозяйства Администрации района |
Повышение урожайности
|
Собственные средства |
61,000
|
9,000
|
10,000
|
12,000
|
14,000
|
16,000
|
|
|
краевой бюджет |
2,860
|
0,500
|
0,540
|
0,570
|
0,625
|
0,625
|
|
|
федеральный бюджет |
9,000
|
1,400
|
1,600
|
1,800
|
2,000
|
2,200
|
|
|
4. Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки школьных садов, на раскорчевку старовозрастных насаждений, итого |
11,430
|
2,059
|
2,157
|
2,257
|
2,428
|
2,529
|
Управление сельского хозяйства Администрации района, КФХ "Флора", "Ассоциация" |
Увеличение и улучшение плодово-ягодных и кустарниковых насаждений и посадочного материала |
Собственные средства |
4,500
|
0,800
|
0,850
|
0,900
|
0,950
|
1,000
|
||
краевой бюджет |
5,180
|
1,009
|
1,007
|
1,007
|
1,078
|
1,079
|
|
|
федеральный бюджет |
1,750
|
0,250
|
0,300
|
0,350
|
0,400
|
0,450
|
|
|
Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве, всего |
39,270
|
6,640
|
7,275
|
7,918
|
8,650
|
8,787
|
|
|
Собственные средства |
15,200
|
2,800
|
2,900
|
3,000
|
3,200
|
3,300
|
|
|
краевой бюджет |
24,070
|
3,840
|
4,375
|
4,918
|
5,450
|
5,487
|
||
1. Субсидирование затрат на приобретение оборудования, материалов для пунктов искуственного осеменения скота для личных подсобных хозяйств населения |
0,790
|
0,140
|
0,150
|
0,160
|
0,170
|
0,170
|
Управление сельского хозяйства Администрации района |
Улучшение личных подсобных хозяйств |
краевой бюджет |
0,790
|
0,140
|
0,150
|
0,160
|
0,170
|
0,170
|
||
2. Субидирование части затрат на содержание племенного маточного поголовья КРС, свиней и лошадей |
17,000
|
2,500
|
3,000
|
3,500
|
4,000
|
4,000
|
Управление сельского хозяйства Администрации района |
Увеличение поголовья ОАО "Племрепродуктор "Сростинский", ООО им. Ленина, ООО Калинина |
краевой бюджет |
17,000
|
2,500
|
3,000
|
3,500
|
4,000
|
4,000
|
||
3.Субсидирование части затрат на приобретение суточного молодняка птицы для комплектования промышленного стада кур-несушек |
18,950
|
3,550
|
3,650
|
3,750
|
3,950
|
4,050
|
Управление сельского хозяйства Администрации района, птицефабрика "Енисейская" |
Увеличение промышленного стада кур- несушек |
Собственные средства |
15,200
|
2,800
|
2,900
|
3,000
|
3,200
|
3,300
|
||
краевой бюджет |
3,750
|
0,750
|
0,750
|
0,750
|
0,750
|
0,750
|
||
4. Субсидирование части затрат на приобретение рыбопосадочного материала |
1375,000
|
0,250
|
0,263
|
0,275
|
0,290
|
0,298
|
Управление сельского хозяйства Администрации района |
Развитие рыбоводства в районе |
краевой бюджет |
1375,000
|
0,250
|
0,263
|
0,275
|
0,290
|
0,298
|
||
5. Субсидирование части затрат на содержание табунных лошадей |
1,155
|
0,200
|
0,213
|
0,233
|
0,240
|
0,269
|
Управление сельского хозяйства Администрации района, ОАО "Племрепродукт" "Сростинский" |
Увеличение поголовья табунных лошадей и их содержание |
краевой бюджет |
1,155
|
0,200
|
0,213
|
0,233
|
0,240
|
0,269
|
||
Комплекс мероприятий по поддержке технического перевооружения, всего |
452,042
|
63,625
|
77,750
|
91,375
|
104,896
|
114,896
|
|
|
Собственные средства |
393,000
|
55,000
|
68,000
|
80,000
|
90,000
|
100,000
|
|
|
краевой бюджет |
59,042
|
8,125
|
9,750
|
11,375
|
14,896
|
14,896
|
|
|
1. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства и птицеводств |
Управление сельского хозяйства администрации района |
Увеличение поголовья скота и птицы, рост производства, увеличение рабочих мест, улучшение породности племенного скота |
||||||
Собственные средства |
393,000
|
55,000
|
68,000
|
80,000
|
90,000
|
100,000
|
||
краевой бюджет |
59,042
|
8,125
|
9,750
|
11,375
|
14,896
|
14,896
|
||
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства,всего |
390,929
|
65,627
|
8,303
|
94,301
|
74,693
|
76,005
|
Управление сельского хозяйства администрации района |
Улучшение финансового состояния хозяйств |
Собственные средства |
120,600
|
20,200
|
24,400
|
27,900
|
23,700
|
24,400
|
|
|
краевой бюджет |
220,130
|
35,927
|
46,103
|
56,301
|
40,694
|
41,105
|
||
федеральный бюджет |
50,200
|
9,500
|
9,800
|
10,100
|
10,300
|
10,500
|
||
1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам |
||||||||
Всего
|
272,325
|
44,401
|
57,119
|
70,137
|
50,334
|
50,333
|
||
Собственные средства |
62,500
|
10,300
|
13,000
|
16,000
|
11,600
|
11,600
|
||
краевой бюджет |
205,825
|
33,301
|
43,319
|
53,337
|
37,934
|
37,933
|
||
федеральный бюджет |
4,000
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
||
2. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество |
||||||||
Всего в том числе |
3,419
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
0,509
|
0,510
|
||
Собственные средства |
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
||
краевой бюджет |
2,419
|
0,600
|
0,600
|
0,600
|
0,309
|
0,310
|
||
3. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов |
||||||||
Всего в том числе |
115,185
|
20,426
|
22,384
|
23,364
|
23,850
|
23,162
|
||
Собственные средства |
57,100
|
9,700
|
11,200
|
11,700
|
11,900
|
12,600
|
||
краевой бюджет |
11,885
|
2,026
|
2,184
|
2,364
|
2,450
|
2,862
|
||
федеральный бюджет |
46,200
|
8,700
|
9,000
|
9,300
|
9,500
|
9,700
|
||
Комплекс мер по развитию кадрового обеспечения сельского хозяйства |
||||||||
всего по программе |
3,678
|
0,667
|
0,699
|
0,744
|
0,771
|
0,797
|
||
Собственные средства |
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
||
краевой бюджет |
2,678
|
0,467
|
0,499
|
0,544
|
0,571
|
0,597
|
||
1. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирование затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства |
Управление сельского хозяйства администрации района |
Повышение образовательного уровня кадров АПК. Привлечение и закрепление специалистов в с\х |
||||||
Собственные средства |
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
||
краевой бюджет |
2,678
|
0,467
|
0,499
|
0,544
|
0,571
|
0,597
|
||
2. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказание государственной поддержки руководителям и специалистам АПК |
Управление сельского хозяйства администрации района |
Улучшение материального состояния молодых специалистов АПК |
||||||
Всего по программе |
7,852
|
1,494
|
1,532
|
1,568
|
1,600
|
1,658
|
||
Собственные средства |
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
||
краевой бюджет |
6,852
|
1,294
|
1,332
|
1,368
|
1,400
|
1,458
|
||
в том числе на возвратной основе |
||||||||
краевой бюджет |
4,482
|
0,860
|
0,874
|
0,887
|
0,913
|
0,913
|
||
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования |
Управление сельского хозяйства |
Обеспечение условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе |
||||||
всего по программе |
31,750
|
5,350
|
5,850
|
6,350
|
6,850
|
7,350
|
||
Собственные средства |
0,750
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
||
краевой бюджет |
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
||
федеральный бюджет |
30,000
|
5,000
|
5,500
|
6,000
|
6,500
|
7,000
|
||
1. Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам |
||||||||
Собственные средства |
0,750
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
0,150
|
||
краевой бюджет |
1,000
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
0,200
|
||
федеральный бюджет |
30,000
|
5,000
|
5,500
|
6,000
|
6,500
|
7,000
|
||
2. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
|
|
||||||
всего по программе |
3,500
|
0,400
|
0,500
|
0,500
|
1,000
|
1,100
|
|
|
краевой бюджет |
3,500
|
0,400
|
0,500
|
0,500
|
1,000
|
1,100
|
|
|
3. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов |
|
|
||||||
всего по программе |
1,000
|
1,000
|
|
|
||||
краевой бюджет |
1,000
|
1,000
|
|
|
||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
1073,952
|
165,362
|
198,756
|
232,373
|
230,614
|
246,847
|
|
|
краевой бюджет |
345,212
|
55,162
|
68,006
|
81,583
|
69,914
|
70,547
|
|
|
федеральный бюджет |
92,890
|
16,450
|
17,550
|
18,640
|
19,600
|
20,650
|
|
|
собственные средства |
635,850
|
93,750
|
113,200
|
132,150
|
141,100
|
155,650
|
|
|
Цель III. Рост качества среды жизнедеятельности
|
||||||||
3.1. Участие в Программе «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007-2009 годы |
Отдел по строительству и ЖКХ |
Увеличение запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Сростки |
||||||
краевой бюджет
|
3,300
|
1,370
|
1,930
|
-
|
-
|
-
|
||
1. Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с. Сростки Бийского района |
3,300
|
1,370
|
1,930
|
-
|
-
|
-
|
||
3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса с целью улучшения качества жилищно-коммунальных услуг |
||||||||
1. Ремонт и замена котлов на объектах ЖКХ, итого |
11,34
|
3,25
|
1,04
|
3,15
|
1,95
|
1,95
|
Отдел по строительству и ЖКХ |
Увеличение коэффициента полезного действия угольных котлов до 80 %, снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км. |
собственные средства
|
3,15
|
0,25
|
0,15
|
0,5
|
1,35
|
0,9
|
||
муниципальный бюджет
|
8,19
|
3,0
|
0,89
|
2,65
|
0,6
|
1,05
|
||
2. Ремонт теплотрасс на объектах ЖКХ, итого |
1,08
|
0,1
|
0,48
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
Отдел по строительству и ЖКХ |
Снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14%, снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км. |
собственные средства
|
0,4
|
0,05
|
0,1
|
0,05
|
0,1
|
0,1
|
||
муниципальный бюджет
|
0,68
|
0,05
|
0,38
|
0,05
|
0,1
|
0,1
|
||
3. Проведение работ по улучшению водоснабжения населенных пунктов Бийского района, итого |
14,0
|
3,93
|
2,71
|
0,96
|
2,95
|
3,45
|
Отдел по строит. и ЖКХ |
Снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14%, снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км. |
собственные средства
|
3,2
|
0,73
|
0,6
|
0,62
|
0,6
|
0,65
|
||
федеральный бюджет
|
9,1
|
2,57
|
1,93
|
-
|
2,1
|
2,5
|
||
муниципальный бюджет
|
1,7
|
0,63
|
0,18
|
0,34
|
0,25
|
0,3
|
||
4. Газификация Бийского района природным газом, итого |
69,725
|
15,725
|
23,0
|
31,0
|
-
|
-
|
Отдел по строительству и ЖКХ |
Повышение качества ЖКУ, сокращение темпов роста тарифов на ЖКУ |
федеральный бюджет
|
1,5
|
1,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
краевой бюджет
|
29,0
|
8,0
|
8,0
|
13,0
|
-
|
-
|
||
муниципальный бюджет
|
10,725
|
2,725
|
5,0
|
3,0
|
-
|
-
|
||
кредит банка
|
28,5
|
3,5
|
10,0
|
15,0
|
-
|
-
|
||
3.3. Строительство и архитектура |
||||||||
1. Участие в Программе «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» Строительство и приобретение жилья, итого |
1297,776
|
270,971
|
293,050
|
319,024
|
207,365
|
207,365
|
Отдел по строительству и ЖКХ |
Улучшение жилищных условий и закрепление кадров |
краевой бюджет |
15,689
|
3,299
|
3,510
|
3,861
|
2,5095
|
2,5095
|
||
муниципальный бюджет |
7,045
|
2,176
|
1,720
|
1,369
|
0,890
|
0,890
|
||
внебюджетные источники |
1275,042
|
265,496
|
287,820
|
313,794
|
203,966
|
203,966
|
||
2. Улучшение жилищных условий населения района. |
||||||||
1. Строительство жилья в районе, итого
|
224,75
|
41,15
|
43,25
|
45,35
|
46,45
|
48,55
|
Отдел по строительству и ЖКХ |
Закрепление кадров на территории района |
собственные средства
|
218,0
|
40,0
|
42,0
|
44,0
|
45,0
|
47,0
|
||
федеральный бюджет
|
6,0
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
||
муниципальный бюджет
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
||
Всего по разделу
|
1621,971
|
336,496
|
365,46
|
399,584
|
258,9155
|
261,5155
|
||
федеральный бюджет
|
16,6
|
5,07
|
3,03
|
1,2
|
3,4
|
3,9
|
||
краевой бюджет
|
47,989
|
12,669
|
13,440
|
16,861
|
2,5095
|
2,5095
|
||
муниципальный бюджет
|
29,09
|
8,731
|
8,32
|
7,559
|
1,99
|
2,49
|
||
собственные средства
|
224,75
|
41,03
|
42,85
|
45,17
|
47,05
|
48,65
|
||
внебюджетные средства
|
1303,542
|
268,996
|
297,820
|
328,794
|
203,966
|
203,966
|
||
Всего по программам |
3027,8231
|
590,14278
|
646,42329
|
706,25242
|
532,93379
|
552,07082
|
|
|
федеральный бюджет
|
143,32473
|
29,42677
|
29,10826
|
28,12139
|
27,55915
|
29,10916
|
|
|
краевой бюджет |
524,46037
|
118,0824
|
123,5033
|
130,9616
|
76,98799
|
74,92501
|
|
|
муниципальный бюджет |
46,338
|
13,0756
|
12,0537
|
11,0674
|
4,37065
|
5,77065
|
|
|
собственные средства |
1009,60
|
160,38
|
183,75
|
207,12
|
220,05
|
238,30
|
|
|
внебюджетные средства |
1304,1
|
269,178
|
298,008
|
328,982
|
203,966
|
203,966
|
|
|