RSS - рассылка План
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||||||
Экономика города Белокурихи
|
||||||||||||||
Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства |
||||||||||||||
1.Строительство лечебно- оздоровительного комплекса (ЛОК) на базе санатория «Белокуриха» |
19
|
12
|
7
|
|
|
|
ЗАО «Курорт Белокуриха»
|
Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||||||
собственные средства
|
19
|
12
|
7
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Обустройство Искровского месторождения (радонопровод)
|
71
|
18
|
23
|
30
|
|
|
ЗАО «Курорт Белокуриха»
|
Осуществление мероприятий по оздоровлению и лечению населения края и РФ. Рост объемов индустрии отдыха. |
||||||
собственные средства
|
71
|
18
|
23
|
30
|
|
|
|
|
||||||
3. Строительство лечебно-оздоровительного корпуса «Аква-Вита-Терм» |
40
|
10
|
30
|
|
|
|
ЗАО «Санаторий «Россия»
|
Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||||||
собственные средства
|
40
|
10
|
30
|
|
|
|
|
|
||||||
4.Реконструкция столовой под оздоровительный комплекс |
5
|
5
|
|
|
|
|
ЗАО «Санаторий «Россия»
|
Увеличение объема предоставления туристических услуг.
|
||||||
собственные средства
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5.Реконструкция столовой под туристический комплекс |
2
|
|
1
|
1
|
|
|
ЗАО «Санаторий «Россия»
|
Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||||||
собственные средства
|
2
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
||||||
6. Строительство горнолыжной трассы с буксировочно-канатной дорогой №2 |
6
|
|
2
|
2
|
2
|
|
ЗАО «Санаторий «Россия»
|
Развитие горнолыжного спорта. |
||||||
собственные средства
|
6
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
||||||
7. Строительство теннисного корта
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
ЗАО «Санаторий «Россия»
|
Оздоровление отдыхающих.
|
||||||
собственные средства
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
8. Строительство лыжной беговой трассы |
1
|
|
1
|
|
|
|
ЗАО «Санаторий «Россия»
|
Оздоровление отдыхающих.
|
||||||
собственные средства
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
||||||
9. Строительство гаража для РАТРАКА
|
1
|
1
|
|
|
|
|
ЗАО «Санаторий «Россия»
|
Оздоровление отдыхающих.
|
||||||
собственные средства
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
||||||
10. Реконструкция и расширение санатория
|
35
|
17
|
18
|
|
|
|
ОАО «Алтай-West»
|
Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||||||
собственные средства
|
35
|
17
|
18
|
|
|
|
|
|
||||||
11. Строительство санаторно-оздоровительного комплекса
|
112
|
24
|
45
|
43
|
|
|
ОАО «Алтай-West»
|
Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
||||||
собственные средства
|
112
|
24
|
45
|
43
|
|
|
|
|
||||||
12.Строительство отеля на 87 мест с лечебно-оздоровительным комплексом |
182
|
90
|
92
|
|
|
|
ООО «ТБМ-Инвест»
|
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
||||||
собственные средства
|
182
|
90
|
92
|
|
|
|
|
|
||||||
13. Строительство чайного домика
|
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|
ООО «Санаторий Центросоюз»
|
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
||||||
собственные средства
|
2,5
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
14. Строительство конефермы
|
3
|
3
|
|
|
|
|
ООО «Санаторий Центросоюз»
|
Увеличение объемов предоставления туристических услуг |
||||||
собственные средства
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
||||||
15. Строительство производственной базы
|
6,4
|
6,4
|
|
|
|
|
ООО «Санаторий Центросоюз»
|
Увеличение объемов предоставления услуг. |
||||||
собственные средства
|
6,4
|
6,4
|
|
|
|
|
|
|
||||||
16. Строительство водолечебницы
|
9,3
|
9,3
|
|
|
|
|
ООО «Санаторий Центросоюз»
|
Увеличение объемов предоставления санаторно-оздоровительных услуг.
|
||||||
собственные средства
|
9,3
|
9,3
|
|
|
|
|
|
|
||||||
17. Строительство лечебного корпуса
|
1,6
|
1,6
|
|
|
|
|
ООО «Санаторий Центросоюз»
|
Увеличение объемов предоставления оздоровительных и гостиничных услуг |
||||||
собственные средства
|
1,6
|
1,6
|
|
|
|
|
|
|
||||||
18. Строительство горнолыжного подъемника
|
4
|
4
|
|
|
|
|
ООО «Санаторий Центросоюз»
|
Увеличение объемов предоставления туристических услуг
|
||||||
собственные средства
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
||||||
19. Строительство горнолыжной базы в районе кресельного подъемника |
7
|
|
7
|
|
|
|
СПП ОАО «Стройгаз»
|
Увеличение объемов предоставления туристических услуг |
||||||
собственные средства
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
||||||
20. Строительство пансионата на 20 мест
|
13
|
|
|
5
|
5
|
3
|
ООО «Бия»
|
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||||||
собственные средства
|
13
|
|
|
5
|
5
|
3
|
|
|
||||||
21. Строительство горнолыжного пансионата
|
7
|
|
|
2
|
3
|
2
|
ООО «Беловодье WWW»
|
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||||||
собственные средства
|
7
|
|
|
2
|
3
|
2
|
|
|
||||||
22. ФГУП по эксплуатации оздоровительных учреждений МПС РФ Строительство санатория «Зори Алтая» на 250 мест |
13
|
|
|
6
|
4
|
3
|
ФГУП по эксплуатации оздоровительных учреждений МПС РФ |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг. |
||||||
собственные средства
|
13
|
|
|
6
|
4
|
3
|
|
|
||||||
23. Строительство культурно-развлекательного комплекса
|
9
|
|
|
3
|
3
|
3
|
ООО «Томск-Шория-Тур»
|
Увеличение объемов предоставления туристических и развлекательных услуг. |
||||||
собственные средства
|
9
|
|
|
3
|
3
|
3
|
|
|
||||||
24. Расширение здания развлекательного комплекса под гостинично-развлекательный центр |
35
|
|
35
|
|
|
|
ООО «Мегасфера»
|
Увеличение объемов предоставления гостиничных, туристических и развлекательных услуг. |
||||||
собственные средства
|
35
|
|
35
|
|
|
|
|
|
||||||
25. Строительство культурно-развлекательного центра с отелем на 145 мест |
15
|
7
|
8
|
|
|
|
ООО «Славянский базар» |
Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг |
||||||
собственные средства
|
15
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
||||||
26. Строительство кемпинга
|
15
|
7
|
8
|
|
|
|
ООО «Фармакор»
|
Увеличение объемов предоставления гостиничных и развлекательных услуг |
||||||
собственные средства
|
15
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
||||||
27. Строительство гостевого дома
|
2
|
2
|
|
|
|
|
ООО «Брюз»
|
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
||||||
собственные средства
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого:
|
616,3
|
219,3
|
277
|
92
|
17
|
11
|
|
|
||||||
собственные средства
|
616,3
|
219,3
|
277
|
92
|
17
|
11
|
|
|
||||||
Малое предпринимательство
|
||||||||||||||
28. Реконструкция здания магазина «Мебель»
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
Долгих Юрий Георгиевич |
Увеличение объема розничной торговли. |
||||||
собственные средства
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
29. Строительство магазина смешанных товаров
|
2
|
1
|
1
|
|
|
|
Корвяков Олег Васильевич
|
Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест. |
||||||
собственные средства
|
2
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
||||||
30. Строительство магазина автотракторных запчастей
|
6
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Павшинкин Евгений Борисович
|
Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест. |
||||||
собственные средства
|
6
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
||||||
31. Строительство магазина в зоне курорта |
2
|
2
|
|
|
|
|
ООО «Дар-Лес»
|
Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест. |
||||||
собственные средства
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
||||||
32. Строительство магазина в зоне курорта |
8
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Юхневич Геннадий Васильевич
|
Увеличение объема розничной торговли |
||||||
собственные средства
|
8
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
||||||
33. Участие в муниципальной целевой программе «Поддержка предпринимательства в г. Белокуриха на 2008-2010 годы» |
1,2
|
0,40
|
0,40
|
0,40
|
|
|
Администрация города Белокуриха |
Развитие малого предпринимательства |
||||||
краевой бюджет:
|
1,05
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,15
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
||||||
34. Строительство промышленно-продовольственного рынка |
3,5
|
3,5
|
|
|
|
|
Предложение для инвестора |
Создание новых рабочих мест. |
||||||
собственные средства
|
3,5
|
3,5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
35. Создание информационно-консультационного центра в администрации города Белокуриха |
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха |
Поддержка малого предпринимательства. |
||||||
краевой бюджет:
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
||||||
36.Строительство и ввод в эксплуатацию цеха добычи и розлива бутилированной питьевой воды |
69,4
|
69,4
|
|
|
|
|
ООО «Родник Алтая» |
Увеличение объема производства и розничной торговли. |
||||||
собственные средства:
|
39,4
|
39,4
|
|
|
|
|
|
|
||||||
кредиты банков:
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого:
|
92,65
|
78,85
|
5,4
|
4,4
|
2
|
2
|
|
|
||||||
собственные средства:
|
61,4
|
48,4
|
5
|
4
|
2
|
2
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
1,1
|
0,4
|
0,35
|
0,35
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,15
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
||||||
кредиты банков:
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Туризм
|
||||||||||||||
37. Принятие и участие в муниципальной целевой программе «Развитие туризма в городе Белокуриха на 2008-2017 годы» |
2,5
|
0,3
|
0,5
|
0,55
|
0,55
|
0,6
|
Администрация города Белокуриха |
Повышение эффективности оказания туристических услуг |
||||||
Итого:
|
2,5
|
0,3
|
0,5
|
0,55
|
0,55
|
0,6
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
2,5
|
0,3
|
0,5
|
0,55
|
0,55
|
0,6
|
|
|
||||||
Финансовые рынки
|
||||||||||||||
38. Расширение здания Сбербанка
|
10
|
10
|
|
|
|
|
Смоленское ОСБ |
Увеличение объема предоставления банковских услуг |
||||||
собственные средства
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого:
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
||||||
собственные средства:
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Жилищное строительство
|
||||||||||||||
39. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта |
300
|
150
|
150
|
|
|
|
ООО «Селф»
|
Ввод объемов жилой площади 15000 кв.м., объекты соцкультбыта площадью 2100 кв.м. |
||||||
собственные средства
|
300
|
150
|
150
|
|
|
|
|
|
||||||
40. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9-1 |
128,5
|
|
|
128,5
|
|
|
ООО «Селф»
|
Ввод объемов жилой площади 10700 кв.м. |
||||||
собственные средства
|
128,5
|
|
|
128,5
|
|
|
|
|
||||||
41. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9-2 |
|
|
|
|
|
128,5
|
ООО «Селф»
|
Ввод объемов жилой площади 10700 кв. м |
||||||
собственные средства
|
128,5
|
|
|
|
|
128,5
|
|
|
||||||
42. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 |
90
|
90
|
|
|
|
|
ООО «Мегаком-Медиа»
|
Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
||||||
собственные средства
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
||||||
43. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 |
240
|
|
120
|
120
|
|
|
ООО «Мегаком-Медиа»
|
Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
||||||
собственные средства
|
240
|
|
120
|
120
|
|
|
|
|
||||||
44. Строительство микрорайона коттеджной застройки 20 домов |
31,5
|
3,1
|
8,5
|
7
|
6,5
|
6,4
|
Предложение инвестору
|
Ввод объемов жилой площади 1275 кв. м |
||||||
собственные средства
|
31,5
|
3,1
|
8,5
|
7
|
6,5
|
6,4
|
|
|
||||||
45. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве |
170
|
30
|
32
|
34
|
36
|
38
|
Жители города |
Улучшение жилищных условий населения города, ежегодный ввод объемов жилой площади 3000 кв.м. |
||||||
собственные средства
|
170
|
30
|
32
|
34
|
36
|
38
|
|
|
||||||
46. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева
|
110
|
60
|
50
|
|
|
|
СМУ-55
|
Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади |
||||||
собственные средства
|
110
|
60
|
50
|
|
|
|
|
|
||||||
47. Строительство микрорайона коттеджной застройки в Северном микрорайоне |
20
|
|
|
7
|
6,5
|
6,5
|
СМУ-55
|
Ввод объемов жилой площади |
||||||
собственные средства
|
20
|
|
|
7
|
6,5
|
6,5
|
|
|
||||||
48. Муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008-2010г.» |
9,455
|
2,277
|
2,175
|
2,175
|
1,414
|
1,414
|
Администрация города Белокуриха
|
Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха |
||||||
краевой бюджет:
|
6,526
|
1,372
|
1,46
|
1,606
|
1,044
|
1,044
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
2,929 |
0,905
|
0,715
|
0,569
|
0,37
|
0,37
|
|
|
||||||
Итого:
|
1227,955
|
335,377
|
362,675
|
298,675
|
50,414
|
180,814
|
|
|
||||||
собственные средства:
|
1218,5
|
333,1
|
360,5
|
296,5
|
49,0
|
179,4
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
6,526
|
1,372
|
1,46
|
1,606
|
1,044
|
1,044
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
2,929
|
0,905
|
0,715
|
0,569
|
0,37
|
0,37
|
|
|
||||||
Социальная сфера города Белокуриха
|
||||||||||||||
Культура
|
||||||||||||||
49. Реконструкция здания ЦЭВ, 1 очередь– пристрой входной группы |
10,2
|
5,1
|
5,1
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Создание условий для дополнительного художественного и профессионального образования детей |
||||||
краевой бюджет:
|
5,1
|
2,55
|
2,55
|
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
5,1
|
2,55
|
2,55
|
|
|
|
|
|
||||||
50. Реконструкция здания ЦЭВ,
2 очередь – пристройка зала
|
12
|
|
|
6
|
6
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Создание условий для дополнительного художественного и профессионального образования детей |
||||||
краевой бюджет:
|
6
|
|
|
3
|
3
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
6
|
|
|
3
|
3
|
|
|
|
||||||
51. Проведение общегородских праздников
|
4,5
|
0,8
|
0,85
|
0,9
|
0,95
|
1
|
Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха |
Культурное развитие населения
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
4,5
|
0,8
|
0,85
|
0,9
|
0,95
|
1
|
|
|
||||||
52. Краевая целевая программа «Культура Алтая на 2007-2010 годы» |
2,0901
|
0,3435
|
0,2299
|
0,185
|
0,666
|
0,6657
|
Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха |
Культурное развитие населения и отдыхающих
|
||||||
краевой бюджет:
|
1,4443
|
0,2513
|
0,1688
|
0,1364
|
0,4439
|
0,4439
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,6458
|
0,0922
|
0,0611
|
0,0486
|
0,222
|
0,2219
|
|
|
||||||
Итого:
|
28,7901
|
6,2435
|
6,1799
|
7,085
|
7,6659
|
1,6658
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
12,5443
|
2,8013
|
2,7188
|
3,1364
|
3,4439
|
0,4439
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
16,2458
|
3,4422
|
3,4611
|
3,9486
|
4,172
|
1,2219
|
|
|
||||||
Образование и молодежь
|
||||||||||||||
53. Капитальный ремонт МОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №2» |
7
|
1,2
|
1,5
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
Администрация города Белокуриха
|
Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей |
||||||
муниципальный бюджет:
|
7
|
1,2
|
1,5
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
|
|
||||||
54. Капитальный ремонт МОУ «Белокурихинская начальная общеобразовательная школа» |
4,45
|
0,8
|
0,8
|
1
|
1
|
0,85
|
Администрация города Белокуриха
|
Создание благоприятных условий для начального образования детей. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
4,45
|
0,8
|
0,8
|
1
|
1
|
0,85
|
|
|
||||||
55. Реконструкция реабилитационного центра на базе «Белокурихинской средней общеобразовательной школы №2» |
14,3
|
7,3
|
7,0
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Создание условий для физического воспитания детей |
||||||
краевой бюджет:
|
7,2
|
3,7
|
3,5
|
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
7,1
|
3,6
|
3,5
|
|
|
|
|
|
||||||
56. Капитальный ремонт МОУ «Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №1» |
5,15
|
0,9
|
0,95
|
1,5
|
1
|
0,8
|
Администрация города Белокуриха
|
Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей |
||||||
муниципальный бюджет:
|
5,15
|
0,9
|
0,95
|
1,5
|
1
|
0,8
|
|
|
||||||
57. Проектирование и строительство частного детского сада на 200 мест по ул. Бийская |
32
|
|
|
2
|
15
|
15
|
Предложение инвестору
|
Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях |
||||||
собственные средства:
|
32
|
|
|
2
|
15
|
15
|
|
|
||||||
58. Участие в муниципальной целевой программе «Программа развития образования детей и учащейся молодежи в городе Белокуриха на 2006-2010гг.» |
19,8
|
6,2
|
6,6
|
7
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально-активной, творческой личности. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
19,8
|
6,2
|
6,6
|
7
|
|
|
|
|
||||||
59. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) |
1,408
|
0,414
|
0,497
|
0,497
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Обеспечение жильем. |
||||||
федеральный бюджет:
|
1,408
|
0,414
|
0,497
|
0,497
|
|
|
|
|
||||||
60. Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 подпрограмм «Дети и семья: Дети-сироты» |
1,6677
|
0,4661
|
0,5523
|
0,6493
|
|
|
Комитет по образованию Администрации г Белокуриха
|
Помощь детям сиротам. |
||||||
краевой бюджет:
|
1,327
|
0,3577
|
0,4385
|
0,5308
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,3407
|
0,1084
|
0,1138
|
0,1185
|
|
|
|
|
||||||
61. Краевая целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы |
1,805
|
0,581
|
0,602
|
0,622
|
|
|
Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха |
Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ. |
||||||
краевой бюджет:
|
1,805
|
0,581
|
0,602
|
0,622
|
|
|
|
|
||||||
62. Муниципальная целевая программа «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Белокуриха» на 2006-2010 годы |
1,07
|
0,33
|
0,37
|
0,37
|
|
|
Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха |
Обеспечение отдыха, оздоровление, занятости детей и подростков города Белокуриха в летний период времени. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
1,07
|
0,33
|
0,37
|
0,37
|
|
|
|
|
||||||
63. «Развитие материально-технической базы школ» приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий |
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха
|
Улучшение материально-технической базы школ, приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий. |
||||||
краевой бюджет:
|
1,1
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
|
||||||
64. «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
0,41779
|
0,44417
|
0,47215
|
0,50147
|
|
|
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха
|
Повышение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. |
||||||
краевой бюджет:
|
0,41779
|
0,44417
|
0,47215
|
0,50147
|
|
|
|
|
||||||
65. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы» в учреждениях образования |
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,02
|
0,011
|
0,011
|
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха
|
Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях |
||||||
краевой бюджет:
|
0,079
|
0,018
|
0,019
|
0,02
|
0,011
|
0,011
|
|
|
||||||
66. Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
|
0,21885
|
0,03345
|
0,0378
|
0,0435
|
0,05205
|
0,05205
|
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха |
Поддержка молодежи города Белокуриха.
|
||||||
краевой бюджет:
|
0,1459
|
0,0223
|
0,0252
|
0,029
|
0,0347
|
0,0347
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,07295
|
0,01115
|
0,0126
|
0,0145
|
0,01735
|
0,01735
|
|
|
||||||
67. Краевая целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» развитие сельского спорта приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
Комитет по образованию Администрации города Белокуриха |
Обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием |
||||||
краевой бюджет:
|
0,75
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
||||||
68. Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы |
4,2243
|
1,2423
|
1,491
|
1,491
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха. |
||||||
краевой бюджет:
|
2,8162
|
0,8282
|
0,994
|
0,994
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
1,4081
|
0,4141
|
0,497
|
0,497
|
|
|
|
|
||||||
69. Капитальный ремонт, реконструкция территории и спортивного инвентаря участков |
3,0
|
|
1
|
1
|
0,5
|
0,5
|
МДОУ детский сад «Аленушка» |
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
3,0
|
|
1
|
1
|
0,5
|
0,5
|
|
|
||||||
70. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище |
5,5
|
0,7
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
МДОУ детский сад «Рябинка» |
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
5,5
|
0,7
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
|
||||||
71. Муниципальная целевая программа «Молодежная политика в г. Белокуриха на 2006-2008 годы» |
0,412
|
0,412
|
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Улучшение социально-экономического положения молодежи в г. Белокуриха. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,412
|
0,412
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого:
|
105,3527
|
21,4111
|
23,46125
|
19,5643
|
20,6331
|
20,28305
|
|
|
||||||
собственные средства:
|
32
|
|
|
2
|
15
|
15
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
1,408
|
0,414
|
0,497
|
0,497
|
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
16,64089
|
6,32137
|
6,42085
|
3,06727
|
0,4157
|
0,4157
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
55,3038
|
14,6757
|
16,5434
|
14
|
5,21735
|
4,86735
|
|
|
||||||
Здравоохранение
|
||||||||||||||
72. Развитие стационар замещающих технологий (дневной стационар, стационар на дому) |
0,3
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
БГЦБ
|
Улучшение качества оказания медицинских услуг. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,24
|
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
|
|
|
||||||
Фонд ОМС:
|
0,06
|
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
||||||
73. Реорганизация службы скорой и неотложной медицинской помощи |
1,46
|
0,72
|
0,02
|
0,35
|
0,02
|
0,35
|
БЦГБ
|
Улучшение качества оказания первой медицинской помощи. |
||||||
федеральный бюджет:
|
0,7
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,76
|
0,02
|
0,02
|
0,35
|
0,02
|
0,35
|
|
|
||||||
74. Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для отделения выхаживания новорожденных |
2,1
|
2,1
|
|
|
|
|
БЦГБ
|
Снижение младенческой смертности |
||||||
Фонд ОМС:
|
2,1
|
2,1
|
|
|
|
|
|
|
||||||
75. Приобретение кувезов
|
1,6
|
|
0,8
|
|
0,8
|
|
БЦГБ
|
Улучшение материальной базы ЦГБ |
||||||
федеральный бюджет:
|
0,8
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,8
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
||||||
76. Приобретение оборудования для межрайонного травматологического отделения |
6,3
|
|
0,3
|
2
|
4
|
|
БЦГБ
|
Улучшение качества обслуживания больных травматологического отделения |
||||||
краевой бюджет:
|
5,15
|
|
0,15
|
2
|
3
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
1,15
|
|
0,15
|
|
1
|
|
|
|
||||||
77. Приобретение неонатальных столов с подогревом |
0,6
|
|
0,3
|
0,3
|
|
|
БЦГБ
|
Улучшение качества обслуживания больных. |
||||||
федеральный бюджет:
|
0,3
|
|
0,3
|
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,3
|
|
|
0,3
|
|
|
|
|
||||||
78. Приобретение аппаратов ультразвукового исследования для перинатальной диагностики врожденных заболеваний |
5
|
5
|
|
|
|
|
БЦГБ
|
Улучшение качества обслуживания больных. |
||||||
федеральный бюджет:
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
79. Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения |
6,9
|
2
|
1,5
|
1,3
|
1,1
|
1
|
БЦГБ
|
Улучшение условий работы.
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
6,9
|
2
|
1,5
|
1,3
|
1,1
|
1
|
|
|
||||||
80. Участие в КЦП и МЦП «Сахарный диабет на 2007-2011 годы» |
2,0266
|
0,35484
|
0,45583
|
0,55687
|
0,65906
|
|
БЦГБ
|
Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом
|
||||||
краевой бюджет:
|
0,1066
|
0,02484
|
0,02583
|
0,02687
|
0,02906
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
1,92
|
0,33
|
0,43
|
0,53
|
0,63
|
|
|
|
||||||
81. КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Вакцинопрофилактика» |
3,40063
|
0,79242
|
0,82411
|
0,85708
|
0,92702
|
|
БЦГБ
|
Сокращение уровня заболеваемости
|
||||||
федеральный бюджет:
|
3,02715
|
0,70539
|
0,7336
|
0,76295
|
0,82521
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
0,37348
|
0,08703
|
0,09051
|
0,09413
|
0,10181
|
|
|
|
||||||
82. Участие в КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Профилактика и лечение СПИД» |
4,16271
|
0,97
|
1,0088
|
1,04915
|
1,13476
|
|
БЦГБ
|
Сокращение уровня смертности больных СПИДом
|
||||||
федеральный бюджет:
|
4,16271
|
0,97
|
1,0088
|
1,04915
|
1,13476
|
|
|
|
||||||
83. Участие в КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» |
0,09784
|
0,0228
|
0,02371
|
0,02466
|
0,02667
|
|
БЦГБ
|
Сокращение уровня смертности больных туберкулезом
|
||||||
федеральный бюджет:
|
0,05922
|
0,0138
|
0,01435
|
0,01493
|
0,01614
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
0,03862
|
0,009
|
0,00936
|
0,00973
|
0,01053
|
|
|
|
||||||
84. Участие в КЦП «Дети Алтая» Здоровое поколение |
0,55425
|
0,12915
|
0,13432
|
0,13969
|
0,15109
|
|
БЦГБ
|
Сокращение уровня заболеваемости среди детей
|
||||||
краевой бюджет:
|
0,55425
|
0,12915
|
0,13432
|
0,13969
|
0,15109
|
|
|
|
||||||
85. КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011гг. |
0,10836
|
0,02525
|
0,02626
|
0,02731
|
0,02954
|
|
БЦГБ
|
Сокращение уровня заболеваемости населения |
||||||
краевой бюджет:
|
0,10836
|
0,02525
|
0,02626
|
0,02731
|
0,02954
|
|
|
|
||||||
86. Участие в ВЦП «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы. |
0,0146
|
0,0034
|
0,00354
|
0,00368
|
0,0398
|
|
БЦГБ
|
Увеличение уровня рождаемости в г. Белокуриха.
|
||||||
краевой бюджет:
|
0,0146
|
0,0034
|
0,00354
|
0,00368
|
0,0398
|
|
|
|
||||||
Итого:
|
34,66081
|
12,11786
|
5,49657
|
6,70844
|
8,98794
|
1,35
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
14,04908
|
7,38919
|
2,05675
|
1,82703
|
2,77611
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
6,38173
|
0,27867
|
0,43982
|
2,30141
|
3,36183
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
12,07
|
2,35
|
2,98
|
2,56
|
2,83
|
1,35
|
|
|
||||||
Фонд ОМС:
|
2,16
|
2,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
||||||
Социальная защита
|
||||||||||||||
87. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
28,305
|
8,867
|
9,444
|
9,991
|
|
|
Комитет по социальной защите г. Белокуриха |
Предоставление субсидий социально-незащищенным гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг |
||||||
краевой бюджет:
|
28,302
|
8,867
|
9,444
|
9,991
|
|
|
|
|
||||||
88. Оказание помощи в денежной форме
|
0,384
|
0,12
|
0,128
|
0,135
|
|
|
Комитет по социальной защите г. Белокуриха |
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
||||||
краевой бюджет:
|
0,384
|
0,12
|
0,128
|
0,135
|
|
|
|
|
||||||
89. Выплата ежемесячного пособия на ребенка
|
7,198
|
2,258
|
2,4
|
2,54
|
|
|
Комитет по социальной защите г. Белокуриха
|
Выплата ежемесячного пособия на детей. |
||||||
краевой бюджет:
|
7,198
|
2,258
|
2,4
|
2,54
|
|
|
|
|
||||||
90. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
0,183
|
0,061
|
0,061
|
0,061
|
|
|
Комитет по социальной защите г. Белокуриха
|
Организация отдыха детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации |
||||||
федеральный бюджет:
|
0,183
|
0,061
|
0,061
|
0,061
|
|
|
|
|
||||||
Итого:
|
36,066
|
11,306
|
12,033
|
12,727
|
|
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
0,183
|
0,061
|
0,061
|
0,061
|
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
35,883
|
11,245
|
11,972
|
12,666
|
|
|
|
|
||||||
Содействие занятости населения
|
||||||||||||||
91. Участие в муниципальной целевой программе «Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2006-2008 годы» |
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
КГУ «Центр занятости населения г. Белокуриха»
|
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
||||||
92. Содействие трудоустройству населения
|
1,479
|
0,333
|
0,306
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
КГУ «Центр занятости населения г. Белокуриха» |
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
||||||
краевой бюджет:
|
1,479
|
0,333
|
0,306
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
|
|
||||||
93. Профессиональное обучение не трудоустроенного населения |
0,65
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,13
|
0,13
|
КГУ «Центр занятости населения »
|
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
||||||
краевой бюджет:
|
0,65
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,13
|
0,13
|
|
|
||||||
Итого:
|
2,429
|
0,553
|
0,536
|
0,52
|
0,41
|
0,41
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
2,129
|
0,453
|
0,436
|
0,42
|
0,41
|
0,41
|
|
|
||||||
Физическая культура и спорт
|
||||||||||||||
94. Строительство спортивно-развлекательного комплекса |
280
|
80
|
100
|
100
|
|
|
ООО «Старые традиции»
|
Улучшение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
||||||
собственные средства:
|
280
|
80
|
100
|
100
|
|
|
|
|
||||||
95. Реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе |
1,35
|
|
0,5
|
0,3
|
0,2
|
0,35
|
Администрация г. Белокуриха
|
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
1,35
|
|
0,5
|
0,3
|
0,2
|
0,35
|
|
|
||||||
96. Организация работы двух дополнительных отделений в ДЮСШ |
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
Спортивная школа ДЮСШ
|
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
||||||
краевой бюджет:
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
97. Проектирование и строительство загородного детского спортивного лагеря |
28,5
|
|
1,5
|
9
|
9
|
9
|
Межмуниципальное сотрудничество между Администрациями г. Белокуриха и близлежащих районов |
Обеспечение условий для физической подготовки детей спортсменов. |
||||||
бюджеты близлежащих районов:
|
23,75
|
|
1,25
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
4,75
|
|
0,25
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
||||||
98. Ввод в штатное расписание ДЮСШ медицинского работника |
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха
|
Обеспечение медицинской помощи спортсменов. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
||||||
99. Реорганизация отдела по физкультуре и спорту в комитет по физкультуре и спорту |
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха
|
Улучшение организации работы. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
||||||
100. Проведение организационно-массовых городских и межгородских спортивных мероприятий |
2,75
|
0,45
|
0,5
|
0,55
|
0,6
|
0,65
|
Администрация г. Белокуриха
|
Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
2,75
|
0,45
|
0,5
|
0,55
|
0,6
|
0,65
|
|
|
||||||
101. Приобретение инвентаря для спортивных школ города |
4,05
|
0,75
|
0,8
|
0,8
|
0,85
|
0,85
|
Администрация г. Белокуриха
|
Улучшение материальной базы спортивных школ. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
4,05
|
0,75
|
0,8
|
0,8
|
0,85
|
0,85
|
|
|
||||||
Итого:
|
318,35
|
82,9
|
103,3
|
110,65
|
10,65
|
10,85
|
|
|
||||||
собственные средства:
|
280
|
80
|
100
|
100
|
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
13,1
|
1,4
|
2,05
|
3,15
|
3,15
|
3,35
|
|
|
||||||
бюджеты близлежащих районов: |
23,75
|
|
1,25
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
|
|
||||||
Итого по разделу:
|
524,2178
|
134,1255
|
150,423
|
156,662
|
48,371
|
34,63205
|
|
|
||||||
собственные средства:
|
312
|
80
|
100
|
102
|
15
|
15
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
15,64008
|
7,86419
|
2,61475
|
2,38503
|
2,77611
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
75,20062
|
22,62304
|
21,98767
|
21,59068
|
7,68053
|
1,3187
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
95,05505
|
21,53825
|
24,5506
|
23,1705
|
15,39435
|
10,81335
|
|
|
||||||
Фонд ОМС:
|
2,16
|
2,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
||||||
бюджеты близлежащих районов: |
23,75
|
|
1,25
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
|
|
||||||
Инфраструктура города Белокуриха
|
||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
||||||||||||||
102. Участие в муниципальной целевой программе «Водоснабжение города Белокуриха на 2008-2012гг.» |
35,7
|
0,8
|
8,2
|
10
|
9,7
|
7
|
Администрация города Белокуриха
|
Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
||||||
краевой бюджет:
|
20,5
|
|
5,5
|
6
|
4
|
5
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
15,2
|
0,8
|
2,7
|
4
|
5,7
|
2
|
|
|
||||||
103. Строительство магистральных водопроводов |
14
|
|
3
|
3
|
4
|
4
|
Предложение для инвестора
|
Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
||||||
собственные средства:
|
14
|
|
3
|
3
|
4
|
4
|
|
|
||||||
104. Внеплощадочные водопроводные сети протяженностью 750м по ул. Бр. Ждановых |
9,229
|
9,229
|
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Обеспечение жителей качественной питьевой водой без перебоев в летнее время. |
||||||
краевой бюджет:
|
4,6145
|
4,6145
|
|
|
|
|
|
|
||||||
местный бюджет:
|
4,6145
|
4,6145
|
|
|
|
|
|
|
||||||
105. Замена и модернизация водопроводных сетей
|
3,81
|
1,48
|
1,67
|
0,66
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
||||||
собственные средства:
|
2,14
|
1,02
|
1,12
|
|
|
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
0,66
|
|
|
0,66
|
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
1,01
|
0,46
|
0,55
|
|
|
|
|
|
||||||
106. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового моста через реку Белокуриха |
0,92
|
0,92
|
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Выполнение требований пропуска современных автомобильных нагрузок, повышение безопасности дорожного движения
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,92
|
0,92
|
|
|
|
|
|
|
||||||
107. Строительство моста через реку Белокуриха |
11
|
|
6
|
5
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Повышение безопасности дорожного движения, пропуск грузовых машин. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
11
|
|
6
|
5
|
|
|
|
|
||||||
108. Газификация города Белокуриха |
92
|
34
|
34
|
24
|
|
|
ОАО «Росгазификация»
|
Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии |
||||||
собственные средства:
|
80
|
30
|
30
|
20
|
|
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
12
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
||||||
109. Газификация индивидуальных жилых домов |
15
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Жители газифицируемых домов
|
Улучшение качества жизни населения
|
||||||
собственные средства:
|
15
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
||||||
110. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокуриха
|
27
|
4
|
5
|
5,5
|
6
|
6,5
|
Администрация г. Белокуриха
|
Обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Улучшение инфраструктуры города. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
27
|
4
|
5
|
5,5
|
6
|
6,5
|
|
|
||||||
111. Строительство асфальтобетонного завода
|
2,8
|
2,8
|
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха
|
Увеличение объемов строительства и ремонта дорог.
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
2,8
|
2,8
|
|
|
|
|
|
|
||||||
112. Вынос полигона ТБО за городскую черту. Строительство мини-завода по переработке твердых бытовых отходов |
11
|
|
2
|
4
|
3
|
2
|
Предложение для инвестора
|
Улучшение экологической обстановки в городе |
||||||
собственные средства:
|
11
|
|
2
|
4
|
3
|
2
|
|
|
||||||
113. Участие в муниципальной целевой программе «Освещение города Белокуриха на 2007-2010 годы» |
3,23
|
2,4
|
0,42
|
0,41
|
|
|
Администрация г. Белокуриха
|
Благоустройство города Белокуриха. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
3,23
|
2,4
|
0,42
|
0,41
|
|
|
|
|
||||||
114. Озеленение города Белокурихи
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Администрация г. Белокуриха
|
Улучшение благоустроенности, рекреации города. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
||||||
115. Строительство теплотрассы от ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» до 40-ка квартирного жилого дома по ул. Строителей, 17. |
8,5
|
8,5
|
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха
|
Теплоснабжение жителей дома. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
8,5
|
8,5
|
|
|
|
|
|
|
||||||
116. Охрана окружающей среды города Белокуриха |
0,145
|
0,025
|
0,025
|
0,030
|
0,030
|
0,035
|
Администрация г. Белокуриха
|
Улучшение экологической обстановки города Белокуриха. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,145
|
0,025
|
0,025
|
0,030
|
0,030
|
0,035
|
|
|
||||||
Итого:
|
239,334
|
69,154
|
66,315
|
59,6
|
23,73
|
20,535
|
|
|
||||||
собственные средства:
|
122,14
|
35,02
|
41,12
|
33
|
7
|
6
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
0,66
|
|
|
0,66
|
|
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
26,1245
|
5,0745
|
6,05
|
6
|
4
|
5
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
90,4095
|
29,0595
|
19,145
|
19,94
|
12,73
|
9,535
|
|
|
||||||
Безопасность и правопорядок
|
||||||||||||||
117. Участие в муниципальной целевой программе «Комплексный план по профилактике правонарушений в городе Белокуриха на 2006-2008 годы» |
0,252
|
0,252
|
|
|
|
|
ОВД города Белокуриха |
Снижение уровня преступности.
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,252
|
0,252
|
|
|
|
|
|
|
||||||
118. Участие в муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» |
0,47
|
0,07
|
0,12
|
0,09
|
0,07
|
0,12
|
ОВД города Белокуриха |
Сокращение дорожно-транспортных происшествий. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,47
|
0,07
|
0,12
|
0,09
|
0,07
|
0,12
|
|
|
||||||
119. Участие в муниципальной целевой программе «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2007-2008 годы» |
2,217
|
0,617
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
Бийский МРО РУ ФСКН России по Алтайскому краю |
Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности. |
||||||
муниципальный бюджет:
|
2,217
|
0,617
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
||||||
Итого:
|
2,939
|
0,969
|
0,52
|
0,49
|
0,47
|
0,52
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
2,939
|
0,969
|
0,52
|
0,49
|
0,47
|
0,52
|
|
|
||||||
Охрана труда
|
||||||||||||||
120. Проведение периодических медицинских осмотров работников
|
0,462
|
0,145
|
0,154
|
0,163
|
|
|
БЦГБ
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
0,462
|
0,145
|
0,154
|
0,163
|
|
|
|
|
||||||
Итого:
|
0,462
|
0,145
|
0,154
|
0,163
|
|
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
0,462
|
0,145
|
0,154
|
0,163
|
|
|
|
|
||||||
Транспорт
|
||||||||||||||
121. Подвоз школьников до общеобразовательных учреждений
|
2,7
|
0,5
|
0,5
|
0,55
|
0,55
|
0,6
|
Комитет по образованию Администрации г. Белокуриха |
Обеспечение безопасности школьников, перевозка детей, живущих в отдаленных микрорайонах города |
||||||
муниципальный бюджет:
|
2,7
|
0,5
|
0,5
|
0,55
|
0,55
|
0,6
|
|
|
||||||
122. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению
|
1,086
|
0,203
|
0,208
|
0,22
|
0,225
|
0,23
|
Администрация города Белокуриха
|
Подвоз льготников на дачные участки
|
||||||
федеральный бюджет:
|
0,09
|
0,015
|
0,015
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
0,121
|
0,023
|
0,023
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
0,875
|
0,165
|
0,17
|
0,175
|
0,18
|
0,185
|
|
|
||||||
Итого:
|
3,786
|
0,703
|
0,708
|
0,77
|
0,775
|
0,83
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
0,09
|
0,015
|
0,015
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
0,121
|
0,023
|
0,023
|
0,025
|
0,025
|
0,025
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
3,575
|
0,665
|
0,67
|
0,725
|
0,73
|
0,785
|
|
|
||||||
Всего на реализацию мероприятий: |
2722,33458
|
850,32938
|
864,1788
|
613,7327
|
143,236
|
250,8578
|
|
|
||||||
собственные средства:
|
2341,34
|
726,82
|
783,62
|
527,5
|
90,0
|
213,4
|
|
|
||||||
федеральный бюджет:
|
16,85208
|
8,02419
|
2,78375
|
3,22803
|
2,79611
|
0,02
|
|
|
||||||
краевой бюджет:
|
108,9504
|
29,46884
|
29,8705
|
29,57208
|
12,70043
|
7,3386
|
|
|
||||||
муниципальный бюджет:
|
199,2821
|
53,91635
|
46,6345
|
45,9126
|
30,21935
|
22,59925
|
|
|
||||||
Фонд ОМС:
|
2,16
|
2,1
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
|
|
||||||
бюджеты близлежащих районов: |
23,75
|
|
1,25
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
|
|
||||||
Кредиты банков:
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
|
|
|