RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования всего, тыс.. рублей
|
в том числе по годам:
|
Исполнитель
|
Ожидаемый результат от
реализации мероприятия
|
|||||||||||||||||||||||||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||||||||||||||||||||||||
Цель №1 Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Занятость населения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
содействия занятости населения
на районном рынке
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 осуществление постоянного мониторинга состояния рынка труда района в разрезе сельских поселений, а также выяснение причин роста безработицы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.2информирование населения и работодателей о положении на рынке труда. Краевой бюджет |
50,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
КГУ «ЦЗН Баевского района»
|
||||||||||||||||||||||||
1.3. Содействие и сохранение рабочих мест.
|
3215,9
|
594,7
|
640.0
|
631,2
|
660,4
|
689,6
|
КГУ «ЦЗН Баевского района»
|
Содействие и сохранение не менее 100 рабочих мест в год |
|||||||||||||||||||||||
Субвенции из федерального фонда
|
1890,5
|
435,7
|
392,2
|
354,2
|
354,2
|
354,2
|
|||||||||||||||||||||||||
Средства работодателей
|
1130
|
134
|
222
|
240
|
258
|
276
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
195,4
|
25
|
25,8
|
37,0
|
48,2
|
59,4
|
Админ. района
|
||||||||||||||||||||||||
2. Содействие в трудоустройстве
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
краевой бюджет
|
50
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
КГУ «ЦЗН Баевского района»
|
Расширение возможностей трудоустройства граждан. Ежегодно будет производиться не менее 2 –х ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |
|||||||||||||||||||||||
2.2 организация общественных работ
Краевой бюджет
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
КГУ «ЦЗН Баевского района», работодатели (по согласованию), органы местного самоуправления ( по согласованию) |
В общественных работах ежегодно будут принимать участие не менее 30 человек. |
|||||||||||||||||||||||
2.3Трудоустройство особо нуждающихся в социальной защите Краевой бюджет
|
640,5
|
185,7
|
142,2
|
104,2
|
104,2
|
104,2
|
КГУ «ЦЗН Баевского района», работодатели (по согласованию), органы местного самоуправления ( по согласованию |
На временные работы будет трудоустроено ежегодно не менее 50 чел. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
|||||||||||||||||||||||
2.4 Трудоустройство выпускников, впервые ищущих работу. Краевой бюджет, внебюджетные источники. |
200
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
Отдел по культуре и делам молодежи, КГУ «ЦЗН Баевского района» |
В рамках программы ежегодно будет трудоустроено 5-10 человек выпускников |
|||||||||||||||||||||||
2.5 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет. Краевой бюджет, внебюджетные источники |
450,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
Отдел по культуре и делам молодежи, КГУ «ЦЗН Баевского района» органы местного самоуправления ( по согласованию) |
На временные работы будет трудоустроено ежегодно около 200 человек несовершеннолетних граждан |
|||||||||||||||||||||||
3.Социальная поддержка
безработных граждан, включая пособия по безработице
|
95874
|
15242
|
17509
|
19275
|
21041
|
22807
|
КГУ «ЦЗН Баевского
Района»
|
||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
95379
|
15242
|
17509
|
19275
|
21041
|
22807
|
|||||||||||||||||||||||||
4. Профориентация и профобучение безработных Краевой бюджет |
165
|
33,0
|
33,0
|
33,0
|
33,0
|
33,0
|
Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. Оказать профуслуги 500 чел. В год, обучить не менее 10 чел. В год. |
||||||||||||||||||||||||
Итого
|
101088,4
|
16295,4
|
18557,2
|
20283,4
|
22078,6
|
23873,8
|
|||||||||||||||||||||||||
Субвенции из федерального бюджета
|
1890,5
|
435,7
|
392,2
|
354,2
|
354,2
|
354,2
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
97872,5
|
15700,7
|
17917,2
|
19652,2
|
21418,2
|
23184,2
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
195,4
|
25
|
25,8
|
37,0
|
48,2
|
59,4
|
|||||||||||||||||||||||||
Средства предприятий
|
1130
|
134
|
222
|
240
|
258
|
276
|
|||||||||||||||||||||||||
Здравоохранение |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Приобретение и установка водяной насосной станции.
Муниципальный бюджет
|
96
|
96
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
Снабжение больницы качественной водой |
|||||||||||||||||||||||||||
2.Реконструкция крыши хозкорпуса. муниципальный бюджет.
|
3750
|
3750
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей района |
|||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
750
|
750
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
3000
|
3000
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3.Капитальный ремонт пищеблока. Муниципальный бюджет.
|
75
|
75
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей района |
|||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт прачечной. Муниципальный бюджет.
|
120
|
120
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
||||||||||||||||||||||||||||
4.Приобретение и установка водопроводной насосной станции, ремонт отопления. Муниципальный бюджет. |
79
|
79
|
Участковые больницы Верх-Пайвинская, Ситниковская, отопление ФАП Покровка |
Улучшение условий труда медицинских работников |
|||||||||||||||||||||||||||
5.Ремонт гаражей. Муниципальный бюджет.
|
175
|
175
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
Улучшение медицинского обслуживания жителей района |
|||||||||||||||||||||||||||
6.Ремонт фасада больницы. Муниципальный бюджет.
|
168
|
168
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
||||||||||||||||||||||||||||
7.Капитальный ремонт крыши больницы. Муниципальный бюджет. |
768
|
390
|
378
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
|||||||||||||||||||||||||||
8.Перенос баклаборатории на территорию больницы. Муниципальный бюджет. |
80
|
80
|
МУЗ «Баевская районная больница»
|
||||||||||||||||||||||||||||
9. Строительство оздоровительного комплекса (соленое озеро) с. Баево |
10800
|
1800
|
2000
|
3000
|
4000
|
с. Баево
ИП
|
Оказание новых медицинских услуг (грязелечение) для на селения и туристов |
||||||||||||||||||||||||
Собственные средства инвесторов
|
10800
|
1800
|
2000
|
3000
|
4000
|
||||||||||||||||||||||||||
10.Приоритетный национальный проект «Здоровье» в том числе: |
1140
|
237
|
247
|
378
|
142
|
136
|
|||||||||||||||||||||||||
11. ФЦП « Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007 – 2011годы: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- вакцинопрофелактика
|
321
|
75
|
78
|
81
|
40
|
47
|
|||||||||||||||||||||||||
- неотложные меры по борьбе с туберкулезом
|
71
|
16
|
17
|
18
|
20
|
||||||||||||||||||||||||||
Всего по ФЦП
|
392
|
91
|
95
|
99
|
60
|
47
|
|||||||||||||||||||||||||
12. КЦП « Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007 -2011 годы, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- вакцинопрофелактика
|
146
|
34
|
35
|
37
|
20
|
20
|
|||||||||||||||||||||||||
- неотложные меры по борьбе с туберкулезом
|
48
|
11
|
12
|
12
|
6
|
7
|
|||||||||||||||||||||||||
-Здоровое поколение
|
325
|
76
|
79
|
82
|
40
|
48
|
|||||||||||||||||||||||||
- Развитие системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению |
121
|
121
|
|||||||||||||||||||||||||||||
-сахарный диабет
|
43
|
10
|
10
|
11
|
6
|
6
|
|||||||||||||||||||||||||
-пульмонология (бронхиальная астма и т.д.)
|
55
|
13
|
13
|
14
|
7
|
8
|
|||||||||||||||||||||||||
Всего по КЦП
|
738
|
144
|
149
|
277
|
79
|
89
|
|||||||||||||||||||||||||
ВЦП « Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008 -2010 годы в том числе: |
10
|
2
|
3
|
2
|
3
|
||||||||||||||||||||||||||
Витаминизация беременных женщин
|
10
|
2
|
3
|
2
|
3
|
||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
17251
|
4083
|
2321
|
2721
|
3532
|
4594
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
392
|
91
|
95
|
99
|
60
|
47
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
3748
|
3146
|
152
|
279
|
82
|
89
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
2311
|
846
|
274
|
343
|
390
|
458
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства инвестора
|
10800
|
1800
|
2000
|
3000
|
4000
|
||||||||||||||||||||||||||
КУЛЬТУРА |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Ремонт кровли, замена окон ДШИ .муниципальный бюджет.
|
200
|
40
|
160
|
С. Баево
|
Создание условий для развития детско – юношеского творчества |
||||||||||||||||||||||||||
2.Ремонт кровли МДК.
|
1940
|
890
|
1050
|
с. Баево
Администрация района
|
Создание условий для культурного массового отдыха жителей района |
||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
388
|
178
|
210
|
||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1552
|
712
|
840
|
||||||||||||||||||||||||||||
3.Ремонт кровли межпоселенческой библиотеки. муниципальный бюджет. |
160
|
160
|
С. Баево
|
Создание условий для культурного и образовательного роста жителей района |
|||||||||||||||||||||||||||
Ремонт домов культуры поселений муниципальный бюджет
|
472
|
108
|
115
|
112
|
82
|
55
|
сельсоветы
|
||||||||||||||||||||||||
Ремонт кинотеатра
|
300
|
100
|
100
|
100
|
С. Баево , сельсовет
|
||||||||||||||||||||||||||
Реставрация бюста в парке
|
275
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
Сельсоветы
|
||||||||||||||||||||||||
4. КЦП «Культура Алтая» на 2007-2010 годы
|
1786
|
260
|
261
|
285
|
489
|
491
|
|||||||||||||||||||||||||
В т.ч. по мероприятиям программы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- пополнение библиотечного фонда
|
440
|
65
|
69
|
73
|
116
|
117
|
Админис. края
|
||||||||||||||||||||||||
- приобретение оборудования для учреждений сферы культуры( компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) |
1176
|
165
|
162
|
182
|
333
|
334
|
Админис. Края,
Админс .ра-на
|
||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
644
|
95
|
101
|
107
|
170
|
171
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
532
|
70
|
61
|
75
|
163
|
163
|
|||||||||||||||||||||||||
- приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ |
170
|
30
|
30
|
30
|
40
|
40
|
Админис. края
|
||||||||||||||||||||||||
КЦП«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы», краевой бюджет |
13
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
|||||||||||||||||||||||||
В т.ч. по мероприятиям
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- организация и и проведение антинаркотических образовательных профилактических семинаров для учащейся молодежи |
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,0
|
1,0
|
|||||||||||||||||||||||||
- организация антинаркотических профилактических акций
|
6,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,0
|
1,0
|
|||||||||||||||||||||||||
КЦП«Молодежь Алтая» на 2007-2010 годы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
106,4
|
16,4
|
18,5
|
21,0
|
25,0
|
25,5
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
44,7
|
9,2
|
10,5
|
12
|
13
|
||||||||||||||||||||||||||
В т. ч. по мероприятиям программы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- профессиональная социализация молодежи, поддержка молодежных инициатив |
20,5
|
2,5
|
3,5
|
4,5
|
5,0
|
5,0
|
|||||||||||||||||||||||||
- поддержка молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
20,5
|
2,5
|
3,5
|
4,5
|
5,0
|
5,0
|
|||||||||||||||||||||||||
- поддержка талантливой молодежи
|
28,3
|
3,4
|
6,2
|
6,5
|
6,0
|
6,2
|
|||||||||||||||||||||||||
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи
|
30,0
|
3,0
|
5,5
|
6,0
|
7,7
|
7,8
|
|||||||||||||||||||||||||
- пропаганда здорового образа жизни
|
30,5
|
3,0
|
6,0
|
6,0
|
7,7
|
7,8
|
|||||||||||||||||||||||||
-- повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политике |
21,5
|
2,0
|
3,0
|
4,0
|
6,0
|
6,5
|
|||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
4857,1
|
517,4
|
492,7
|
833,5
|
1439
|
1574,5
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой
|
2485,4
|
144,4
|
152,5
|
161
|
949
|
1078,5
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
2371,7
|
373
|
340,2
|
672,5
|
490
|
496
|
|||||||||||||||||||||||||
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Ремонт стадионов и целостных спортивных сооружений. Муниципальный бюджет. |
350
|
50
|
60
|
70
|
80
|
90
|
Отдел по ФК и спорта, администрации сельсоветов |
Обеспечение условий для развития занятий массовой физической культурой и спортом ( олимпиады по сельсоветам) |
|||||||||||||||||||||||
2. Приобретение спортивного инвентаря муниципальный бюджет |
165
|
32
|
32
|
39
|
32
|
32
|
|||||||||||||||||||||||||
Итого муниципальный бюджет
|
517
|
82
|
92
|
109
|
112
|
122
|
|||||||||||||||||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Капитальный ремонт БСШ
Районный бюджет
|
515
|
68
|
81
|
101
|
115
|
150
|
с.Баево
Комитет по образованию администрации района |
Создание условий для получения начального и общего среднего образования. |
|||||||||||||||||||||||
2. Капитальный ремонт БНШ. Районный бюджет
|
231
|
31
|
36
|
45
|
52
|
67
|
с.Баево
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
3.Реконструкция детского садика «Колосок» Районный бюджет |
1023
|
1023
|
с.Баево
Комитет по образованию администрации района |
Удовлетворение спроса населения
|
|||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
203
|
203
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
820
|
820
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция детского садика «Колобок»
|
2240
|
2240
|
с. Ситниково
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
280
|
280
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1120
|
1120
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4.Капитальный ремонт Верх-Чуманской школы Районный бюджет
|
175
|
25
|
30
|
34
|
37
|
49
|
с. Верх-Чуманка
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
5.Капитальный ремонт Верх – Пайвинской школы Районный бюджет |
168
|
22
|
28
|
32
|
37
|
49
|
С. В-Пайва
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
6.Капитальный ремонт Плотавской школы Районный бюджет
|
134
|
19
|
22
|
26
|
29
|
38
|
с. Плотава
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
7.Капитальный ремонт Прослаухинской школы Районный бюджет |
95
|
12
|
15
|
18
|
20
|
30
|
с. Прослауха
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
8.Капитальный ремонт Ситниковской школы Районный бюджет
|
155
|
20
|
25
|
30
|
35
|
45
|
с. Ситниково
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
9.Капитальный ремонт Нижнечуманской школы Районный бюджет |
167
|
22
|
27
|
32
|
37
|
49
|
с. Н-Чуманка
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
10.Ремонт д/сада с. Верх-Чуманка Районный бюджет
|
59
|
10
|
10
|
12
|
12
|
15
|
с. В-Чуманка
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
11.Ремонт Паклинской школы Районный бюджет
|
68
|
1
|
12
|
15
|
17
|
23
|
с. Паклино
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
12.Ремонт детского сада с. Верх-Пайва Районный бюджет
|
38
|
3
|
6
|
8
|
10
|
11
|
с. В-Пайва
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
13.Ремонт ДОЛ «Орленок»
|
185
|
20
|
30
|
40
|
45
|
50
|
с. Баево
|
||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет
|
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.Ремонт отопления, гаражей. Учебный комбинат Районный бюджет |
177
|
17
|
30
|
40
|
45
|
50
|
с.Баево
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||
15.Строительство гаража Покровская школа Районный бюджет |
10
|
10
|
с. Покровка
Комитет по образованию администрации района |
||||||||||||||||||||||||||||
16.КЦП «Дети Алтая» на 2007 -2010 годы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1327,0
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|||||||||||||||||||||||||||
В том числе по мероприятиям программы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Дети и семья: Дети – сироты»
|
1327,0
|
357,7
|
438,5
|
530,8
|
|||||||||||||||||||||||||||
17. КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010, краевой бюджет |
1804,3
|
581,3
|
601,3
|
621,7
|
|||||||||||||||||||||||||||
В том числе по мероприятиям программы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
-Одаренные дети
|
137,4
|
43,1
|
45,8
|
48,5
|
|||||||||||||||||||||||||||
-Организация летнего отдыха детей
|
791,7
|
263,8
|
263,9
|
264,0
|
|||||||||||||||||||||||||||
-Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей |
565,1
|
177,2
|
188,3
|
199,6
|
|||||||||||||||||||||||||||
ЕГЭ
|
310,1
|
97,2
|
103,3
|
109,6
|
|||||||||||||||||||||||||||
Программа «Развитие материально- технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий. |
1100
|
220
|
220
|
220
|
220
|
220
|
|||||||||||||||||||||||||
Программа «Школьный автобус»: приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы |
2700
|
300
|
700
|
700
|
500
|
500
|
|||||||||||||||||||||||||
Программа «Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
450
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|||||||||||||||||||||||||
«Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно – пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения |
1416,8
|
444,2
|
472,1
|
500,5
|
|||||||||||||||||||||||||||
КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» краевой бюджет |
66
|
15
|
16
|
17
|
9
|
9
|
|||||||||||||||||||||||||
В т. ч. по мероприятиям программы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация профилактических программ в образовательных учреждениях, подготовка и издание методических пособий для учащихся и родителей |
66
|
15
|
16
|
17
|
9
|
9
|
|||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
13769,1
|
3371,2
|
4349,9
|
3173
|
1370
|
1505
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
11104,1
|
2888,2
|
3717,9
|
2740
|
879
|
879
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
2665
|
483
|
632
|
433
|
491
|
626
|
|||||||||||||||||||||||||
Соцзащита |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Социальная поддержка по расходным обязательствам федерального бюджета |
34050
|
5659
|
6049
|
6442
|
7500
|
8400
|
Адресная социальная поддержка нетрудоспособных, малоимущих гражданам и малоимущих семей с детьми |
||||||||||||||||||||||||
2.Социальная поддержка по расходным обязательствам краевого бюджета |
50000
|
8606
|
9198
|
9796
|
10100
|
12300
|
|||||||||||||||||||||||||
3. Социальная поддержка по расходам местного бюджета за счет субвенций выделяемых из краевого фонда компенсаций обязательствам |
37340
|
6584
|
7040
|
7496
|
7920
|
8300
|
|||||||||||||||||||||||||
4.Предоставление субсидий жителям на оплату жилья и коммунальных услуг, краевой бюджет |
17992
|
2841
|
3020
|
3195
|
4235
|
4701
|
|||||||||||||||||||||||||
5. Оказание помощи в денежной форме, краевой бюджет
|
589
|
103
|
110
|
116
|
125
|
135
|
|||||||||||||||||||||||||
6. Выплата ежемесячного пособия на ребенка, краевой бюджет |
20088
|
3576
|
3801
|
4021
|
4240
|
4450
|
|||||||||||||||||||||||||
7. организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Федеральный бюджет |
413
|
82
|
83
|
82
|
83
|
83
|
|||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
160472
|
27451
|
29301
|
31148
|
34203
|
38369
|
|||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет
|
34463
|
5741
|
6132
|
6524
|
7583
|
8483
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
126009
|
21710
|
23169
|
24624
|
26620
|
29886
|
|||||||||||||||||||||||||
Всего по цели №1
|
297954,6
|
51800
|
55113,8
|
58267,9
|
62743,6
|
70038,3
|
|||||||||||||||||||||||||
В.т.ч. Федеральный бюджет
|
36745,5
|
6267,7
|
6619,2
|
6977,2
|
7997,2
|
8884,2
|
|
||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
241218,9
|
43589,3
|
45108,6
|
47456,2
|
49948,2
|
55116,7
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
8060,1
|
1809
|
1364
|
1594,5
|
1531,2
|
1761,4
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства |
11930
|
134
|
2022
|
2240
|
3258
|
4276
|
|||||||||||||||||||||||||
Цель №2 « Рост качества среды жизнедеятельности» |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищное – коммунальное хозяйство |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. Замена теплотрассы кот. № 1 по ул. Терешковой 28,30. с. Баево |
158
|
158
|
с. Баево
|
Обеспечение жителей качественным теплом |
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
48
|
48
|
МУП «Тепловые сети Баевского района»
|
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
110
|
110
|
Администрация района
|
||||||||||||||||||||||||||||
3. Установка новых котлов котельные № 2 (2 шт.), кот. № 3 (1 шт.), (лизинг) Краевая программа развития ЖКХ. |
1298
|
545
|
753
|
с. Баево
|
Обеспечение жителей качественным теплом |
||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
503
|
503
|
МУП «Тепловые сети Баевского района»
|
||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
295
|
295
|
Администрация края
|
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
500
|
250
|
250
|
Администрация района
|
|||||||||||||||||||||||||||
4.Замена и модернизация существующих котлов на котлы нового поколения котельные № 4, 7, 8 (лизинг) Краевая программа развития ЖКХ |
1955
|
485
|
735
|
735
|
с. Баево
|
Обеспечение жителей качественным
Теплом
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
1470
|
735
|
735
|
МУП «Тепловые сети Баевского района» |
|||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
345
|
345
|
Администрация края
|
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
140
|
140
|
Администрация района
|
||||||||||||||||||||||||||||
5. Приобретение автомобиля ГАЗ 3307 (дизель, самосвал)
|
726
|
726
|
с. Баево
|
Улучшение качества обслуживания жилищно- коммунальными услугами |
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
476
|
476
|
МУП «Тепловые сети Баевского района»
|
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
250
|
250
|
Администрация района
|
||||||||||||||||||||||||||||
6. Приобретение ассмашины
|
810
|
810
|
с. Баево
|
||||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
560
|
560
|
МУП «Тепловые сети Баевского района»
|
Обеспечение жителей качественными услугами |
|||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
250
|
250
|
Администрация района
|
||||||||||||||||||||||||||||
7. Расширение водопроводной сети с. Баево по ул. 60 лет Октября, 50 лет Октября, Кулундинская |
120
|
40
|
40
|
40
|
с. Баево
МУП «Тепловые сети Баевского района»
|
Обеспечение жителей качественной питьевой Водой
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
120
|
40
|
40
|
40
|
Баевский сельсовет
|
||||||||||||||||||||||||||
8.Оформление документации по водопроводу.
|
750
|
750
|
с. В-Чуманка, Ситники, Н-Чуманка
|
Обеспечение жителей качественной питьевой Водой
|
|||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
150
|
150
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
600
|
600
|
|||||||||||||||||||||||||||||
9.Изготовление проектной документации на водопровод.
|
400
|
400
|
с. Плотава
|
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
80
|
80
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
320
|
320
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10.Строительство водопровода.
|
2275
|
2275
|
с.Плотава
|
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
455
|
455
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1820
|
1820
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11. .Изготовление проектной документации на водопровод. |
500
|
500
|
с.Баево
|
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
100
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
400
|
400
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12. Строительство водопровода.
|
321
|
с. Баево
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
640
|
640
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
2570
|
2570
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
12202
|
1433
|
1720
|
3803
|
1226
|
4020
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные с-ва предприятий
|
3057
|
48
|
735
|
1238
|
476
|
560
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
2795
|
440
|
370
|
745
|
350
|
890
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
6350
|
945
|
615
|
1820
|
400
|
2570
|
|||||||||||||||||||||||||
Автотранспортное обслуживание населения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. Приобретение двух Газелей для пригородных перевозок
|
500
|
250
|
250
|
с. Баево
МУП «АТП Баевского района»
|
Обслуживание пассажиров комфортабельными автобусами, увеличение дохода
предприятия
|
||||||||||||||||||||||||||
Кредит
|
500
|
250
|
250
|
||||||||||||||||||||||||||||
2. Приобретение одного комфортабельного автобуса (лизинг) |
1600
|
320
|
320
|
320
|
320
|
320
|
с. Баево
|
Увеличение пассажиропотока и доходной частина 200 тыс. руб.ежемесячно. |
|||||||||||||||||||||||
Лизинг
|
1100
|
220
|
220
|
220
|
220
|
220
|
МУП «АТП Баевского района»
|
||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Администрация р-на
|
||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
2600
|
670
|
670
|
420
|
420
|
420
|
|||||||||||||||||||||||||
Лизинг
|
1600
|
320
|
320
|
320
|
320
|
320
|
|||||||||||||||||||||||||
Кредит банка
|
500
|
250
|
250
|
||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. Модернизация АБЗ ДС – 117 2Е за счет дорожного фонда края |
3557
|
1000
|
1000
|
1557
|
с. Баево
ГУП «Баевское ДРСУ» |
Обеспечение транспортной доступности населения |
|||||||||||||||||||||||||
2. Ремонт а/дороги вдоль Кулундинского канала. За счет дорожного фонда края. |
12500
|
1400
|
2500
|
2600
|
3000
|
3000
|
с. Баево
ГУП «Баевское ДРСУ» |
||||||||||||||||||||||||
3. Ремонт моста Кулунда с. Баево по а/д Романово-Баево. За счет дорожного фонда края. |
13500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3000
|
с. Баево
ГУП «Баевское ДРСУ» |
|||||||||||||||||||||||||
Ремонт автодороги Нижнечуманка-Павловка-Верх-Пайва.
За счет дорожного фонда края.
|
9000
|
1100
|
1300
|
1800
|
1800
|
3000
|
с. Баево
ГУП «Баевское ДРСУ» |
||||||||||||||||||||||||
Итого краевой дорожный фонд
|
38557
|
7000
|
8300
|
9457
|
7800
|
6000
|
|||||||||||||||||||||||||
Строительство жилья |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Индивидуальное жилищное строительство
|
32700
|
6000
|
6200
|
6500
|
6800
|
7200
|
Для уменьшения оттока населения из района, создать условия для обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов и нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках |
||||||||||||||||||||||||
Собственные средства граждан
|
32700
|
6000
|
6200
|
6500
|
6800
|
7200
|
|||||||||||||||||||||||||
2.Программа ФЦП «Социальное развитие села 2010 года» |
8104
|
1348
|
1464
|
1644
|
1780
|
1868
|
|||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет
|
3452
|
515
|
587
|
710
|
780
|
860
|
|||||||||||||||||||||||||
краевой бюджет
|
4652
|
833
|
877
|
934
|
1000
|
1008
|
|||||||||||||||||||||||||
- развитие жилищного строительства в сельской местности
|
5371
|
969
|
1020
|
1073
|
1120
|
1189
|
национального проекта»Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года», программы «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на 2005 – 2010 годы» и программы « Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в Баевском районе» |
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
2302
|
415
|
437
|
460
|
480
|
510
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
3069
|
554
|
583
|
613
|
640
|
679
|
|||||||||||||||||||||||||
-МП «Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в Баевском районе»на 2007-2010г. |
500
|
100
|
150
|
250
|
|||||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет
|
500
|
100
|
150
|
250
|
|||||||||||||||||||||||||||
3. КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае на 2004-2010 годы» |
создать условия для обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов, уменьшить отток молодых семей из района |
||||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
501,0
|
147,4
|
176,8
|
176,8
|
|||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
47176
|
8564,4
|
9010,8
|
9643,8
|
9700
|
10257
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
5754
|
930
|
1024
|
1170
|
1260
|
1370
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
8222
|
1534,4
|
1636,8
|
1723,8
|
1640
|
1687
|
|||||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет
|
500
|
100
|
150
|
250
|
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства граждан
|
32700
|
6000
|
6200
|
6500
|
6800
|
7200
|
|||||||||||||||||||||||||
Экология |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перезатаривание и вывозка устаревших запасов пестицидов, собственные средства предприятия |
120
|
120
|
ФГУП
НИИССВ
«Прогресс»
|
Предотвращение попадания пестицидов в почву |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Очистка озера Лена от камыша и мусора муниципальный бюджет |
17
|
12
|
5
|
Баевский с/с
|
Увеличение береговой зоны свободной от камыша |
||||||||||||||||||||||||||
4. Запуск малька в оз. Лена, собственные средства
|
46
|
12
|
16
|
18
|
Охотобщество
|
Увеличение разнообразия рыб
|
|||||||||||||||||||||||||
5. . Запуск малька в оз. Мостовое. собственные средства
|
30
|
14
|
16
|
Охотобщество
|
|||||||||||||||||||||||||||
6. Биотехнические мероприятия ,собственные средства
|
163
|
30
|
32
|
33
|
33
|
35
|
Охотобщество
|
Сохранение и увеличение численности животных и птиц |
|||||||||||||||||||||||
7.Очистка земель от несанкционированных свалок и содержание свалок по всем селам муниципальный бюджет поселений |
800
|
190
|
151
|
152
|
153
|
154
|
сельсоветы
|
Прекращение процесса загрязнение земель |
|||||||||||||||||||||||
8.Обустройство скотомогильников
муниципальный бюджет
|
545
|
223
|
162
|
127
|
27
|
6
|
сельсоветы
|
||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
1721
|
587
|
364
|
328
|
229
|
213
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятий
|
359
|
162
|
46
|
49
|
49
|
53
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
1362
|
425
|
318
|
279
|
180
|
160
|
|||||||||||||||||||||||||
Благоустройство сел |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Подсыпка дорог село
муниципальный бюджет
|
120
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
сельсоветы
|
||||||||||||||||||||||||
2. озеленение сел
муниципальный бюджет
|
532,5
|
107,5
|
107,5
|
107,5
|
105
|
105
|
сельсоветы
|
||||||||||||||||||||||||
3.Освещение
муниципальный бюджет
|
165
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
сельсоветы
|
||||||||||||||||||||||||
Итого муниципальный бюджет
|
817,5
|
164,5
|
164,5
|
164,5
|
162
|
162
|
|||||||||||||||||||||||||
Безопасность населения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. «Профилактика правонарушений В Баевском районе на 2006-2008 годы» |
32
|
32
|
ОВД Баевского района Алтайского кр., Администрация р-на |
Повышение уровня общественной безопасности |
|||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
32
|
32
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Всего требуется средств для выполнения цели №2
|
103105,5
|
18450,9
|
20229,3
|
23816,3
|
19537
|
21072
|
|||||||||||||||||||||||||
В.т.ч. федеральный бюджет
|
5754
|
930
|
1024
|
1170
|
1260
|
1370
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
14572
|
2479,4
|
2251,8
|
3543,8
|
2040
|
4257
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
6006,5
|
1261,5
|
1102,5
|
1538,5
|
792
|
1312
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные и заемные средства
|
38216
|
6780
|
7551
|
8107
|
7645
|
8133
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой дорожный фонд
|
38557
|
7000
|
8300
|
9457
|
7800
|
6000
|
|||||||||||||||||||||||||
Цель №3 «Рост экономического потенциала» |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленное производство
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Реконструкция ПО «Хлебокомбинат» (приобретение роторной печи, кондитерского оборудования, открытие цеха по засолке рыбы) |
1073
|
78
|
20
|
225
|
550
|
200
|
с. Баево
ПО «Хлебокомбинат»
|
Прирост объема
производства продукции в год на 700 тыс.руб.; создание 3 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 44.4 тыс.рублей |
|||||||||||||||||||||||
собственные средства |
98
|
78
|
20
|
-«-«-«-
|
|||||||||||||||||||||||||||
кредит банка
|
625
|
225
|
200
|
200
|
-«-«-«-
|
||||||||||||||||||||||||||
Лизинг
|
350
|
350
|
-«-«-«-
|
||||||||||||||||||||||||||||
2. Строительство цеха по переработке картофеля (чипсовая линия) с.Баево |
1420
|
620
|
800
|
с. Баево
ИП Данилов А.И.
|
Объем производства в год 15000 тыс.руб.; создание 7 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет 120 т.р. |
||||||||||||||||||||||||||
собственные средства
|
620
|
620
|
|||||||||||||||||||||||||||||
муниципальный бюджет |
36
|
36
|
Администрация района
|
||||||||||||||||||||||||||||
кредит банка
|
764
|
764
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3. Реконструкция мельницы.
|
1500
|
750
|
750
|
с. Баево МП "Баевское ХПП"
|
Повышение переработки, увеличение процента выпуска продукции на 10 % |
||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
1500
|
750
|
750
|
МП "Баевское ХПП"
|
эффективности
|
||||||||||||||||||||||||||
4. Капитальный ремонт складов для хранения и переработки зерна |
1000
|
1000
|
с. Баево
МП «Баевское ХПП»
|
Улучшение качества зерна
|
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства. |
1000
|
1000
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4. Линия по производству кормосмеси (гранулы). Строительство цеха и закуп оборудования с. Баево |
2500
|
2500
|
с. Баево
ИП Данилов А.И
|
Объем производства в год 8700 тыс.руб.; создание 8 новых рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет 70 тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства |
200
|
200
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Кредит банка
|
2220
|
2220
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет (субсидированная процентная ставка) |
80
|
80
|
Администрация края
|
||||||||||||||||||||||||||||
4. Расширение ассортимента по выпуску строительной плитки, стеновых, пенобетонных блоков. ( закуп оборудования)
|
2500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
с. Баево
ИП Герасименко Н.И.
|
Прирост объема производства 4000 тыс.руб., создание 4 новых рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 48 тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||
Собственные средства |
2500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
с. Баево
ИП Герасименко Н.И
|
||||||||||||||||||||||||
5. Приобретение кодековой установки для печатания цветных фотографий |
400
|
400
|
с. Баево
ООО «Бытовик»
|
Удовлетворение спроса населения
|
|||||||||||||||||||||||||||
Кредит
|
400
|
400
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6. Открытие цеха по производству пельменей |
100
|
50
|
50
|
с. Верх-Чуманка
ИП Вершинин А.А.
|
Прирост объема производства1500 тыс. руб.,10 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 40 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
100
|
50
|
50
|
ИП Вершинин А.А.
|
|||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ПО промышленности
|
11993
|
1878
|
5440
|
2275
|
700
|
1700
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятий
|
7518
|
1128
|
3140
|
1250
|
500
|
1500
|
|||||||||||||||||||||||||
Кредит банка
|
4009
|
400
|
2220
|
989
|
200
|
200
|
|||||||||||||||||||||||||
Лизинг
|
350
|
350
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
36
|
36
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
80
|
80
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Сельское хозяйство |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. Реконструкция свинарника
|
700
|
700
|
с. Баево
МУП «Баевское ХПП»
|
Увеличение поголовья свиней
|
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
700
|
700
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2. Установка оборудования инкубатора
|
с. В-Чуманка ИП Паршукова Л.М. |
Прирост объема производства 1000 тыс.руб. Рабочие места 2 чел., поступление налогов в местный бюджет 35 тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Кредит
|
150
|
150
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет (субсидированная процентная ставка)
|
5.0
|
5.0
|
Краев. бюдж.
|
||||||||||||||||||||||||||||
3. Техническое перевооружение сельхозпредприятия ООО «Алтай» (2- зерноуборочных комбайна, тр. К 700 и приобретение почвообрабатывающего комплекса) с. Чуманка |
8300
|
2000
|
4000
|
2300
|
с. Чуманка
ООО «Алтай»
|
Своевременная уборка урожая, снижение затрат на производство продукции, увеличение
валового сбора
зерна за счет
снижения потерь на 52 тонн в год
|
|||||||||||||||||||||||||
Лизинг
|
3655
|
1700
|
1955
|
||||||||||||||||||||||||||||
Кредит по национальному проекту
|
3720
|
3720
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
645
|
300
|
345
|
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
280
|
280
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4. Реконструкция свинарника и закуп племенных телок
|
11354
|
3000
|
8250
|
52
|
52
|
с. Чуманка
ООО «Алтай»
|
Производство молока 600 тонн, рабочие места 12 человек, налоги в местный бюджет 60 т.р. |
||||||||||||||||||||||||
а) Реконструкция свинарника под коровник
|
6000
|
3000
|
3000
|
с. Чуманка
ООО «Алтай»
|
|||||||||||||||||||||||||||
б) Закуп племенных телок (200 голов) ООО «Алтай»
|
5354
|
5250
|
52
|
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Кредит по национальному проекту
|
9424
|
2976
|
6448
|
52
|
52
|
||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
180
|
24
|
52
|
52
|
52
|
||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1750
|
1750
|
Администрация края
|
||||||||||||||||||||||||||||
5. Техническое перевооружение сельхозпредприятия ООО «Вань Юань Плотава» (покупка К-700, МТЗ- 82, кормоуборочный комбайн) |
7872
|
2490
|
2181
|
510
|
610
|
510
|
с. Плотава, ООО «Вань Юань Плотава»
|
Снижение затрат на производство продукции, увеличение валового сбора зерна за счет снижения потерь на 76 тонн в год |
|||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
4961
|
1992
|
1745
|
408
|
408
|
408
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1240
|
498
|
436
|
102
|
102
|
102
|
|||||||||||||||||||||||||
6. Приобретение племенных телок ООО «Вань Юань Плотава»
|
6000
|
1800
|
1050
|
1050
|
1050
|
1050
|
с. Плотава
ООО « Вань Юань Плотава»
|
Производство молока 120 тонн в год. К 2012 г. увеличить поголовье коров до 800 голов, производство молока добиться |
|||||||||||||||||||||||
Кредит по нац. Проекту
|
4250
|
1275
|
744
|
744
|
744
|
743
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1750
|
525
|
306
|
306
|
306
|
307
|
2400 тонн в год, рабочие места 40 человек, налоги в местный бюджет 160 тыс.руб. в год. |
||||||||||||||||||||||||
7. Техническое перевооружение в растениеводстве СПК «Русь» Собственные средства Краевой бюджет
|
17482
14860
2622
|
1400
1190
210
|
4089.
3476
613
|
7344.
6242
1102
|
500
425
75
|
4149.
3527
622
|
с. Баево СПК «Русь»
|
Снижение затрат на производство продукции, увеличение валового сбора зерна за счет снижения потерь на 136 тонн в год |
|||||||||||||||||||||||
8. Реконструкция животноводческих помещений (собственные средства) |
2420
|
740
|
830
|
850
|
С. Баево,
СПК «Русь»
|
Механизация труда, увеличение поголовья скота |
|||||||||||||||||||||||||
9.Техническое перевооружение ООО «Зерновое»
( Обновление парка сельскохозяйственной техники)
|
7500
|
1000
|
1250
|
1500
|
1750
|
2000
|
с. Паклина
ООО «Зерновое»
|
Снижение затрат на производство продукции, увеличение валового сбора зерна за счет снижения потерь на105 тонн в год |
|||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
6375
|
850
|
1060
|
1275
|
1490
|
1700
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
1125
|
150
|
190
|
225
|
260
|
300
|
|||||||||||||||||||||||||
10. Приобретение генетически усовершенствованных сортов пшеницы и других культур |
5126
|
1000
|
782
|
1000
|
1094
|
1250
|
с. Паклино
ООО «Зерновое»
|
Увеличение урожайности на 5 ц/га.
|
|||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
4100
|
800
|
625
|
800
|
875
|
1000
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1026
|
200
|
157
|
200
|
219
|
250
|
|||||||||||||||||||||||||
11. Техническое перевооружение ООО «АлтайагроИнвест» (тр. К-744-1шт, комбайн «Вектор»-2шт., сеялка «ЭРА»-3шт. (лизинг) |
7684
|
5027
|
1140
|
1517
|
с. Верхчуманка,
ООО «АлтайагроИнвест»
|
Снижение затрат на производство продукции, увеличение валового сбора зерна за счет снижения потерь на700 тонн в год |
|||||||||||||||||||||||||
Лизинг
|
6531
|
4273
|
969
|
1289
|
|||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1153
|
754
|
171
|
228
|
Администр. Кр.
|
||||||||||||||||||||||||||
12. Строительство мельницы, открытие цехов за счет собственных средств |
2950
|
2650
|
300
|
с. В-Чуманка
|
Прирост объема производства-9450 тыс. руб.; Создание 20 раб. мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет- 120 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||
А) Строительство мельницы ООО «АлтайагроИнвест»
|
2500
|
2500
|
с.Верх-Чуманка,
ООО
«АлтайагроИнвест»
|
||||||||||||||||||||||||||||
Б) Открытие цеха по переработке подсолнечника
|
300
|
300
|
|||||||||||||||||||||||||||||
В) Открытие цеха по производству хлеба (минипекарни)
|
150
|
150
|
|||||||||||||||||||||||||||||
13. Техническое перевооружение (трактор МТЗ, Дискатор, комбайн «Вектор») |
14130
|
2628
|
4295
|
2402
|
2402
|
2403
|
с. Н- Чуманка
ООО «Восход»
|
Снижение затрат на производство продукции, увеличение валового сбора зерна за счет снижения потерь на680 тонн в год |
|||||||||||||||||||||||
Лизинг
|
13538
|
2402
|
3930
|
2402
|
2402
|
2402
|
ООО «Восход»
|
||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
591
|
226
|
365
|
Админ. Кр.
|
|||||||||||||||||||||||||||
14.Реконструкция и модернизация коровника на 200 гол., покупка охладителя молока |
10100
|
3020
|
1770
|
1770
|
1770
|
1770
|
с. Н- Чуманка
ООО «Восход»
|
Увеличение надоя на фуражную корову до 4000кг.,прирост валового надоя 720 тонн., создание 10 рабочих мест. |
|||||||||||||||||||||||
Кредит банка
|
8850
|
1770
|
1770
|
1770
|
1770
|
1770
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
1250
|
1250
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 Техническое перевооружение АК ГУП «Колос». Приобретение основных средств. |
19000
|
2600
|
4000
|
5500
|
3000
|
6900
|
С. Ситники
АК ГУП «Колос»
|
Создание нового предприятия , сохранение рабочих мест 80 чел. Поступление налогов в местный бюджет- 250 тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||
Собственные средства инвесторов
|
19000
|
2600
|
4000
|
5500
|
3000
|
6900
|
|||||||||||||||||||||||||
16.Сортообновление, внедрение новых технологий
|
1810
|
1600
|
210
|
с. Ситники
ГУП «Колос»
|
Увеличение урожайности, валовой продукции, экономическая эффективность – 364 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||
17,Строительство животноводческого комплекса
( 2- коровника, доильный цех, родильное отделение, МТМ, гараж , ограждение) |
100000
|
23225
|
22450
|
21800
|
21000
|
с. В-Пайва
КФК Функнер В.М.
|
Производство молока – 3500 тонн с 2010г., производство мяса. Новые рабочие места-35 чел. Поступление налогов в местный бюджет-120 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||
Кредит под нац. проект на 10 лет.
|
100000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
КФК Функнер В.М.
|
|||||||||||||||||||||||||
Возмещение процентной ставки. Собственные средства.
|
15500
|
4200
|
4000
|
3800
|
3500
|
||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
32975
|
9025
|
8450
|
8000
|
7500
|
||||||||||||||||||||||||||
18.ФЦП « Социальное развитие села до 2010 года»
|
4652
|
833
|
877
|
934
|
1004
|
1004
|
Закрепление молодежи и специалистов на селе |
||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
4652
|
833
|
877
|
934
|
1004
|
1004
|
|||||||||||||||||||||||||
В том числе
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- развитие жилищного строительства в сельской местности |
3069
|
554
|
583
|
613
|
659
|
660
|
|||||||||||||||||||||||||
- обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
1583
|
279
|
294
|
321
|
345
|
344
|
|||||||||||||||||||||||||
19.Сохранение плодородия почв, всего
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Внесение минеральных удобрений
|
4080
|
580
|
600
|
750
|
850
|
900
|
Увеличение урожайности с 1 га 3-4 ц/га
|
||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
2400
|
400
|
400
|
500
|
550
|
550
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятий
|
1280
|
180
|
200
|
250
|
300
|
350
|
|||||||||||||||||||||||||
20. Закуп элитных семян всего
|
3770
|
610
|
720
|
750
|
810
|
880
|
Увеличение урожайности с 1 га 3-4 ц/га
|
||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1240
|
210
|
240
|
250
|
260
|
280
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
2530
|
400
|
480
|
500
|
550
|
600
|
|||||||||||||||||||||||||
21. Поддержка племенного животноводства
|
18800
|
2600
|
2900
|
3400
|
4600
|
5300
|
Увеличение надоя на фуражную корову |
||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
3800
|
600
|
400
|
400
|
1100
|
1300
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятий
|
15000
|
2000
|
2500
|
3000
|
3500
|
4000
|
|||||||||||||||||||||||||
22. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, краевой бюджет |
5087
|
700
|
840
|
980
|
1200
|
1367
|
Техническое перевооружение сельхозпредприятий, уборка урожая в жатые сроки. |
||||||||||||||||||||||||
23. Повышение доступности кредитных ресурсов, краевой бюджет |
13310
|
2305,3
|
2759,7
|
3214,2
|
2400
|
2630,8
|
|||||||||||||||||||||||||
24. Субсидии по инвестиционным кредитам, краевой бюджет
|
12574
|
1398
|
1852
|
2306
|
3215
|
3803
|
|||||||||||||||||||||||||
25.Субсидии по краткосрочным кредитам, краевой бюджет
|
4538,5
|
907,7
|
907,7
|
907,7
|
907,7
|
907,7
|
|||||||||||||||||||||||||
26.Развитие ипотеки земель сельскохозяйственного назначения, всего краевой бюджет |
1224,9
|
100
|
100
|
175
|
424
|
425,9
|
|||||||||||||||||||||||||
27. Страховой риск в сельском хозяйстве, всего
|
5665,3
|
965,7
|
1040,8
|
1126,6
|
1200
|
1332,2
|
|||||||||||||||||||||||||
28. Повышение образовательного уровня кадров АПК, всего
|
505,8
|
88,1
|
94,2
|
102,5
|
110,5
|
110,5
|
|||||||||||||||||||||||||
29. Поддержка привлечения и закрепления в сельскохозяйственное производство, всего |
1291,7
|
244
|
251
|
257,9
|
269,4
|
269,4
|
|||||||||||||||||||||||||
-закрепления специалистов АПК в установленном размере на возвратной основе |
1291,7
|
244
|
251
|
257,9
|
269,4
|
269,4
|
|||||||||||||||||||||||||
30. Развитие ЛПХ и КФК
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- субсидии на компенсацию части процентной ставки по полученным кредитам |
500
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||
31.Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, краевой бюджет |
3500
|
400
|
500
|
500
|
1000
|
1100
|
|||||||||||||||||||||||||
32. Предоставление на конкурсной основе бюджетных кредитов, краевой бюджет |
1000
|
500
|
500
|
||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по сельскому хозяйству
|
319580,3
|
26619,5
|
62707,7
|
67288,7
|
46494,6
|
55573,8
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятий
|
74016
|
9112
|
17386
|
18985
|
11148
|
17385
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
35630
|
1400
|
9495
|
8675
|
8260
|
7800
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
59064,3
|
8810,5
|
11661,7
|
12340,7
|
12118,6
|
14132,8
|
|||||||||||||||||||||||||
лизинг
|
22196
|
4102
|
6675
|
5326
|
2402
|
3691
|
|||||||||||||||||||||||||
Кредит банка
|
128674
|
3195
|
17490
|
21962
|
12566
|
12565
|
|||||||||||||||||||||||||
Потребительский рынок |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. Строительство магазина, ул. В.Терешковой (бытовая техника, стройматериалы) |
1300
|
1300
|
с. Баево
ИП Гладков И.А.
|
Удовлетворении покупательского спроса, создание 3 раб. |
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
700
|
700
|
Мест, увеличение
|
||||||||||||||||||||||||||||
Кредит
|
600
|
600
|
поступления налогов в мест. бюджет 40 т.р. |
||||||||||||||||||||||||||||
2. Строительство магазина (продовольственный), ул. Забайкальская 54 а. Собственные средства
|
350
|
350
|
с. Баево
ИП Васильева В.Ф.
|
Удовлетворение покупательского спроса, создание 3 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 40 тыс.рублей |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Строительство торгового центра
|
10000 |
6000
|
4000
|
с. Баево (на перекрестке ул. Ленина и ул. Терешковой |
Удовлетворение покупательского спроса, расширение видов услуг, |
||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
10000
|
6000
|
4000
|
создание 15-20рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 240 тыс.руб. |
|||||||||||||||||||||||||||
4.Реконструкция здания под магазин (бывшая кулинария).
Собственные средства
|
500
|
500
|
с. Баево, ИП Курбатов В.В.
|
Бытовая техника, хоз. товары, увеличение поступление налогов в местный бюджет 80 тыс. рублей |
|||||||||||||||||||||||||||
5.Реконструкция здания под торговый центр (ул. Забайкальская № 2 а). |
600
|
600
|
с. Баево ИП Курбатов В.В.
|
Удовлетворение покупательского спроса, расширение услуг, создание 6-8 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 80 т.р. |
|||||||||||||||||||||||||||
6.Собственные средства
|
600
|
600
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7.ТО, шиномантажная мастерская
|
700
|
700
|
с. Баево ИП Курбатов В.В.
|
Создание 2 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 35 тыс. руб.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства
|
700
|
700
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8. Строительство магазина
|
1000
|
500
|
500
|
с. Баево ИП Бровко А.А.
|
Создание 2 рабочих мест, увеличение поступления налогов в местный бюджет 120 тыс. руб.
|
||||||||||||||||||||||||||
Кредит
|
1000
|
500
|
500
|
||||||||||||||||||||||||||||
9.Строительство магазинов
собственные средства
|
3000
|
1000
|
1000
|
1000
|
ИП Харламова И.В.
|
Удовлетворение покупательского спроса, |
|||||||||||||||||||||||||
а)строительство магазина с. Плотава(промышленные товары) |
1500
|
1000
|
500
|
с. Плотава
|
создание 10 рабочих мест, увеличение поступления местных налогов 80 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||
б) строительство магазина с. В-Чуманка (промышленные товары) |
1500
|
500
|
1000
|
с. В-Чуманка
|
|||||||||||||||||||||||||||
Итого
|
17450
|
9650
|
6100
|
1700
|
|||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятий
|
15850
|
8550
|
5600
|
1700
|
|||||||||||||||||||||||||||
Кредит банка
|
1600
|
1100
|
500
|
||||||||||||||||||||||||||||
Малое предпринимательство |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Оказание содействие в финансовой поддержке для реализации инвестиционных проектов |
Администрация района
|
Развитие инвестиционной деятельности малым предпринимательством в районе для устойчивого роста объемов производства товаров и услуг. |
|||||||||||||||||||||||||||||
.Краевой бюджет на субсидирование банковской процентной ставки |
820
|
120
|
160
|
180
|
180
|
180
|
Администрация края
|
||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет на субсидирование банковской процентной ставки |
200
|
35
|
35
|
40
|
45
|
45
|
Администрация района
|
||||||||||||||||||||||||
2.Выдача льготного кредита на проект, имеющий социальную значимость для района за счет районного бюджета |
3500
|
500
|
1000
|
1000
|
1000
|
Администрация района |
Развитие перерабатывающей промышленности, увеличение рабочих мест, развитие ЛПХ, поступление налоговых доходов в местный бюджет |
||||||||||||||||||||||||
Итого
|
4520
|
155
|
695
|
1220
|
1225
|
1225
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
820
|
120
|
160
|
180
|
180
|
180
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
3700
|
35
|
535
|
1040
|
1045
|
1045
|
|||||||||||||||||||||||||
Кадровый потенциал |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.Целевое обучение в высших учебных заведениях
|
652
|
115
|
119
|
123
|
130
|
165
|
Администрация района
|
Обеспечение района квалифицированными кадрами |
|||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
577
|
100
|
104
|
108
|
115
|
150
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
75
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|||||||||||||||||||||||||
2.Профобучение
|
11540
|
2250
|
2285
|
2310
|
2335
|
2360
|
ПУ - 66
|
Обеспечение района квалифицированными кадрами |
|||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
10800
|
2150
|
2155
|
2160
|
2165
|
2170
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
740
|
100
|
130
|
150
|
170
|
190
|
|||||||||||||||||||||||||
3.Проведение в муниципальных организациях мероприятий по обеспечению охраны труда руководителей муниципальных учреждений; - затраты, связанные с обучением и проверкой знаний требование охраны труда руководителей муниципальных учреждений; - проведение периодических медицинских осмотров работников;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и др. |
4090
|
650
|
680
|
900
|
920
|
940
|
Улучшение условий труда работников
|
||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
1890
|
350
|
370
|
380
|
390
|
400
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
300
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятий
|
1900
|
250
|
255
|
460
|
465
|
470
|
|||||||||||||||||||||||||
4. Проведение в рамках реализации приоритетных национальных проектов медосмотров и диспансеризации работников бюджетной сферы, федеральный бюджет |
3750
|
650
|
700
|
750
|
800
|
850
|
Улучшение качества жизни и здоровья населения |
||||||||||||||||||||||||
5. Своевременная выплата заработной платы и ежегодное повышение ее размера в соответствии показателям, установленным в индикативных планах развития территорий, а также, включаемым ежегодно в краевое и территориальные трехсторонние соглашения |
Улучшение благосостояния работающего человека |
||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО
|
20032
|
3665
|
3784
|
4083
|
4185
|
4315
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
16440
|
3150
|
3225
|
3290
|
3355
|
3420
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
1317
|
200
|
234
|
258
|
285
|
340
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
375
|
65
|
70
|
75
|
80
|
85
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные и заемные средства предприятий
|
1900
|
250
|
255
|
460
|
465
|
470
|
|||||||||||||||||||||||||
Всего по цели №3
|
314511
|
33157
|
67065
|
64226
|
40486
|
48681
|
|||||||||||||||||||||||||
В т.ч.Собственные и заемные средства предприятия
|
256113
|
28187
|
53266
|
50672
|
27281
|
35811
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
52070
|
4550
|
12720
|
11965
|
11615
|
11220
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
2217
|
320
|
474
|
438
|
465
|
520
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
4111
|
100
|
605
|
1151
|
1125
|
1130
|
|||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по комплексному планированию |
715571,4
|
103407,9
|
142408,1
|
146310,2
|
122766,6
|
139791,3
|
|||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет
|
94569,5
|
11747,7
|
20363,2
|
20112,2
|
20872,2
|
21474,2
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет
|
258007,9
|
46388,7
|
47834,4
|
51438
|
52453,2
|
59893,7
|
|||||||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет
|
18177,6
|
3170,5
|
3071,5
|
4284
|
3448,2
|
4203,4
|
|||||||||||||||||||||||||
Собственные заемные средства предприятий, граждан |
306259
|
35101
|
62839
|
61019
|
38184
|
48220
|
|||||||||||||||||||||||||
Краевой дорожный фонд
|
38557
|
7000
|
8300
|
9457
|
7800
|
6000
|