RSS - рассылка План
Наименование мероприятия
|
Объем финанси
рования
всего,
млн.руб.
|
в том числе по годам:
|
Исполни
тель
|
Ожидаемый
результат
от реализа-
ции
мероприятия
|
||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||
I. «Рост уровня и качества жизни населения» |
||||||||
Труд и занятость
|
||||||||
1. Профессиональное обучение безработных граждан, профессиональная ориентация краевой бюджет |
1,030
1,030
|
0,200
0,200
|
0,210
0,210
|
0,220
0,220
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
КГУ ЦЗН Михайловского района |
Повышение занятости экономически активного насе ления района
|
2. Содействие занятости населения (информирование населения и работодателей о положении на рынке труда создание учебных рабочих мест, организация ярмарок вакансий) краевой бюджет |
2,616
2,616
|
0,601
0,601
|
0,545
0,545
|
0,490
0,490
|
0,490
0,490
|
0,490
0,490
|
КГУ ЦЗН Михайловского района |
Повышение занятости экономически активного насе ления района
|
3. Организация новых рабочих мест (общественных работ, временного трудоустройства, содействие самозанятости населения,) местный бюджет внебюджетные средства |
2,271
0,486
1,785
|
0,391
0,079
0,312
|
0,410
0,090
0,320
|
0,427
0,100
0,327
|
0,491
0,105
0,386
|
0,552
0,112
0,440
|
КГУ ЦЗН Михайловского района, Администрация Мих.района
|
Повышение занятости экономически активного насе ления района
|
Мероприятие 4. Социальная поддержка безработных граждан включая пособия по безработице, материальную помощь, стипендии и пенсии назначенные досрочно краевой бюджет |
68,000
68,000
|
14,400
14,400
|
14,000
14,000
|
13,600
13,600
|
13,000
13,000
|
13,000
13,000
|
КГУ ЦЗН Михайловского района |
Повышение социальной защищенности трудоспособ ного населения
|
Итого по разделу
в том числе:
краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
73,917
71,646
0,486
1,785
|
15,592
15,201
0,079
0,312
|
15,165
14,755
0,090
0,320
|
14,737
14,310
0,100
0,327
|
14,181
13,690
0,105
0,386
|
14,242
13,690
0,112
0,440
|
|
|
II. «Создание благоприятного социального климата для деятельности здорового образа жизни территории района» |
||||||||
Образование
|
||||||||
1. Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
6,465
0,965
1,500
4,000
|
0,877
0,177
0,100
0,600
|
1,088
0,188
0,200
0,700
|
1,300
0,200
0,300
0,800
|
1,500
0,200
0,400
0,900
|
1,700
0,200
0,500
1,000
|
Администрация Мих. района, комитет по образованию |
Создание благоприятных условий для детей из мало имущих семей
|
2. Региональный компонент содержания общего образования (учебники, учебные пособия, хрестоматии, методические разработки, рабочие тетради, карты, карты-схемы, фильмы об Алтайском крае) краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
2,100
1,100
0,500
0,500
|
0,420
0,220
0,100
0,100
|
0,420
0,220
0,100
0,100
|
0,420
0,220
0,100
0,100
|
0,420
0,220
0,100
0,100
|
0,420
0,220
0,100
0,100
|
Краевое управле
ние по образованию, комитет по образованию района |
Улучшение образовательного процесса и развития кругозора детей |
3. Организация и проведение детской оздоровительной компании краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
21,156
1,356
6,000
13,800
|
3,764
0,264
1,000
2,500
|
3,964
0,264
1,100
2,600
|
4,264
0,264
1,200
2,800
|
4,464
0,264
1,300
2,900
|
4,700
0,300
1,400
3,000
|
Комитет по образованию района |
Улучшение материально-технической базы оздорови тельных учре
ждений, улучше
ние здоровья детей, занятость детей |
4. Приобретение лабораторного оборудования, мебели
муниципальный бюджет |
3,900
3,900
|
0,500
0,500
|
0,700
0,700
|
0,800
0,800
|
0,900
0,900
|
1,000
1,000
|
Комитет по образованию района |
Улучшение материально-технической базы школ района |
5. «Повышение уровня пожарной безопасности образовательного учреждения»: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения краевой бюджет муниципальный бюджет |
8,317
2,417
5,900
|
1,544
0,444
1,100
|
1,672
0,472
1,200
|
1,701
0,501
1,200
|
1,700
0,500
1,200
|
1,700
0,500
1,200
|
Комитет по образованию района, отряд ГПС №28 МЧС России |
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях |
6. Капитальный ремонт образовательных учреждений
краевой бюджет муниципальный бюджет |
6,000
5,000
1,000
|
1,200
1,000
0,200
|
1,200
1,000
0,200
|
1,200
1,000
0,200
|
1,200
1,000
0,200
|
1,200
1,000
0,200
|
Комитет по образованию района |
Улучшение материаль-техни
ческой базы
образовательн.
учреждений
|
7. «Развитие сельского спорта»-приобретение спортивного инвентаря и оборудования краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
2,250
0,750
1,000
0,500
|
0,450
0,150
0,200
0,100
|
0,450
0,150
0,200
0,100
|
0,450
0,150
0,200
0,100
|
0,450
0,150
0,200
0,100
|
0,450
0,150
0,200
0,100
|
Комитет по образованию района |
Улучшение здоровья школьников, занятость школьников
|
8. Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 годы. Подпрограмма – «Дети и семья: Дети-сироты» краевой бюджет муниципальный бюджет |
3,128
2,628
0,500
|
0,458
0,358
0,100
|
0,539
0,439
0,100
|
0,631
0,531
0,100
|
0,700
0,600
0,100
|
0,800
0,700
0,100
|
Комитет по образованию района |
Увеличение количества усыновленных детей |
9. Повышение квалификации педагогических работников
муниципальный бюджет |
0,900
0,900
|
0,100
0,100
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
Комитет по образованию района |
Повышение профессионального статуса педагогических работников, совершенствование кадровой политики |
10. Поддержка участия «Одаренные дети», экспериментальных площадок, развитие кадетского движения краевой бюджет муниципальный бюджет |
1,540
0,240
1,300
|
0,243
0,043
0,200
|
0,246
0,046
0,200
|
0,349
0,049
0,300
|
0,350
0,050
0,300
|
0,352
0,052
0,300
|
Комитет по образованию района |
Поощрение участников олимпиад, конкурсов, смотров |
11. Единый государственный экзамен и оценка качества общего образования краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,595
0,545
0,050
|
0,107
0,097
0,010
|
0,113
0,103
0,010
|
0,120
0,110
0,010
|
0,125
0,115
0,010
|
0,130
0,120
0,010
|
Комитет по образованию района |
|
12. «Школьный автобус» : приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы краевой бюджет |
2,300
2,300
|
0,300
0,300
|
0,700
0,700
|
0,300
0,300
|
0,500
0,500
|
0,500
0,500
|
Краевое управление по образованию |
Улучшение материально-технической базы школ, обеспечение безопасности детей |
13. Централизованное приобретение компьютерного оборудования и подключение к Интернету краевой бюджет |
0,950
0,950
|
0,150
0,150
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
Краевое управление по образованию |
Развитие единой образовательной информационной среды |
14. Приобретение технологического оборудования для школьных столовых краевой бюджет |
5,000
5,000
|
1,000
1,000
|
1,000
1,000
|
1,000
1,000
|
1,000
1,000
|
1,000
1,000
|
Краевое управление по образованию |
Улучшение материально-технической базы школ, обеспечение детей горячим питанием |
15. Краевая целевая программа«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2008 годы». Организация и проведение антинаркоти-ческих образовательных профилактических семинаров для учащайся молодежи, организация антинаркотических профилактических акций краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,151
0,101
0,050
|
0,028
0,018
0,010
|
0,029
0,019
0,010
|
0,030
0,020
0,010
|
0,032
0,022
0,010
|
0,032
0,022
0,010
|
Специалист по делам молодежи |
Пропаганда здорового образа жизни, снижение детской смертности
|
16. Краевая целевая программа «Молодежь Алтая» на 2004-2010 годы. Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации краевой бюджет & nbsp; &nb sp; муниципальный бюджет |
0,320
0,213
0,107
|
0,050
0,033
0,017
|
0,056
0,037
0,019
|
0,064
0,043
0,021
|
0,075
0,050
0,025
|
0,075
0,050
0,025
|
Комитет по образованию района |
|
17. Краевая целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы краевой бюджет муниципальный бюджет |
2,156
1,437
0,719
|
0,634
0,423
0,211
|
0,761
0,507
0,254
|
0,761
0,507
0,254
|
|
|
Отдел архитектуры
|
Улучшение жилищных условий молодых педагогов |
18. Строительство детского сада на 140 мест в с.Михайловское краевой бюджет муниципальный бюджет |
9,500
4,700
4,800
|
2,000
1,000
1,000
|
3,500
1,700
1,800
|
4,000
2,000
2,000
|
|
|
Комитет по образованию района Отдел архитектуры
|
|
Итого по образованию
в том числе:
краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
76,728
29,702
28,226
18,800
|
13,825
5,677
4,848
3,300
|
16,838
7,045
6,293
3,500
|
17,790
7,095
6,895
3,800
|
13,816
4,871
4,945
4,000
|
14,459
5,014
5,245
4,200
|
|
|
Здравоохранение
|
||||||||
Приоритетный национальный проект «Здоровье». |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Вакцинопрофилактика
федеральный бюджет |
3,438
3,438
|
0,801
0,801
|
0,833
0,833
|
0,867
0,867
|
0,937
0,937
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Профилактика
заболеваний
|
2. Профилактика и лечение ВИЧ-СПИД
федеральный бюджет |
0,086
0,086
|
0,020
0,020
|
0,021
0,021
|
0,022
0,022
|
0,023
0,023
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Профилактика и лечение
заболеваний
|
Подпрограмма ФЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Вакцинопрофилактика
федеральный бюджет |
0,537
0,537
|
0,125
0,125
|
0,130
0,130
|
0,135
0,135
|
0,147
0,147
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Профилактика
заболеваний
|
4. Неотложные меры борьбы с туберкулезом
федеральный бюджет |
0,210
0,210
|
0,049
0,049
|
0,051
0,051
|
0,053
0,053
|
0,057
0,057
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Профилактика и лечение
заболеваний
|
Подпрограмма КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Вакцинопрофилактика
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,542
0,162
0,380
|
0,098
0,038
0,060
|
0,109
0,039
0,070
|
0,116
0,041
0,075
|
0,129
0,044
0,085
|
0,090
0,090
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Профилактика
заболеваний
|
6. Неотложные меры борьбы с туберкулезом
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,351
0,141
0,210
|
0,063
0,033
0,030
|
0,069
0,034
0,035
|
0,081
0,036
0,045
|
0,088
0,038
0,050
|
0,050
0,050
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Профилактика и лечение
заболеваний
|
7. Сахарный диабет
краевой бюджет |
0,073
0,073
|
0,017
0,017
|
0,018
0,018
|
0,018
0,018
|
0,020
0,020
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Лечение
заболеваний
|
8.Подпрограмма КЦП «Дети Алтая». Здоровое поколение краевой бюджет |
0,893
0,893
|
0,208
0,208
|
0,217
0,217
|
0,225
0,225
|
0,243
0,243
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Профилактика
заболеваний
|
9.Подпрограмма КЦП «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи» на 2007-2011 годы. Пульмонология (бронхиальная астма и т.д.) краевой бюджет |
0,065
0,065
|
0,015
0,015
|
0,016
0,016
|
0,016
0,016
|
0,018
0,018
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Лечение
заболеваний
|
10. Вакцинация женщин с высоким риском рождения с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае» на 2008-2010 годы. муниципальный бюджет |
0,015
0,015
|
0,003
0,003
|
0,004
0,004
|
0,004
0,004
|
0,004
0,004
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Профилактика
заболеваний
|
11. Укомплектование участков врачебными кадрами (терапевт, педиатр, общей врачебной практики) краевой бюджет |
0,070
0,070
|
|
|
|
0,030
0,030
|
0,040
0,040
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности |
12. Укомплектование участков кадрами медсестер
краевой бюджет
|
0,010
0,010
|
|
|
|
0,010
0,010
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности |
13. Постдипломная переподготовка врачей
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,260
0,185
0,075
|
0,045
0,030
0,015
|
0,050
0,035
0,015
|
0,065
0,050
0,015
|
0,055
0,040
0,015
|
0,045
0,030
0,015
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Совершенствование кадровой политики, медицинского образования |
14. Постдипломная переподготовка среднего медперсонала
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,245
0,195
0,050
|
0,030
0,020
0,010
|
0,045
0,035
0,010
|
0,080
0,070
0,010
|
0,040
0,030
0,010
|
0,050
0,040
0,010
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Совершенствование кадровой политики, медицинского образования |
15. Доукомплектование врачами хирургических специальностей краевой бюджет |
0,105
0,105
|
0,030
0,030
|
0,035
0,035
|
|
|
0,040
0,040
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности |
16. Доукомплектование врачами «узких» специальностей
краевой бюджет |
0,035
0,035
|
0,010
0,010
|
|
|
0,025
0,025
|
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности |
17. Доукомплектовка врачем-урологом, врачем-эндокринологом и врачем скорой помощи феднральный бюджет внебюджетные источники |
0,291
0,261
0,030
|
0,050
0,040
0,010
|
0,048
0,048
|
0,064
0,054
0,010
|
0,058
0,058
|
0,071
0,061
0,010
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Предоставление мед. помощи высокого качества и доступности |
18. Приобретение современного диагностического оборудования федеральный бюджет внебюджетные фонды |
11,400
11,350
0,050
|
2,310
2,300
0,010
|
1,960
1,950
0,010
|
2,210
2,200
0,010
|
2,410
2,400
0,010
|
2,510
2,500
0,010
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Улучшение материально- технической базы ЦРБ, участковых больниц, ФАП |
19. Инвестиции в развитие материальной базы (капремонт)
краевой бюджет муниципальный бюджет |
24,750
23,000
1,750
|
1,250
1,000
0,250
|
4,300
4,000
0,300
|
5,350
5,000
0,350
|
6,400
6,000
0,400
|
7,450
7,000
0,450
|
МУЗ Михайловская
ЦРБ
|
Улучшение материально- технической базы ЦРБ, участковых больниц, ФАП |
20. Реконструкция медсанчасти р.п.Малиновое Озеро под центр реабилитации ортопедических и травматологических больных краевой бюджет муниципальный бюджет |
10,000
9,000
1,000
|
2,000
1,500
0,500
|
3,000
2,800
0,200
|
5,000
4,700
0,300
|
|
|
ЦРБ, Администрация Мих. района
|
|
Итого по здравоохранению
в том числе:
федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
53,376
15,882
33,934
3,480
0,080
|
7,124
3,335
2,901
0,868
0,020
|
10,906
3,033
7,229
0,634
0,010
|
14,306
3,331
10,156
0,799
0,020
|
10,694
3,622
6,498
0,564
0,010
|
10,346
2,561
7,150
0,615
0,020
|
|
|
Культура
|
||||||||
Краевая целевая программа «Культура Алтая ( 2007-2010 годы)». 1. Централизованное приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,696
0,416
0,140
0,140
|
0,122
0,062
0,030
0,030
|
0,115
0,065
0,020
0,030
|
0,119
0,069
0,030
0,020
|
0,170
0,110
0,030
0,030
|
0,170
0,110
0,030
0,030
|
ГУК «Алтайская краевая универса льная научная
библиотека»,
администрация Мих. района, Мих межпоселенческая районная библиотека |
Обновление 8 %
устаревшей части фонда
библиотек
|
2. Централизованное приобрете-ние звукоусилительного, осветительного, компьютерного оборудования и множительной техники для учреждений культуры краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,884
0,644
0,100
0,140
|
0,135
0,095
0,020
0,020
|
0,141
0,101
0,020
0,020
|
0,157
0,107
0,020
0,030
|
0,210
0,160
0,020
0,030
|
0,241
0,181
0,020
0,040
|
ГУК «Алтайский
краевой центр народного творчества и досуга», администрация
Мих. района, Мих.РКДЦ, КДЦ сел района |
Укрепление
материально
технической базы учреждений
культуры,
расширение информационного пространства |
3. Централизованное приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,733
0,443
0,100
0,190
|
0,160
0,090
0,020
0,050
|
0,110
0,040
0,020
0,050
|
0,110
0,060
0,020
0,030
|
0,170
0,120
0,020
0,030
|
0,183
0,133
0,020
0,030
|
ГУК «Алтайский краевой центр народного творчества и досуга», администрация Мих. района, Мих.РКДЦ, КДЦ сел района |
Укрепление
материально-
технической базы учреждений
культуры,
поддержка самодеятельног
народного творчества
|
4. Централизованное приобретение видеоаппаратуры для учреждений культуры и образования муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,397
0,317
0,080
|
0,041
0,021
0,020
|
0,035
0,015
0,020
|
0,024
0,014
0,010
|
0,140
0,130
0,010
|
0,157
0,137
0,020
|
ГУК «Алтайский краевой центр народного творчества и досуга», администрация Мих. района, Мих. РКДЦ, КДЦ сел
района
|
Укрепление
материально-
технической базы учреждений
культуры, повышение качества культурного обслуживания населения, увеличение видов услуг |
5. Модернизация охранно-пожарной сигнализации и системы безопасности Михайловской межпоселенческой библиотеки и МВЦ им.Я.Н.Скрипкова муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,800
0,400
0,400
|
|
0800
0,400
0,400
|
|
|
|
|
Создание усло-вий для удовле-творения нте- ресов и запросов жителей района в сфере культуры |
6. Капитальный ремонт кровли ДК р.п. Малиновое Озеро
муниципальный бюджет |
0,600
0,600
|
|
|
|
|
0,600
0,600
|
|
Создание усло-вий для удовле-творения нте- ресов и запросов жителей района в сфере культуры |
7. Капитальный ремонт системы отопления МОУ Малиново-Озерской ДШИ муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,600
0,300
0,300
|
|
0,600
0,300
0,300
|
|
|
|
|
Создание усло-вий для удовле-творения нте- ресов и запросов жителей района в сфере культуры |
8. Поддержка участия молодых дарований из числа студентов и учащихся, педагогических работников учреждений художественного образования в межрегиональ- ных, российских смотрах, конкурсах, фестивалях муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,100
0,050
0,050
|
0,020
0,010
0,010
|
0,020
0,010
0,010
|
0,020
0,010
0,010
|
0,020
0,010
0,010
|
0,020
0,010
0,010
|
ГУК «Алтайский краевой учебно- методический центр по художест венному образова
нию», администра
ция Мих. района,
МОУ «Михайлов-
сая ДШИ», МОУ
«Малиновоозер-ская ДМШ»
|
Повышение исполнительского мастерства молодых дарований – Участников российских и региональных смотров, конкурсов, фестивалей. |
Итого по культуре
в том числе:
краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
4,810
1,503
2,007
1,300
|
0,478
0,247
0,101
0,130
|
1,821
0,206
0,785
0,830
|
0,430
0,236
0,094
0,100
|
0,710
0,390
0,210
0,110
|
1,371
0,424
0,817
0,130
|
|
|
Социальна поддержка населения
|
||||||||
1. Обучающие семинары, методическое обеспечение
муниципальный бюджет |
0,070
0,070
|
0,014
0,014
|
0,014
0,014
|
0,014
0,014
|
0,014
0,014
|
0,014
0,014
|
КГУСО
«ТЦСПСиД»
|
|
2. Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг краевой бюджет |
47,891
47,891
|
15,024
15,024
|
15,970
15,970
|
16,897
16,897
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Оптимизация расходов на выплату субсидий |
3. Оказание единовременной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации краевой |
0,628
0,628
|
0,197
0,197
|
0,209
0,209
|
0,222
0,222
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Повышение доходов малоимущих граждан |
4. Оказание помощи в натуральной форме (одежда, обувь, продукты питания) внебюджетные источники |
0,539
0,539
|
0,102
0,102
|
0,105
0,105
|
0,105
0,105
|
0,107
0,107
|
0,120
0,120
|
ТЦСПСиД
|
Повышение доходов малоимущих граждан |
5. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации федеральный бюджет |
0,570
0,570
|
0,190
0,190
|
0,190
0,190
|
0,190
0,190
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Обеспечение оздоровления 240 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
6. Оказание бесплатных услуг малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми внебюджетные источники |
0,420
0,420
|
0,080
0,080
|
0,080
0,080
|
0,085
0,085
|
0,085
0,085
|
0,090
0,090
|
ТУСПСиД
|
Повышение доходов малоимущих граждан |
7. Выплата ежемесячного пособия на ребенка
краевой бюджет |
20,437
20,437
|
6,411
6,411
|
6,815
6,815
|
7,211
7,211
|
|
|
Комитет по социальной защите населения |
Материальная поддержка малоимущих семей |
8. Организация в районе мероприятий для малоимущих:
дня защиты детей
дня семьи
дня матери
месячника пожилого человека
декады инвалидов
муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,520
0,430
0,090
|
0,096
0,080
0,016
|
0,102
0,085
0,017
|
0,102
0,085
0,017
|
0,110
0,090
0,020
|
0,110
0,090
0,020
|
Комитет по социальной защите населения, ТССПСиД,
администрации
поселений
|
Содействие реабилитации более 7 тыс. социально незещищенных граждан |
9. Создание базы данных о получателях различных видов социальной помощи муниципальный бюджет |
0,358
0,358
|
0,065
0,065
|
0,068
0,068
|
0,070
0,070
|
0,075
0,075
|
0,080
0,080
|
Комитет по социальной защите населения |
Учет и контроль денежных средств, совершенствование процедуры приема граждан и обработки до- кументов
|
10. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям муниципальный бюджет |
0,090
0,090
|
|
0,015
0,015
|
0,020
0,020
|
0,025
0,025
|
0,03
0,03
|
Комитет по социальной защите населения |
|
11. Приобретение оргтехники, создание внутренней компьютерной сети муниципальный бюджет |
0,135
0,135
|
0,025
0,025
|
0,025
0,025
|
0,025
0,025
|
0,030
0,030
|
0,030
0,030
|
Комитет по социальной защите населения |
Развитие комитета по социальной защите населения |
Итого по социальной поддержке населения в том числе:
федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет
внебюджетные средства |
71,658
0,570
68,956
1,083
1,049
|
22,204
0,190
21,632
0,184
0,198
|
23,593
0,190
22,994
0,207
0,202
|
24,941
0,190
24,330
0,214
0,207
|
0,446
0,234
0,212
|
0,474
0,244
0,230
|
|
|
Физическая культура и спорт
|
||||||||
1 . Реконструкция спортивных сооружений для краевой зимней Олимпиады краевой бюджет муниципальный бюджет |
4,158
2,958
1,200
|
|
|
4,158
2,958
1,200
|
|
|
Администрация Мих. района, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |
Развитие здорового образа жизни населения района |
2. Обеспечение учебно-тренировочного процесса сборных команд района, проведение физкультурномассовых мероприятий муниципальный бюджет |
2,850
2,850
|
0,500
0,500
|
0,550
0,550
|
0,600
0,600
|
0,600
0,600
|
0,600
0,600
|
Администрация Мих. района, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи |
Развитие здорового образа жизни населения района |
Итого по физической культуре и спорту в том числе:
краевой бюджет муниципальный бюджет |
7,008
2,958
4,050
|
0,500
0,500
|
0,550
0,550
|
4,758
2,958
1,800
|
0,600
0,600
|
0,600
0,600
|
|
|
Итого по разделу
в том числе:
федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
213,580
16,452
137,053
38,846
21,229
|
44,131
3,525
30,457
6,501
3,648
|
53,708
3,223
37,474
8,469
4,542
|
62,225
3,521
44,775
9,802
4,127
|
26,266
3,622
11,759
6,553
4,332
|
27,250
2,561
12,588
7,521
4,580
|
|
|
III. Рост качества среды жизнедеятельности
|
||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
||||||||
1. Замена и модернизация водопроводных сетей
краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
5,550
1,650
3,080
0,820
|
0,350
0,070
0,250
0,030
|
3,200
1,090
1,570
0,540
|
2,000
0,490
1,260
0,250
|
|
|
Администрация района, предприятии ЖКХ |
Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий |
2. Внедрение электропривода с частотным регулированием
муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,560
0,430
0,130
|
0,180
0,140
0,040
|
0,180
0,140
0,040
|
0,200
0,150
0,050
|
|
|
Администрация района, предприятия ЖКХ |
Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий |
3. Обновление и модернизация водопроводного оборудования муниципальный бюджет внебюджетные средства |
0,572
0,450
0,122
|
0,290
0,250
0,040
|
0,132
0,100
0,032
|
0,150
0,100
0,050
|
|
|
Администрация района, предприятия ЖКХ |
Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий |
4. Замена (модернизация) существующих котлов
федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
3,300
1,000
0,100
0,250
1,950
|
|
1,400
1,000
0,100
0,250
0,050
|
1,000
1,000
|
|
0,900
0,900
|
Администрация Мих.района,
МУП ТС «Михайловское»
|
Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий |
5. Замена (модернизация) тепловых сетей
внебюджетные средства |
3,700
3,700
|
0,900
0,900
|
1,000
1,000
|
0,900
0,900
|
0,900
0,900
|
|
Администрация Мих.района,
МУП ТС «Михайловское»
|
Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий |
6. Работы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в т.ч. установка противонакипных устройств внебюджетные средства |
0,550
0,550
|
0,300
0,300
|
0,200
0,200
|
0,050
0,050
|
|
|
Администрация Мих.района,
МУП ТС «Михайловское
|
Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий |
7. Техническое перевооружение ЖКК на условиях лизинга
краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
2,070
0,600
1,050
0,420
|
0,470
0,120
0,210
0,140
|
0,400
0,120
0,210
0,070
|
0,400
0,120
0,210
0,070
|
0,400
0,120
0,210
0,070
|
0,400
0,120
0,210
0,070
|
Предприятия ЖКХ
|
Улучшение материально-технической базы коммунальных предприятий |
Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2008 – 2011 годы». 8. Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт объектов жилищного фонда федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
36,900
27,300
6,240
1,560
1,800
|
11,895
8,800
2,000
0,500
0,595
|
11,895
8,800
2,000
0,500
0,595
|
7,160
5,300
1,200
0,300
0,357
|
5,950
4,400
1,040
0,260
0,253
|
|
Предприятия ЖКХ
|
Улучшение материально-технической базы жилого фонда |
9. КЦП «Развитие минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007 – 2009 годы Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для водоснабжения с.Михайловское краевой бюджет |
3,700
3,700
|
0,150
0,150
|
3,550
3,550
|
|
|
|
Будет определен по итогам конкурса |
Прирост запасов питьевых подземных вод в количестве 5 тыс. куб.м в сутки |
Итого по ЖКХ
в том числе:
федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
56,902
28,300
12,290
6,820
9,492
|
14,535
8,800
2,340
1,350
2,045
|
21,957
9,800
6,860
2,770
2,527
|
11,857
5,300
1,810
2,020
2,727
|
7,253
4,400
1,160
0,470
1,223
|
1,300
0,120
0,210
0,970
|
|
|
Дорожное строительство, транспорт, связь
|
||||||||
1. Приобретение транспорта со бственные средства |
2,000
2,000
|
0,400
0,400
|
0,400
0,400
|
0,400
0,400
|
0,400
0,400
|
0,400
0,400
|
Михайловское автотранспортное предприятие
|
|
Итого по дорожному строительству, транспорту, связи в том числе:
собственные средства |
2,000
2,000
|
0,400
0,400
|
0,400
0,400
|
0,400
0,400
|
0,400
0,400
|
0,400
0,400
|
|
|
Экология
|
||||||||
1. Организация утилизации и переработки ТБО и промышленных отходов муниципальный бюджет
|
2,050
2,050
|
0,390
0,390
|
0,400
0,400
|
0,410
0,410
|
0,420
0,420
|
0,430
0,430
|
Администрация Михайловского района
|
|
2. Охрана растительных и животных видов
муниципальный бюджет
|
0,175
0,175
|
0,025
0,025
|
0,030
0,030
|
0,035
0,035
|
0,040
0,040
|
0,045
0,045
|
РООиР по Михайловскому району |
|
Итого по экологии
в том числе:
муниципальный бюджет |
2,225
2,225
|
0,415
0,415
|
0,430
0,430
|
0,445
0,445
|
0,460
0,460
|
0,475
0,475
|
|
|
Безопасность населения
|
||||||||
1. Профилактика правонарушений
муниципальный бюджет
|
1,500
1,500
|
0,300
0,300
|
0,300
0,300
|
0,300
0,300
|
0,300
0,300
|
0,300
0,300
|
РОВД
|
|
Итого по безопасности населения в том числе:
муниципальный бюджет |
1,500
1,500
|
0,300
0,300
|
0,300
0,300
|
0,300
0,300
|
0,300
0,300
|
0,300
0,300
|
|
|
Итого по разделу
в том числе:
собственные средства федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
62,627
2,000
28,300
12,290
10,545
9,492
|
15,650
0,400
8,800
2,340
2,065
2,045
|
23,087
0,400
9,800
6,860
3,500
2,527
|
13,002
0,400
5,300
1,810
2,765
2,727
|
8,413
0,400
4,400
1,160
1,230
1,223
|
2,475
0,400
0,120
0,985
0,970
|
|
|
IY. «Рост экономического потенциала района»
|
||||||||
Промышленность
|
||||||||
1. Строительство цеха производства кальцинированной соды из природного сырья собственные источники |
6,000
6,000
|
3,000
3,000
|
3,000
3,000
|
|
|
|
ОАО «МЗХР»
|
|
2. Строительство садочного бассейна кальцинированной соды кредит банка |
5,000
5,000
|
2,500
2,500
|
2,500
2,500
|
|
|
|
ООО «Алтай-Сода»
|
Новые рабочие места, 50 мест
|
3. Реконструкция мельницы ОАО «Пава» (увеличение мощности до 650 тонн/сутки) собственные источники |
12,000
12,000
|
|
|
10,000
10,000
|
2,000
2,000
|
|
ОАО «Пава»
|
|
4. Строительство цеха по сращиванию пиломатериалов и производству клееного бруса собственные источники |
14,000
14,000
|
9,000
9,000
|
5,000
5,000
|
|
|
|
ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз»
|
|
5. Установка двух сушильных камер объемом 160 кв.м
собственные источники |
2,500
2,500
|
|
2,500
2,500
|
|
|
|
ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз»
|
|
6. Приобретение оборудования для прессования (брикетирование) опилок собственные источники |
3,000
3,000
|
|
|
3,000
3,000
|
|
|
ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз»
|
|
Итого по промышленности
в том числе:
собственные средства кредит банка |
42,500
37,500
5,000
|
14,500
12,000
2,500
|
13,000
10,500
2,500
|
13,000
13,000
|
2,000
2,000
|
|
|
|
Сельское хозяйство
|
||||||||
1. Приобретение молодняка племенных животных
собственные источники |
6,000
6,000
|
1,200
1,200
|
1,200
1,200
|
1,200
1,200
|
1,200
1,200
|
1,200
1,200
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Увеличение продуктивности
|
2. Приобретение молочного оборудования
собственные источники
|
23,000
23,000
|
4,600
4,600
|
4,600
4,600
|
4,600
4,600
|
4,600
4,600
|
4,600
4,600
|
Коллективные хозяйства
|
Увеличение продуктивности,повышение качества молока
|
3. Внесение минеральных удобрений (применение средств защиты растений) собственные источники |
10,000
10,000
|
1,600
1,600
|
1,840
1,840
|
2,000
2,000
|
2,160
2,160
|
2,400
2,400
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Повышение урожайности на 2-3 ц/га
|
4. Субсидирование затрат на приобретение минераль-ных удобрений и средств защиты растений краевой бюджет |
2,974
2,974
|
0,502
0,502
|
0,609
0,609
|
0,613
0,613
|
0,620
0,620
|
0,630
0,630
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Повышение урожайности
|
5. Мелиоративные и агролесомелиоративные мероприятия
собственные источники |
8,300
8,300
|
1,500
1,500
|
1,600
1,600
|
1,700
1,700
|
1,700
1,700
|
1,800
1,800
|
Коллективные хозяйства
|
Увеличение кормовой базы
|
6. Субсидирование затрат на ремонт и содержание внутрихозяйственных оросительных систем краевой бюджет |
1,345
1,345
|
0,235
0,235
|
0,250
0,250
|
0,269
0,269
|
0,280
0,280
|
0,311
0,311
|
Коллективные хозяйства
|
Увеличение кормовой базы
|
7. Субсидирование затрат на потребленную электроэнергию при поливе сельскохозяйственных культур краевой бюджет |
6,498
6,498
|
1,118
1,118
|
1,197
1,197
|
1,281
1,281
|
1,400
1,400
|
1,502
1,502
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Повышение урожайности
|
8. Приобретение элитных семян
собственные источники |
13,100
13,100
|
2,350
2,350
|
2,575
2,575
|
2,575
2,575
|
2,800
2,800
|
2,800
2,800
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Повышение урожайности
|
9. Субсидирование затрат на приобретение элитных семян
краевой бюджет |
1,425
1,425
|
0,201
0,201
|
0,282
0,282
|
0,292
0,292
|
0,300
0,300
|
0,350
0,350
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Повышение урожайности
|
10. Приобретение сельскохозяйственной техники
собственные источники
|
79,800
79,800
|
14,400
14,400
|
15,200
15,200
|
16,000
16,000
|
16,600
16,600
|
17,600
17,600
|
Хозяйства всех форм собственности
|
Повышение производительности труда
|
11. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства. краевой бюджет |
5,033
5,033
|
0,875
0,875
|
0,936
0,936
|
1,002
1,002
|
1,100
1,100
|
1,120
1,120
|
|
|
Комплекс мероприятий по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам краевой бюджет |
3,176
3,176
|
0,589
0,589
|
0,578
0,578
|
0,578
0,578
|
0,710
0,710
|
0,721
0,721
|
Краевое управление сельского хозяйства |
Развитие малого бизнеса
|
13. Субсидирование затрат на уплату налога на имущество
краевой бюджет |
1,203
1,203
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
0,200
0,200
|
0,300
0,300
|
0,303
0,303
|
Сельские поселения
|
Полное использование земель с/х назначения |
14. Субсидирование части затрат на уплату страхование взносов краевой бюджет |
7,170
7,170
|
1,289
1,289
|
1,325
1,325
|
1,417
1,417
|
1,500
1,500
|
1,639
1,639
|
Управление сельского хозяйства района |
Защищенность с/х предприятий от климатическ условий
|
ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Развитие жилищного строительства в сельской местности краевой бюджет |
4,894
4,894
|
0,883
0,883
|
0,930
0,930
|
0,978
0,978
|
1,000
1,000
|
1,103
1,103
|
Администрация района
|
Улучшение жилищных условий сельского населения |
16. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе краевой бюджет |
2,526
2,526
|
0,445
0,445
|
0,470
0,470
|
0,511
0,511
|
0,500
0,500
|
0,600
0,600
|
Администрация района
|
Улучшение жилищных условий сельского населения |
Развитие кадрового обеспечения сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и повышение квалификации кадров АПК и целевую контрактную подготовку специалистов для сельского хозяйства краевой бюджет |
1,108
1,108
|
0,222
0,222
|
0,222
0,222
|
0,220
0,220
|
0,220
0,220
|
0,224
0,224
|
Управление сельского хозяйства района |
Повышение образовательного уровня специалистов сельского хозяйства |
18. Привлечение и закрепление специалистов в сельскохозяйственное производство путем оказания государственной поддержки руководителям и специалистам АПК краевой бюджет |
1,278
1,278
|
0,250
0,250
|
0,257
0,257
|
0,257
0,257
|
0,257
0,257
|
0,257
0,257
|
Управление сельского хозяйства района |
Закрепление кадров на селе
|
в том числе на возвратной основе краевой бюджет |
1,012
1,012
|
0,202
0,202
|
0,202
0,202
|
0,203
0,203
|
0,202
0,202
|
0,203
0,203
|
|
|
Комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
19. Субсидирование части затрат на уплату процентов по полученным кредитам краевой бюджет |
1,133
1,133
|
0,130
0,130
|
0,257
0,257
|
0,248
0,248
|
0,249
0,249
|
0,249
0,249
|
Краевое управление сельского хозяйства |
|
20. Предоставление на конкурсной основе гарантий краевого бюджета по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами краевой бюджет |
3,068
3,068
|
0,400
0,400
|
0,500
0,500
|
0,500
0,500
|
0,668
0,668
|
1,000
1,000
|
Краевое управление сельского хозяйства |
|
ВЦП «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годыв» |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Создание лесных культур
краевой бюджет |
6,187
6,187
|
1,950
1,950
|
2,085
2,085
|
2,152
2,152
|
|
|
ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз» |
|
22. Дополнение лесных культур
краевой бюджет |
0,267
0,267
|
0,089
0,089
|
0,089
0,089
|
0,089
0,089
|
|
|
ФГУ «Степно-Михайловский лесхоз» |
|
Итого по сельскому и лесному хозяйству в том числе:
краевой бюджет собственные средства |
189,485
49,285
140,200
|
35,028
9,378
25,650
|
37,202
10,187
27,015
|
38,682
10,607
28,075
|
38,164
9,104
29,060
|
40,409
10,009
30,400
|
|
|
Строительство
|
||||||||
1. Увеличение строительства доступного жилья для различных категорий населения и улучшение жилищных условий федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет собственные источники |
80,841
7,144
8,704
1,365
63,628
|
14,963
1,136
1,347
0,282
12,198
|
15,898
1,304
1,767
0,254
12,573
|
16,562
1,429
2,172
0,254
12,707
|
16,500
1,575
1,700
0,275
12,950
|
16,918
1,700
1,718
0,300
13,200
|
Отдел по архитектуре, ЖКХ и строительству |
Увеличение ввода жилья до 18 тыс.кв.м за 2008-2012гг.
|
2. Совершенствование законодательной базы, усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства (разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального района и поселений) краевой бюджет муниципальный бюджет |
5,412
1,980
3,432
|
2,100
0,900
1,200
|
1,540
0,623
0,917
|
1,135
0,457
0,678
|
0,325
0,325
|
0,312
0,312
|
Отдел по архитектуре, ЖКХ и строительству
|
Усиление контроля над застройкой, землепользованием строит.нормами.Упрощение процедуры получения разрешения на строит-во жилья. Контроль за повышением качества строит-ва и безопасн-ти. |
3. Создание конкурентного строительного комплекса, включая производство строительных материалов собственные источники |
0,650
0,650
|
0,110
0,110
|
0,120
0,120
|
0,130
0,130
|
0,140
0,140
|
0,150
0,150
|
|
Удешевле
ние строитель
ства за счет использования местных строитель
ных материалов
|
Итого по строительству
в том числе:
федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет собственные средства |
86,903
7,144
10,684
4,797
64,278
|
17,173
1,136
2,247
1,482
12,308
|
17,558
1,304
2,390
1,171
12,693
|
17,827
1,429
2,629
0,932
12,837
|
16,965
1,575
1,700
0,600
13,090
|
17,380
1,700
1,718
0,612
13,350
|
|
|
Малое предпринимательство
|
||||||||
1. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам взятым субъектами малого предпринимательства краевой бюджет |
1,800
1,800
|
0,250
0,250
|
0,300
0,300
|
0,350
0,350
|
0,400
0,400
|
0,500
0,500
|
Совет при главе района
|
|
2. Создание информационно-консультативного центра в районе краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,120
0,100
0,020
|
|
0,120
0,100
0,020
|
|
|
|
Совет предпринимателей
|
|
3. Проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства на звание «Лучший предприниматель года» по номинациям внебюджетные средства |
0,670
0,670
|
0,100
0,100
|
0,120
0,120
|
0,140
0,140
|
0,150
0,150
|
0,160
0,160
|
Совет предпринимателей
|
|
4. Принятие «Муниципальной программы поддержки и развития малого предпринимательства» муниципальный бюджет |
0,050
0,050
|
0,010
0,010
|
0,010
0,010
|
0,010
0,010
|
0,010
0,010
|
0,010
0,010
|
Совет при главе района
|
|
Итого по малому предпринимательству в том числе:
краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства |
2,640
1,900
0,070
0,670
|
0,360
0,250
0,010
0,100
|
0,550
0,400
0,030
0,120
|
0,500
0,350
0,010
0,140
|
0,560
0,400
0,010
0,150
|
0,670
0,500
0,010
0,160
|
|
|
Управление государственной собственностью
|
||||||||
1. Разграничение государственной собственности на землю (оформление технических паспортов и землеустроительные работы по участкам подлежащим отнесению к муниципальной собственности муниципальный бюджет |
0,600
0,600
|
0,200
0,200
|
0,300
0,300
|
0,100
0,100
|
|
|
Главное управле
ние по экономии
ческому развитию и имущественным отношениям администрации района |
|
2. Выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозных земельных паев муниципальный бюджет |
0,300
0,300
|
0,100
0,100
|
0,100
0,100
|
0,100
0,100
|
|
|
Администрации сел
|
|
Итого по управлению государственной собственностью в том числе:
муниципальный бюджет |
0,900
0,900
|
0,300
0,300
|
0,400
0,400
|
0,200
0,200
|
|
|
|
|
Управление районом
|
||||||||
1. Учеба муниципальных кадров
краевой бюджет муниципальный бюджет |
1,900
1,000
0,900
|
0,360
0,200
0,160
|
0,370
0,200
0,170
|
0,380
0,200
0,180
|
0,390
0,190
0,200
|
0,400
0,200
0,200
|
Администрация района
|
|
2 .Модернизация системы информационного обеспечения
муниципальный бюджет |
0,960
0,960
|
0,150
0,150
|
0,180
0,180
|
0,200
0,200
|
0,210
0,210
|
0,220
0,220
|
Администрация района, администрации сел |
|
Итого по управлению районом
в том числе:
краевой бюджет муниципальный бюджет |
2,860
1,000
1,860
|
0,510
0,200
0,310
|
0,550
0,200
0,350
|
0,580
0,200
0,380
|
0,600
0,200
0,400
|
0,620
0,200
0,420
|
|
|
Итого по разделу
в том числе:
собственные средства федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства кредит банка |
325,288
241,978
7,144
62,869
7,627
0,670
5,000
|
67,871
49,958
1,136
12,075
2,102
0,100
2,500
|
69,260
50,208
1,304
13,177
1,951
0,120
2,500
|
70,789
53,912
1,429
13,786
1,522
0,140
|
58,289
44,150
1,575
11,404
1,010
0,150
|
59,079
43,750
1,700
12,427
1,042
0,160
|
|
|
Всего на реализацию мероприятий в том числе:
собственные средства федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные средства кредит банка |
675,412
243,978
51,896
283,858
57,504
33,176
5,000
|
143,244
50,358
13,461
60,073
10,747
6,105
2,500
|
161,220
50,608
14,327
72,266
14,010
7,509
2,500
|
160,753
54,312
10,250
74,681
14,189
7,321
|
107,149
44,550
9,597
38,013
8,898
6,091
|
103,046
44,150
4,261
38,825
9,660
6,150
|
|
|